분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감
증감률
2019년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)
총 계 7,636,237,615 7,624,638,674 11,598,941 0.15%
국 1,989,902,378 1,954,541,288 35,361,090
균 184,915,114 185,481,547 △566,433
기 142,084,310 135,127,541 6,956,769
특 20,773,000 17,022,000 3,751,000
시 5,298,562,813 5,332,466,298 △33,903,485
정책사업 6,311,547,478 6,265,050,495 46,496,983 0.74%
국 1,989,661,805 1,954,300,715 35,361,090
균 130,110,018 130,676,451 △566,433
기 141,918,169 134,961,400 6,956,769
특 20,773,000 17,022,000 3,751,000
시 4,029,084,486 4,028,089,929 994,557
재무활동 990,507,978 1,007,723,701 △17,215,723 △1.71%
국 57,456 57,456 0
균 53,937,000 53,937,000 0
시 936,513,522 953,729,245 △17,215,723
행정운영경비 334,182,159 351,864,478 △17,682,319 △5.03%
국 183,117 183,117 0
균 868,096 868,096 0
기 166,141 166,141 0
시 332,964,805 350,647,124 △17,682,319
일반공공행정 1,009,829,150 1,078,118,875 △68,289,725 △6.33%
국 3,761,813 3,171,743 590,070
균 1,551,550 1,551,550 0
시 1,004,515,787 1,073,395,582 △68,879,795
입법및선거관리 5,903,618 5,974,314 △70,696 △1.18%
신뢰받는 의정 수행 5,902,628 5,974,314 △71,686 △1.20%
성숙한 의정활동 수행 3,794,343 3,824,329 △29,986 △0.78%
열린의회 홍보 내실화 657,159 672,072 △14,913 △2.22%
의회청사 유지관리 1,451,126 1,477,913 △26,787 △1.81%
공정 선거관리 990 0 990 순증
선거관리 990 0 990 순증
지방행정ㆍ재정지원 827,023,400 836,161,812 △9,138,412 △1.09%
국 609,525 619,455 △9,930
시 826,413,875 835,542,357 △9,128,482
건전재정운영 48,498,575 48,565,235 △66,660 △0.14%
예산제도 운영 48,498,575 48,565,235 △66,660 △0.14%
군 구 재정지원 676,382,263 667,170,124 9,212,139 1.38%
군 재정지원 25,307,631 24,615,892 691,739 2.81%
자치구 재정지원 651,074,632 642,554,232 8,520,400 1.33%
증감률 지방공기업 경영정상화 실현 189,750 11,300,870 △11,111,120 △98.32%
지방공기업 관리 189,750 11,300,870 △11,111,120 △98.32%
재정건전화 실현 222,800 224,000 △1,200 △0.54%
건전재정 기반 구축 222,800 224,000 △1,200 △0.54%
안정된 세정운영 1,159,530 1,195,687 △36,157 △3.02%
국 609,525 619,455 △9,930
시 550,005 576,232 △26,227
세수 증대 477,210 500,087 △22,877 △4.57%
납세홍보 및 편의 18,765 22,065 △3,300 △14.96%
성과중심 세정운영 663,555 673,535 △9,980 △1.48%
국 609,525 619,455 △9,930
시 54,030 54,080 △50
자치단체 재정지원 99,102,161 106,235,528 △7,133,367 △6.71%
자치구군 재정 보전 99,102,161 106,235,528 △7,133,367 △6.71%
재정 지원 807,980 836,100 △28,120 △3.36%
세수증대 546,792 554,912 △8,120 △1.46%
성과중심 세정운영 260,000 280,000 △20,000 △7.14%
납세홍보 및 편의 1,188 1,188 0 0.00%
재무활동(세정담당관) 660,341 634,268 26,073 4.11%
내부거래지출 634,268 634,268 0 0.00%
반환금기타 26,073 0 26,073 순증
재정ㆍ금융 86,719,071 143,512,344 △56,793,273 △39.57%
재무활동(남북교류협력담당관) 4,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00%
내부거래지출 4,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00%
재무활동(정보화담당관) 673,585 671,498 2,087 0.31%
내부거래지출 671,498 671,498 0 0.00%
보전지출 2,087 0 2,087 순증
지방재정ㆍ금융등 기타 414 414 0 0.00%
보전지출 414 414 0 0.00%
재무활동(재정관리담당관) 82,045,072 140,840,432 △58,795,360 △41.75%
내부거래지출 44,319,972 103,115,332 △58,795,360 △57.02%
보전지출 37,725,100 37,725,100 0 0.00%
일반행정 90,183,061 92,470,405 △2,287,344 △2.47%
국 3,152,288 2,552,288 600,000
균 1,551,550 1,551,550 0
증감률
시 85,479,223 88,366,567 △2,887,344
인천이미지 홍보 6,905,986 6,924,046 △18,060 △0.26%
시정홍보 활성화 7,000 7,000 0 0.00%
신문매체 홍보 3,201,946 3,215,946 △14,000 △0.44%
영상매체 홍보 3,143,040 3,147,100 △4,060 △0.13%
시정홍보 역량 강화 554,000 554,000 0 0.00%
지방행정역량강화 469,656 499,782 △30,126 △6.03%
시민참여 정책개발 추진 236,356 264,682 △28,326 △10.70%
인천형 공론화 추진 217,200 219,000 △1,800 △0.82%
현장소통 운영 및 갈등관리 11,500 11,500 0 0.00%
시민만족 실현 소통실 운영 4,600 4,600 0 0.00%
민관협치체계 구축 3,521,120 3,616,100 △94,980 △2.63%
민관협치 활동지원 3,521,120 3,616,100 △94,980 △2.63%
주민자치 기반 강화 361,401 399,400 △37,999 △9.51%
주민자치 실현 361,401 399,400 △37,999 △9.51%
마을공동체 활성화 872,393 894,100 △21,707 △2.43%
인천 마을공동체 만들기 체계 구축 432,085 444,100 △12,015 △2.71%
마을공동체 만들기 지원 440,308 450,000 △9,692 △2.15%
브랜드 이미지 제고 및 시민 자긍심 고취 1,340,000 1,342,000 △2,000 △0.15%
체계적이고 지속적인 브랜드 관리 1,340,000 1,342,000 △2,000 △0.15%
미디어 시정 홍보 3,441,056 3,575,116 △134,060 △3.75%
인천이미지 마케팅 1,049,860 1,083,860 △34,000 △3.14%
홍보콘텐츠 활성화 1,054,916 1,096,656 △41,740 △3.81%
뉴미디어 홍보강화 1,246,280 1,304,600 △58,320 △4.47%
대시민 시정 전달 90,000 90,000 0 0.00%
열린 시정혁신 체계구축 163,800 163,800 0 0.00%
규제개혁 및 자치행정 역량강화 23,900 23,900 0 0.00%
시민중심의 열린혁신 추진 139,900 139,900 0 0.00%
깨끗한 공직문화 정착 174,538 180,658 △6,120 △3.39%
투명한 감사진행 174,538 180,658 △6,120 △3.39%
시정주요업무의 종합기획 조정 9,706,277 9,912,057 △205,780 △2.08%
균 551,550 551,550 0
시 9,154,727 9,360,507 △205,780
증감률 시정의 정책역량 강화 9,700,437 9,904,217 △203,780 △2.06%
균 551,550 551,550 0
시 9,148,887 9,352,667 △203,780
지방자치 활성화 및 시정자료 관리 5,840 7,840 △2,000 △25.51%
지방행정 역량 강화 302,005 310,798 △8,793 △2.83%
자체평가 운영 158,113 164,054 △5,941 △3.62%
국정시책 합동평가 관리 137,348 138,000 △652 △0.47%
시정 정책사업 효율적 평가 6,544 8,744 △2,200 △25.16%
시민위주의 법무서비스 651,547 651,547 0 0.00%
법무행정 서비스강화 17,053 17,053 0 0.00%
행정쟁송 및 권익구제 633,044 633,044 0 0.00%
지방세정 서비스강화 1,450 1,450 0 0.00%
남북교류협력 720,320 750,320 △30,000 △4.00%
국 508,000 508,000 0
시 212,320 242,320 △30,000
남북교류협력 강화 11,320 11,320 0 0.00%
북한이탈주민 및 이북5도민 등 지원 709,000 739,000 △30,000 △4.06%
국 508,000 508,000 0
시 201,000 231,000 △30,000
디지털 인천구축 9,460,362 10,146,761 △686,399 △6.76%
국 230,385 230,385 0
시 9,229,977 9,916,376 △686,399
지역정보화 추진 204,141 206,783 △2,642 △1.28%
업무능률 향상 지원 986,440 986,440 0 0.00%
시민 정보활용능력 제고 445,030 445,030 0 0.00%
국 230,385 230,385 0
시 214,645 214,645 0
웹 서비스 운영 2,521,951 2,656,384 △134,433 △5.06%
정보화 기반 확충 및 고도화 2,446,680 2,503,326 △56,646 △2.26%
정보보호체계 운영 1,441,130 1,486,192 △45,062 △3.03%
정보통신이용격차 해소 47,472 374,520 △327,048 △87.32%
정보통신운영 1,367,518 1,488,086 △120,568 △8.10%
데이터기반 행정 구축 4,544,371 4,740,091 △195,720 △4.13%
국 21,798 21,798 0
시 4,522,573 4,718,293 △195,720
데이터혁신기획 3,300 3,300 0 0.00%
빅데이터.공공데이터 개방 및 이용 활성화 1,337,970 1,337,970 0 0.00%
증감률
통계관리 701,775 719,938 △18,163 △2.52%
행정정보화 추진 2,501,326 2,678,883 △177,557 △6.63%
국 21,798 21,798 0
시 2,479,528 2,657,085 △177,557
스마트도시 기반 구축 3,186,970 2,616,770 570,200 21.79%
국 2,100,000 1,500,000 600,000
시 1,086,970 1,116,770 △29,800
스마트도시 사업 추진 3,186,970 2,616,770 570,200 21.79%
국 2,100,000 1,500,000 600,000
시 1,086,970 1,116,770 △29,800
투명한 회계관리 136,825 141,165 △4,340 △3.07%
투명한 회계서비스 136,825 141,165 △4,340 △3.07%
효율적인 재산관리 1,494,795 1,777,370 △282,575 △15.90%
국 18,000 18,000 0
시 1,476,795 1,759,370 △282,575
국·공유재산관리 1,160,374 1,388,170 △227,796 △16.41%
공용차량관리 334,421 389,200 △54,779 △14.07%
국 18,000 18,000 0
시 316,421 371,200 △54,779
생활현장 법질서 확립 75,693 86,370 △10,677 △12.36%
특별사법경찰지원 75,693 86,370 △10,677 △12.36%
국제화추진 4,998,401 5,405,960 △407,559 △7.54%
국제도시교류증진 183,334 234,064 △50,730 △21.67%
공무원의 국제화 545,000 600,000 △55,000 △9.17%
국제화 기반구축 1,085,091 1,222,696 △137,605 △11.25%
국제기구(회의) 유치 및 운영 3,184,976 3,349,200 △164,224 △4.90%
인권도시 조성 101,150 112,800 △11,650 △10.33%
인권 포용도시 기반강화 101,150 112,800 △11,650 △10.33%
진실화해구현 44,240 50,240 △6,000 △11.94%
국민통합과 진실화해 구현 44,240 50,240 △6,000 △11.94%
외국인 주민 정주환경 조성 318,306 318,306 0 0.00%
외국인 주민 안정적 정착지원 318,306 318,306 0 0.00%
활기찬 직장분위기 조성 13,822,112 14,080,208 △258,096 △1.83%
공무원 후생복지 증진 12,797,808 12,928,208 △130,400 △1.01%
건전여가문화 정착 50,000 91,118 △41,118 △45.13%
시책추진 지원 및 협조체계 확립 974,304 1,060,882 △86,578 △8.16%
증감률 효율적인 공유재산 관리 6,932,455 6,932,455 0 0.00%
청사관리 6,932,455 6,932,455 0 0.00%
성과와 일중심의 공정한 인사 4,242,587 4,748,763 △506,176 △10.66%
공무원 사기진작 415,712 808,442 △392,730 △48.58%
전문행정인력 관리 404,769 432,320 △27,551 △6.37%
공무원선발 및 육성 3,053,947 3,136,627 △82,680 △2.64%
공무원 생활안정 및 복리향상 368,159 371,374 △3,215 △0.87%
열린 시정체계 구축 1,332,048 1,405,204 △73,156 △5.21%
국 9,400 9,400 0
시 1,322,648 1,395,804 △73,156
시민여론 수렴 관리 60,307 60,307 0 0.00%
행정자치 실현 723,807 778,963 △55,156 △7.08%
선진행정서비스 실현 21,284 21,284 0 0.00%
주민생활지원 서비스 18,800 18,800 0 0.00%
국 9,400 9,400 0
시 9,400 9,400 0
희망인천 육성사업 지원 507,850 525,850 △18,000 △3.42%
효율적인 공유재산 관리 3,600 13,600 △10,000 △73.53%
신청사 건립 3,600 13,600 △10,000 △73.53%
고객만족의 행정서비스 제공 3,097,501 3,193,218 △95,717 △3.00%
국 264,705 264,705 0
시 2,832,796 2,928,513 △95,717
신속정확한 민원업무 추진 360,434 360,434 0 0.00%
국 264,705 264,705 0
시 95,729 95,729 0
시민감동 서비스 강화 2,737,067 2,832,784 △95,717 △3.38%
기록물관리 선진화 360,416 387,432 △27,016 △6.97%
기록관리운영 활성화 360,416 387,432 △27,016 △6.97%
전문 행정인 육성 4,090,290 4,442,627 △352,337 △7.93%
안정적인 교육지원 1,834,624 1,867,970 △33,346 △1.79%
내실있는 교육운영 2,255,666 2,574,657 △318,991 △12.39%
대외협력강화 121,617 121,617 0 0.00%
주요정책 지원 수행 121,617 121,617 0 0.00%
수산기술지원센터 청사운영 3,136,000 2,500,000 636,000 25.44%
균 1,000,000 1,000,000 0
시 2,136,000 1,500,000 636,000
증감률 청사시설관리 3,136,000 2,500,000 636,000 25.44%
균 1,000,000 1,000,000 0
시 2,136,000 1,500,000 636,000
재무활동(정책기획관실) 29,117 29,117 0 0.00%
보전지출 29,117 29,117 0 0.00%
재무활동(남북교류협력담당관) 23,499 0 23,499 순증
보전지출 23,499 0 23,499 순증
재무활동(자치행정과) 482 482 0 0.00%
보전지출 482 482 0 0.00%
재무활동(시민봉사과) 125 125 0 0.00%
보전지출 125 125 0 0.00%
공공질서및안전 337,000,803 307,781,541 29,219,262 9.49%
국 3,582,755 3,596,880 △14,125
특 2,572,000 1,792,000 780,000
시 330,846,048 302,392,661 28,453,387
재난방재ㆍ민방위 92,427,880 63,505,922 28,921,958 45.54%
국 3,582,755 3,596,880 △14,125
특 2,572,000 1,792,000 780,000
시 86,273,125 58,117,042 28,156,083
안전정책 총괄관리 2,873,658 3,128,760 △255,102 △8.15%
국 332,000 332,000 0
특 1,500,000 1,500,000 0
시 1,041,658 1,296,760 △255,102
시민안전 종합대책 추진 2,703,978 2,959,080 △255,102 △8.62%
국 332,000 332,000 0
특 1,500,000 1,500,000 0
시 871,978 1,127,080 △255,102
사회안전 체계 구축 169,680 169,680 0 0.00%
재난재해예방 15,600 15,600 0 0.00%
재난재해 시설물 관리 15,600 15,600 0 0.00%
안전예방 총괄관리 59,870 57,870 2,000 3.46%
국 15,000 15,000 0
시 44,870 42,870 2,000
안전예방 종합대책추진 59,870 57,870 2,000 3.46%
국 15,000 15,000 0
시 44,870 42,870 2,000
재난관리 체계 구축 42,000 42,000 0 0.00%
국 21,000 21,000 0
시 21,000 21,000 0
응급복구체계 구축 42,000 42,000 0 0.00%
국 21,000 21,000 0
증감률
시 21,000 21,000 0
자연재해(수해) 예방사업 535,000 35,000 500,000 1428.57%
특 500,000 0 500,000
침수해소사업 535,000 35,000 500,000 1428.57%
특 500,000 0 500,000
재난관리체계구축 1,400,204 1,152,804 247,400 21.46%
국 15,000 15,000 0
특 572,000 292,000 280,000
시 813,204 845,804 △32,600
재난재해 시설물 관리 583,600 308,600 275,000 89.11%
특 572,000 292,000 280,000
시 11,600 16,600 △5,000
응급복구체계 구축 51,204 51,204 0 0.00%
재난관리 국제기구운영 735,400 763,000 △27,600 △3.62%
내진보강 대책 추진 30,000 30,000 0 0.00%
국 15,000 15,000 0
시 15,000 15,000 0
재난상황 총괄관리 912,194 942,185 △29,991 △3.18%
재난상황관리 체계 구축 912,194 942,185 △29,991 △3.18%
비상대비 대응 역량 강화 351,290 354,624 △3,334 △0.94%
국 9,800 9,800 0
시 341,490 344,824 △3,334
내실있는 비상대비 연습 351,290 354,624 △3,334 △0.94%
국 9,800 9,800 0
시 341,490 344,824 △3,334
민방위 대응 능력 강화 5,225,436 5,515,626 △290,190 △5.26%
국 3,189,955 3,204,080 △14,125
시 2,035,481 2,311,546 △276,065
민방위역량 강화 4,216,164 4,226,164 △10,000 △0.24%
국 3,095,880 3,098,880 △3,000
시 1,120,284 1,127,284 △7,000
재난경보시스템 운영 1,009,272 1,289,462 △280,190 △21.73%
국 94,075 105,200 △11,125
시 915,197 1,184,262 △269,065
재무활동(안전정책과) 66,689,058 37,937,743 28,751,315 75.79%
내부거래지출 66,688,742 37,937,743 28,750,999 75.78%
보전지출 316 0 316 순증
재무활동(재난예방과) 14,274,372 14,274,372 0 0.00%
내부거래지출 14,274,372 14,274,372 0 0.00%
재무활동(비상대책과) 49,198 49,338 △140 △0.28%
증감률
보전지출 49,198 49,338 △140 △0.28%
소방 244,572,923 244,275,619 297,304 0.12%
재무활동(소방행정과) 244,572,923 244,275,619 297,304 0.12%
내부거래지출 244,572,923 244,275,619 297,304 0.12%
교육 843,620,569 797,621,546 45,999,023 5.77%
유아및초중등교육 746,488,614 753,011,133 △6,522,519 △0.87%
국제도시 역량강화 2,403,500 2,403,500 0 0.00%
국제도시 역량강화 지원 2,403,500 2,403,500 0 0.00%
교육재정 지원 740,085,114 746,607,633 △6,522,519 △0.87%
교육발전지원 22,080 22,080 0 0.00%
자치교육 재정지원 740,063,034 746,585,553 △6,522,519 △0.87%
재무활동(교육협력담당관) 4,000,000 4,000,000 0 0.00%
내부거래지출 4,000,000 4,000,000 0 0.00%
고등교육 94,754,855 42,233,313 52,521,542 124.36%
고등교육 재정 지원 94,754,855 42,233,313 52,521,542 124.36%
대학운영지원 93,487,897 40,821,313 52,666,584 129.02%
인재 양성 1,266,958 1,412,000 △145,042 △10.27%
평생ㆍ직업교육 2,377,100 2,377,100 0 0.00%
평생교육진흥 2,377,100 2,377,100 0 0.00%
평생학습도시 조성 2,377,100 2,377,100 0 0.00%
문화및관광 367,210,059 367,227,829 △17,770 0.00%
국 8,969,739 8,971,839 △2,100
균 13,674,681 13,707,114 △32,433
기 21,325,125 21,128,625 196,500
시 323,240,514 323,420,251 △179,737
문화예술 94,483,944 94,204,284 279,660 0.30%
국 4,144,691 4,144,691 0
균 6,386,871 6,414,114 △27,243
기 5,763,163 5,763,163 0
시 78,189,219 77,882,316 306,903
지역문화 창달 21,135,406 21,269,302 △133,896 △0.63%
국 2,225,641 2,225,641 0
균 1,480,000 1,480,484 △484
기 5,729,910 5,729,910 0
시 11,699,855 11,833,267 △133,412
문화시민 3.0 200,000 200,000 0 0.00%
청년문화예술 활성화 293,540 293,540 0 0.00%
증감률 문화예술 활성화 추진 1,846,755 1,905,588 △58,833 △3.09%
국 600,000 600,000 0
시 1,246,755 1,305,588 △58,833
문화예술행사지원 3,519,391 3,531,500 △12,109 △0.34%
기 260,000 260,000 0
시 3,259,391 3,271,500 △12,109
문화복지구현 13,002,448 13,002,448 0 0.00%
국 1,625,641 1,625,641 0
균 869,000 869,000 0
기 5,469,910 5,469,910 0
시 5,037,897 5,037,897 0
찾아가는 문화활동 125,000 125,000 0 0.00%
장애인 문화예술 활성화 70,000 70,000 0 0.00%
생활문화 활성화 2,029,522 2,091,226 △61,704 △2.95%
균 611,000 611,484 △484
시 1,418,522 1,479,742 △61,220
인천 고유 문화자원 아카이빙 48,750 50,000 △1,250 △2.50%
문화도시 기반 조성 8,001,309 8,008,779 △7,470 △0.09%
국 20,000 20,000 0
균 243,000 243,000 0
시 7,738,309 7,745,779 △7,470
문화활동 활성화 6,922,359 6,923,529 △1,170 △0.02%
국 20,000 20,000 0
시 6,902,359 6,903,529 △1,170
문화기반시설 확충 1,078,950 1,085,250 △6,300 △0.58%
균 243,000 243,000 0
시 835,950 842,250 △6,300
문화인프라 구축 17,176,492 17,176,492 0 0.00%
국 1,100,000 1,100,000 0
균 500,000 500,000 0
시 15,576,492 15,576,492 0
문화산업 활성화 17,176,492 17,176,492 0 0.00%
국 1,100,000 1,100,000 0
균 500,000 500,000 0
시 15,576,492 15,576,492 0
문화도시 기반 조성 5,301,824 5,301,824 0 0.00%
균 2,150,000 2,150,000 0
시 3,151,824 3,151,824 0
문화기반시설 확충 5,250,824 5,250,824 0 0.00%
균 2,150,000 2,150,000 0
시 3,100,824 3,100,824 0
문화시설 기반 조성 51,000 51,000 0 0.00%
시민독서문화진흥 8,684,154 8,750,139 △65,985 △0.75%
국 679,050 679,050 0
증감률
균 1,710,000 1,710,630 △630
시 6,295,104 6,360,459 △65,355
책 읽기 편한 도시 6,527,154 6,592,509 △65,355 △0.99%
국 679,050 679,050 0
시 5,848,104 5,913,459 △65,355
찾아가는 문화활동 12,000 12,000 0 0.00%
인천 고유 문화자원 아카이빙 60,000 60,000 0 0.00%
문화기반시설 확충 2,085,000 2,085,630 △630 △0.03%
균 1,710,000 1,710,630 △630
시 375,000 375,000 0
문화예술 공연 18,075,664 18,383,867 △308,203 △1.68%
기 33,253 33,253 0
시 18,042,411 18,350,614 △308,203
품격높은 공연서비스 1,257,257 1,262,460 △5,203 △0.41%
기 33,253 33,253 0
시 1,224,004 1,229,207 △5,203
지역문화예술진흥 1,413,650 1,422,650 △9,000 △0.63%
품격있는 예술단 운영 15,404,757 15,698,757 △294,000 △1.87%
관객친화적 공연장 조성 3,732,331 3,816,819 △84,488 △2.21%
안전한 시설물 관리 2,750,247 2,762,771 △12,524 △0.45%
현대적 감각의 공연장 조성 982,084 1,054,048 △71,964 △6.83%
명품도서관실현 6,931,189 7,293,516 △362,327 △4.97%
국 120,000 120,000 0
균 303,871 330,000 △26,129
시 6,507,318 6,843,516 △336,198
도서관운영 3,515,376 3,676,310 △160,934 △4.38%
국 120,000 120,000 0
균 303,871 330,000 △26,129
시 3,091,505 3,226,310 △134,805
도서관정책 248,660 317,460 △68,800 △21.67%
평생교육및자료실운영 326,835 361,819 △34,984 △9.67%
자료보존및관리 431,527 431,527 0 0.00%
송도국제기구도서관운영 76,781 77,264 △483 △0.63%
도서관 분관 운영 193,476 196,956 △3,480 △1.77%
청라호수도서관 운영 430,840 430,840 0 0.00%
영종하늘도서관 운영 358,084 364,416 △6,332 △1.74%
청라국제도서관 운영 314,161 319,261 △5,100 △1.60%
마전도서관 운영 1,035,449 1,117,663 △82,214 △7.36%
유물관리 및 전시 1,219,090 1,263,455 △44,365 △3.51%
증감률 전시교육의 활성화 404,915 415,915 △11,000 △2.64%
소장유물 확충 및 관리 292,490 318,355 △25,865 △8.12%
청사관리 521,685 529,185 △7,500 △1.42%
박물관 분관 운영 2,178,975 2,303,618 △124,643 △5.41%
송암미술관 운영 380,165 384,978 △4,813 △1.25%
검단선사박물관 운영 339,858 344,645 △4,787 △1.39%
한국이민사박물관 운영 908,955 1,017,198 △108,243 △10.64%
인천도시역사관 운영 549,997 556,797 △6,800 △1.22%
재무활동(문화예술과) 1,407,446 0 1,407,446 순증
보전지출 1,407,446 0 1,407,446 순증
재무활동(문화콘텐츠과) 634,760 634,760 0 0.00%
내부거래지출 634,760 634,760 0 0.00%
재무활동(도서관정책과) 3,741 0 3,741 순증
보전지출 3,741 0 3,741 순증
재무활동(미추홀도서관) 1,563 1,713 △150 △8.76%
보전지출 1,563 1,713 △150 △8.76%
관광 22,959,310 23,169,636 △210,326 △0.91%
균 2,099,810 2,105,000 △5,190
기 1,523,800 1,443,800 80,000
시 19,335,700 19,620,836 △285,136
명품관광도시육성 21,015,807 21,298,286 △282,479 △1.33%
균 2,099,810 2,105,000 △5,190
기 1,523,800 1,443,800 80,000
시 17,392,197 17,749,486 △357,289
관광산업의 국제경쟁력 제고 9,587,026 9,591,026 △4,000 △0.04%
고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 4,019,921 4,077,200 △57,279 △1.40%
균 174,810 180,000 △5,190
기 616,000 616,000 0
시 3,229,111 3,281,200 △52,089
전략적 관광마케팅 활성화 3,017,960 3,317,960 △300,000 △9.04%
관광인프라 구축 4,390,900 4,312,100 78,800 1.83%
균 1,925,000 1,925,000 0
기 907,800 827,800 80,000
시 1,558,100 1,559,300 △1,200
재무활동(관광진흥과) 1,943,503 1,871,350 72,153 3.86%
내부거래지출 1,871,350 1,871,350 0 0.00%
보전지출 72,153 0 72,153 순증
증감률
체육 232,838,563 232,217,364 621,199 0.27%
균 5,118,000 5,118,000 0
기 13,324,658 13,203,158 121,500
시 214,395,905 213,896,206 499,699
스포츠복지사회 실현 119,599,345 118,966,146 633,199 0.53%
균 5,118,000 5,118,000 0
기 13,324,658 13,203,158 121,500
시 101,156,687 100,644,988 511,699
전문체육 활성화 34,535,161 33,391,161 1,144,000 3.43%
기 324,000 180,000 144,000
시 34,211,161 33,211,161 1,000,000
생활체육 활성화 10,142,202 10,413,368 △271,166 △2.60%
기 3,355,158 3,355,158 0
시 6,787,044 7,058,210 △271,166
국제스포츠 지원 강화 827,355 875,000 △47,645 △5.45%
기 227,500 250,000 △22,500
시 599,855 625,000 △25,145
체육시설 인프라 구축 23,074,967 23,180,180 △105,213 △0.45%
균 5,118,000 5,118,000 0
기 9,418,000 9,418,000 0
시 8,538,967 8,644,180 △105,213
체육시설운영 51,019,660 51,106,437 △86,777 △0.17%
재무활동(체육진흥과) 4,009,168 4,021,168 △12,000 △0.30%
내부거래지출 2,872,000 2,872,000 0 0.00%
보전지출 1,137,168 1,149,168 △12,000 △1.04%
재무활동(AG) 109,230,050 109,230,050 0 0.00%
내부거래지출 1,041,050 1,041,050 0 0.00%
보전지출 108,189,000 108,189,000 0 0.00%
문화재 16,928,242 17,636,545 △708,303 △4.02%
국 4,825,048 4,827,148 △2,100
균 70,000 70,000 0
기 713,504 718,504 △5,000
시 11,319,690 12,020,893 △701,203
전통문화 보존 및 전승 15,486,172 16,154,477 △668,305 △4.14%
국 4,825,048 4,827,148 △2,100
기 713,504 718,504 △5,000
시 9,947,620 10,608,825 △661,205
문화재관리 2,924,076 2,936,571 △12,495 △0.43%
국 100,000 100,000 0
기 414,504 414,504 0
시 2,409,572 2,422,067 △12,495
문화유산 전승지원 3,032,997 3,596,097 △563,100 △15.66%
국 674,400 676,500 △2,100
기 5,000 10,000 △5,000
증감률
시 2,353,597 2,909,597 △556,000
향토역사 발굴·정립 511,598 527,566 △15,968 △3.03%
문화유산 보존 · 정비 9,017,501 9,094,243 △76,742 △0.84%
국 4,050,648 4,050,648 0
기 294,000 294,000 0
시 4,672,853 4,749,595 △76,742
역사문화유산의 계승발전 440,000 480,000 △40,000 △8.33%
균 70,000 70,000 0
시 370,000 410,000 △40,000
전통문화활성화 440,000 480,000 △40,000 △8.33%
균 70,000 70,000 0
시 370,000 410,000 △40,000
전통문화유산의 체계적보존관리 124,330 124,330 0 0.00%
문화재보호지원 124,330 124,330 0 0.00%
재무활동(문화재과) 877,740 877,738 2 0.00%
내부거래지출 877,738 877,738 0 0.00%
보전지출 2 0 2 순증
환경보호 263,329,513 280,702,278 △17,372,765 △6.19%
국 107,611,013 106,158,513 1,452,500
균 1,530,000 1,530,000 0
특 2,000,000 2,000,000 0
시 152,188,500 171,013,765 △18,825,265
상하수도ㆍ수질 4,631,041 4,544,250 86,791 1.91%
국 115,500 115,500 0
시 4,515,541 4,428,750 86,791
지속가능한 물관리 협력체계 구축 6,500 6,500 0 0.00%
물환경국제협력추진 6,500 6,500 0 0.00%
환경기초시설 확충 1,948,500 1,948,500 0 0.00%
국 95,000 95,000 0
시 1,853,500 1,853,500 0
환경기초시설 확충 1,948,500 1,948,500 0 0.00%
국 95,000 95,000 0
시 1,853,500 1,853,500 0
수질환경 기초 인프라 구축 584,726 589,250 △4,524 △0.77%
국 20,500 20,500 0
시 564,226 568,750 △4,524
안전하고 맑은 물 관리체계 확립 334,150 334,150 0 0.00%
국 20,500 20,500 0
시 313,650 313,650 0
수질보전 관리체계 확립 250,576 255,100 △4,524 △1.77%
쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 91,315 0 91,315 순증
증감률
하수처리시설확충 91,315 0 91,315 순증
재무활동(하수과) 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
내부거래지출 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
폐기물 62,247,955 66,396,905 △4,148,950 △6.25%
국 1,192,543 1,382,543 △190,000
특 2,000,000 2,000,000 0
시 59,055,412 63,014,362 △3,958,950
폐기물감량 및 자원화 추진 50,612,981 53,212,866 △2,599,885 △4.89%
국 1,192,543 1,382,543 △190,000
특 2,000,000 2,000,000 0
시 47,420,438 49,830,323 △2,409,885
생활폐기물 처리 890,663 902,660 △11,997 △1.33%
자원 재활용 2,701,058 2,933,460 △232,402 △7.92%
국 82,543 82,543 0
시 2,618,515 2,850,917 △232,402
사업장폐기물 관리 2,025,261 2,215,183 △189,922 △8.57%
국 0 190,000 △190,000
시 2,025,261 2,025,183 78
광역폐기물 처리시설 운영 44,977,121 47,142,685 △2,165,564 △4.59%
국 1,110,000 1,110,000 0
특 2,000,000 2,000,000 0
시 41,867,121 44,032,685 △2,165,564
수도권매립지 관리 18,878 18,878 0 0.00%
분뇨처리기반 확충 9,102,780 10,596,539 △1,493,759 △14.10%
분뇨처리시설 확충 9,102,780 10,596,539 △1,493,759 △14.10%
재무활동(자원순환과) 2,532,194 2,587,500 △55,306 △2.14%
보전지출 2,532,194 2,587,500 △55,306 △2.14%
대기 163,500,184 175,597,286 △12,097,102 △6.89%
국 99,213,420 97,572,420 1,641,000
균 1,100,000 1,100,000 0
시 63,186,764 76,924,866 △13,738,102
자동차 운행 연료 다양화 43,129,000 43,129,000 0 0.00%
국 27,894,000 27,894,000 0
시 15,235,000 15,235,000 0
환경친화적 자동차 보급 43,129,000 43,129,000 0 0.00%
국 27,894,000 27,894,000 0
시 15,235,000 15,235,000 0
대기환경개선 119,969,151 132,244,932 △12,275,781 △9.28%
국 71,319,420 69,678,420 1,641,000
균 1,100,000 1,100,000 0
시 47,549,731 61,466,512 △13,916,781
대기질 개선 정책 120,000 120,000 0 0.00%
증감률 기업 환경시설 개선 15,475,169 15,175,950 299,219 1.97%
국 9,853,700 9,262,700 591,000
시 5,621,469 5,913,250 △291,781
체감환경개선 8,379,362 6,654,362 1,725,000 25.92%
국 3,670,000 2,520,000 1,150,000
균 1,100,000 1,100,000 0
시 3,609,362 3,034,362 575,000
자동차 배출가스 저감대책 95,994,620 110,294,620 △14,300,000 △12.97%
국 57,795,720 57,895,720 △100,000
시 38,198,900 52,398,900 △14,200,000
재무활동(대기보전과) 402,033 223,354 178,679 80.00%
보전지출 402,033 223,354 178,679 80.00%
자연 2,904,776 2,987,719 △82,943 △2.78%
국 139,750 138,250 1,500
균 430,000 430,000 0
시 2,335,026 2,419,469 △84,443
자연환경 인프라 구축 2,591,535 2,674,478 △82,943 △3.10%
국 139,750 138,250 1,500
균 430,000 430,000 0
시 2,021,785 2,106,228 △84,443
자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 2,585,935 2,668,878 △82,943 △3.11%
국 139,750 138,250 1,500
균 430,000 430,000 0
시 2,016,185 2,100,628 △84,443
사전예방 중심의 자연환경 관리 5,600 5,600 0 0.00%
재무활동(환경정책과) 313,241 313,241 0 0.00%
내부거래지출 298,115 298,115 0 0.00%
보전지출 15,126 15,126 0 0.00%
해양 13,552,652 13,688,602 △135,950 △0.99%
국 4,724,600 4,724,600 0
시 8,828,052 8,964,002 △135,950
품격높은 항만 도시 건설 1,695,171 1,704,571 △9,400 △0.55%
시민과 소통하는 항만 환경 조성 687,071 688,071 △1,000 △0.15%
항만연계활성화사업 1,008,100 1,016,500 △8,400 △0.83%
경쟁력있는 해양도시 건설 67,587 67,587 0 0.00%
항만 이미지 제고사업 53,587 55,087 △1,500 △2.72%
공유수면 매립 14,000 12,500 1,500 12.00%
푸른 인천 앞바다 조성 10,824,144 10,824,144 0 0.00%
국 4,724,600 4,724,600 0
시 6,099,544 6,099,544 0
인천 앞바다 쓰레기 수거 8,492,000 8,492,000 0 0.00%
증감률
국 2,840,000 2,840,000 0
시 5,652,000 5,652,000 0
해양생태계 보전 관리 2,332,144 2,332,144 0 0.00%
국 1,884,600 1,884,600 0
시 447,544 447,544 0
경쟁력있는 해양친수도시 건설 965,750 1,092,300 △126,550 △11.59%
인천 해안가 철책정비 394,000 484,000 △90,000 △18.60%
해양친수공간 조성 571,750 608,300 △36,550 △6.01%
환경보호일반 16,492,905 17,487,516 △994,611 △5.69%
국 2,225,200 2,225,200 0
시 14,267,705 15,262,316 △994,611
지구환경 보호 5,682,649 5,957,198 △274,549 △4.61%
국 666,000 666,000 0
시 5,016,649 5,291,198 △274,549
녹색기후 정책추진 5,682,649 5,957,198 △274,549 △4.61%
국 666,000 666,000 0
시 5,016,649 5,291,198 △274,549
친환경 도시조성 4,762,111 5,342,111 △580,000 △10.86%
국 270,000 270,000 0
시 4,492,111 5,072,111 △580,000
환경관리 역량 강화 565,440 565,440 0 0.00%
국 100,000 100,000 0
시 465,440 465,440 0
환경교류추진 및 기술개발 400,000 400,000 0 0.00%
환경개선부담금 지원 2,247,300 2,787,300 △540,000 △19.37%
지속가능발전 기반 조성 1,549,371 1,589,371 △40,000 △2.52%
국 170,000 170,000 0
시 1,379,371 1,419,371 △40,000
환경복지 및 생활환경 관리 825,200 827,200 △2,000 △0.24%
국 477,200 477,200 0
시 348,000 350,000 △2,000
생활 환경복지 서비스 개선 825,200 827,200 △2,000 △0.24%
국 477,200 477,200 0
시 348,000 350,000 △2,000
산업단지 환경관리 72,960 72,960 0 0.00%
국 6,000 6,000 0
시 66,960 66,960 0
푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축 72,960 72,960 0 0.00%
국 6,000 6,000 0
시 66,960 66,960 0
도시환경 관리 5,106,393 5,255,056 △148,663 △2.83%
국 806,000 806,000 0
시 4,300,393 4,449,056 △148,663
증감률 환경관리시스템 운영 3,376,975 3,463,688 △86,713 △2.50%
국 735,000 735,000 0
시 2,641,975 2,728,688 △86,713
환경안전성 조사 678,710 729,921 △51,211 △7.02%
환경오염도 조사 1,050,708 1,061,447 △10,739 △1.01%
국 71,000 71,000 0
시 979,708 990,447 △10,739
재무활동(녹색기후과) 43,592 32,991 10,601 32.13%
보전지출 43,592 32,991 10,601 32.13%
사회복지 2,935,382,758 2,898,085,663 37,297,095 1.29%
국 1,746,521,151 1,728,134,710 18,386,441
균 22,602,346 22,763,502 △161,156
기 100,272,127 93,334,297 6,937,830
시 1,065,987,134 1,053,853,154 12,133,980
기초생활보장 548,327,662 535,747,952 12,579,710 2.35%
국 322,422,809 323,069,664 △646,855
균 1,002,525 1,310,080 △307,555
기 46,747,334 46,747,334 0
시 178,154,994 164,620,874 13,534,120
저소득층 생활보장 295,359,423 294,709,665 649,758 0.22%
국 270,645,154 269,682,000 963,154
시 24,714,269 25,027,665 △313,396
저소득층 생활안정 295,359,423 294,709,665 649,758 0.22%
국 270,645,154 269,682,000 963,154
시 24,714,269 25,027,665 △313,396
저소득층 자활기반조성 50,134,350 52,522,836 △2,388,486 △4.55%
국 42,800,980 44,686,189 △1,885,209
균 984,445 1,292,000 △307,555
시 6,348,925 6,544,647 △195,722
저소득층 자활지원 46,805,010 49,193,496 △2,388,486 △4.86%
국 41,235,221 43,120,430 △1,885,209
균 984,445 1,292,000 △307,555
시 4,585,344 4,781,066 △195,722
저소득층 사회복귀 지원 3,329,340 3,329,340 0 0.00%
국 1,565,759 1,565,759 0
시 1,763,581 1,763,581 0
고품격 의료제공 34,857,595 34,681,475 176,120 0.51%
국 1,021,777 928,477 93,300
균 18,080 18,080 0
기 21,343,000 21,343,000 0
시 12,474,738 12,391,918 82,820
의료서비스 균등제공 30,343,700 30,343,700 0 0.00%
국 175,000 175,000 0
기 19,543,800 19,543,800 0
시 10,624,900 10,624,900 0
증감률 감염성질환 관리 4,086,499 3,901,499 185,000 4.74%
국 746,477 653,477 93,000
기 1,799,200 1,799,200 0
시 1,540,822 1,448,822 92,000
시민건강 수준향상 427,396 436,276 △8,880 △2.04%
국 100,300 100,000 300
균 18,080 18,080 0
시 309,016 318,196 △9,180
예방적 건강관리 강화 48,610,404 48,475,182 135,222 0.28%
국 7,954,898 7,772,998 181,900
기 25,404,334 25,404,334 0
시 15,251,172 15,297,850 △46,678
지역사회 건강수준 향상 20,809,292 20,770,261 39,031 0.19%
국 1,627,526 1,607,526 20,000
기 12,307,245 12,307,245 0
시 6,874,521 6,855,490 19,031
정신보건 및 치매관리 27,801,112 27,704,921 96,191 0.35%
국 6,327,372 6,165,472 161,900
기 13,097,089 13,097,089 0
시 8,376,651 8,442,360 △65,709
재무활동(보건정책과) 119,359,139 105,352,043 14,007,096 13.30%
내부거래지출 119,107,022 105,104,180 14,002,842 13.32%
보전지출 252,117 247,863 4,254 1.72%
재무활동(건강증진과) 6,751 6,751 0 0.00%
보전지출 6,751 6,751 0 0.00%
취약계층지원 233,046,625 222,034,218 11,012,407 4.96%
국 152,760,003 141,695,722 11,064,281
기 103,167 103,167 0
시 80,183,455 80,235,329 △51,874
장애인 복지 증진 233,046,625 222,034,218 11,012,407 4.96%
국 152,760,003 141,695,722 11,064,281
기 103,167 103,167 0
시 80,183,455 80,235,329 △51,874
저소득 장애인 생활안정 63,472,592 61,286,968 2,185,624 3.57%
국 50,087,008 48,287,083 1,799,925
시 13,385,584 12,999,885 385,699
장애인 재활지원 19,047,518 19,510,437 △462,919 △2.37%
국 13,029,461 13,377,744 △348,283
시 6,018,057 6,132,693 △114,636
장애인 복지시설 운영 58,047,892 58,535,224 △487,332 △0.83%
국 18,184,333 18,015,333 169,000
기 103,167 103,167 0
시 39,760,392 40,416,724 △656,332
장애인 거주 및 재활시설 기능보강 3,273,161 3,298,806 △25,645 △0.78%
국 1,425,388 1,438,210 △12,822
증감률
시 1,847,773 1,860,596 △12,823
장애인 사회참여 촉진 89,205,462 79,402,783 9,802,679 12.35%
국 70,033,813 60,577,352 9,456,461
시 19,171,649 18,825,431 346,218
보육ㆍ가족및여성 889,323,241 890,421,637 △1,098,396 △0.12%
국 506,348,285 509,680,968 △3,332,683
기 30,742,398 27,484,768 3,257,630
시 352,232,558 353,255,901 △1,023,343
양성평등실현 12,950,922 12,945,922 5,000 0.04%
국 2,271,749 2,271,749 0
기 3,260,618 3,255,618 5,000
시 7,418,555 7,418,555 0
양성평등 여건조성 2,720,992 2,720,992 0 0.00%
여성능력개발 및 사회참여 지원 3,985,104 3,985,104 0 0.00%
국 2,194,734 2,194,734 0
시 1,790,370 1,790,370 0
취약여성 지원 6,244,826 6,239,826 5,000 0.08%
국 77,015 77,015 0
기 3,260,618 3,255,618 5,000
시 2,907,193 2,907,193 0
보육서비스 지원 590,638,021 595,037,121 △4,399,100 △0.74%
국 344,596,432 347,999,226 △3,402,794
시 246,041,589 247,037,895 △996,306
보육아동 및 시설 지원 581,927,562 584,677,113 △2,749,551 △0.47%
국 340,547,089 342,852,729 △2,305,640
시 241,380,473 241,824,384 △443,911
보육교직원 역량 강화 143,938 143,938 0 0.00%
국 71,969 71,969 0
시 71,969 71,969 0
보육인프라 구축 3,208,802 3,208,802 0 0.00%
국 405,816 405,816 0
시 2,802,986 2,802,986 0
어린이집 기능 보강 5,357,719 7,007,268 △1,649,549 △23.54%
국 3,571,558 4,668,712 △1,097,154
시 1,786,161 2,338,556 △552,395
친출산환경조성 20,804,446 20,899,596 △95,150 △0.46%
국 27,647 27,647 0
시 20,776,799 20,871,949 △95,150
출산장려 20,804,446 20,899,596 △95,150 △0.46%
국 27,647 27,647 0
시 20,776,799 20,871,949 △95,150
혁신육아지원 10,656,665 10,291,185 365,480 3.55%
국 7,938,727 7,622,433 316,294
기 442,100 442,100 0
시 2,275,838 2,226,652 49,186
증감률 육아 지원 인프라 구축 10,656,665 10,291,185 365,480 3.55%
국 7,938,727 7,622,433 316,294
기 442,100 442,100 0
시 2,275,838 2,226,652 49,186
아동복지·권익증진 208,996,620 209,593,894 △597,274 △0.28%
국 150,683,565 150,934,312 △250,747
기 1,718,561 1,757,571 △39,010
시 56,594,494 56,902,011 △307,517
가정보호 3,879,307 3,996,067 △116,760 △2.92%
국 19,156 26,390 △7,234
기 1,678,327 1,717,337 △39,010
시 2,181,824 2,252,340 △70,516
지역사회아동보호 185,370,170 185,844,784 △474,614 △0.26%
국 147,769,409 148,012,922 △243,513
시 37,600,761 37,831,862 △231,101
아동복지시설 보호 16,775,858 16,778,258 △2,400 △0.01%
기 40,234 40,234 0
시 16,735,624 16,738,024 △2,400
아동권리 보호 2,971,285 2,974,785 △3,500 △0.12%
국 2,895,000 2,895,000 0
시 76,285 79,785 △3,500
건강한 가족 육성 33,019,841 29,326,949 3,692,892 12.59%
국 275,200 275,200 0
기 21,902,019 18,610,379 3,291,640
시 10,842,622 10,441,370 401,252
저소득가정 생활안정 26,432,333 22,659,180 3,773,153 16.65%
기 20,170,893 16,937,989 3,232,904
시 6,261,440 5,721,191 540,249
가정인프라구축 6,587,508 6,667,769 △80,261 △1.20%
국 275,200 275,200 0
기 1,731,126 1,672,390 58,736
시 4,581,182 4,720,179 △138,997
다양성이 존중되는 다문화사회 구현 3,871,270 3,872,720 △1,450 △0.04%
기 2,317,615 2,317,615 0
시 1,553,655 1,555,105 △1,450
다문화가족 지원 3,871,270 3,872,720 △1,450 △0.04%
기 2,317,615 2,317,615 0
시 1,553,655 1,555,105 △1,450
여성인력 양성 1,487,113 1,510,456 △23,343 △1.55%
국 250,104 250,104 0
기 31,210 31,210 0
시 1,205,799 1,229,142 △23,343
여성교육 운영 1,148,139 1,169,462 △21,323 △1.82%
여성취업 지원 338,974 340,994 △2,020 △0.59%
국 250,104 250,104 0
기 31,210 31,210 0
증감률
시 57,660 59,680 △2,020
여성교육 특성화 1,222,378 1,235,325 △12,947 △1.05%
국 9,000 9,000 0
시 1,213,378 1,226,325 △12,947
전문여성 육성 1,222,378 1,235,325 △12,947 △1.05%
국 9,000 9,000 0
시 1,213,378 1,226,325 △12,947
전문여성인력양성 1,708,658 1,737,314 △28,656 △1.65%
여성능력개발 1,708,658 1,737,314 △28,656 △1.65%
건강가정 보호·육성 3,127,390 3,134,138 △6,748 △0.22%
국 295,861 291,297 4,564
기 1,070,275 1,070,275 0
시 1,761,254 1,772,566 △11,312
가족복지 지원 228,991 228,991 0 0.00%
아동복지 지원 443,836 449,784 △5,948 △1.32%
국 274,672 270,108 4,564
시 169,164 179,676 △10,512
아동학대 예방사업 2,454,563 2,455,363 △800 △0.03%
국 21,189 21,189 0
기 1,070,275 1,070,275 0
시 1,363,099 1,363,899 △800
재무활동(여성정책과) 100,133 100,133 0 0.00%
내부거래지출 100,000 100,000 0 0.00%
보전지출 133 133 0 0.00%
재무활동(보육정책과) 245,402 242,502 2,900 1.20%
보전지출 245,402 242,502 2,900 1.20%
재무활동(여성복지관) 21,773 21,773 0 0.00%
보전지출 21,773 21,773 0 0.00%
재무활동(서부여성회관) 472,609 472,609 0 0.00%
내부거래지출 472,609 472,609 0 0.00%
노인ㆍ청소년 974,334,721 950,387,221 23,947,500 2.52%
국 636,315,761 616,636,526 19,679,235
균 1,000,000 1,000,000 0
기 4,859,658 4,859,658 0
시 332,159,302 327,891,037 4,268,265
맞춤형 노인복지 947,299,607 923,354,195 23,945,412 2.59%
국 635,549,761 615,870,526 19,679,235
기 269,000 269,000 0
시 311,480,846 307,214,669 4,266,177
노인생활 안정 702,597,237 679,400,917 23,196,320 3.41%
국 577,307,240 558,402,006 18,905,234
증감률
기 269,000 269,000 0
시 125,020,997 120,729,911 4,291,086
노인문화 정착 7,993,004 7,996,586 △3,582 △0.04%
국 959,310 959,310 0
시 7,033,694 7,037,276 △3,582
고령사회 대응 및 노인일자리 창출 81,323,300 81,377,041 △53,741 △0.07%
국 51,876,642 51,876,642 0
시 29,446,658 29,500,399 △53,741
노인복지시설 운영 141,163,144 141,289,104 △125,960 △0.09%
국 2,542,128 2,576,435 △34,307
시 138,621,016 138,712,669 △91,653
노인복지시설 확충 3,837,942 2,902,180 935,762 32.24%
국 2,864,441 2,056,133 808,308
시 973,501 846,047 127,454
노인복지지원 110,000 110,000 0 0.00%
장사문화 개선 900 900 0 0.00%
인천가족공원 운영 10,124,080 10,127,467 △3,387 △0.03%
효행장려 및 지원 150,000 150,000 0 0.00%
건전한 청소년 육성 17,635,909 17,633,909 2,000 0.01%
국 766,000 766,000 0
균 1,000,000 1,000,000 0
기 4,590,658 4,590,658 0
시 11,279,251 11,277,251 2,000
청소년 문화육성 7,937,649 7,940,649 △3,000 △0.04%
국 748,500 748,500 0
균 1,000,000 1,000,000 0
기 198,168 198,168 0
시 5,990,981 5,993,981 △3,000
청소년 보호지원 9,698,260 9,693,260 5,000 0.05%
국 17,500 17,500 0
기 4,392,490 4,392,490 0
시 5,288,270 5,283,270 5,000
재무활동(노인정책과) 9,075,639 9,075,639 0 0.00%
내부거래지출 6,295,162 6,295,162 0 0.00%
보전지출 2,780,477 2,780,477 0 0.00%
재무활동(아동청소년과) 323,566 323,478 88 0.03%
내부거래지출 323,420 323,420 0 0.00%
보전지출 146 58 88 151.72%
노동 43,662,345 46,706,364 △3,044,019 △6.52%
국 5,925,907 5,939,540 △13,633
균 7,919,422 8,453,422 △534,000
기 2,507,200 4,090,200 △1,583,000
시 27,309,816 28,223,202 △913,386
증감률 고용정책및취업지원 11,659,341 13,869,380 △2,210,039 △15.93%
국 293,640 293,640 0
기 2,507,200 4,090,200 △1,583,000
시 8,858,501 9,485,540 △627,039
일자리위원회 운영 관리 44,500 44,500 0 0.00%
지역실업해소 추진 7,142,272 9,103,750 △1,961,478 △21.55%
국 293,640 293,640 0
기 1,932,000 3,515,000 △1,583,000
시 4,916,632 5,295,110 △378,478
직업훈련 및 취업지원 4,472,569 4,721,130 △248,561 △5.26%
기 575,200 575,200 0
시 3,897,369 4,145,930 △248,561
청년고용정책및취업지원 13,178,600 13,358,600 △180,000 △1.35%
국 4,409,000 4,409,000 0
시 8,769,600 8,949,600 △180,000
청년실업해소 추진 12,178,600 12,358,600 △180,000 △1.46%
국 4,409,000 4,409,000 0
시 7,769,600 7,949,600 △180,000
청년활동사업 촉진 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
사회적경제조직 자생력 강화 14,474,122 15,170,113 △695,991 △4.59%
국 1,186,000 1,186,000 0
균 7,919,422 8,453,422 △534,000
시 5,368,700 5,530,691 △161,991
사회적 경제기반 구축 14,398,972 15,094,963 △695,991 △4.61%
국 1,186,000 1,186,000 0
균 7,919,422 8,453,422 △534,000
시 5,293,550 5,455,541 △161,991
공유경제 활성화 75,150 75,150 0 0.00%
협동조합관리 95,408 95,408 0 0.00%
협동조합 운영 95,408 95,408 0 0.00%
착한소비문화 정착 161,600 161,600 0 0.00%
공정무역 육성 161,600 161,600 0 0.00%
건전한 노사문화 정착 4,035,909 4,051,092 △15,183 △0.37%
국 37,267 50,900 △13,633
시 3,998,642 4,000,192 △1,550
노사안정사업 지원 4,035,189 4,050,372 △15,183 △0.37%
국 37,267 50,900 △13,633
시 3,997,922 3,999,472 △1,550
생활임금 720 720 0 0.00%
재무활동(사회적경제과) 57,365 171 57,194 33446.78%
보전지출 57,365 171 57,194 33446.78%
증감률
보훈 25,000,022 25,170,022 △170,000 △0.68%
보훈의식 고취 25,000,022 25,170,022 △170,000 △0.68%
국가유공자 예우 및 지원 23,821,654 23,991,654 △170,000 △0.71%
보훈단체 지원 903,028 903,028 0 0.00%
보훈시설 관리 275,340 275,340 0 0.00%
주택 171,196,724 178,930,822 △7,734,098 △4.32%
국 110,475,709 120,339,630 △9,863,921
기 15,312,370 10,049,170 5,263,200
시 45,408,645 48,542,022 △3,133,377
함께 만드는 건축문화 창조 136,699,907 143,157,823 △6,457,916 △4.51%
국 110,475,709 120,339,630 △9,863,921
기 15,312,370 10,049,170 5,263,200
시 10,911,828 12,769,023 △1,857,195
건축행정 건실화 131,200 131,200 0 0.00%
주거환경 개선 135,427,125 141,764,323 △6,337,198 △4.47%
국 110,475,709 120,339,630 △9,863,921
기 15,312,370 10,049,170 5,263,200
시 9,639,046 11,375,523 △1,736,477
공동주택 주거문화 활성화 및 환경 조성 759,889 782,300 △22,411 △2.86%
건축정책 및 주거복지 381,693 480,000 △98,307 △20.48%
도시 및 주거환경정비 23,040 23,040 0 0.00%
도시 및 주거환경정비 추진 23,040 23,040 0 0.00%
재무활동(건축계획과) 34,473,777 35,749,959 △1,276,182 △3.57%
보전지출 34,473,777 35,749,959 △1,276,182 △3.57%
사회복지일반 50,491,418 48,687,427 1,803,991 3.71%
국 12,272,677 10,772,660 1,500,017
균 12,680,399 12,000,000 680,399
시 25,538,342 25,914,767 △376,425
청년정책 지원 169,610 210,000 △40,390 △19.23%
청년정책 발굴 83,610 110,000 △26,390 △23.99%
청년정책 기본계획 수립 86,000 100,000 △14,000 △14.00%
지역복지 기반확립 32,334,662 31,378,182 956,480 3.05%
국 11,842,203 10,342,186 1,500,017
시 20,492,459 21,035,996 △543,537
일반 복지서비스 지원 25,066,298 24,109,818 956,480 3.97%
국 7,636,626 6,136,609 1,500,017
시 17,429,672 17,973,209 △543,537
민간복지 협력 2,590,584 2,590,584 0 0.00%
국 178,317 178,317 0
시 2,412,267 2,412,267 0
증감률
지역복지 역량강화 4,588,780 4,588,780 0 0.00%
국 4,027,260 4,027,260 0
시 561,520 561,520 0
사회복지 인프라 확충 89,000 89,000 0 0.00%
자원봉사활성화 23,000 23,000 0 0.00%
자원봉사센터 운영 23,000 23,000 0 0.00%
지역사회 복지서비스 기반확립 15,859,349 15,033,150 826,199 5.50%
국 71,945 71,945 0
균 12,680,399 12,000,000 680,399
시 3,107,005 2,961,205 145,800
지역사회 복지서비스 지원 15,559,349 14,733,150 826,199 5.61%
국 71,945 71,945 0
균 12,680,399 12,000,000 680,399
시 2,807,005 2,661,205 145,800