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세 출 예 산 서

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Academic year: 2022

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감 증감률

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 4,683,331,394 4,442,754,995 240,576,399 5.42%

국 883,188,714 광 135,579,032 기 67,607,219 분 54,886,596 시 3,542,069,833

정책사업 3,662,485,675 3,443,097,203 219,388,472 6.37%

국 882,169,877 광 134,549,395 기 67,584,232 분 54,886,596 시 2,523,295,575

재무활동 681,621,589 690,830,275 △9,208,686 △1.33%

국 965,820 시 680,655,769

행정운영경비 339,224,130 308,827,517 30,396,613 9.84%

국 53,017

광 1,029,637

기 22,987

시 338,118,489

일반공공행정 670,549,692 600,229,689 70,320,003 11.72%

국 1,044,540 시 669,505,152

입법및선거관리 5,970,891 5,394,176 576,715 10.69%

신뢰받는 의정 수행 4,789,148 5,394,176 △605,028 △11.22%

성숙한 의정활동 수행 3,550,200 4,103,525 △553,325 △13.48%

열린의회 홍보 내실화 408,967 607,894 △198,927 △32.72%

의회청사 유지관리 829,981 682,757 147,224 21.56%

공정 선거관리 1,181,743 0 1,181,743 100.00%

선거관리 1,181,743 0 1,181,743 100.00%

지방행정ㆍ재정지원 458,248,216 439,738,515 18,509,701 4.21%

건전재정운영 35,236,229 33,661,609 1,574,620 4.68%

예산제도 운영 35,236,229 33,661,609 1,574,620 4.68%

군 구 재정지원 377,607,000 370,982,070 6,624,930 1.79%

군 재정지원 18,000,000 18,224,547 △224,547 △1.23%

자치구 재정지원 359,607,000 352,757,523 6,849,477 1.94%

지방공기업 선진화 및 건전육성 355,835 300,656 55,179 18.35%

지방공기업 건전육성 114,186 111,800 2,386 2.13%

지방공기업 운영 내실화 추진 241,649 188,856 52,793 27.95%

(2)

증감률

안정된 세정운영 2,143,152 1,794,180 348,972 19.45%

세수 증대 1,686,352 1,149,640 536,712 46.69%

납세홍보 및 편의 64,300 52,040 12,260 23.56%

성과중심 세정운영 392,500 592,500 △200,000 △33.76%

자치단체 재정지원 42,906,000 33,000,000 9,906,000 30.02%

시세징수교부금 지급 42,906,000 33,000,000 9,906,000 30.02%

재정ㆍ금융 129,868,618 85,864,189 44,004,429 51.25%

재무활동(국제협력관실) 1,000,000 1,000,000 0 0.00%

내부거래지출 1,000,000 1,000,000 0 0.00%

재무활동(예산담당관실) 89,011,657 37,302,496 51,709,161 138.62%

내부거래지출 16,314,000 33,440,500 △17,126,500 △51.21%

보전지출 72,697,657 3,861,996 68,835,661 1782.39%

재무활동(평가조정담당관실) 32,739,000 47,051,168 △14,312,168 △30.42%

내부거래지출 32,739,000 47,051,168 △14,312,168 △30.42%

재무활동(정보화통계담당관실) 7,117,961 510,525 6,607,436 1294.24%

보전지출 4,380,700 285,525 4,095,175 1434.26%

내부거래지출 2,737,261 225,000 2,512,261 1116.56%

일반행정 76,461,967 69,232,809 7,229,158 10.44%

국 1,044,540 시 75,417,427

인천이미지 홍보 10,058,077 9,970,543 87,534 0.88%

시정홍보 활성화 1,603,165 1,618,423 △15,258 △0.94%

인천이미지 마케팅 1,614,500 1,596,100 18,400 1.15%

신문매체 홍보 2,616,989 2,272,117 344,872 15.18%

영상매체 홍보 2,681,420 2,907,450 △226,030 △7.77%

시민참여시스템 구현 344,003 349,453 △5,450 △1.56%

시정홍보 역량 강화 1,198,000 1,227,000 △29,000 △2.36%

깨끗한 공직문화 정착 171,320 132,790 38,530 29.02%

투명한 감사진행 171,320 132,790 38,530 29.02%

국제도시 역량강화 3,380,090 3,543,000 △162,910 △4.60%

국제도시 역량강화 지원 314,250 483,000 △168,750 △34.94%

인천영어마을 운영 3,065,840 3,060,000 5,840 0.19%

국제화추진 9,460,070 8,462,626 997,444 11.79%

(3)

증감률

국제도시교류증진 406,106 339,686 66,420 19.55%

공무원의 국제화 794,000 793,040 960 0.12%

국제화 기반구축 2,685,964 2,757,900 △71,936 △2.61%

국제기구(회의) 유치 및 운영 5,574,000 4,572,000 1,002,000 21.92%

남북교류활성화 5,784 67,229 △61,445 △91.40%

남북교류협력 확대 5,784 67,229 △61,445 △91.40%

지방행정역량강화 514,900 516,900 △2,000 △0.39%

시민참여 정책개발 추진 514,900 516,900 △2,000 △0.39%

시정주요업무의 종합기획 조정 5,317,186 5,876,698 △559,512 △9.52%

시정의 정책역량 강화 5,277,715 5,829,278 △551,563 △9.46%

지방자치 활성화 및 시정자료 관리 39,471 47,420 △7,949 △16.76%

시정업무의 효율적 평가조정 추진 1,224,239 695,928 528,311 75.91%

자체평가 운영 318,239 339,928 △21,689 △6.38%

국정시책 합동평가 관리 906,000 356,000 550,000 154.49%

시민위주의 법무서비스 664,601 471,220 193,381 41.04%

법무행정 서비스강화 26,551 28,765 △2,214 △7.70%

행정쟁송 및 권익구제 638,050 442,455 195,595 44.21%

규제개혁과 행정간소화 20,223 16,325 3,898 23.88%

규제개혁 및 자치행정 역량강화 20,223 16,325 3,898 23.88%

디지털 인천구축 8,538,240 7,712,376 825,864 10.71%

국 492,718 시 8,045,522

지역정보화 추진 241,347 160,033 81,314 50.81%

정보통신운영 1,297,583 1,310,377 △12,794 △0.98%

정보화 기반 확충 및 고도화 1,745,598 1,433,567 312,031 21.77%

업무능률 향상 지원 457,620 563,650 △106,030 △18.81%

행정정보화 816,418 880,732 △64,314 △7.30%

국 290,619 시 525,799

웹 서비스 운영 1,365,590 116,644 1,248,946 1070.73%

시민 정보활용능력 제고 457,198 727,022 △269,824 △37.11%

국 202,099 시 255,099

정보보호체계 운영 135,969 89,143 46,826 52.53%

u-City 사업 추진 24,440 589,800 △565,360 △95.86%

(4)

증감률

통계관리 345,002 345,607 △605 △0.18%

시민감동 서비스 강화 1,651,475 1,495,801 155,674 10.41%

활기찬 직장분위기 조성 17,756,849 13,766,935 3,989,914 28.98%

공무원 후생복지 증진 14,452,259 10,021,351 4,430,908 44.21%

시책추진 지원 및 협조체계 확립 763,138 803,860 △40,722 △5.07%

건전여가문화 정착 18,704 55,880 △37,176 △66.53%

전문행정인력 관리 174,055 160,904 13,151 8.17%

공무원 선발 및 육성 2,348,693 2,724,940 △376,247 △13.81%

열린 시정체계 구축 8,180,076 7,177,697 1,002,379 13.97%

국 405,300 시 7,774,776

시민여론 수렴 관리 192,670 175,522 17,148 9.77%

행정자치 실현 3,141,496 3,027,696 113,800 3.76%

시정참여 활동 지원(NGO 등) 3,103,663 3,200,322 △96,659 △3.02%

국 354,000 시 2,749,663

국가기반체계 구축 35,398 35,644 △246 △0.69%

선진행정서비스 실현 29,149 90,553 △61,404 △67.81%

국민통합과 진실화해 구현 260,700 131,960 128,740 97.56%

국 51,300

시 209,400

아시아경기대회 서포터즈 운영 1,417,000 516,000 901,000 174.61%

고객만족의 행정서비스 제공 247,802 270,300 △22,498 △8.32%

국 146,522 시 101,280

신속정확한 민원업무 추진 247,802 270,300 △22,498 △8.32%

국 146,522 시 101,280

기록물관리 선진화 925,006 585,481 339,525 57.99%

기록관리운영 활성화 925,006 585,481 339,525 57.99%

효율적인 재무관리 106,247 116,113 △9,866 △8.50%

투명한 회계서비스 106,247 116,113 △9,866 △8.50%

청사관리 649,655 726,345 △76,690 △10.56%

청사 환경조성 649,655 726,345 △76,690 △10.56%

재산관리 4,834,378 4,925,883 △91,505 △1.86%

국·공유재산관리 756,572 487,562 269,010 55.17%

청사관리 3,670,406 4,215,372 △544,966 △12.93%

(5)

증감률

관용차량관리 227,400 222,949 4,451 2.00%

관용차량 취득 180,000 0 180,000 100.00%

생활현장 법질서 확립 102,350 108,140 △5,790 △5.35%

특별사법경찰지원 102,350 108,140 △5,790 △5.35%

도시공간정보 서비스 활성화 1,104,323 808,096 296,227 36.66%

지능형 공간정보서비스 구현 1,104,323 808,096 296,227 36.66%

전문 행정인 육성 2,720,159 2,892,610 △172,451 △5.96%

안정적인 교육지원 1,088,544 1,136,046 △47,502 △4.18%

교육기반 확충 85,240 93,472 △8,232 △8.81%

내실있는 교육운영 1,546,375 1,663,092 △116,717 △7.02%

대외협력강화 98,742 103,336 △4,594 △4.45%

주요정책 지원 수행 98,742 103,336 △4,594 △4.45%

재무활동(정책기획관실) 381,650 286,238 95,412 33.33%

보전지출 381,650 286,238 95,412 33.33%

공공질서및안전 34,476,046 48,423,105 △13,947,059 △28.80%

국 3,524,099 기 1,248,825 시 29,703,122

재난방재ㆍ민방위 34,476,046 48,423,105 △13,947,059 △28.80%

국 3,524,099 기 1,248,825 시 29,703,122

자연재해(수해) 예방사업 1,300,000 1,179,951 120,049 10.17%

침수해소사업 1,300,000 1,179,951 120,049 10.17%

소방안전기반 구축 4,329,995 4,194,122 135,873 3.24%

국 328,574 시 4,001,421

소방활동 역량 강화 2,020,766 1,944,582 76,184 3.92%

소방력 확충 1,792,400 1,983,250 △190,850 △9.62%

소방장비 및 시설관리 188,255 124,548 63,707 51.15%

소방보조인력 양성 및 운영 328,574 141,742 186,832 131.81%

국 328,574

소방안전관리 90,960 77,442 13,518 17.46%

화재예방홍보 80,320 67,034 13,286 19.82%

소방대상물 안전관리 10,640 10,408 232 2.23%

재난재해예방 157,000 314,181 △157,181 △50.03%

(6)

증감률

지역안전관리 3,000 3,000 0 0.00%

재난재해 시설물 관리 154,000 311,181 △157,181 △50.51%

재난현장 대응력 강화 1,163,672 178,447 985,225 552.11%

의용소방대 지원 69,388 74,670 △5,282 △7.07%

재난현장 적응력 배양 1,094,284 103,777 990,507 954.46%

구조구급 강화 3,125,190 3,523,411 △398,221 △11.30%

국 15,000

기 952,825 시 2,157,365

구조구급시설장비 보강 2,796,400 3,341,200 △544,800 △16.31%

국 15,000

기 883,200 시 1,898,200

구조구급 능력 배양 328,790 182,211 146,579 80.44%

기 69,625

시 259,165

사회기반체계 구축 358,692 368,264 △9,572 △2.60%

국 6,300

시 352,392

국가기반보호 358,692 368,264 △9,572 △2.60%

국 6,300

시 352,392

비상대비태세 구축 3,963,308 8,778,473 △4,815,165 △54.85%

국 2,302,431 시 1,660,877

민방위역량 강화 3,397,042 8,205,650 △4,808,608 △58.60%

국 2,130,431 시 1,266,611

재난경보시스템 운영 566,266 572,823 △6,557 △1.14%

국 172,000 시 394,266

재난관리 체계 구축 3,194,623 1,879,241 1,315,382 70.00%

국 851,000 시 2,343,623

응급복구체계 구축 102,073 103,053 △980 △0.95%

국 22,000

시 80,073

재난재해 시설물 관리 894,800 67,000 827,800 1235.52%

국 829,000

시 65,800

재난관리 국제기구 운영 2,197,750 1,709,188 488,562 28.58%

통합방재시스템 운영 1,676,025 1,577,489 98,536 6.25%

소방정보 통신망 시스템 구축운영 추진 1,614,602 1,484,053 130,549 8.80%

(7)

증감률

종합재난상황실 운영 61,423 93,436 △32,013 △34.26%

현장 및 응급이송체계 지원 592,000 807,452 △215,452 △26.68%

기 296,000 시 296,000

119구급상황관리센터 운영 592,000 807,452 △215,452 △26.68%

기 296,000 시 296,000

특수재난대응체계 확립 684,421 8,660,646 △7,976,225 △92.10%

국 20,794

시 663,627

소방항공대운영 528,972 8,417,646 △7,888,674 △93.72%

광역긴급구조대응체계 강화 122,743 70,740 52,003 73.51%

특수재난대응능력 강화 32,706 172,260 △139,554 △81.01%

국 20,794

시 11,912

중부소방서 운영 2,303,521 2,779,925 △476,404 △17.14%

소방력 기반조성 716,068 693,899 22,169 3.19%

화재예방 홍보활동 107,105 111,779 △4,674 △4.18%

현장활동능력 강화 1,430,948 1,546,444 △115,496 △7.47%

소방시설 및 장비보강 49,400 427,803 △378,403 △88.45%

남동소방서 운영 1,165,799 1,137,825 27,974 2.46%

소방력 기반조성 483,185 407,485 75,700 18.58%

화재예방 홍보활동 151,657 77,948 73,709 94.56%

현장활동 능력 강화 500,957 430,673 70,284 16.32%

소방시설 및 장비보강 30,000 221,719 △191,719 △86.47%

부평소방서 운영 1,324,783 1,478,544 △153,761 △10.40%

소방력 기반조성 552,557 565,803 △13,246 △2.34%

화재예방 홍보활동 90,130 93,661 △3,531 △3.77%

현장활동 능력 강화 647,096 549,869 97,227 17.68%

소방시설 및 장비보강 35,000 269,211 △234,211 △87.00%

서부소방서 운영 1,392,470 1,697,765 △305,295 △17.98%

소방력 기반조성 565,913 589,271 △23,358 △3.96%

화재예방 홍보활동 89,555 104,055 △14,500 △13.93%

현장활동능력 강화 690,602 577,027 113,575 19.68%

소방시설 및 장비 보강 46,400 427,412 △381,012 △89.14%

공단소방서 운영 1,200,633 1,436,666 △236,033 △16.43%

(8)

증감률

소방력 기반조성 457,423 465,037 △7,614 △1.64%

화재예방 홍보활동 85,765 96,219 △10,454 △10.86%

현장활동능력 강화 627,445 571,305 56,140 9.83%

소방시설 및 장비보강 30,000 304,105 △274,105 △90.13%

계양소방서 운영 995,029 1,068,763 △73,734 △6.90%

소방력 기반 조성 343,860 411,967 △68,107 △16.53%

화재예방 홍보활동 69,607 72,639 △3,032 △4.17%

현장활동 능력 강화 555,062 384,218 170,844 44.47%

소방시설 및 장비보강 26,500 199,939 △173,439 △86.75%

남부소방서 운영 1,549,257 1,788,880 △239,623 △13.40%

소방력 기반조성 929,841 953,029 △23,188 △2.43%

화재예방 홍보활동 77,140 83,459 △6,319 △7.57%

현장활동 능력 강화 524,776 458,602 66,174 14.43%

소방시설 및 장비보강 17,500 293,790 △276,290 △94.04%

강화소방서운영 1,991,181 2,415,139 △423,958 △17.55%

소방력 기반조성 565,529 928,771 △363,242 △39.11%

화재예방 홍보활동 66,899 64,935 1,964 3.02%

현장활동능력 강화 689,441 607,907 81,534 13.41%

소방시설 및 장비 보강 669,312 813,526 △144,214 △17.73%

전문 소방인재 육성 671,285 821,962 △150,677 △18.33%

체계적인 교육 인프라 구축 371,331 541,031 △169,700 △31.37%

효율적인 교육 지원 278,882 260,169 18,713 7.19%

교육 서비스 내실화 21,072 20,762 310 1.49%

재무활동(소방행정과) 981,202 756,017 225,185 29.79%

보전지출 981,202 756,017 225,185 29.79%

재무활동(재난관리과) 265,000 1,502,500 △1,237,500 △82.36%

보전지출 265,000 202,500 62,500 30.86%

교육 507,588,817 616,780,596 △109,191,779 △17.70%

유아및초중등교육 475,943,250 572,665,600 △96,722,350 △16.89%

교육재정 지원 475,943,250 572,665,600 △96,722,350 △16.89%

교육발전지원 39,200 26,300 12,900 49.05%

자치교육 재정지원 475,904,050 572,639,300 △96,735,250 △16.89%

(9)

증감률

고등교육 30,000,000 43,000,000 △13,000,000 △30.23%

고등교육 재정 지원 28,000,000 0 28,000,000 100.00%

대학운영지원 28,000,000 0 28,000,000 100.00%

재무활동(교육지원관실) 2,000,000 43,000,000 △41,000,000 △95.35%

내부거래지출 2,000,000 43,000,000 △41,000,000 △95.35%

평생ㆍ직업교육 1,645,567 1,114,996 530,571 47.59%

평생교육진흥 1,645,567 1,114,996 530,571 47.59%

평생학습도시 조성 945,567 358,996 586,571 163.39%

장학회 지원 700,000 756,000 △56,000 △7.41%

문화및관광 313,276,794 223,416,763 89,860,031 40.22%

국 12,391,015 광 1,649,000 기 18,322,335 분 1,026,938 시 279,887,506

문화예술 52,353,975 54,809,478 △2,455,503 △4.48%

국 1,814,415 광 649,000 기 2,581,000 분 212,231 시 47,097,329

문화인프라 구축 2,550,000 2,350,000 200,000 8.51%

광 200,000 시 2,350,000

문화산업활성화 2,550,000 2,350,000 200,000 8.51%

광 200,000 시 2,350,000

지역문화 창달 8,996,980 7,612,220 1,384,760 18.19%

국 551,340 기 2,581,000

분 41,863

시 5,822,777

문화예술행사지원 3,110,300 3,192,540 △82,240 △2.58%

문화복지구현 5,746,680 4,289,680 1,457,000 33.97%

국 551,340 기 2,581,000 시 2,614,340

찾아가는 문화활동 140,000 130,000 10,000 7.69%

분 41,863

시 98,137

문화도시 기반 조성 16,210,840 17,258,602 △1,047,762 △6.07%

국 1,222,675 광 100,000 분 120,368

(10)

증감률 시 14,767,797

문화기반시설 확충 4,127,752 5,499,134 △1,371,382 △24.94%

국 1,060,000 광 100,000 시 2,967,752

문화활동 활성화 6,493,513 6,482,168 11,345 0.18%

분 120,368 시 6,373,145

공공도서관이용 활성화 5,589,575 5,277,300 312,275 5.92%

국 162,675 시 5,426,900

문화예술 공연 14,724,255 13,969,696 754,559 5.40%

품격높은 공연서비스 1,497,607 1,549,829 △52,222 △3.37%

지역문화예술진흥 1,427,118 1,381,863 45,255 3.27%

품격있는 예술단 운영 11,799,530 11,038,004 761,526 6.90%

관객친화적 공연장 조성 2,598,904 6,126,442 △3,527,538 △57.58%

안전한 시설물 관리 2,026,511 5,436,889 △3,410,378 △62.73%

현대적 감각의 공연장 조성 572,393 689,553 △117,160 △16.99%

명품도서관실현 4,155,241 4,006,928 148,313 3.70%

국 40,400

광 349,000

분 50,000

시 3,715,841

도서관운영 2,979,632 2,941,429 38,203 1.30%

광 349,000 시 2,630,632

도서관정책 132,581 134,046 △1,465 △1.09%

평생교육및자료실운영 579,587 405,887 173,700 42.80%

국 40,400

시 539,187

자료보존및관리 463,441 525,566 △62,125 △11.82%

분 50,000

시 413,441

유물관리 및 전시 1,217,743 1,447,912 △230,169 △15.90%

전시교육의 활성화 437,608 491,191 △53,583 △10.91%

소장유물 확충 및 관리 324,907 431,988 △107,081 △24.79%

청사관리 455,228 524,733 △69,505 △13.25%

박물관 분관 운영 1,126,312 1,442,403 △316,091 △21.91%

송암미술관 운영 417,315 588,264 △170,949 △29.06%

검단선사박물관 운영 318,081 371,011 △52,930 △14.27%

(11)

증감률

한국이민사박물관 운영 390,916 483,128 △92,212 △19.09%

재무활동(문화예술과) 773,700 595,275 178,425 29.97%

보전지출 773,700 595,275 178,425 29.97%

관광 8,663,671 12,380,460 △3,716,789 △30.02%

광 1,000,000 기 1,531,523 시 6,132,148

명품관광도시육성 8,663,671 12,380,460 △3,716,789 △30.02%

광 1,000,000 기 1,531,523 시 6,132,148

관광산업의 국제경쟁력 제고 458,148 1,116,760 △658,612 △58.98%

기 40,000

시 418,148

고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 4,220,523 4,139,700 80,823 1.95%

기 1,091,523 시 3,129,000

관광인프라 구축 1,550,000 4,265,000 △2,715,000 △63.66%

광 1,000,000 시 550,000

전략적 관광마케팅 활성화 2,435,000 2,859,000 △424,000 △14.83%

기 400,000 시 2,035,000

체육 231,927,515 135,797,875 96,129,640 70.79%

국 3,150,000 기 13,803,652 시 214,973,863

국제경기대회 개최 167,700 0 167,700 100.00%

국제경기대회 지원 167,700 0 167,700 100.00%

스포츠복지사회 실현 97,601,027 71,453,910 26,147,117 36.59%

기 10,303,652 시 87,297,375

전문체육 활성화 51,457,540 45,187,940 6,269,600 13.87%

기 79,000

시 51,378,540

국제스포츠 지원 강화 25,438,420 4,794,000 20,644,420 430.63%

기 7,100,000 시 18,338,420

생활체육 활성화 7,684,467 7,364,440 320,027 4.35%

기 1,524,652 시 6,159,815

체육시설 인프라 구축 13,020,600 14,107,530 △1,086,930 △7.70%

기 1,600,000 시 11,420,600

(12)

증감률

전국체전 성공개최 26,678,839 3,820,000 22,858,839 598.40%

국 3,150,000 기 3,500,000 시 20,028,839

전국체전 대회운영 16,752,839 220,000 16,532,839 7514.93%

기 3,500,000 시 13,252,839

전국체전시설 확충 9,926,000 3,600,000 6,326,000 175.72%

국 3,150,000 시 6,776,000

재무활동(체육진흥과) 13,279,949 10,523,965 2,755,984 26.19%

내부거래지출 1,130,466 1,110,000 20,466 1.84%

보전지출 12,149,483 9,413,965 2,735,518 29.06%

재무활동(대회지원과) 94,200,000 50,000,000 44,200,000 88.40%

내부거래지출 94,200,000 50,000,000 44,200,000 88.40%

문화재 20,331,633 20,428,950 △97,317 △0.48%

국 7,426,600 기 406,160 분 814,707 시 11,684,166

전통문화 보존 및 전승 19,719,565 17,370,200 2,349,365 13.53%

국 7,426,600 기 326,160 분 814,707 시 11,152,098

문화재관리 1,662,835 1,718,910 △56,075 △3.26%

국 29,000

기 208,250 시 1,425,585

문화유산 전승지원 1,684,400 2,069,900 △385,500 △18.62%

국 36,000

시 1,648,400

향토역사 발굴·정립 1,014,545 852,192 162,353 19.05%

문화유산 보존 · 정비 15,357,785 12,729,198 2,628,587 20.65%

국 7,361,600 기 117,910 분 814,707 시 7,063,568

역사문화유산의 계승발전 307,000 324,000 △17,000 △5.25%

기 80,000

시 227,000

전통문화활성화 307,000 324,000 △17,000 △5.25%

기 80,000

시 227,000

(13)

증감률

전통문화유산의 체계적보존관리 130,068 2,603,500 △2,473,432 △95.00%

문화재보호지원 130,068 2,603,500 △2,473,432 △95.00%

재무활동(문화재과) 175,000 131,250 43,750 33.33%

보전지출(문화재과) 175,000 131,250 43,750 33.33%

환경보호 142,985,262 133,654,886 9,330,376 6.98%

국 41,340,013 광 3,631,000 기 768,000 시 97,246,249

상하수도ㆍ수질 28,448,583 21,596,812 6,851,771 31.73%

국 17,476,000 광 3,531,000 기 268,000 시 7,173,583

수질환경 기초 인프라 구축 7,130,848 16,193,337 △9,062,489 △55.96%

광 3,531,000 기 268,000 시 3,331,848

안전하고 맑은 물 관리체계 확립 7,130,848 16,163,337 △9,032,489 △55.88%

광 3,531,000 기 268,000 시 3,331,848

쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 21,221,000 5,330,500 15,890,500 298.11%

국 17,476,000 시 3,745,000

하수관거 정비 8,795,000 2,065,500 6,729,500 325.80%

국 7,243,000 시 1,552,000

하수처리시설확충 11,819,000 3,265,000 8,554,000 261.99%

국 9,733,000 시 2,086,000

농어촌마을 하수도 정비 607,000 0 607,000 100.00%

국 500,000 시 107,000

재무활동 96,735 72,975 23,760 32.56%

보전지출(차입금원리금상환) 96,735 72,975 23,760 32.56%

폐기물 63,152,167 57,513,580 5,638,587 9.80%

국 6,951,600 시 56,200,567

폐기물자원화 추진 39,648,949 34,922,037 4,726,912 13.54%

국 2,738,000 시 36,910,949

깨끗한 도시 가꾸기 569,000 1,779,700 △1,210,700 △68.03%

사업장폐기물 관리 800 1,000 △200 △20.00%

(14)

증감률

생활폐기물 처리 233,506 243,390 △9,884 △4.06%

자원 재활용 6,023,290 83,000 5,940,290 7156.98%

국 2,638,000 시 3,385,290

생활폐기물처리시설의 유지 및 관리 32,622,353 32,814,947 △192,594 △0.59%

국 100,000 시 32,522,353

생활폐기물처리시설 설치 200,000 0 200,000 100.00%

환경기초시설 확충 4,959,154 10,062,068 △5,102,914 △50.71%

국 3,781,600 시 1,177,554

환경기초시설 확충 4,959,154 10,062,068 △5,102,914 △50.71%

국 3,781,600 시 1,177,554

분뇨처리기반 확충 9,982,324 5,525,804 4,456,520 80.65%

국 432,000 시 9,550,324

분뇨처리시설 확충 9,982,324 5,525,804 4,456,520 80.65%

국 432,000 시 9,550,324

재무활동(청소과) 8,561,740 7,003,671 1,558,069 22.25%

보전지출 8,561,740 7,003,671 1,558,069 22.25%

대기 30,478,165 29,471,871 1,006,294 3.41%

국 14,321,373 광 100,000 시 16,056,792

자동차 운행 연료 다양화 3,204,600 3,481,000 △276,400 △7.94%

국 1,630,300 시 1,574,300

친환경 에너지 자동차 보급 3,204,600 3,481,000 △276,400 △7.94%

국 1,630,300 시 1,574,300

대기오염 관리 3,434,332 1,284,480 2,149,852 167.37%

국 879,000 시 2,555,332

지구환경 보호 3,434,332 1,284,480 2,149,852 167.37%

국 879,000 시 2,555,332

대기환경개선 23,839,233 24,706,391 △867,158 △3.51%

국 11,812,073 광 100,000 시 11,927,160

자동차 배출가스 저감대책 22,164,975 21,988,978 175,997 0.80%

국 11,494,000

(15)

증감률 시 10,670,975

체감환경개선 1,674,258 2,717,413 △1,043,155 △38.39%

국 318,073 광 100,000 시 1,256,185

자연 1,576,825 4,072,187 △2,495,362 △61.28%

국 190,000 시 1,386,825

자연환경 인프라 구축 1,226,453 3,960,946 △2,734,493 △69.04%

국 190,000 시 1,036,453

자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 1,023,349 3,955,466 △2,932,117 △74.13%

국 190,000 시 833,349

사전예방 중심의 자연환경 관리 203,104 5,480 197,624 3606.28%

재무활동(환경정책과) 350,372 111,241 239,131 214.97%

보전지출 350,372 111,241 239,131 214.97%

해양 9,900,906 11,116,406 △1,215,500 △10.93%

국 1,567,000 기 500,000 시 7,833,906

품격높은 항만공항도시 건설 386,136 755,870 △369,734 △48.92%

시민과 소통하는 항만·공항 환경조성 377,336 750,070 △372,734 △49.69%

항만공항연계활성화사업 8,800 5,800 3,000 51.72%

경쟁력있는 해양도시 건설 5,656 976,395 △970,739 △99.42%

항만 이미지 제고사업 5,656 276,395 △270,739 △97.95%

푸른 인천 앞바다 조성 9,509,114 9,384,141 124,973 1.33%

국 1,567,000 기 500,000 시 7,442,114

인천 앞바다 쓰레기 수거 8,286,500 8,030,500 256,000 3.19%

국 1,097,000 기 500,000 시 6,689,500

해양생태계 보전 관리 668,335 552,062 116,273 21.06%

국 470,000 시 198,335

인천 연안 수질환경 개선 554,279 801,579 △247,300 △30.85%

환경보호일반 9,428,616 9,884,030 △455,414 △4.61%

국 834,040 시 8,594,576

친환경 도시조성 5,203,440 5,001,600 201,840 4.04%

국 15,000

(16)

증감률 시 5,188,440

환경관리 역량 강화 1,762,740 1,606,400 156,340 9.73%

국 15,000

시 1,747,740

환경교류추진 및 기술개발 450,000 463,000 △13,000 △2.81%

환경개선부담금 및 배출부과금 지원 2,990,700 2,932,200 58,500 2.00%

환경복지 및 생활환경 관리 256,040 335,000 △78,960 △23.57%

국 192,040

시 64,000

생활 환경복지 서비스 개선 256,040 85,000 171,040 201.22%

국 192,040

시 64,000

산업단지 환경관리 2,071,623 2,081,016 △9,393 △0.45%

국 527,000 시 1,544,623

푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축 2,071,623 2,081,016 △9,393 △0.45%

국 527,000 시 1,544,623

도시환경 관리 1,897,513 2,466,414 △568,901 △23.07%

국 100,000 시 1,797,513

환경관리시스템 운영 944,979 1,434,505 △489,526 △34.13%

환경 안전성 조사 241,183 371,284 △130,101 △35.04%

환경 오염도 조사 711,351 660,625 50,726 7.68%

국 100,000 시 611,351

사회복지 1,301,658,222 1,157,097,439 144,560,783 12.49%

국 709,425,346 광 1,323,472 기 34,996,939 분 46,239,428 시 509,673,037

기초생활보장 309,770,145 273,223,536 36,546,609 13.38%

국 246,040,326

광 14,472

기 20,232,780 분 2,518,206 시 40,964,361

저소득층 생활보장 268,470,383 240,145,116 28,325,267 11.80%

국 245,321,320 분 161,515 시 22,987,548

저소득층 생활안정 220,532,487 197,546,164 22,986,323 11.64%

국 203,414,217 시 17,118,270

(17)

증감률

저소득층 자활지원 44,868,183 40,238,027 4,630,156 11.51%

국 40,556,882 시 4,311,301

저소득층 사회복귀 지원 3,069,713 2,360,925 708,788 30.02%

국 1,350,221 분 161,515 시 1,557,977

고품격 의료제공 41,299,762 33,078,420 8,221,342 24.85%

국 719,006

광 14,472

기 20,232,780 분 2,356,691 시 17,976,813

의료서비스 균등제공 17,414,504 12,742,344 4,672,160 36.67%

기 10,563,463 시 6,851,041

전염성질환 관리 2,091,383 1,613,595 477,788 29.61%

국 110,487 기 1,218,880 시 762,016

취약계층 의료지원 10,919,749 9,444,926 1,474,823 15.61%

국 608,519

광 14,472

기 6,579,346 시 3,717,412

정신보건 및 치매관리 10,874,126 9,277,555 1,596,571 17.21%

기 1,871,091 분 2,356,691 시 6,646,344

취약계층지원 129,966,632 116,085,515 13,881,117 11.96%

국 52,079,381 분 13,078,011 시 64,809,240

장애인 복지 증진 129,966,632 116,085,515 13,881,117 11.96%

국 52,079,381 분 13,078,011 시 64,809,240

저소득 장애인 생활안정 37,387,928 31,790,103 5,597,825 17.61%

국 24,613,206 시 12,774,722

장애인 재활지원 9,839,286 7,803,411 2,035,875 26.09%

국 6,164,291

분 57,264

시 3,617,731

장애인 복지시설 운영 47,296,236 44,469,070 2,827,166 6.36%

국 231,596 분 12,747,049 시 34,317,591

(18)

증감률

장애인 복지시설 기능보강 6,030,576 2,260,768 3,769,808 166.75%

국 2,480,288 시 3,550,288

장애인 사회참여 촉진 29,412,606 29,762,163 △349,557 △1.17%

국 18,590,000 분 273,698 시 10,548,908

보육ㆍ가족및여성 464,689,851 385,334,268 79,355,583 20.59%

국 229,011,018 광 1,309,000 기 8,459,425 분 7,471,300 시 218,439,108

양성평등실현 9,146,110 8,075,821 1,070,289 13.25%

국 2,146,517 기 2,203,251 분 325,300 시 4,471,042

양성평등 여건조성 1,333,933 493,634 840,299 170.23%

분 25,000

시 1,308,933

여성능력개발 및 사회참여 지원 3,872,596 4,039,643 △167,047 △4.14%

국 1,418,353 기 565,000 분 300,300 시 1,588,943

취약여성 지원 3,939,581 3,542,544 397,037 11.21%

국 728,164 기 1,638,251 시 1,573,166

건강한 가족 육성 22,361,945 22,135,396 226,549 1.02%

국 4,215,427 기 6,217,774 분 1,690,857 시 10,237,887

저소득가정 생활안정 13,265,246 13,077,301 187,945 1.44%

국 3,383,627 기 3,548,992 시 6,332,627

가정인프라 구축 5,506,732 5,290,044 216,688 4.10%

국 831,800 분 1,690,857 시 2,984,075

다문화가족 지원 3,589,967 3,705,051 △115,084 △3.11%

기 2,668,782 시 921,185

보육서비스 지원 379,938,827 302,760,104 77,178,723 25.49%

국 211,897,913

(19)

증감률 시 168,040,914

보육아동 및 시설 지원 373,713,431 293,619,311 80,094,120 27.28%

국 210,708,666 시 163,004,765

보육교직원 역량 강화 114,536 132,925 △18,389 △13.83%

국 66,431

시 48,105

보육인프라 구축 2,776,253 2,643,368 132,885 5.03%

국 391,459 시 2,384,794

보육시설 기능 보강 3,334,607 6,364,500 △3,029,893 △47.61%

국 731,357 시 2,603,250

친출산환경조성 57,600 79,200 △21,600 △27.27%

기 38,400

시 19,200

산모건강관리 57,600 79,200 △21,600 △27.27%

기 38,400

시 19,200

아동복지·권익증진 48,628,960 48,078,468 550,492 1.14%

국 10,751,161 광 1,309,000 분 5,455,143 시 31,113,656

가정보호 3,975,573 3,565,024 410,549 11.52%

국 1,549,946

분 92,766

시 2,332,861

지역사회아동보호 23,839,718 25,540,709 △1,700,991 △6.66%

국 6,315,801 분 1,988,673 시 15,535,244

아동시설 보호 11,274,661 10,778,725 495,936 4.60%

국 185,414 분 3,162,024 시 7,927,223

아동안전·권리 보호 9,539,008 8,194,010 1,344,998 16.41%

국 2,700,000 광 1,309,000 분 211,680 시 5,318,328

여성인력 양성 872,203 824,586 47,617 5.77%

여성교육 운영 825,988 783,862 42,126 5.37%

여성취업 지원 46,215 40,724 5,491 13.48%

건강가정 보호·육성 144,094 160,975 △16,881 △10.49%

(20)

증감률

아동복지 지원 41,044 51,315 △10,271 △20.02%

가족복지 지원 103,050 109,660 △6,610 △6.03%

여성교육 특성화 855,390 926,905 △71,515 △7.72%

전문여성 육성 855,390 926,905 △71,515 △7.72%

전문여성인력양성 1,275,567 1,354,990 △79,423 △5.86%

서부여성회관 1,275,567 1,354,990 △79,423 △5.86%

재무활동(서부여성회관) 1,409,155 937,823 471,332 50.26%

내부거래지출 509,938 527,550 △17,612 △3.34%

보전지출 899,217 410,273 488,944 119.18%

노인ㆍ청소년 317,245,392 278,601,431 38,643,961 13.87%

국 164,034,552 기 5,266,734 분 16,608,921 시 131,335,185

건전한 청소년 육성 16,049,584 13,223,305 2,826,279 21.37%

국 705,200 기 5,266,734 분 166,425 시 9,911,225

청소년 문화육성 6,281,784 6,395,334 △113,550 △1.78%

기 597,418 시 5,684,366

청소년 보호지원 6,796,800 6,277,971 518,829 8.26%

국 705,200 기 1,698,316 분 166,425 시 4,226,859

청소년 시설확충 2,971,000 550,000 2,421,000 440.18%

기 2,971,000

맞춤형 노인복지 292,936,697 259,359,274 33,577,423 12.95%

국 163,329,352 분 16,442,496 시 113,164,849

노인생활 안정 187,732,818 169,793,165 17,939,653 10.57%

국 146,483,866 분 926,460 시 40,322,492

노인문화 정착 5,343,100 4,907,310 435,790 8.88%

국 140,500

분 75,236

시 5,127,364

노인일자리 창출 22,082,660 15,247,140 6,835,520 44.83%

국 11,700,000

(21)

증감률 분 102,984

시 10,279,676

노인복지시설 운영 60,780,702 57,846,631 2,934,071 5.07%

국 1,147,075 분 15,337,816 시 44,295,811

장사문화 개선 9,874,431 3,697,200 6,177,231 167.08%

국 3,400,000 시 6,474,431

노인복지시설 확충 915,822 2,165,864 △1,250,042 △57.72%

국 457,911 시 457,911

인천가족공원 운영 6,130,000 5,676,000 454,000 8.00%

노인복지지원 77,164 25,964 51,200 197.20%

재무활동(아동청소년과) 5,024,411 3,945,327 1,079,084 27.35%

보전지출 5,024,411 3,945,327 1,079,084 27.35%

재무활동(노인정책과) 3,234,700 2,073,525 1,161,175 56.00%

보전지출 3,234,700 2,073,525 1,161,175 56.00%

노동 20,299,033 32,277,146 △11,978,113 △37.11%

국 7,694,406 기 1,038,000 분 433,000 시 11,133,627

고용정책및취업지원 17,669,010 28,641,166 △10,972,156 △38.31%

국 7,614,406 기 1,038,000 분 433,000 시 8,583,604

지역실업해소 추진 14,993,410 15,555,646 △562,236 △3.61%

국 7,614,406 기 1,038,000 분 433,000 시 5,908,004

직업훈련 및 취업지원 2,675,600 13,085,520 △10,409,920 △79.55%

건전한 노사문화 정착 2,540,023 3,545,980 △1,005,957 △28.37%

국 80,000

시 2,460,023

노사안정사업 지원 2,540,023 3,545,980 △1,005,957 △28.37%

국 80,000

시 2,460,023

재무활동(일자리지원과) 90,000 90,000 0 0.00%

보전지출 90,000 90,000 0 0.00%

보훈 14,121,643 13,812,279 309,364 2.24%

국 180,000

(22)

증감률 시 13,941,643

보훈의식 고취 14,121,643 13,812,279 309,364 2.24%

국 180,000 시 13,941,643

국가유공자 예우 및 지원 13,057,400 12,921,440 135,960 1.05%

보훈단체 지원 526,292 575,500 △49,208 △8.55%

보훈시설 관리 537,951 315,339 222,612 70.59%

국 180,000 시 357,951

주택 12,895,243 26,575,647 △13,680,404 △51.48%

도시 및 주거환경정비 33,700 5,700 28,000 491.23%

도시 및 주거환경정비 추진 33,700 5,700 28,000 491.23%

친환경 주거문화 조성 3,661,543 18,218,947 △14,557,404 △79.90%

건축행정 건실화 101,368 121,785 △20,417 △16.76%

주거환경 개선 3,337,000 17,095,612 △13,758,612 △80.48%

주택정책 218,000 350,000 △132,000 △37.71%

공동주택 주거문화 활성화 및 환경 조성 5,175 651,550 △646,375 △99.21%

재무활동(주거환경정책관실) 9,200,000 2,550,000 6,650,000 260.78%

내부거래지출 6,000,000 0 6,000,000 100.00%

보전지출 3,200,000 2,550,000 650,000 25.49%

사회복지일반 32,670,283 31,187,617 1,482,666 4.75%

국 10,385,663 분 6,129,990 시 16,154,630

지역복지 기반확립 30,750,691 29,121,798 1,628,893 5.59%

국 10,078,343 분 6,129,990 시 14,542,358

일반 복지서비스 지원 21,171,061 19,984,832 1,186,229 5.94%

국 6,510,293 분 2,652,794 시 12,007,974

민간복지 협력 1,953,757 1,945,614 8,143 0.42%

지역복지 역량강화 6,636,196 6,024,550 611,646 10.15%

국 3,003,000 분 3,477,196 시 156,000

사회복지 인프라 확충 989,677 1,166,802 △177,125 △15.18%

국 565,050 시 424,627

자원봉사 활성화 1,919,592 2,065,819 △146,227 △7.08%

(23)

증감률 국 307,320

시 1,612,272

자원봉사센터 운영 1,520,948 1,506,710 14,238 0.94%

국 210,584 시 1,310,364

자원봉사 시민참여 확대 398,644 559,109 △160,465 △28.70%

국 96,736

시 301,908

보건 109,766,944 92,227,691 17,539,253 19.02%

국 10,259,239

광 45,694

기 7,620,604 시 91,841,407

보건의료 108,084,982 91,235,425 16,849,557 18.47%

국 9,646,797

광 17,872

기 7,620,604 시 90,799,709

의료기반 조성 27,663,628 20,287,430 7,376,198 36.36%

국 7,728,149 기 4,761,949 시 15,173,530

보건기능 활성화 20,775,491 13,692,146 7,083,345 51.73%

국 7,728,149 기 233,000 시 12,814,342

응급의료체계 구축 6,888,137 6,595,284 292,853 4.44%

기 4,528,949 시 2,359,188

저출산극복 21,703,848 20,820,800 883,048 4.24%

국 1,728,126 기 2,721,897 시 17,253,825

출산장려지원 21,703,848 20,820,800 883,048 4.24%

국 1,728,126 기 2,721,897 시 17,253,825

시민보건 강화 2,221,669 2,352,212 △130,543 △5.55%

국 190,522

광 17,872

기 136,758 시 1,876,517

법정 전염병 예방 436,172 557,198 △121,026 △21.72%

국 26,897

기 136,758 시 272,517

질병예방 238,760 256,680 △17,920 △6.98%

국 63,625

(24)

증감률 시 175,135

의약품 안전성 강화 95,841 274,001 △178,160 △65.02%

광 15,872

시 79,969

먹거리 안전성 강화 765,501 567,026 198,475 35.00%

국 100,000

광 2,000

시 663,501

연구원운영 685,395 697,307 △11,912 △1.71%

재무활동(보건정책과) 56,495,837 47,774,983 8,720,854 18.25%

내부거래지출 56,495,837 47,774,983 8,720,854 18.25%

식품의약안전 1,681,962 992,266 689,696 69.51%

국 612,442

광 27,822

시 1,041,698

위생관리 1,681,962 992,266 689,696 69.51%

국 612,442

광 27,822

시 1,041,698

식품위생관리 1,640,512 958,316 682,196 71.19%

국 612,442

광 27,822

시 1,000,248

공중위생관리 41,450 33,950 7,500 22.09%

농림해양수산 104,659,347 98,728,132 5,931,215 6.01%

국 38,810,300 광 25,908,985 기 2,444,529 분 163,225 시 37,332,308

농업ㆍ농촌 63,605,537 62,313,911 1,291,626 2.07%

국 30,299,428 광 12,332,000 기 1,632,529 분 163,225 시 19,178,355

복지농촌 구현 51,791,484 49,815,275 1,976,209 3.97%

국 28,218,683 광 11,003,000 기 122,270 분 163,225 시 12,284,306

양곡관리 및 운영 3,134,685 67,415 3,067,270 4549.83%

국 2,061,595 시 1,073,090

지역특화 및 농식품산업 육성 1,936,500 3,337,045 △1,400,545 △41.97%

광 852,000

(25)

증감률 시 1,084,500

전문농업인 육성 및 복지 지원 1,462,327 1,159,337 302,990 26.13%

국 94,900

분 63,225

시 1,304,202

친환경농업육성 4,778,163 5,059,196 △281,033 △5.55%

국 2,371,947 시 2,406,216

농작물 경쟁력 기반조성 4,278,379 3,628,042 650,337 17.93%

국 481,931 시 3,796,448

농가 소득 보전 11,137,760 10,498,492 639,268 6.09%

국 10,974,510

기 59,400

시 103,850

농업재해 예방 16,312,250 15,212,600 1,099,650 7.23%

국 12,080,000 광 3,118,000 시 1,114,250

안정된 농업생산기반 정비 6,309,120 6,258,988 50,132 0.80%

국 125,000 광 5,060,000

기 62,870

분 100,000 시 961,250

농어촌 지역개발 2,442,300 4,594,160 △2,151,860 △46.84%

국 28,800

광 1,973,000 시 440,500

축산 경쟁력 강화 5,215,715 5,580,253 △364,538 △6.53%

국 1,046,264 기 1,510,259 시 2,659,192

가축방역 관리 1,125,764 766,170 359,594 46.93%

국 435,264 기 116,950 시 573,550

축산물 안전성 강화 215,566 265,420 △49,854 △18.78%

국 7,000

기 111,309

시 97,257

축산농가 경영안정 지원 3,691,985 3,962,463 △270,478 △6.83%

국 604,000 기 1,282,000 시 1,805,985

동물보호 관리 182,400 586,200 △403,800 △68.88%

가축방역사업 648,424 846,809 △198,385 △23.43%

(26)

증감률 국 160,183

시 488,241

가축방역사업 추진 448,491 625,338 △176,847 △28.28%

국 137,183 시 311,308

축산물 검사 및 지도 199,933 221,471 △21,538 △9.72%

국 23,000

시 176,933

농촌진흥사업 4,270,609 4,257,207 13,402 0.31%

국 874,298 광 1,329,000 시 2,067,311

농업기술 보급 1,676,516 1,682,176 △5,660 △0.34%

국 522,868

광 50,000

시 1,103,648

농업시험 연구 활동지원 399,068 450,910 △51,842 △11.50%

국 91,600

시 307,468

농촌지도기반조성 1,304,749 1,084,545 220,204 20.30%

광 939,000 시 365,749

농업전문 인력 양성 411,416 295,196 116,220 39.37%

국 236,370 시 175,046

농업전문 단체 육성 88,900 85,920 2,980 3.47%

농촌생활자원 지원 20,000 0 20,000 100.00%

농업경영기술 현장실용화 29,960 28,460 1,500 5.27%

국 23,460

시 6,500

지역농업특성화 340,000 630,000 △290,000 △46.03%

광 340,000

농축산물 공급 안정화 863,912 850,904 13,008 1.53%

농산물 유통시스템 운영 54,716 49,752 4,964 9.98%

시설물 보강 확충 192,500 199,600 △7,100 △3.56%

시설물 관리 616,696 601,552 15,144 2.52%

효율적 도매시장 운영 815,393 963,463 △148,070 △15.37%

농산물유통시스템 운영 121,634 46,899 74,735 159.35%

시설물 유지관리 541,759 614,564 △72,805 △11.85%

시설물 보강 152,000 302,000 △150,000 △49.67%

임업ㆍ산촌 13,918,719 11,283,359 2,635,360 23.36%

국 6,389,522

(27)

증감률 광 1,701,985

기 812,000 시 5,015,212

산림휴양공간및 산림자원가꾸기 12,343,601 9,856,692 2,486,909 25.23%

국 6,389,522 광 1,701,985 기 812,000 시 3,440,094

산림재해예방복구 5,052,911 4,027,942 1,024,969 25.45%

국 3,344,568 광 491,985 시 1,216,358

산림자원 보호육성 3,928,440 3,945,565 △17,125 △0.43%

국 2,987,954 시 940,486

산촌개발및 휴양공간 조성 3,362,250 1,883,185 1,479,065 78.54%

국 57,000

광 1,210,000 기 812,000 시 1,283,250

도시 녹화 추진 1,567,118 1,421,667 145,451 10.23%

양질의 양묘생산·공급 1,567,118 1,421,667 145,451 10.23%

원활한 행정수행 지원 8,000 5,000 3,000 60.00%

청사 근무환경 조성 8,000 5,000 3,000 60.00%

해양수산ㆍ어촌 27,135,091 25,130,862 2,004,229 7.98%

국 2,121,350 광 11,875,000 시 13,138,741

수산자원 관리 12,009,666 10,871,746 1,137,920 10.47%

국 275,000 광 7,502,000 시 4,232,666

수산자원 증식 11,672,166 10,285,580 1,386,586 13.48%

국 275,000 광 7,202,000 시 4,195,166

연안어장 환경개선 337,500 586,166 △248,666 △42.42%

광 300,000

시 37,500

어업경쟁력 강화 13,169,234 12,160,005 1,009,229 8.30%

국 1,663,400 광 4,350,000 시 7,155,834

어업 인프라 구축 7,777,017 6,942,669 834,348 12.02%

국 338,400 광 3,850,000

(28)

증감률 시 3,588,617

어업인 육성시책 추진 4,123,165 2,820,271 1,302,894 46.20%

국 1,325,000 시 2,798,165

수산 유통산업 활성화 1,269,052 2,377,565 △1,108,513 △46.62%

광 500,000 시 769,052

수산자원증강 및 경쟁력 확보 1,616,841 1,730,852 △114,011 △6.59%

유용 수산생물 자원 조성 352,575 348,590 3,985 1.14%

어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 220,700 218,950 1,750 0.80%

연안해양생태계보존연구 145,600 156,764 △11,164 △7.12%

자연체험학습시설운영 38,340 251,773 △213,433 △84.77%

연구시설 보강(확충) 132,500 50,000 82,500 165.00%

연구시설 장비 유지 보수(관리) 727,126 704,775 22,351 3.17%

수산기술보급 및 인력육성 339,350 368,259 △28,909 △7.85%

국 182,950

광 23,000

시 133,400

수산기술 개발보급 및 수산생물 방역 109,800 118,709 △8,909 △7.50%

국 25,000

광 23,000

시 61,800

수산 전문인력 육성 89,850 94,550 △4,700 △4.97%

국 56,050

시 33,800

자율관리어업 육성 및 수산어업 지원 139,700 155,000 △15,300 △9.87%

국 101,900

시 37,800

산업ㆍ중소기업 89,827,774 85,768,533 4,059,241 4.73%

국 4,279,995 광 7,042,744 시 78,505,035

무역및투자유치 9,571,443 4,528,900 5,042,543 111.34%

선진미래 투자도시 조성 177,400 188,000 △10,600 △5.64%

지역발전역량 강화 177,400 188,000 △10,600 △5.64%

투자유치 활성화 144,400 186,900 △42,500 △22.74%

투자유치 활성화 144,400 186,900 △42,500 △22.74%

경제자유구역 재정지원 9,249,643 4,154,000 5,095,643 122.67%

경제자유구역 재정 지원 9,249,643 4,154,000 5,095,643 122.67%

산업진흥ㆍ고도화 47,559,129 48,890,463 △1,331,334 △2.72%

광 1,180,000

(29)

증감률 시 46,379,129

중소기업 성장기반 확충 39,188,000 38,874,163 313,837 0.81%

광 1,180,000 시 38,008,000

중소기업 육성시책 추진 33,957,900 33,318,400 639,500 1.92%

중소기업 해외마케팅 지원 2,384,200 2,625,200 △241,000 △9.18%

광 480,000 시 1,904,200

산업디자인 육성 및 지원 2,355,900 2,405,003 △49,103 △2.04%

광 700,000 시 1,655,900

FTA 대책추진 200,000 205,560 △5,560 △2.70%

지식서비스산업육성 270,000 300,000 △30,000 △10.00%

벤처촉진지구 지원 20,000 20,000 0 0.00%

재무활동(중소기업지원과) 7,420,279 4,387,650 3,032,629 69.12%

보전지출 7,420,279 4,387,650 3,032,629 69.12%

산업직접기반역량강화 950,850 628,650 322,200 51.25%

산업경쟁력 강화 기반조성 950,850 628,650 322,200 51.25%

에너지및자원개발 8,532,293 10,641,456 △2,109,163 △19.82%

국 4,249,920 시 4,282,373

에너지이용합리화 도모 6,845,533 5,485,456 1,360,077 24.79%

국 3,284,100 시 3,561,433

에너지 저소비형 사회구축· 관리 300,080 239,500 60,580 25.29%

국 75,000

시 225,080

지역에너지 보급 2,565,500 1,661,000 904,500 54.46%

국 1,527,000 시 1,038,500

신재생에너지 보급 3,254,530 3,265,905 △11,375 △0.35%

국 1,566,160 시 1,688,370

에너지공급 안정화 추진 725,423 319,051 406,372 127.37%

국 115,940 시 609,483

재무활동(녹색에너지정책과) 1,686,760 5,156,000 △3,469,240 △67.29%

국 965,820 시 720,940

내부거래지출 1,686,760 5,156,000 △3,469,240 △67.29%

국 965,820 시 720,940

(30)

증감률

산업ㆍ중소기업일반 24,164,909 21,707,714 2,457,195 11.32%

국 30,075

광 5,862,744 시 18,272,090

경제수도 인천 업무의 기획과 조정 8,336,700 3,658,300 4,678,400 127.88%

경제수도 인천구현 8,330,900 3,553,300 4,777,600 134.46%

도시간 협력강화 5,800 5,000 800 16.00%

지역경제안정 및 활력화 27,000 180,000 △153,000 △85.00%

지역산업 육성 27,000 180,000 △153,000 △85.00%

정보산업 육성 5,922,270 5,923,620 △1,350 △0.02%

광 913,000 시 5,009,270

정보산업 육성 5,922,270 5,923,620 △1,350 △0.02%

광 913,000 시 5,009,270

생활경제안정및활력화 9,878,939 11,775,794 △1,896,855 △16.11%

국 30,075

광 4,949,744 시 4,899,120

전통시장 및 중소유통업 활성화 7,400,852 9,270,727 △1,869,875 △20.17%

광 4,949,744 시 2,451,108

생활경제안정 2,166,200 2,188,500 △22,300 △1.02%

물가관리 및 소비자보호 311,887 316,567 △4,680 △1.48%

국 30,075

시 281,812

수송및교통 722,918,076 804,573,338 △81,655,262 △10.15%

국 35,830,650 광 18,500,000 기 2,183,000 분 7,457,005 시 658,947,421

도로 250,627,555 211,901,223 38,726,332 18.28%

국 28,063,750 광 18,500,000 시 204,063,805

도로망 확충 92,094,000 91,852,000 242,000 0.26%

국 27,400,000 광 17,300,000 시 47,394,000

광역도로건설 13,654,000 13,260,000 394,000 2.97%

광 3,300,000 시 10,354,000

국가지원 지방도 건설 13,000,000 23,701,000 △10,701,000 △45.15%

(31)

증감률 광 13,000,000

강화 해안순환도로 건설(광역시도64) 1,429,000 8,600,000 △7,171,000 △83.38%

광 1,000,000 시 429,000

지방도 및 기타도로 건설 15,041,000 13,619,000 1,422,000 10.44%

인천남항 배후도로 건설 2,000,000 0 2,000,000 100.00%

인천북항 배후도로 건설 6,600,000 6,890,000 △290,000 △4.21%

검단산업단지 배후도로건설 5,260,000 21,782,000 △16,522,000 △75.85%

주한미군 공여구역주변지역 지원사업 35,110,000 4,000,000 31,110,000 777.75%

국 27,400,000 시 7,710,000

도로 정비 및 관리 45,752,144 46,197,960 △445,816 △0.97%

국 663,750 광 1,200,000 시 43,888,394

자전거 인프라 구축 1,308,750 4,124,000 △2,815,250 △68.27%

국 663,750 시 645,000

가로등 정비 2,500,000 3,377,000 △877,000 △25.97%

안전한 도로환경 조성 9,986,877 18,406,260 △8,419,383 △45.74%

광 1,200,000 시 8,786,877

도로 계획 및 관리 지원 31,956,517 20,290,700 11,665,817 57.49%

쾌적한 도로시설 관리 20,460,677 10,709,078 9,751,599 91.06%

도로개설 및 지장물 처리 651,800 501,800 150,000 29.89%

토지보상 효율화 512,900 1,013,500 △500,600 △49.39%

도로시설물 정비 9,083,900 1,670,744 7,413,156 443.70%

본부 관리운영 387,674 403,024 △15,350 △3.81%

교량유지보수 9,824,403 7,120,010 2,704,393 37.98%

재무활동(도로과) 92,320,734 62,931,796 29,388,938 46.70%

내부거래지출 12,409,135 9,637,249 2,771,886 28.76%

보전지출 79,911,599 53,294,547 26,617,052 49.94%

대중교통ㆍ물류등기타 472,290,521 592,672,115 △120,381,594 △20.31%

국 7,766,900 기 2,183,000 분 7,457,005 시 454,883,616

시민편의 교통행정 구현 18,442,968 14,161,230 4,281,738 30.24%

국 5,766,900 시 12,676,068

(32)

증감률

실시간 교통정보 제공 7,045,628 5,400,000 1,645,628 30.47%

국 4,500,000 시 2,545,628

교통안전시설 관리 7,863,800 5,790,000 2,073,800 35.82%

국 1,266,900 시 6,596,900

수도권 연계 교통사업 추진 132,800 154,674 △21,874 △14.14%

도시교통개선 3,325,740 2,714,056 611,684 22.54%

메트로 운영지원 75,000 102,500 △27,500 △26.83%

대중교통사업 효율화 49,955,745 53,590,017 △3,634,272 △6.78%

대중교통사업지원 24,328 269,773 △245,445 △90.98%

택시운송사업지원 45,321,417 40,458,244 4,863,173 12.02%

철도운영지원 4,610,000 7,862,000 △3,252,000 △41.36%

시내버스 준공영제 운영 35,847,890 31,011,100 4,836,790 15.60%

버스운송사업 개선 35,847,890 31,011,100 4,836,790 15.60%

버스정책사업 효율화 69,252,607 72,173,025 △2,920,418 △4.05%

국 2,000,000 기 2,183,000 분 7,457,005 시 57,612,602

버스운행사업지원 69,252,607 72,173,025 △2,920,418 △4.05%

국 2,000,000 기 2,183,000 분 7,457,005 시 57,612,602

선진교통문화정착 2,700 2,700 0 0.00%

불법주정차단속 2,700 2,700 0 0.00%

항만공항 물류기반 구축 103,504,438 112,812,256 △9,307,818 △8.25%

물류활성화 기반조성 103,322,197 112,056,256 △8,734,059 △7.79%

배후물류단지 구축 182,241 256,000 △73,759 △28.81%

재무활동(교통기획과) 49,232,130 25,228,707 24,003,423 95.14%

내부거래지출 49,232,130 25,210,586 24,021,544 95.28%

재무활동(대중교통과) 133,290,496 277,637,480 △144,346,984 △51.99%

내부거래지출 133,290,496 277,637,480 △144,346,984 △51.99%

재무활동(버스정책과) 6,316,347 3,277,000 3,039,347 92.75%

내부거래지출 6,316,347 3,277,000 3,039,347 92.75%

재무활동(교통관리과) 6,445,200 2,778,600 3,666,600 131.96%

(33)

증감률

내부거래지출 6,211,200 2,603,100 3,608,100 138.61%

보전지출 234,000 175,500 58,500 33.33%

국토및지역개발 283,268,767 205,651,081 77,617,686 37.74%

국 26,230,500 광 76,448,500 시 180,589,767

수자원 25,646,659 21,337,559 4,309,100 20.19%

국 12,348,000 시 13,298,659

하천 정비 21,519,742 18,541,409 2,978,333 16.06%

국 12,348,000 시 9,171,742

깨끗하고 맑은 물 관리 21,519,742 18,541,409 2,978,333 16.06%

국 12,348,000 시 9,171,742

재무활동(수질보전하천과) 4,126,917 2,796,150 1,330,767 47.59%

보전지출 4,126,917 2,796,150 1,330,767 47.59%

지역및도시 257,622,108 184,313,522 73,308,586 39.77%

국 13,882,500 광 76,448,500 시 167,291,108

명품도시 지향 도시경관 형성 3,072,980 2,342,275 730,705 31.20%

광 500,000 시 2,572,980

도시경관 형성사업 추진체계 구축 22,500 20,275 2,225 10.97%

옥외광고물 관리 100,480 47,000 53,480 113.79%

도시경관 조성 1,450,000 2,050,000 △600,000 △29.27%

광 500,000 시 950,000

공공디자인 조성 850,000 225,000 625,000 277.78%

도로경관 조성 650,000 0 650,000 100.00%

건설기획관리 2,136,938 2,661,361 △524,423 △19.71%

공유재산(도로)의 관리 1,677,690 2,061,000 △383,310 △18.60%

지역건설산업 활성화 추진 26,588 46,700 △20,112 △43.07%

건설기술심의 432,660 553,661 △121,001 △21.85%

미래지향적 도시계획 추진 7,924,302 4,351,676 3,572,626 82.10%

광 5,728,500 시 2,195,802

도시계획 수립 관리 2,195,802 1,816,176 379,626 20.90%

개발제한구역 관리 5,728,500 2,535,500 3,193,000 125.93%

광 5,728,500

(34)

증감률

입체적인 도시개발 추진 60,015,077 27,818,170 32,196,907 115.74%

광 30,000,000 시 30,015,077

국제수준의 입체복합도시 조성 60,015,077 27,818,170 32,196,907 115.74%

광 30,000,000 시 30,015,077

살기좋은 도시환경 조성 18,060 21,900 △3,840 △17.53%

개발계획업무 지원 18,060 21,900 △3,840 △17.53%

도시주거지재생사업 2,867,050 1,360,000 1,507,050 110.81%

국 1,686,500 시 1,180,550

도시활력증진지역개발사업 2,867,050 1,360,000 1,507,050 110.81%

국 1,686,500 시 1,180,550

구도심 재생사업 추진 3,337,417 1,448,640 1,888,777 130.38%

국 3,000,000 시 337,417

도시재생사업 추진 3,337,417 1,448,640 1,888,777 130.38%

국 3,000,000 시 337,417

선진지적행정구현 1,388,617 2,105,870 △717,253 △34.06%

국 88,000

시 1,300,617

토지행정역량강화 8,500 161,598 △153,098 △94.74%

토지행정서비스고도화 9,000 9,000 0 0.00%

공간영상정보 자료구축 및 운영 952,520 1,657,138 △704,618 △42.52%

새주소 사업 418,597 179,134 239,463 133.68%

국 88,000

시 330,597

녹지조경사업 11,751,644 15,436,670 △3,685,026 △23.87%

국 210,000 광 3,760,000 시 7,781,644

도시녹화사업 6,469,405 6,250,900 218,505 3.50%

국 210,000 광 2,510,000 시 3,749,405

도시공원·녹지 조성 5,282,239 9,185,770 △3,903,531 △42.50%

광 1,250,000 시 4,032,239

특수지역 개발및 지원 10,834,175 7,974,292 2,859,883 35.86%

국 1,704,000 시 9,130,175

(35)

증감률

도서지역 교통편의 증진 10,834,175 7,974,292 2,859,883 35.86%

국 1,704,000 시 9,130,175

낙후지역 개발 및 지원 54,991,890 55,295,800 △303,910 △0.55%

국 7,194,000 광 36,460,000 시 11,337,890

도서개발 및 접경지역 지원 46,038,940 42,994,800 3,044,140 7.08%

광 36,460,000 시 9,578,940

특수지역개발 시책사업 500,000 800,000 △300,000 △37.50%

서해5도서종합발전지원사업(주민생활지원) 8,452,950 11,501,000 △3,048,050 △26.50%

국 7,194,000 시 1,258,950

금융분야 투자유치 지원 30,000,000 0 30,000,000 100.00%

금융분야 투자유치활동 지원(일반회계) 30,000,000 0 30,000,000 100.00%

인천대공원관리 3,764,319 3,803,793 △39,474 △1.04%

인천대공원 운영 3,764,319 3,803,793 △39,474 △1.04%

동부권역공원관리 4,101,637 4,101,897 △260 △0.01%

동부권역공원운영 4,101,637 4,101,897 △260 △0.01%

서부공원운영관리 2,023,566 2,862,870 △839,304 △29.32%

월미공원운영 1,653,369 2,495,310 △841,941 △33.74%

서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등) 370,197 367,560 2,637 0.72%

재무활동(도시디자인추진단) 90,000 641,138 △551,138 △85.96%

보전지출 90,000 67,500 22,500 33.33%

재무활동(도시계획과) 432,000 280,000 152,000 54.29%

내부거래지출 432,000 280,000 152,000 54.29%

재무활동(지역개발과) 12,469,174 8,858,237 3,610,937 40.76%

보전지출 12,469,174 8,858,237 3,610,937 40.76%

재무활동(도시재생과) 6,911,305 5,550,989 1,360,316 24.51%

내부거래지출 3,267,905 0 3,267,905 100.00%

보전지출 3,643,400 5,550,989 △1,907,589 △34.36%

재무활동(공원녹지과) 36,130,077 34,185,444 1,944,633 5.69%

내부거래지출 7,342,637 13,154,508 △5,811,871 △44.18%

보전지출 28,787,440 21,030,936 7,756,504 36.88%

재무활동(항만공항시설과) 2,054,880 1,125,000 929,880 82.66%

(36)

증감률

보전지출 2,054,880 1,125,000 929,880 82.66%

재무활동(도서발전지원과) 1,307,000 1,087,500 219,500 20.18%

보전지출 1,307,000 1,087,500 219,500 20.18%

과학기술 14,291,404 12,738,500 1,552,904 12.19%

과학기술일반 14,291,404 12,738,500 1,552,904 12.19%

지방과학기술발전 8,778,000 7,225,000 1,553,000 21.49%

첨단산업 육성 지원 1,963,000 2,460,000 △497,000 △20.20%

지식정보산업 육성 6,380,000 4,330,000 2,050,000 47.34%

과학기술진흥 435,000 435,000 0 0.00%

지식기반서비스산업진흥 10,000 25,000 △15,000 △60.00%

중소기업인프라조성 10,000 25,000 △15,000 △60.00%

중소기업지식재산및기술진흥 3,082,904 3,610,742 △527,838 △14.62%

중소기업 기술지원 3,082,904 3,610,742 △527,838 △14.62%

재무활동(신성장동력과) 2,420,500 1,866,866 553,634 29.66%

보전지출 2,420,500 1,866,866 553,634 29.66%

예비비 48,840,119 54,637,725 △5,797,606 △10.61%

예비비 48,840,119 54,637,725 △5,797,606 △10.61%

예비비 48,840,119 54,637,725 △5,797,606 △10.61%

예비비(예산담당관실) 48,840,119 54,637,725 △5,797,606 △10.61%

기타 339,224,130 308,827,517 30,396,613 9.84%

국 53,017

광 1,029,637

기 22,987

시 338,118,489

기타 339,224,130 308,827,517 30,396,613 9.84%

국 53,017

광 1,029,637

기 22,987

시 338,118,489

행정운영경비 6,248,535 5,830,957 417,578 7.16%

인력운영비(의회사무처) 5,937,205 5,500,780 436,425 7.93%

기본경비(의회사무처) 311,330 330,177 △18,847 △5.71%

행정운영경비 535,882 617,329 △81,447 △13.19%

인력운영비(대변인실) 460,240 529,183 △68,943 △13.03%

기본경비(대변인실) 75,642 88,146 △12,504 △14.19%

행정운영경비 172,500 158,508 13,992 8.83%

(37)

증감률

인력운영비(감사관실) 85,080 86,760 △1,680 △1.94%

기본경비(감사관실) 87,420 71,748 15,672 21.84%

행정운영경비 112,561 41,821 70,740 169.15%

인력운영비(교육지원관실) 45,240 0 45,240 100.00%

기본경비(교육지원관실) 67,321 41,821 25,500 60.97%

행정운영경비(국제경기지원관) 40,580 0 40,580 100.00%

인력운영비(국제경기지원관실) 17,880 0 17,880 100.00%

기본경비(국제경기지원관실) 22,700 0 22,700 100.00%

행정운영경비 359,858 579,569 △219,711 △37.91%

인력운영비(도시디자인추진단) 306,687 514,457 △207,770 △40.39%

기본경비(도시디자인추진단) 53,171 65,112 △11,941 △18.34%

행정운영경비 741,931 736,750 5,181 0.70%

인력운영비(국제협력관실) 661,142 647,719 13,423 2.07%

기본경비(국제협력관실) 80,789 89,031 △8,242 △9.26%

행정운영경비 175,733 16,458 159,275 967.77%

인력운영비(소통협력관실) 154,169 0 154,169 100.00%

기본경비(소통협력관실) 21,564 16,458 5,106 31.02%

행정운영경비 904,625 877,196 27,429 3.13%

인력운영비(정책기획관실) 731,806 684,577 47,229 6.90%

기본경비(정책기획관실) 172,819 192,619 △19,800 △10.28%

행정운영경비 82,098,551 73,671,212 8,427,339 11.44%

국 24,371

광 198,469 시 81,875,711

인력운영비(예산담당관실) 81,573,463 73,138,653 8,434,810 11.53%

국 24,371

광 198,469 시 81,350,623

기본경비(예산담당관실) 85,088 92,559 △7,471 △8.07%

조직운영 기본경비 440,000 440,000 0 0.00%

행정운영경비 37,893 49,516 △11,623 △23.47%

기본경비(평가조정담당관실) 37,893 49,516 △11,623 △23.47%

행정운영경비 27,362 33,152 △5,790 △17.47%

기본경비(법무담당관실) 27,362 33,152 △5,790 △17.47%

행정운영경비 53,429 60,359 △6,930 △11.48%

(38)

증감률

기본경비(정보화통계담당관실) 53,429 60,359 △6,930 △11.48%

행정운영경비 698,341 683,973 14,368 2.10%

인력운영비(경제수도정책관실) 488,640 470,278 18,362 3.90%

기본경비(경제수도정책관실) 209,701 213,695 △3,994 △1.87%

행정운영경비 24,328 23,785 543 2.28%

기본경비(투자유치담당관실) 24,328 23,785 543 2.28%

행정운영경비 26,948 0 26,948 100.00%

기본경비(생활경제과) 26,948 0 26,948 100.00%

행정운영경비 21,995 25,522 △3,527 △13.82%

기본경비(중소기업지원과) 21,995 25,522 △3,527 △13.82%

행정운영경비 37,224 43,479 △6,255 △14.39%

기본경비(산업기반과) 37,224 43,479 △6,255 △14.39%

행정운영경비 25,851 26,863 △1,012 △3.77%

기본경비(일자리창출과) 25,851 26,863 △1,012 △3.77%

행정운영경비 24,220 35,880 △11,660 △32.50%

기본경비(녹색에너지정책과) 24,220 35,880 △11,660 △32.50%

행정운영경비 38,095 44,068 △5,973 △13.55%

기본경비(농축산유통과) 38,095 44,068 △5,973 △13.55%

행정운영경비 62,624,464 54,810,566 7,813,898 14.26%

인력운영비(총무과) 61,647,984 53,815,293 7,832,691 14.55%

기본경비(총무과) 976,480 995,273 △18,793 △1.89%

행정운영경비 55,015 63,392 △8,377 △13.21%

기본경비(자치행정과) 55,015 63,392 △8,377 △13.21%

행정운영경비 34,270 43,390 △9,120 △21.02%

기본경비(시민봉사과) 34,270 43,390 △9,120 △21.02%

행정운영경비 127,298 130,383 △3,085 △2.37%

기본경비(세정과) 127,298 130,383 △3,085 △2.37%

행정운영경비 31,752 41,588 △9,836 △23.65%

기본경비(회계과) 31,752 41,588 △9,836 △23.65%

행정운영경비 34,159 41,647 △7,488 △17.98%

기본경비(재산관리과) 34,159 41,647 △7,488 △17.98%

행정운영경비 115,883 104,580 11,303 10.81%

(39)

증감률

기본경비(특별사법경찰과) 115,883 104,580 11,303 10.81%

행정운영경비 355,045 353,621 1,424 0.40%

인력운영비(사회복지봉사과) 228,226 223,279 4,947 2.22%

기본경비(사회복지봉사과) 126,819 130,342 △3,523 △2.70%

행정운영경비 25,065 29,290 △4,225 △14.42%

기본경비(장애인복지과) 25,065 29,290 △4,225 △14.42%

행정운영경비 74,239 53,842 20,397 37.88%

기 22,987

시 51,252

인력운영비(보건정책과) 38,641 10,800 27,841 257.79%

기 22,987

시 15,654

기본경비(보건정책과) 35,598 43,042 △7,444 △17.29%

행정운영경비 30,484 37,107 △6,623 △17.85%

기본경비(위생정책과) 30,484 37,107 △6,623 △17.85%

행정운영경비 356,227 363,320 △7,093 △1.95%

국 9,600

시 346,627

인력운영비(여성정책과) 238,547 233,257 5,290 2.27%

국 9,600

시 228,947

기본경비(여성정책과) 117,680 130,063 △12,383 △9.52%

행정운영경비 24,990 0 24,990 100.00%

기본경비(보육정책과) 24,990 0 24,990 100.00%

행정운영경비 30,166 36,136 △5,970 △16.52%

기본경비(아동청소년과) 30,166 36,136 △5,970 △16.52%

행정운영경비 28,335 33,743 △5,408 △16.03%

기본경비(노인정책과) 28,335 33,743 △5,408 △16.03%

행정운영경비 783,155 772,676 10,479 1.36%

인력운영비(교통기획과) 590,391 567,496 22,895 4.03%

기본경비(교통기획과) 192,764 205,180 △12,416 △6.05%

행정운영경비 34,937 35,667 △730 △2.05%

기본경비(대중교통과) 34,937 35,667 △730 △2.05%

행정운영경비 30,000 36,930 △6,930 △18.77%

기본경비(버스정책과) 30,000 36,930 △6,930 △18.77%

행정운영경비 28,302 27,602 700 2.54%

(40)

증감률

기본경비(교통관리과) 28,302 27,602 700 2.54%

행정운영경비 49,637 60,996 △11,359 △18.62%

기본경비(건설심사과) 49,637 60,996 △11,359 △18.62%

행정운영경비 59,000 52,200 6,800 13.03%

기본경비(도로과) 59,000 52,200 6,800 13.03%

행정운영경비 505,659 463,489 42,170 9.10%

인력운영비(문화예술과) 377,332 334,171 43,161 12.92%

기본경비(문화예술과) 128,327 129,318 △991 △0.77%

행정운영경비 25,336 30,620 △5,284 △17.26%

기본경비(문화재과) 25,336 30,620 △5,284 △17.26%

행정운영경비 34,868 41,860 △6,992 △16.70%

기본경비(관광진흥과) 34,868 41,860 △6,992 △16.70%

행정운영경비 28,416 35,970 △7,554 △21.00%

기본경비(체육진흥과) 28,416 35,970 △7,554 △21.00%

행정운영경비 51,060 0 51,060 100.00%

기본경비(전국체전운영과) 51,060 0 51,060 100.00%

행정운영경비 798,856 764,861 33,995 4.44%

인력운영비(도시계획과) 618,098 580,244 37,854 6.52%

기본경비(도시계획과) 180,758 184,617 △3,859 △2.09%

행정운영경비 30,206 36,707 △6,501 △17.71%

기본경비(지역개발과) 30,206 36,707 △6,501 △17.71%

행정운영경비 34,140 42,148 △8,008 △19.00%

기본경비(개발계획과) 34,140 42,148 △8,008 △19.00%

행정운영경비 20,916 25,395 △4,479 △17.64%

기본경비(주거환경정책관실) 20,916 25,395 △4,479 △17.64%

행정운영경비 23,528 28,659 △5,131 △17.90%

기본경비(도시재생과) 23,528 28,659 △5,131 △17.90%

행정운영경비 25,784 31,479 △5,695 △18.09%

기본경비(건축계획과) 25,784 31,479 △5,695 △18.09%

행정운영경비 53,876 55,200 △1,324 △2.40%

기본경비(토지정보과) 53,876 51,000 2,876 5.64%

행정운영경비 497,849 472,326 25,523 5.40%

참조