단위: 재래시장 및 중소유통업 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
경제정책과 21,094,974 16,977,472 4,117,502
국 813,800 광 9,570,484 시 10,710,690
지역경제안정 및 활력화 20,548,846 16,460,102 4,088,744
국 813,800 광 9,570,484 시 10,164,562
재래시장 및 중소유통업 활성화 15,668,826 12,383,588 3,285,238
광 9,570,484 시 6,098,342
전통시장 경영현대화 329,440 330,000 △560
202 여비 1,440 0 1,440
01 국내여비 1,440 0 1,440
○전통시장 활성화 출장여비
1,440 20,000원*2명*3회*12월
307 민간이전 328,000 330,000 △2,000
02 민간경상보조 328,000 210,000 118,000
○재래시장상품권 발행 및 수수료
318,000 ○전국우수시장박람회 참가지원
10,000 318,000,000원
10,000,000원*1회
전통시장 시설현대화 12,589,386 12,053,588 535,798
광 9,570,484 시 3,018,902
403 자치단체등자본이전 12,589,386 12,053,588 535,798
광 9,570,484 시 3,018,902
01 자치단체자본보조 12,589,386 12,053,588 535,798
○재래시장 시설현대화 12,589,386,000원 12,589,386 광 9,570,484 시 3,018,902
중소유통공동도매물류센터 건립 2,750,000 0 2,750,000
401 시설비및부대비 2,750,000 0 2,750,000
01 시설비 2,650,000 0 2,650,000
○중소유통공동도매물류센터 건립 및 장비구축
2,650,000 2,650,000,000원
02 감리비 100,000 0 100,000
○중소유통공동도매물류센터 감리비
100,000 100,000,000원
물가관리 및 소비자보호 268,449 221,764 46,685
국 13,800 시 254,649
지방물가대책 추진 47,840 46,400 1,440
정책: 지역경제안정 및 활력화
단위: 물가관리 및 소비자보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 7,400 7,400 0
01 사무관리비 7,400 7,400 0
○물가대책회의자료 유인 1,400
○물가대책위원회 수당 6,000
2,000원*350부*2회 100,000원*15명*4회
202 여비 1,440 0 1,440
01 국내여비 1,440 0 1,440
○물가지도 출장여비 20,000원*2명*3회*12월 1,440
203 업무추진비 15,000 15,000 0
03 시책추진업무추진비 15,000 15,000 0
○물가안정관리 12,000
○물가지도관리 3,000
12,000,000원 3,000,000원
301 일반보상금 24,000 24,000 0
12 기타보상금 24,000 24,000 0
○물가모니터보상 200,000원*10명*12월 24,000
소비생활센터운영 112,969 91,734 21,235
국 13,800 시 99,169
201 일반운영비 40,727 23,926 16,801
01 사무관리비 40,727 23,926 16,801
○소비생활센터 사무실 임대료
21,127 ○소비생활센터 사무실 운영비 2,400 ○소비생활센터 홈페이지 개편 및 관리
6,200 ○소비사업 홍보물 제작 11,000
1,760,550원*12월 200,000원*12월
6,200,000원 11,000,000원
202 여비 480 960 △480
01 국내여비 480 960 △480
○도서지역 이동소비생활센터 운영
480 120,000원*2명*2일*1회
301 일반보상금 26,512 26,448 64
10 행사실비보상금 14,850 14,200 650
○소비자보호 자원봉사자 교통비
9,600 ○소비생활센터 실태조사요원 수당
5,250 5,000원*20일*8명*12월
35,000원*10일*5명*3회
12 기타보상금 11,662 12,248 △586
○소비생활센터 운영 11,662,000원 11,662
307 민간이전 39,000 35,400 3,600
국 13,800 시 25,200
02 민간경상보조 39,000 35,400 3,600
○소비생활센터 민간단체 파견인력 지원
39,000 3,250,000원*12월
국 13,800 시 25,200
401 시설비및부대비 5,000 0 5,000
01 시설비 5,000 0 5,000
○소비생활센터 교육실 보수 5,000,000원 5,000
405 자산취득비 1,250 5,000 △3,750
01 자산및물품취득비 750 0 750
○소비생활센터 전화기 구입 150,000원*5개 750
02 도서구입비 500 5,000 △4,500
○소비자정보자료실 도서 구입 25,000원*20권 500
소비자권익증진 107,640 83,630 24,010
201 일반운영비 14,400 11,380 3,020
01 사무관리비 5,650 2,400 3,250
○소비자정책위원회 수당 1,200 ○대부업관련 영업지침용 책자 유인
2,000 ○대부업 분쟁조정위원회 수당
500 ○대부업 관계기관 협의회 수당
600 ○부정경쟁방지 홍보물 유인 1,000 ○부정경쟁방지 조사확인서 제작
350 100,000원*12명*1회
10,000원*200부
100,000원*5명*1회
100,000원*3명*2회 1,000원*1,000부
350원*1,000부
03 행사운영비 8,750 8,980 △230
○소비자보호 활성화를 위한 민관합동 워크숍
개최 4,750
○소비자의 날 행사 개최 4,000 4,750,000원
4,000,000원
202 여비 1,440 0 1,440
01 국내여비 1,440 0 1,440
○대부업 등 지도단속 여비
1,440 20,000원*2명*3회*12월
301 일반보상금 6,200 2,250 3,950
10 행사실비보상금 6,200 2,250 3,950
○소비자의 날 행사 강사수당
300
○소비자교육 강사수당 5,000
○소비자보호 활성화를 위한 민관합동 워크숍
강사수당 300
○소비자 교육강사 훈련을 위한 강사수당
600 300,000원*1명*1회
100,000원*50회
300,000원*1명*1회
200,000원*3명*1회
307 민간이전 85,600 70,000 15,600
정책: 지역경제안정 및 활력화
단위: 물가관리 및 소비자보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
02 민간경상보조 85,600 70,000 15,600
○소비자보호사업 지원 70,000
○소비자상담실 상담비 지원 15,600 70,000,000원
1,200원*13,000건
지역산업 육성 1,716,800 1,544,510 172,290
국 800,000 시 916,800
지역경제안정 추진 466,800 494,510 △27,710
201 일반운영비 16,800 23,550 △6,750
01 사무관리비 11,800 18,550 △6,750
○인천경제백서 유인 6,000
○지역경제협의회 수당 1,600
○유통분쟁조정위원회 수당 600 ○시장정비사업심의위원회 수당
3,600 15,000원*400부
100,000원*16명*1회 100,000원*6명*1회
100,000원*12명*3회
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○관용차량 유지비 3,000,000원 3,000
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○지역경제활성화 간담회 자료 유인
2,000 10,000원*100부*2회
203 업무추진비 50,000 50,000 0
03 시책추진업무추진비 50,000 50,000 0
○지역경제 활성화 및 중소기업지원
50,000 50,000,000원
307 민간이전 400,000 420,000 △20,000
02 민간경상보조 400,000 420,000 △20,000
○아시아경제공동체포럼 지원 400,000,000원 400,000
소상공인지원센터 운영 800,000 800,000 0
국 800,000
307 민간이전 800,000 800,000 0
국 800,000
05 민간위탁금 800,000 800,000 0
○소상공인지원센터 운영 800,000,000원 800,000 국 800,000
지역경제 동향분석 150,000 150,000 0
307 민간이전 150,000 150,000 0
05 민간위탁금 150,000 0 150,000
○인천지역경제 동향분석 150,000,000원 150,000
지식서비스산업 육성 300,000 100,000 200,000
307 민간이전 300,000 100,000 200,000
05 민간위탁금 300,000 100,000 200,000
○지식서비스산업지원센터 운영 300,000,000원 300,000
디자인산업 육성 및 지원 2,788,811 2,225,600 563,211
시민생활에 다가가는 디자인 110,000 3,600 106,400
307 민간이전 110,000 0 110,000
05 민간위탁금 110,000 0 110,000
○시민디자인 아카데미 25,000
○청소년 디자인 캠프 25,000
○전국고등학생 디자인 공모 60,000 25,000,000원
25,000,000원 60,000,000원
국제화, 비즈니스화 하는 디자인 851,331 1,380,000 △528,669
202 여비 1,331 0 1,331
01 국내여비 1,331 0 1,331
○국제 디자인어워드 홍보 출장여비
1,331 1,331,000원
307 민간이전 850,000 1,380,000 △530,000
04 민간행사보조 600,000 1,000,000 △400,000
○인천 국제 디자인 페어 600,000,000원 600,000
05 민간위탁금 250,000 380,000 △130,000
○인천 국제 디자인 어워드 공모
230,000
○디자인 국제기술교류 20,000
230,000,000원 20,000,000원
중소기업 경쟁력을 강화하는 디자인 820,000 800,000 20,000
307 민간이전 820,000 800,000 20,000
05 민간위탁금 820,000 800,000 20,000
○중소기업 디자인개발지원 500,000 ○우수디자인 시제품 개발지원 300,000 ○중소기업 디자인교육(경영, 실무)
20,000 500,000,000원
300,000,000원
20,000,000원
디자인산업 육성 기반구축 가시화 1,007,480 42,000 965,480
201 일반운영비 4,000 2,000 2,000
01 사무관리비 4,000 2,000 2,000
○디자인발전협의회 수당 4,000,000원 4,000
202 여비 480 0 480
01 국내여비 480 0 480
○타시도 벤치마킹 480,000원 480
307 민간이전 1,000,000 40,000 960,000
05 민간위탁금 1,000,000 40,000 960,000
○인천디자인센터 설립 및 운영
1,000,000 1,000,000,000원
405 자산취득비 3,000 0 3,000
01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000
정책: 지역경제안정 및 활력화
단위: 디자인산업 육성 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○디자인 s/w구입 3,000,000원 3,000
FTA 대책추진 105,960 0 105,960
FTA 대책협의회 운영 5,960 0 5,960
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○FTA추진 대책위원회 참석수당
5,000 100,000원*25명*2회
202 여비 960 0 960
01 국내여비 960 0 960
○FTA 대책추진 여비 80,000원*2명*2일*3명 960
FTA 활용센터 운영 100,000 0 100,000
307 민간이전 100,000 0 100,000
02 민간경상보조 100,000 0 100,000
○FTA활용센터 운영 100,000,000원 100,000
행정운영경비 546,128 517,370 28,758
인력운영비(경제정책과) 499,692 454,839 44,853
인력운영비 499,692 454,839 44,853
101 인건비 129,012 125,079 3,933
02 기타직보수 129,012 125,079 3,933
○봉급 113,643
ㅇ나급 44,165
ㅇ다급 37,990
ㅇ라급 31,488
○가족수당 1,920
ㅇ배우자 960
ㅇ존비속 960
○시간외수당 8,565
○자녀학비보조수당 204
○정액급식비 4,680
44,165,000원*1명 37,990,000원*1명 31,488,000원*1명
40,000원*2명*12월 20,000원*4명*12월 6,430원*3명*37시간*12월 51,000원*1명*4회 130,000원*3명*12월
203 업무추진비 10,800 10,800 0
01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0
○국장 6,600,000원 6,600
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○경제정책과 350,000원*12월 4,200
204 직무수행경비 359,880 318,960 40,920
01 직책급업무수행경비 32,400 24,000 8,400
○국장 7,200
○과장 25,200
600,000원*1명*12월 350,000원*6명*12월
02 직급보조비 261,480 234,960 26,520
○3급 6,000
○4급 28,800
○5급 84,000
○6급 85,560
○7급 45,360
○8-9급 2,520
○기능7급 1,680
○기능8-9급 7,560
500,000원*1명*12월 400,000원*6명*12월 250,000원*28명*12월 155,000원*46명*12월 140,000원*27명*12월 105,000원*2명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*6명*12월
03 특정업무수행활동비 66,000 60,000 6,000
○대민활동비 50,000원*110명*12월 66,000
기본경비(경제정책과) 46,436 62,531 △16,095
부서운영비 46,436 62,531 △16,095
201 일반운영비 35,090 41,913 △6,823
01 사무관리비 29,090 35,913 △6,823
○부서운영수용비 19,830
○급량비 9,260
19,830,000원 9,260,000원
02 공공운영비 6,000 6,000 0
○공공요금 및 제세 6,000,000원 6,000
202 여비 11,346 20,618 △9,272
01 국내여비 11,346 20,618 △9,272
○기본업무수행을 위한 여비 11,346,000원 11,346