• 검색 결과가 없습니다.

세 출 예 산 서

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "세 출 예 산 서"

Copied!
43
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감 증감률

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 4,442,754,995 3,951,595,040 491,159,955 12.43%

국 746,882,773 광 124,397,012 기 54,903,021 분 50,747,109 시 3,465,825,080

정책사업 3,443,087,603 3,095,333,140 347,754,463 11.23%

국 743,755,278 광 123,415,421 기 54,892,221 분 50,747,109 시 2,470,277,574

재무활동 690,830,275 590,665,614 100,164,661 16.96%

국 3,087,000 시 687,743,275

행정운영경비 308,837,117 265,596,286 43,240,831 16.28%

국 40,495

광 981,591

기 10,800

시 307,804,231

일반공공행정 601,215,953 471,220,549 129,995,404 27.59%

국 1,069,940 시 600,146,013

입법및선거관리 5,394,176 5,366,677 27,499 0.51%

신뢰받는 의정 수행 5,394,176 5,366,677 27,499 0.51%

성숙한 의정활동 수행 4,103,525 3,867,563 235,962 6.10%

열린의회 홍보 내실화 607,894 360,274 247,620 68.73%

의회청사 유지관리 682,757 1,138,840 △456,083 △40.05%

지방행정ㆍ재정지원 439,733,515 351,154,111 88,579,404 25.23%

건전재정운영 33,661,609 29,686,689 3,974,920 13.39%

예산제도 운영 33,661,609 29,686,689 3,974,920 13.39%

군 구 재정지원 370,982,070 284,933,392 86,048,678 30.20%

군 재정지원 18,224,547 13,126,700 5,097,847 38.84%

자치구 재정지원 352,757,523 271,806,692 80,950,831 29.78%

지방공기업 선진화 및 건전육성 295,656 2,437,632 △2,141,976 △87.87%

지방공기업 건전육성 111,800 77,240 34,560 44.74%

지방공기업 운영 내실화 추진 183,856 2,360,392 △2,176,536 △92.21%

안정된 세정운영 1,794,180 1,096,398 697,782 63.64%

세수 증대 1,149,640 597,098 552,542 92.54%

(2)

증감률

납세홍보 및 편의 52,040 96,800 △44,760 △46.24%

성과중심 세정운영 592,500 402,500 190,000 47.20%

자치단체 재정지원 33,000,000 33,000,000 0 0.00%

시세징수교부금 지급 33,000,000 33,000,000 0 0.00%

재정ㆍ금융 85,864,189 31,863,920 54,000,269 169.47%

재무활동(국제협력관실) 1,000,000 1,000,000 0 0.00%

내부거래지출 1,000,000 1,000,000 0 0.00%

재무활동(예산담당관실) 37,302,496 22,474,720 14,827,776 65.98%

내부거래지출 33,440,500 15,000,000 18,440,500 122.94%

보전지출 3,861,996 7,474,720 △3,612,724 △48.33%

재무활동(평가조정담당관실) 47,051,168 7,739,000 39,312,168 507.97%

내부거래지출 47,051,168 7,739,000 39,312,168 507.97%

재무활동(정보화통계담당관실) 510,525 650,200 △139,675 △21.48%

보전지출 285,525 350,200 △64,675 △18.47%

내부거래지출 225,000 300,000 △75,000 △25.00%

일반행정 70,224,073 82,835,841 △12,611,768 △15.23%

국 1,069,940 시 69,154,133

인천이미지 홍보 9,970,543 8,323,689 1,646,854 19.79%

시정홍보 활성화 1,618,423 1,643,076 △24,653 △1.50%

인천이미지 마케팅 1,496,100 1,482,600 13,500 0.91%

신문매체 홍보 2,272,117 1,719,256 552,861 32.16%

영상매체 홍보 3,007,450 2,471,915 535,535 21.66%

시민참여시스템 구현 349,453 330,342 19,111 5.79%

시정홍보 역량 강화 1,227,000 676,500 550,500 81.37%

깨끗한 공직문화 정착 132,790 124,188 8,602 6.93%

투명한 감사진행 132,790 124,188 8,602 6.93%

국제화추진 8,462,626 10,464,354 △2,001,728 △19.13%

국제도시교류증진 339,686 582,154 △242,468 △41.65%

공무원의 국제화 793,040 797,800 △4,760 △0.60%

국제화 기반구축 2,713,900 2,863,000 △149,100 △5.21%

국제기구(회의) 유치 및 운영 4,616,000 6,221,400 △1,605,400 △25.80%

남북교류활성화 67,229 10,876 56,353 518.14%

(3)

증감률

남북교류협력 확대 67,229 10,876 56,353 518.14%

시정주요업무의 종합기획 조정 1,368,698 652,960 715,738 109.61%

시정의 정책역량 강화 1,321,278 602,440 718,838 119.32%

지방자치 활성화 및 시정자료 관리 47,420 50,520 △3,100 △6.14%

지방행정역량강화 5,642,900 4,408,856 1,234,044 27.99%

시민참여 정책개발 추진 5,642,900 4,408,856 1,234,044 27.99%

국제도시 역량강화 3,543,000 3,460,000 83,000 2.40%

국제도시 역량강화 지원 483,000 400,000 83,000 20.75%

인천영어마을 운영 3,060,000 3,060,000 0 0.00%

시정업무의 효율적 평가조정 추진 700,928 740,220 △39,292 △5.31%

자체평가 운영 439,928 476,360 △36,432 △7.65%

국정시책 합동평가 관리 261,000 263,860 △2,860 △1.08%

시민위주의 법무서비스 471,220 491,791 △20,571 △4.18%

법무행정 서비스강화 28,765 66,753 △37,988 △56.91%

행정쟁송 및 권익구제 442,455 425,038 17,417 4.10%

규제개혁과 행정간소화 16,325 24,390 △8,065 △33.07%

규제개혁 및 자치행정 역량강화 16,325 24,390 △8,065 △33.07%

디지털 인천구축 7,712,376 20,533,998 △12,821,622 △62.44%

국 469,516 시 7,242,860

지역정보화 추진 160,033 156,140 3,893 2.49%

정보통신운영 1,310,377 1,152,260 158,117 13.72%

정보화 기반 확충 및 고도화 1,433,567 12,364,146 △10,930,579 △88.41%

업무능률 향상 지원 563,650 542,000 21,650 3.99%

행정정보화 880,732 1,583,344 △702,612 △44.38%

국 282,560 시 598,172

웹 서비스 운영 116,644 203,378 △86,734 △42.65%

시민 정보활용능력 제고 727,022 824,260 △97,238 △11.80%

국 186,956 시 540,066

정보보호체계 운영 89,143 107,378 △18,235 △16.98%

u-City 사업 추진 589,800 27,000 562,800 2084.44%

통계관리 345,607 319,092 26,515 8.31%

시민소통강화 1,495,801 3,005,000 △1,509,199 △50.22%

(4)

증감률

활기찬 직장분위기 조성 13,766,935 14,866,493 △1,099,558 △7.40%

공무원 후생복지 증진 10,021,351 10,767,701 △746,350 △6.93%

시책추진 지원 및 협조체계 확립 803,860 840,832 △36,972 △4.40%

건전여가문화 정착 55,880 121,241 △65,361 △53.91%

전문행정인력 관리 160,904 288,665 △127,761 △44.26%

공무원 선발 및 육성 2,724,940 2,848,054 △123,114 △4.32%

열린 시정체계 구축 7,177,697 7,044,078 133,619 1.90%

국 446,960

시민여론 수렴 관리 175,522 208,838 △33,316 △15.95%

행정자치 실현 3,027,696 3,214,810 △187,114 △5.82%

시정참여 활동 지원(NGO 등) 3,200,322 3,428,538 △228,216 △6.66%

국 320,000

국가기반체계 구축 35,644 30,784 4,860 15.79%

선진행정서비스 실현 90,553 91,909 △1,356 △1.48%

국민통합과 진실화해 구현 131,960 69,199 62,761 90.70%

국 126,960

아시아경기대회 서포터즈 운영 516,000 0 516,000 100.00%

고객만족의 행정서비스 제공 270,300 308,932 △38,632 △12.51%

국 147,164 시 123,136

신속정확한 민원업무 추진 270,300 308,932 △38,632 △12.51%

국 147,164 시 123,136

기록물관리 선진화 585,481 495,394 90,087 18.18%

기록관리운영 활성화 585,481 495,394 90,087 18.18%

효율적인 재무관리 116,113 139,667 △23,554 △16.86%

투명한 회계서비스 116,113 139,667 △23,554 △16.86%

청사관리 726,345 947,293 △220,948 △23.32%

청사 환경조성 726,345 947,293 △220,948 △23.32%

재산관리 4,925,883 4,466,071 459,812 10.30%

국·공유재산관리 487,562 615,920 △128,358 △20.84%

청사관리 4,215,372 3,541,810 673,562 19.02%

관용차량관리 222,949 184,341 38,608 20.94%

생활현장 법질서 확립 108,140 132,200 △24,060 △18.20%

특별사법경찰지원 108,140 132,200 △24,060 △18.20%

(5)

증감률

도시공간정보 서비스 활성화 808,096 1,089,308 △281,212 △25.82%

지능형 공간정보서비스 구현 808,096 1,089,308 △281,212 △25.82%

사회기반체계 구축 368,264 701,016 △332,752 △47.47%

국 6,300

시 361,964

국가기반보호 368,264 701,016 △332,752 △47.47%

국 6,300

시 361,964

전문 행정인 육성 2,892,610 2,920,431 △27,821 △0.95%

안정적인 교육지원 1,136,046 1,127,524 8,522 0.76%

교육기반 확충 93,472 8,850 84,622 956.18%

내실있는 교육운영 1,663,092 1,784,057 △120,965 △6.78%

대외협력강화 103,336 77,986 25,350 32.51%

주요정책 지원 수행 103,336 77,986 25,350 32.51%

재무활동(광역기획담당관실) 286,238 381,650 △95,412 △25.00%

보전지출 286,238 381,650 △95,412 △25.00%

공공질서및안전 47,115,389 41,935,859 5,179,530 12.35%

국 1,511,741 기 2,410,600 시 43,193,048

재난방재ㆍ민방위 47,115,389 41,935,859 5,179,530 12.35%

국 1,511,741 기 2,410,600 시 43,193,048

자연재해(수해) 예방사업 1,047,951 1,742,850 △694,899 △39.87%

침수해소사업 1,047,951 1,742,850 △694,899 △39.87%

소방안전기반 구축 4,194,122 3,439,694 754,428 21.93%

국 141,742

소방활동 역량 강화 1,944,582 1,392,082 552,500 39.69%

소방력 확충 1,983,250 1,898,490 84,760 4.46%

소방장비 및 시설관리 124,548 97,547 27,001 27.68%

소방보조인력 양성 및 운영 141,742 51,575 90,167 174.83%

국 141,742

소방안전관리 77,442 118,957 △41,515 △34.90%

화재예방홍보 67,034 69,312 △2,278 △3.29%

소방대상물 안전관리 10,408 49,645 △39,237 △79.04%

재난재해예방 314,181 423,640 △109,459 △25.84%

국 78,253

(6)

증감률 시 235,928

지역안전관리 159,506 127,540 31,966 25.06%

국 78,253

시 81,253

재난재해 시설물 관리 154,675 296,100 △141,425 △47.76%

재난현장 대응력 강화 178,447 159,112 19,335 12.15%

의용소방대 지원 74,670 74,304 366 0.49%

재난현장 적응력 배양 103,777 84,808 18,969 22.37%

구조구급 강화 3,523,411 2,802,390 721,021 25.73%

국 10,000

기 2,410,600 시 1,102,811

구조구급시설장비 보강 3,341,200 2,710,060 631,140 23.29%

국 10,000

기 2,410,600 시 920,600

구조구급 능력 배양 182,211 92,330 89,881 97.35%

비상대비태세 구축 8,778,473 1,753,852 7,024,621 400.53%

국 1,239,952 시 7,538,521

민방위역량 강화 8,205,650 1,186,221 7,019,429 591.75%

국 1,055,952 시 7,149,698

재난경보시스템 운영 572,823 567,631 5,192 0.91%

국 184,000 시 388,823

재난관리 체계 구축 1,879,241 1,849,842 29,399 1.59%

국 21,000

시 1,858,241

응급복구체계 구축 103,053 86,572 16,481 19.04%

국 21,000

시 82,053

재난재해 시설물 관리 67,000 62,700 4,300 6.86%

재난관리 국제기구 운영 1,709,188 1,700,570 8,618 0.51%

통합방재시스템 운영 1,577,489 1,872,399 △294,910 △15.75%

소방정보 통신망 시스템 구축운영 추진 1,484,053 1,798,305 △314,252 △17.47%

종합재난상황실 운영 93,436 74,094 19,342 26.10%

특수재난대응체계 확립 8,660,646 6,596,097 2,064,549 31.30%

국 20,794

시 8,639,852

소방항공대운영 8,417,646 6,596,097 1,821,549 27.62%

(7)

증감률

광역긴급구조대응체계 강화 70,740 0 70,740 100.00%

특수재난대응능력 강화 172,260 0 172,260 100.00%

국 20,794

시 151,466

중부소방서 운영 2,779,925 4,183,592 △1,403,667 △33.55%

소방력 기반조성 693,899 735,967 △42,068 △5.72%

화재예방 홍보활동 111,779 117,096 △5,317 △4.54%

현장활동능력 강화 1,546,444 1,100,705 445,739 40.50%

소방시설 및 장비보강 427,803 2,229,824 △1,802,021 △80.81%

부평소방서 운영 1,478,544 1,467,835 10,709 0.73%

소방력 기반조성 565,803 595,038 △29,235 △4.91%

화재예방 홍보활동 93,661 93,751 △90 △0.10%

현장활동 능력 강화 549,869 487,306 62,563 12.84%

소방시설 및 장비보강 269,211 291,740 △22,529 △7.72%

남동소방서 운영 1,137,825 1,197,428 △59,603 △4.98%

소방력 기반조성 407,485 441,965 △34,480 △7.80%

화재예방 홍보활동 77,948 83,380 △5,432 △6.51%

현장활동 능력 강화 430,673 389,426 41,247 10.59%

소방시설 및 장비보강 221,719 282,657 △60,938 △21.56%

서부소방서 운영 1,697,765 2,387,134 △689,369 △28.88%

소방력 기반조성 589,271 558,693 30,578 5.47%

화재예방 홍보활동 104,055 96,819 7,236 7.47%

현장활동능력 강화 577,027 1,367,916 △790,889 △57.82%

소방시설 및 장비 보강 427,412 363,706 63,706 17.52%

공단소방서 운영 1,436,666 1,605,242 △168,576 △10.50%

소방력 기반조성 465,037 552,757 △87,720 △15.87%

화재예방 홍보활동 96,219 106,579 △10,360 △9.72%

현장활동능력 강화 571,305 559,387 11,918 2.13%

소방시설 및 장비보강 304,105 386,519 △82,414 △21.32%

계양소방서 운영 1,068,763 1,199,018 △130,255 △10.86%

소방력 기반 조성 411,967 578,286 △166,319 △28.76%

화재예방 홍보활동 72,639 85,782 △13,143 △15.32%

현장활동 능력 강화 384,218 344,562 39,656 11.51%

(8)

증감률

소방시설 및 장비보강 199,939 190,388 9,551 5.02%

남부소방서 운영 1,788,880 1,729,857 59,023 3.41%

소방력 기반조성 953,029 959,360 △6,331 △0.66%

화재예방 홍보활동 83,459 91,563 △8,104 △8.85%

현장활동 능력 강화 458,602 421,993 36,609 8.68%

소방시설 및 장비보강 293,790 256,941 36,849 14.34%

강화소방서운영 2,415,139 1,345,155 1,069,984 79.54%

소방력 기반조성 928,771 426,810 501,961 117.61%

화재예방 홍보활동 64,935 67,803 △2,868 △4.23%

현장활동능력 강화 607,907 574,961 32,946 5.73%

소방시설 및 장비 보강 813,526 275,581 537,945 195.20%

전문 소방인재 육성 821,962 4,041,923 △3,219,961 △79.66%

체계적인 교육 인프라 구축 541,031 3,728,419 △3,187,388 △85.49%

효율적인 교육 지원 260,169 283,988 △23,819 △8.39%

교육 서비스 내실화 20,762 29,516 △8,754 △29.66%

재무활동(소방행정과) 756,017 734,842 21,175 2.88%

보전지출 756,017 734,842 21,175 2.88%

재무활동(재난관리과) 1,502,500 1,285,000 217,500 16.93%

내부거래지출 1,300,000 1,000,000 300,000 30.00%

보전지출 202,500 285,000 △82,500 △28.95%

교육 616,780,596 547,751,666 69,028,930 12.60%

유아및초중등교육 572,665,600 505,980,700 66,684,900 13.18%

교육재정 지원 572,665,600 505,980,700 66,684,900 13.18%

교육발전지원 26,300 31,900 △5,600 △17.55%

자치교육 재정지원 572,639,300 505,948,800 66,690,500 13.18%

고등교육 43,000,000 40,500,000 2,500,000 6.17%

재무활동(교육지원담당관실) 43,000,000 40,500,000 2,500,000 6.17%

내부거래지출 43,000,000 40,500,000 2,500,000 6.17%

평생ㆍ직업교육 1,114,996 1,270,966 △155,970 △12.27%

평생교육진흥 1,114,996 1,270,966 △155,970 △12.27%

평생학습도시 조성 358,996 400,966 △41,970 △10.47%

장학회 및 학자금 이자지원 756,000 870,000 △114,000 △13.10%

문화및관광 222,933,635 201,999,045 20,934,590 10.36%

(9)

증감률 국 8,467,690

광 4,557,000 기 7,710,166 분 1,026,938 시 201,171,841

문화예술 57,253,850 58,759,863 △1,506,013 △2.56%

국 896,940 광 2,692,000 기 2,180,000 분 212,231 시 51,272,679

지역문화 창달 7,612,220 7,495,402 116,818 1.56%

국 551,340 기 2,100,000

분 41,863

시 4,919,017

문화예술행사지원 3,192,540 3,775,722 △583,182 △15.45%

문화복지구현 4,289,680 3,589,680 700,000 19.50%

국 551,340 기 2,100,000 시 1,638,340

찾아가는 문화활동 130,000 130,000 0 0.00%

분 41,863

시 88,137

문화도시 기반 조성 17,258,602 24,820,879 △7,562,277 △30.47%

국 310,100 광 300,000 분 120,368 시 16,528,134

문화기반시설 확충 5,499,134 10,417,000 △4,917,866 △47.21%

국 200,000 광 300,000 시 4,999,134

문화활동 활성화 6,482,168 7,614,879 △1,132,711 △14.87%

분 120,368 시 6,361,800

공공도서관이용 활성화 5,277,300 6,789,000 △1,511,700 △22.27%

국 110,100 시 5,167,200

역사문화유산의 계승발전 324,000 264,667 59,333 22.42%

기 80,000

시 244,000

전통문화활성화 324,000 264,667 59,333 22.42%

기 80,000

시 244,000

전통문화유산의 체계적보존관리 2,603,500 250,500 2,353,000 939.32%

광 1,843,000 시 760,500

(10)

증감률

문화재보호지원 2,603,500 250,500 2,353,000 939.32%

광 1,843,000 시 760,500

문화인프라 구축 2,350,000 2,850,000 △500,000 △17.54%

광 200,000 시 2,150,000

문화산업활성화 2,350,000 2,850,000 △500,000 △17.54%

광 200,000 시 2,150,000

문화예술 공연 13,969,696 13,437,219 532,477 3.96%

품격높은 공연서비스 1,549,829 1,933,532 △383,703 △19.84%

지역문화예술진흥 1,381,863 1,387,306 △5,443 △0.39%

품격있는 예술단 운영 11,038,004 10,116,381 921,623 9.11%

관객친화적 공연장 조성 6,126,442 2,677,956 3,448,486 128.77%

안전한 시설물 관리 5,436,889 2,469,703 2,967,186 120.14%

현대적 감각의 공연장 조성 689,553 208,253 481,300 231.11%

명품도서관실현 4,006,928 4,105,127 △98,199 △2.39%

국 35,500

광 349,000

분 50,000

시 3,572,428

도서관운영 2,941,429 2,992,961 △51,532 △1.72%

광 349,000 시 2,592,429

도서관정책 134,046 121,996 12,050 9.88%

평생교육및자료실운영 405,887 451,777 △45,890 △10.16%

국 35,500

시 370,387

자료보존및관리 525,566 538,393 △12,827 △2.38%

분 50,000

시 475,566

유물관리 및 전시 2,407,187 2,858,113 △450,926 △15.78%

전시교육의 활성화 783,625 1,130,818 △347,193 △30.70%

소장유물 확충 및 관리 587,329 721,490 △134,161 △18.59%

청사관리 1,036,233 1,005,805 30,428 3.03%

재무활동(문화예술과) 595,275 0 595,275 100.00%

보전지출 595,275 0 595,275 100.00%

관광 12,380,460 13,212,610 △832,150 △6.30%

광 1,865,000 기 2,263,000

(11)

증감률 시 8,252,460

명품관광도시육성 12,380,460 11,786,833 593,627 5.04%

광 1,865,000 기 2,263,000 시 8,252,460

관광산업의 국제경쟁력 제고 1,116,760 4,745,953 △3,629,193 △76.47%

기 40,000

고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 4,139,700 3,303,380 836,320 25.32%

기 823,000 시 3,316,700

관광인프라 구축 4,265,000 1,549,000 2,716,000 175.34%

광 1,840,000 기 1,000,000 시 1,425,000

전략적 관광마케팅 활성화 2,859,000 2,188,500 670,500 30.64%

광 25,000

기 400,000 시 2,434,000

체육 135,797,875 113,952,250 21,845,625 19.17%

국 900,000 기 2,905,052 시 131,992,823

스포츠복지사회 실현 75,273,910 64,933,390 10,340,520 15.92%

국 900,000 기 2,905,052 시 71,468,858

생활체육 활성화 7,385,140 5,446,140 1,939,000 35.60%

기 1,505,052 시 5,880,088

전문체육 활성화 45,167,240 41,820,250 3,346,990 8.00%

국제스포츠 지원 강화 4,794,000 1,855,000 2,939,000 158.44%

체육시설 인프라 구축 14,107,530 15,786,000 △1,678,470 △10.63%

기 1,400,000 시 12,707,530

전국체육대회 개최 3,820,000 26,000 3,794,000 14592.31%

국 900,000 시 2,920,000

재무활동(체육진흥과) 10,523,965 14,018,860 △3,494,895 △24.93%

내부거래지출 1,110,000 1,078,000 32,000 2.97%

보전지출 9,413,965 12,940,860 △3,526,895 △27.25%

재무활동(재무과) 50,000,000 35,000,000 15,000,000 42.86%

내부거래지출 50,000,000 35,000,000 15,000,000 42.86%

문화재 17,501,450 16,074,322 1,427,128 8.88%

국 6,670,750

(12)

증감률 기 362,114

분 814,707 시 9,653,879

전통문화 보존 및 전승 17,370,200 15,998,705 1,371,495 8.57%

국 6,670,750 기 362,114 분 814,707 시 9,522,629

문화재관리 1,718,910 1,515,905 203,005 13.39%

국 20,000

기 175,000 시 1,523,910

문화유산 전승지원 2,069,900 1,755,410 314,490 17.92%

국 48,000

시 2,021,900

향토역사 발굴 · 정립(역사자료관 운영) 852,192 326,840 525,352 160.74%

문화유산 보존 · 정비 12,729,198 12,400,550 328,648 2.65%

국 6,602,750 기 187,114 분 814,707 시 5,124,627

재무활동(문화재과) 131,250 75,617 55,633 73.57%

보전지출 131,250 75,617 55,633 73.57%

환경보호 133,636,886 131,715,477 1,921,409 1.46%

국 34,470,745 광 8,332,000 기 931,000 시 89,903,141

상하수도ㆍ수질 21,596,812 19,227,651 2,369,161 12.32%

국 9,645,200 광 7,432,000 기 381,000 시 4,138,612

수질환경 기초 인프라 구축 16,193,337 14,060,151 2,133,186 15.17%

국 5,255,200 광 7,432,000 기 381,000 시 3,125,137

안전하고 맑은 물 관리체계 확립 16,163,337 14,060,151 2,103,186 14.96%

국 5,255,200 광 7,432,000 기 381,000 시 3,095,137

물환경교류추진 30,000 0 30,000 100.00%

쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 5,330,500 5,167,500 163,000 3.15%

국 4,390,000 시 940,500

(13)

증감률

하수관거 정비 262,500 1,634,000 △1,371,500 △83.94%

국 216,000

시 46,500

하수처리시설확충 5,068,000 3,533,500 1,534,500 43.43%

국 4,174,000 시 894,000

재무활동 72,975 0 72,975 100.00%

보전지출(차입금원리금상환) 72,975 0 72,975 100.00%

폐기물 57,513,580 56,750,432 763,148 1.34%

국 8,720,000 시 48,793,580

폐기물자원화 추진 34,922,037 41,301,721 △6,379,684 △15.45%

깨끗한 도시 가꾸기 1,779,700 2,055,540 △275,840 △13.42%

사업장폐기물 관리 1,000 900 100 11.11%

생활폐기물 처리 243,390 235,008 8,382 3.57%

자원 재활용 83,000 82,900 100 0.12%

생활폐기물처리시설의 유지 및 관리 32,814,947 29,175,373 3,639,574 12.47%

환경기초시설 확충 10,062,068 1,142,660 8,919,408 780.58%

국 8,096,000 시 1,966,068

환경기초시설 확충 10,062,068 1,142,660 8,919,408 780.58%

국 8,096,000 시 1,966,068

분뇨처리기반 확충 5,525,804 4,967,824 557,980 11.23%

국 624,000 시 4,901,804

분뇨처리시설 확충 5,525,804 4,967,824 557,980 11.23%

국 624,000 시 4,901,804

재무활동(청소과) 7,003,671 9,338,227 △2,334,556 △25.00%

보전지출 7,003,671 9,338,227 △2,334,556 △25.00%

대기 29,504,871 30,735,465 △1,230,594 △4.00%

국 13,659,545 시 15,845,326

자동차 운행 연료 다양화 3,481,000 3,155,000 326,000 10.33%

국 1,760,500 시 1,720,500

친환경 에너지 자동차 보급 3,481,000 3,155,000 326,000 10.33%

국 1,760,500 시 1,720,500

대기오염 관리 1,317,480 1,131,880 185,600 16.40%

(14)

증감률 국 650,000

시 667,480

지구환경 보호 1,266,480 1,083,880 182,600 16.85%

국 647,000 시 619,480

생활환경개선강화 51,000 48,000 3,000 6.25%

국 3,000

대기환경개선 24,706,391 26,448,585 △1,742,194 △6.59%

국 11,249,045 시 13,457,346

자동차 배출가스 저감대책 21,988,978 24,331,277 △2,342,299 △9.63%

국 10,950,000 시 11,038,978

체감환경개선 2,717,413 2,117,308 600,105 28.34%

국 299,045 시 2,418,368

자연 4,072,187 5,766,709 △1,694,522 △29.38%

국 108,000 광 900,000 시 3,064,187

자연환경 인프라 구축 3,960,946 5,612,479 △1,651,533 △29.43%

국 108,000 광 900,000 시 2,952,946

자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 3,955,466 5,406,899 △1,451,433 △26.84%

국 108,000 광 900,000 시 2,947,466

사전예방 중심의 자연환경 관리 5,480 205,580 △200,100 △97.33%

재무활동(환경정책과) 111,241 154,230 △42,989 △27.87%

보전지출 111,241 154,230 △42,989 △27.87%

해양 11,116,406 10,302,176 814,230 7.90%

국 1,467,000 기 550,000 시 9,099,406

품격높은 항만공항도시 건설 755,870 181,070 574,800 317.45%

항만공항 이미지 제고사업 750,070 181,070 569,000 314.24%

항만공항연계활성화사업 5,800 0 5,800 100.00%

경쟁력있는 해양도시 건설 976,395 6,590 969,805 14716.31%

연안친수공간조성사업 700,000 0 700,000 100.00%

항만 이미지 제고사업 276,395 6,590 269,805 4094.16%

푸른 인천 앞바다 조성 9,384,141 10,114,516 △730,375 △7.22%

국 1,467,000

(15)

증감률 기 550,000

시 7,367,141

인천 앞바다 쓰레기 수거 8,030,500 8,742,500 △712,000 △8.14%

국 1,097,000 기 550,000 시 6,383,500

해양생태계 보전 관리 552,062 865,170 △313,108 △36.19%

국 370,000 시 182,062

인천 연안 수질환경 개선 801,579 506,846 294,733 58.15%

환경보호일반 9,833,030 8,933,044 899,986 10.07%

국 871,000 시 8,962,030

친환경 도시조성 5,285,600 4,878,045 407,555 8.35%

국 15,000

시 5,270,600

환경관리 역량 강화 1,640,400 1,625,445 14,955 0.92%

국 15,000

시 1,625,400

환경교류추진 및 기술개발 463,000 322,000 141,000 43.79%

환경개선부담금 및 배출부과금 지원 2,932,200 2,930,600 1,600 0.05%

생활환경관리 250,000 0 250,000 100.00%

산업단지 환경관리 2,081,016 2,276,936 △195,920 △8.60%

국 521,000 시 1,560,016

푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축 2,081,016 2,276,936 △195,920 △8.60%

국 521,000 시 1,560,016

도시환경 관리 2,466,414 1,778,063 688,351 38.71%

국 335,000 시 2,131,414

환경관리시스템 운영 1,434,505 1,131,478 303,027 26.78%

국 260,000 시 1,174,505

환경 안전성 조사 371,284 109,733 261,551 238.35%

환경 오염도 조사 660,625 536,852 123,773 23.06%

국 75,000

시 585,625

사회복지 1,156,497,439 1,069,299,096 87,198,343 8.15%

국 616,864,846 광 1,109,472 기 29,685,675 분 42,665,457 시 466,171,989

(16)

증감률

기초생활보장 273,223,536 276,105,526 △2,881,990 △1.04%

국 220,201,438

광 14,472

기 15,266,542 분 1,189,548 시 36,551,536

저소득층 생활보장 240,145,116 245,291,850 △5,146,734 △2.10%

국 219,475,970

분 98,417

시 20,570,729

저소득층 생활안정 197,546,164 207,750,497 △10,204,333 △4.91%

국 182,188,596 시 15,357,568

저소득층 자활지원 40,238,027 35,229,558 5,008,469 14.22%

국 36,298,506 시 3,939,521

저소득층 사회복귀 지원 2,360,925 2,311,795 49,130 2.13%

국 988,868

분 98,417

시 1,273,640

고품격 의료제공 33,078,420 30,813,676 2,264,744 7.35%

국 725,468

광 14,472

기 15,266,542 분 1,091,131 시 15,980,807

의료서비스 균등제공 12,742,344 11,057,505 1,684,839 15.24%

기 7,559,054 시 5,183,290

전염성질환 관리 1,613,595 1,723,731 △110,136 △6.39%

국 94,863

기 641,355 시 877,377

취약계층 의료지원 9,444,926 9,160,497 284,429 3.10%

국 630,605

광 14,472

기 5,266,428 시 3,533,421

정신보건 및 치매관리 9,277,555 8,871,943 405,612 4.57%

기 1,799,705 분 1,091,131 시 6,386,719

취약계층지원 116,085,515 104,151,730 11,933,785 11.46%

국 44,219,726 분 12,290,136 시 59,575,653

장애인 복지 증진 116,085,515 104,151,730 11,933,785 11.46%

국 44,219,726

(17)

증감률 분 12,290,136

시 59,575,653

저소득 장애인 생활안정 31,790,103 32,211,700 △421,597 △1.31%

국 20,444,134 시 11,345,969

장애인 재활지원 7,803,411 7,748,083 55,328 0.71%

국 4,519,544

분 57,264

시 3,226,603

장애인 복지시설 운영 44,469,070 42,404,663 2,064,407 4.87%

국 108,164 분 12,134,224 시 32,226,682

장애인 복지시설 기능보강 2,260,768 10,052,071 △7,791,303 △77.51%

국 987,884

분 23,000

시 1,249,884

장애인 사회참여 촉진 29,762,163 11,735,213 18,026,950 153.61%

국 18,160,000

분 75,648

시 11,526,515

보육ㆍ가족및여성 385,334,268 337,816,452 47,517,816 14.07%

국 177,196,368 광 561,000 기 10,409,432 분 7,471,300 시 189,696,168

양성평등 실현 8,075,821 7,263,895 811,926 11.18%

국 1,629,795 기 2,188,643 분 325,300 시 3,932,083

양성평등 여건조성 493,634 87,294 406,340 465.48%

분 25,000

시 468,634

여성능력개발 및 사회참여 지원 4,039,643 3,687,950 351,693 9.54%

국 945,193 기 745,000 분 300,300 시 2,049,150

취약여성 지원 3,542,544 3,488,651 53,893 1.54%

국 684,602 기 1,443,643 시 1,414,299

건강한 가족 육성 22,214,596 20,607,211 1,607,385 7.80%

국 2,668,869 기 8,220,789 분 1,690,857 시 9,634,081

(18)

증감률

가족프로그램 운영 63,000 70,000 △7,000 △10.00%

저소득가정 생활안정 13,156,501 12,631,481 525,020 4.16%

국 1,865,569 기 6,009,456 시 5,281,476

가정인프라 구축 5,290,044 4,781,218 508,826 10.64%

국 803,300 분 1,690,857 시 2,795,887

다문화가족 지원 3,705,051 3,124,512 580,539 18.58%

기 2,211,333 시 1,493,718

보육서비스 지원 302,760,104 247,175,983 55,584,121 22.49%

국 162,985,610 시 139,774,494

보육아동 및 시설 지원 293,619,311 239,739,821 53,879,490 22.47%

국 162,058,463 시 131,560,848

보육교직원 역량 강화 132,925 120,841 12,084 10.00%

국 77,153

시 55,772

보육인프라 구축 2,643,368 2,822,321 △178,953 △6.34%

국 333,829 시 2,309,539

보육시설 기능 보강 6,364,500 4,493,000 1,871,500 41.65%

국 516,165 시 5,848,335

아동복지·권익증진 48,078,468 57,253,710 △9,175,242 △16.03%

국 9,912,094 광 561,000 분 5,455,143 시 32,150,231

가정보호 3,565,024 2,797,209 767,815 27.45%

국 1,338,202

분 92,766

시 2,134,056

지역사회아동보호 25,540,709 22,211,132 3,329,577 14.99%

국 5,847,771 분 1,988,673 시 17,704,265

아동시설 보호 10,778,725 10,561,309 217,416 2.06%

국 176,121 분 3,162,024 시 7,440,580

아동안전·권리 보호 8,194,010 21,684,060 △13,490,050 △62.21%

국 2,550,000

(19)

증감률 광 561,000

분 211,680 시 4,871,330

여성인력 양성 824,586 2,054,369 △1,229,783 △59.86%

여성교육 운영 783,862 2,035,857 △1,251,995 △61.50%

여성취업 지원 40,724 18,512 22,212 119.99%

건강가정 보호·육성 160,975 147,857 13,118 8.87%

아동복지 지원 72,615 62,544 10,071 16.10%

가족복지 지원 88,360 85,313 3,047 3.57%

여성교육 특성화 926,905 746,008 180,897 24.25%

전문여성 육성 926,905 746,008 180,897 24.25%

전문여성인력양성 1,354,990 1,458,167 △103,177 △7.08%

서부여성회관 1,354,990 1,458,167 △103,177 △7.08%

재무활동(서부여성회관) 937,823 1,109,252 △171,429 △15.45%

내부거래지출 527,550 0 527,550 100.00%

보전지출 410,273 1,109,252 △698,979 △63.01%

노인ㆍ청소년 278,601,431 275,320,602 3,280,829 1.19%

국 142,211,585 기 2,117,701 분 15,151,401 시 119,120,744

건전한 청소년 육성 13,223,305 12,528,656 694,649 5.54%

국 602,723 기 2,117,701 분 166,425 시 10,336,456

청소년 문화육성 6,395,334 5,997,298 398,036 6.64%

기 585,710 시 5,809,624

청소년 보호지원 6,277,971 6,531,358 △253,387 △3.88%

국 602,723 기 1,531,991 분 166,425 시 3,976,832

청소년 시설확충 550,000 0 550,000 100.00%

시 550,000

맞춤형 노인복지 259,359,274 254,624,411 4,734,863 1.86%

국 141,608,862 분 14,984,976 시 102,765,436

노인생활 안정 169,793,165 159,823,189 9,969,976 6.24%

국 132,705,374

(20)

증감률 분 926,460

시 36,161,331

노인문화 정착 4,907,310 4,501,026 406,284 9.03%

분 75,236

시 4,832,074

노인일자리 창출 15,247,140 15,244,140 3,000 0.02%

국 7,036,095 분 102,984 시 8,108,061

노인복지시설 운영 57,846,631 57,457,053 389,578 0.68%

국 1,134,461 분 13,880,296 시 42,831,874

장사문화 개선 3,697,200 8,681,000 △4,983,800 △57.41%

노인복지시설 확충 2,165,864 3,740,603 △1,574,739 △42.10%

국 732,932 시 1,432,932

인천가족공원 운영 5,676,000 5,130,000 546,000 10.64%

노인복지지원 25,964 47,400 △21,436 △45.22%

재무활동(아동청소년과) 3,945,327 5,431,835 △1,486,508 △27.37%

보전지출 3,945,327 5,431,835 △1,486,508 △27.37%

재무활동(노인정책과) 2,073,525 2,735,700 △662,175 △24.20%

보전지출 2,073,525 2,735,700 △662,175 △24.20%

노동 32,277,146 16,765,844 15,511,302 92.52%

국 15,983,245 기 1,892,000 분 433,082 시 13,968,819

고용정책및취업지원 28,641,166 14,514,734 14,126,432 97.32%

국 15,913,245 기 1,892,000 분 433,082 시 10,402,839

지역실업해소 추진 15,555,646 12,621,294 2,934,352 23.25%

국 5,913,245 기 1,892,000 분 433,082 시 7,317,319

직업훈련 및 취업지원 13,085,520 1,893,440 11,192,080 591.10%

국 10,000,000 시 3,085,520

건전한 노사문화 정착 3,545,980 2,161,110 1,384,870 64.08%

국 70,000

시 3,475,980

(21)

증감률

노사안정사업 지원 3,545,980 2,161,110 1,384,870 64.08%

국 70,000

시 3,475,980

재무활동(일자리지원과) 90,000 90,000 0 0.00%

보전지출 90,000 90,000 0 0.00%

보훈 13,812,279 12,168,440 1,643,839 13.51%

보훈의식 고취 13,812,279 12,168,440 1,643,839 13.51%

국가유공자 예우 및 지원 12,921,440 11,386,940 1,534,500 13.48%

보훈단체 지원 575,500 575,500 0 0.00%

보훈시설 관리 315,339 206,000 109,339 53.08%

주택 25,975,647 17,564,719 8,410,928 47.89%

국 8,600,000 광 534,000 시 16,841,647

주거환경정비기반시설구축 5,801,000 11,400,000 △5,599,000 △49.11%

국 5,000,000 광 534,000 시 267,000

도시환경개선 801,000 11,400,000 △10,599,000 △92.97%

광 534,000 시 267,000

임대주택건설 5,000,000 0 5,000,000 100.00%

국 5,000,000

도시 및 주거환경정비 5,700 0 5,700 100.00%

도시 및 주거환경정비 추진 5,700 0 5,700 100.00%

친환경 주거문화 조성 17,618,947 1,882,900 15,736,047 835.73%

국 3,600,000

건축행정 건실화 121,785 127,000 △5,215 △4.11%

주거환경 개선 17,095,612 1,755,900 15,339,712 873.61%

국 3,600,000

주택정책 350,000 0 350,000 100.00%

공동주택 주거문화 활성화 및 환경 조성 51,550 0 51,550 100.00%

재무활동(주거환경정책관실) 2,550,000 0 2,550,000 100.00%

보전지출 2,550,000 0 2,550,000 100.00%

사회복지일반 31,187,617 29,405,783 1,781,834 6.06%

국 8,452,484 분 6,129,990 시 16,605,143

지역복지 기반확립 29,121,798 27,308,998 1,812,800 6.64%

국 8,111,737

(22)

증감률 분 6,129,990

시 14,880,071

일반 복지서비스 지원 19,984,832 20,072,011 △87,179 △0.43%

국 6,098,454 분 2,652,794 시 11,233,584

민간복지 협력 1,945,614 1,869,238 76,376 4.09%

지역복지 역량강화 6,024,550 4,580,000 1,444,550 31.54%

국 1,464,750 분 3,477,196 시 1,082,604

사회복지 인프라 확충 1,166,802 787,749 379,053 48.12%

국 548,533 시 618,269

자원봉사 활성화 2,065,819 2,096,785 △30,966 △1.48%

국 340,747 시 1,725,072

자원봉사센터 운영 1,506,710 1,449,522 57,188 3.95%

국 192,700 시 1,314,010

자원봉사 시민참여 확대 559,109 647,263 △88,154 △13.62%

국 148,047 시 411,062

보건 93,035,143 73,261,020 19,774,123 26.99%

국 6,113,675

광 45,694

기 12,165,215 시 74,710,559

보건의료 92,042,877 72,234,412 19,808,465 27.42%

국 5,793,203

광 17,872

기 12,165,215 시 74,066,587

의료기반 조성 21,094,882 15,633,348 5,461,534 34.94%

국 3,943,208 기 5,288,380 시 11,863,294

보건기능 활성화 13,692,146 12,219,331 1,472,815 12.05%

국 3,943,208 기 269,774 시 9,479,164

응급의료체계 구축 7,402,736 3,414,017 3,988,719 116.83%

기 5,018,606 시 2,384,130

저출산극복 20,820,800 13,149,052 7,671,748 58.34%

국 1,716,860 기 6,714,203

(23)

증감률 시 12,389,737

출산장려지원 20,820,800 13,149,052 7,671,748 58.34%

국 1,716,860 기 6,714,203 시 12,389,737

시민보건 강화 2,352,212 2,781,149 △428,937 △15.42%

국 133,135

광 17,872

기 162,632 시 2,038,573

법정 전염병 예방 557,198 1,245,448 △688,250 △55.26%

국 64,750

기 162,632 시 329,816

질병예방 256,680 97,734 158,946 162.63%

국 68,385

시 188,295

의약품 안전성 강화 274,001 180,936 93,065 51.44%

광 17,872

시 256,129

먹거리 안전성 강화 567,026 600,702 △33,676 △5.61%

연구원운영 697,307 656,329 40,978 6.24%

재무활동(보건정책과) 47,774,983 40,670,863 7,104,120 17.47%

내부거래지출 47,774,983 40,670,863 7,104,120 17.47%

식품의약안전 992,266 1,026,608 △34,342 △3.35%

국 320,472

광 27,822

시 643,972

위생관리 992,266 1,026,608 △34,342 △3.35%

국 320,472

광 27,822

시 643,972

식품위생관리 958,316 993,956 △35,640 △3.59%

국 320,472

광 27,822

시 610,022

공중위생관리 33,950 32,652 1,298 3.98%

농림해양수산 98,718,532 88,002,038 10,716,494 12.18%

국 35,791,540 광 23,681,755 기 1,989,565

분 93,891

시 37,161,781

농업ㆍ농촌 62,304,311 52,736,017 9,568,294 18.14%

국 28,570,887 광 11,002,000

(24)

증감률 기 1,539,565

분 93,891

시 21,097,968

복지농촌 구현 49,815,275 41,978,753 7,836,522 18.67%

국 26,286,337 광 10,621,000 기 115,766

분 93,891

시 12,698,281

양곡관리 및 운영 67,415 67,415 0 0.00%

국 17,415

지역특화 및 농식품산업 육성 3,337,045 1,768,897 1,568,148 88.65%

광 1,630,000 시 1,707,045

전문농업인 육성 및 복지 지원 1,159,337 867,625 291,712 33.62%

국 89,118

분 63,804

시 1,006,415

친환경농업육성 5,059,196 8,320,725 △3,261,529 △39.20%

국 2,497,000 시 2,562,196

농작물 경쟁력 기반조성 3,628,042 3,272,100 355,942 10.88%

국 1,065,361 시 2,562,681

농가 소득 보전 10,498,492 10,391,139 107,353 1.03%

국 10,284,043

기 55,766

시 158,683

농업재해 예방 15,212,600 9,161,000 6,051,600 66.06%

국 12,175,200 광 210,000 시 2,827,400

안정된 농업생산기반 정비 6,258,988 1,535,192 4,723,796 307.70%

국 143,800 광 5,073,000

기 60,000

분 30,087

시 952,101

농어촌 지역개발 4,594,160 6,594,660 △2,000,500 △30.34%

국 14,400

광 3,708,000 시 871,760

축산 경쟁력 강화 5,580,253 4,071,243 1,509,010 37.07%

국 949,705 기 1,423,799 시 3,206,749

가축방역 관리 766,170 1,317,988 △551,818 △41.87%

국 291,255

(25)

증감률 기 108,689

시 366,226

축산물 안전성 강화 265,420 183,000 82,420 45.04%

국 7,000

기 73,110

시 185,310

축산농가 경영안정 지원 3,962,463 2,467,555 1,494,908 60.58%

국 651,450 기 1,242,000 시 2,069,013

동물보호 관리 586,200 102,700 483,500 470.79%

가축방역사업 837,209 953,534 △116,325 △12.20%

국 220,017 시 617,192

가축방역사업 추진 618,138 608,852 9,286 1.53%

국 185,717 시 432,421

축산물 검사 및 지도 219,071 344,682 △125,611 △36.44%

국 34,300

시 184,771

농촌진흥사업 4,257,207 3,497,391 759,816 21.73%

국 1,114,828 광 381,000 시 2,761,379

농업기술 보급 1,612,386 1,619,255 △6,869 △0.42%

국 820,418 시 791,968

농업시험 연구 활동지원 480,700 993,904 △513,204 △51.64%

국 66,550

시 414,150

농촌지도기반조성 1,077,345 163,200 914,145 560.14%

농업전문 인력 양성 342,396 324,172 18,224 5.62%

국 204,400 시 137,996

농업전문 단체 육성 85,920 86,900 △980 △1.13%

농업경영기술 현장실용화 28,460 29,960 △1,500 △5.01%

국 23,460

시 5,000

지역농업특성화 630,000 270,000 360,000 133.33%

광 381,000 시 249,000

농축산물 공급 안정화 850,904 851,187 △283 △0.03%

농산물 유통시스템 운영 49,752 51,651 △1,899 △3.68%

시설물 보강 확충 199,600 222,000 △22,400 △10.09%

(26)

증감률

시설물 관리 601,552 577,536 24,016 4.16%

효율적 도매시장 운영 963,463 1,383,909 △420,446 △30.38%

농산물유통시스템 운영 46,899 146,979 △100,080 △68.09%

시설물 유지관리 614,564 586,930 27,634 4.71%

시설물 보강 302,000 650,000 △348,000 △53.54%

임업ㆍ산촌 11,283,359 15,502,529 △4,219,170 △27.22%

국 5,404,003 광 1,767,755 기 450,000 시 3,661,601

산림휴양공간및 산림자원가꾸기 9,856,692 14,142,686 △4,285,994 △30.31%

국 5,404,003 광 1,767,755 기 450,000 시 2,234,934

산림재해예방복구 4,027,942 2,662,728 1,365,214 51.27%

국 2,330,934 광 799,755 시 897,253

산림자원 보호육성 3,945,565 3,878,375 67,190 1.73%

국 3,043,449 시 902,116

산촌개발및 휴양공간 조성 1,883,185 7,601,583 △5,718,398 △75.23%

국 29,620

광 968,000 기 450,000 시 435,565

도시 녹화 추진 1,421,667 1,355,343 66,324 4.89%

양질의 양묘생산·공급 1,421,667 1,355,343 66,324 4.89%

원활한 행정수행 지원 5,000 4,500 500 11.11%

청사 근무환경 조성 5,000 4,500 500 11.11%

해양수산ㆍ어촌 25,130,862 19,763,492 5,367,370 27.16%

국 1,816,650 광 10,912,000 시 12,402,212

수산자원 관리 10,871,746 6,751,260 4,120,486 61.03%

국 697,000 광 7,300,000 시 2,874,746

수산자원 증식 10,285,580 5,625,010 4,660,570 82.85%

국 485,000 광 7,000,000 시 2,800,580

연안어장 환경개선 586,166 1,126,250 △540,084 △47.95%

(27)

증감률 국 212,000

광 300,000

시 74,166

어업경쟁력 강화 12,160,005 10,626,476 1,533,529 14.43%

국 915,600 광 3,590,000 시 7,654,405

어업 인프라 구축 6,942,669 6,507,160 435,509 6.69%

국 285,600 광 3,340,000 시 3,317,069

어업인 육성시책 추진 2,820,271 2,711,616 108,655 4.01%

국 125,000

수산 유통산업 활성화 2,377,565 1,407,700 969,865 68.90%

국 492,000 광 250,000 시 1,635,565

천일염산업육성 19,500 0 19,500 100.00%

국 13,000

시 6,500

수산자원증강 및 경쟁력 확보 1,730,852 2,009,521 △278,669 △13.87%

유용 수산생물 자원 조성 348,590 361,005 △12,415 △3.44%

어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 218,950 132,870 86,080 64.79%

연안해양생태계보존연구 156,764 85,772 70,992 82.77%

자연체험학습시설운영 251,773 41,513 210,260 506.49%

연구시설 보강(확충) 50,000 638,000 △588,000 △92.16%

연구시설 장비 유지 보수(관리) 704,775 750,361 △45,586 △6.08%

수산기술보급 및 인력육성 368,259 376,235 △7,976 △2.12%

국 204,050

광 22,000

시 142,209

수산기술 개발보급 및 수산생물 방역 118,709 121,245 △2,536 △2.09%

국 30,000

광 22,000

시 66,709

수산 전문인력 육성 94,550 102,763 △8,213 △7.99%

국 56,050

자율관리어업 육성 및 수산어업 지원 155,000 152,227 2,773 1.82%

국 118,000

시 37,000

산업ㆍ중소기업 85,765,833 83,265,532 2,500,301 3.00%

국 5,970,916 광 8,318,000 시 71,476,917

(28)

증감률

무역및투자유치 4,528,900 660,706 3,868,194 585.46%

선진미래 투자도시 조성 188,000 416,926 △228,926 △54.91%

지역발전역량 강화 188,000 416,926 △228,926 △54.91%

투자유치 활성화 186,900 243,780 △56,880 △23.33%

투자유치 활성화 186,900 243,780 △56,880 △23.33%

금융분야 투자유치 지원 4,154,000 0 4,154,000 100.00%

금융분야 투자유치 지원 4,154,000 0 4,154,000 100.00%

산업진흥ㆍ고도화 48,890,463 39,066,026 9,824,437 25.15%

광 1,600,000 시 47,290,463

중소기업 성장기반 확충 38,874,163 37,047,436 1,826,727 4.93%

광 1,600,000 시 37,274,163

중소기업 육성시책 추진 33,318,400 32,789,700 528,700 1.61%

중소기업 해외마케팅 지원 2,625,200 2,450,200 175,000 7.14%

광 800,000 시 1,825,200

산업디자인 육성 및 지원 2,405,003 1,418,672 986,331 69.52%

광 800,000 시 1,605,003

FTA 대책추진 205,560 97,864 107,696 110.05%

지식서비스산업육성 300,000 291,000 9,000 3.09%

벤처촉진지구 지원 20,000 0 20,000 100.00%

재무활동(중소기업지원과) 4,387,650 1,393,500 2,994,150 214.87%

보전지출 4,387,650 1,393,500 2,994,150 214.87%

산업직접기반역량강화 628,650 625,090 3,560 0.57%

산업경쟁력 강화 기반조성 628,650 625,090 3,560 0.57%

재무활동(산업기반과) 5,000,000 0 5,000,000 100.00%

내부거래지출 5,000,000 0 5,000,000 100.00%

에너지및자원개발 10,638,756 8,127,176 2,511,580 30.90%

국 5,946,241 시 4,692,515

에너지이용합리화 도모 5,482,756 6,781,163 △1,298,407 △19.15%

국 2,859,241 시 2,623,515

에너지 저소비형 사회구축· 관리 236,800 173,680 63,120 36.34%

국 70,000

시 166,800

지역에너지 보급 1,661,000 2,870,278 △1,209,278 △42.13%

(29)

증감률 국 1,048,000

시 613,000

신재생에너지 보급 3,265,905 3,142,205 123,700 3.94%

국 1,622,000 시 1,643,905

에너지공급 안정화 추진 319,051 595,000 △275,949 △46.38%

국 119,241 시 199,810

재무활동(신성장동력과) 5,156,000 1,346,013 3,809,987 283.06%

국 3,087,000 시 2,069,000

내부거래지출 5,156,000 1,346,013 3,809,987 283.06%

국 3,087,000 시 2,069,000

산업ㆍ중소기업일반 21,707,714 35,411,624 △13,703,910 △38.70%

국 24,675

광 6,718,000 시 14,965,039

경제수도 인천 업무의 기획과 조정 3,828,300 5,607,200 △1,778,900 △31.73%

경제수도 인천구현 3,553,300 5,435,200 △1,881,900 △34.62%

경제수도 전략강화 100,000 0 100,000 100.00%

도시간 협력강화 175,000 172,000 3,000 1.74%

지역경제안정 및 활력화 11,955,794 22,550,984 △10,595,190 △46.98%

국 24,675

광 5,500,000 시 6,431,119

재래시장 및 중소유통업 활성화 9,270,727 11,224,536 △1,953,809 △17.41%

광 5,500,000 시 3,770,727

물가관리 및 소비자보호 316,567 305,338 11,229 3.68%

국 24,675

시 291,892

지역산업 육성 2,368,500 11,021,110 △8,652,610 △78.51%

정보산업 육성 5,923,620 7,253,440 △1,329,820 △18.33%

광 1,218,000 시 4,705,620

정보산업 육성 5,923,620 7,253,440 △1,329,820 △18.33%

광 1,218,000 시 4,705,620

수송및교통 804,573,338 662,934,124 141,639,214 21.37%

국 12,493,000 광 26,171,000 분 6,960,823 시 758,948,515

(30)

증감률

도로 211,901,223 250,736,207 △38,834,984 △15.49%

국 4,062,000 광 26,171,000 시 181,668,223

도로망 확충 91,852,000 123,239,000 △31,387,000 △25.47%

국 2,000,000 광 24,971,000 시 64,881,000

광역도로건설 13,260,000 10,700,000 2,560,000 23.93%

광 3,500,000 시 9,760,000

국가지원 지방도 건설 23,701,000 64,562,000 △40,861,000 △63.29%

광 17,871,000 시 5,830,000

지방도 및 기타도로 건설 17,219,000 23,700,000 △6,481,000 △27.35%

광 3,600,000

인천북항 배후도로 건설 6,890,000 8,975,000 △2,085,000 △23.23%

검단산업단지 배후도로건설 21,782,000 5,000,000 16,782,000 335.64%

주한미군 공여구역주변지역 지원사업 9,000,000 8,602,000 398,000 4.63%

국 2,000,000 시 7,000,000

도로 정비 및 관리 46,197,960 45,753,259 444,701 0.97%

국 2,062,000 광 1,200,000 시 42,935,960

자전거 인프라 구축 4,124,000 3,211,000 913,000 28.43%

국 2,062,000 시 2,062,000

가로등 정비 3,377,000 3,427,000 △50,000 △1.46%

안전한 도로환경 조성 18,406,260 14,046,762 4,359,498 31.04%

광 1,200,000 시 17,206,260

도로 계획 및 관리 지원 20,290,700 25,068,497 △4,777,797 △19.06%

쾌적한 도로시설 관리 10,709,078 9,877,370 831,708 8.42%

도로개설 및 지장물 처리 501,800 1,065,960 △564,160 △52.93%

토지보상 효율화 1,013,500 1,012,780 720 0.07%

도로시설물 정비 1,670,744 797,958 872,786 109.38%

본부 관리운영 403,024 466,284 △63,260 △13.57%

교량유지보수 7,120,010 6,534,388 585,622 8.96%

재무활동(도로과) 62,931,796 71,004,157 △8,072,361 △11.37%

내부거래지출 9,637,249 6,749,667 2,887,582 42.78%

(31)

증감률

보전지출 53,294,547 64,254,490 △10,959,943 △17.06%

재무활동(종합건설본부) 210,389 862,421 △652,032 △75.60%

내부거래지출 210,389 862,421 △652,032 △75.60%

대중교통ㆍ물류등기타 592,672,115 412,197,917 180,474,198 43.78%

국 8,431,000 분 6,960,823 시 577,280,292

시민편의 교통행정 구현 18,761,230 23,543,652 △4,782,422 △20.31%

국 2,000,000 시 16,761,230

실시간 교통정보 제공 10,000,000 6,993,480 3,006,520 42.99%

국 2,000,000 시 8,000,000

교통안전시설 관리 5,790,000 4,985,000 805,000 16.15%

수도권 연계 교통사업 추진 154,674 3,154,674 △3,000,000 △95.10%

도시교통개선 2,714,056 5,513,356 △2,799,300 △50.77%

메트로 운영지원 102,500 2,881,500 △2,779,000 △96.44%

대중교통사업 효율화 53,590,017 28,010,078 25,579,939 91.32%

국 3,931,000 시 49,659,017

버스운송사업 지원 269,773 29,880 239,893 802.85%

택시운송사업지원 40,458,244 19,380,198 21,078,046 108.76%

신교통사업지원 5,000,000 4,900,000 100,000 2.04%

철도운영지원 7,862,000 3,700,000 4,162,000 112.49%

국 3,931,000 시 3,931,000

시내버스 준공영제 운영 31,011,100 25,513,140 5,497,960 21.55%

버스운송사업 개선 31,011,100 25,513,140 5,497,960 21.55%

버스정책사업 효율화 67,573,025 28,291,549 39,281,476 138.85%

국 2,500,000 분 6,960,823 시 58,112,202

버스운행사업지원 67,573,025 28,291,549 39,281,476 138.85%

국 2,500,000 분 6,960,823 시 58,112,202

선진교통문화정착 2,700 2,700 0 0.00%

불법주정차단속 2,700 2,700 0 0.00%

항만공항 물류기반 구축 112,812,256 71,247,008 41,565,248 58.34%

물류활성화 기반조성 112,056,256 70,928,940 41,127,316 57.98%

(32)

증감률

물류시스템 구축 500,000 0 500,000 100.00%

배후물류단지 구축 256,000 318,068 △62,068 △19.51%

재무활동(교통기획과) 25,228,707 38,619,802 △13,391,095 △34.67%

내부거래지출 25,210,586 36,151,402 △10,940,816 △30.26%

보전지출 18,121 2,468,400 △2,450,279 △99.27%

재무활동(대중교통과) 277,637,480 188,306,362 89,331,118 47.44%

내부거래지출 277,637,480 188,306,362 89,331,118 47.44%

재무활동(버스정책과) 3,277,000 3,172,156 104,844 3.31%

내부거래지출 3,277,000 3,172,156 104,844 3.31%

재무활동(교통관리과) 2,778,600 5,491,470 △2,712,870 △49.40%

내부거래지출 2,603,100 5,257,470 △2,654,370 △50.49%

보전지출 175,500 234,000 △58,500 △25.00%

국토및지역개발 206,266,209 241,156,976 △34,890,767 △14.47%

국 24,088,185 광 51,200,500 시 130,977,524

수자원 21,469,559 20,010,636 1,458,923 7.29%

국 9,677,636 시 11,791,923

하천 정비 18,673,409 16,428,982 2,244,427 13.66%

국 9,677,636 시 8,995,773

깨끗하고 맑은 물 관리 18,673,409 16,428,982 2,244,427 13.66%

국 9,677,636 시 8,995,773

재무활동(수질보전하천과) 2,796,150 3,581,654 △785,504 △21.93%

보전지출 2,796,150 3,581,654 △785,504 △21.93%

지역및도시 184,796,650 221,146,340 △36,349,690 △16.44%

국 14,410,549 광 51,200,500 시 119,185,601

명품도시 지향 도시경관 형성 2,342,275 4,102,750 △1,760,475 △42.91%

국 300,000 광 400,000 시 1,642,275

도시경관 형성사업 추진체계 구축 20,275 31,500 △11,225 △35.63%

옥외광고물 관리 47,000 344,500 △297,500 △86.36%

도시경관 조성 2,050,000 2,236,750 △186,750 △8.35%

국 300,000 광 400,000

(33)

증감률 시 1,350,000

공공디자인 조성 225,000 790,000 △565,000 △71.52%

건설기획관리 2,661,361 1,161,636 1,499,725 129.10%

공유재산(도로)의 관리 2,061,000 482,410 1,578,590 327.23%

지역건설산업 활성화 추진 46,700 52,842 △6,142 △11.62%

건설기술심의 553,661 626,384 △72,723 △11.61%

미래지향적 도시계획 추진 4,351,676 4,765,040 △413,364 △8.67%

광 2,535,500

도시계획 수립 관리 1,816,176 2,152,040 △335,864 △15.61%

개발제한구역 관리 2,535,500 2,613,000 △77,500 △2.97%

광 2,535,500

입체적인 도시개발 추진 27,818,170 25,067,984 2,750,186 10.97%

광 6,000,000 시 21,818,170

국제수준의 입체복합도시 조성 27,818,170 25,067,984 2,750,186 10.97%

광 6,000,000 시 21,818,170

살기좋은 도시환경 조성 21,900 16,173 5,727 35.41%

개발계획업무 지원 21,900 16,173 5,727 35.41%

도시주거지재생사업 1,360,000 0 1,360,000 100.00%

국 800,000 시 560,000

도시활력증진지역개발사업 1,360,000 0 1,360,000 100.00%

국 800,000 시 560,000

구도심 재생사업 추진 1,448,640 3,031,788 △1,583,148 △52.22%

국 1,400,000

시 48,640

도시재생사업 추진 1,448,640 3,031,788 △1,583,148 △52.22%

국 1,400,000

시 48,640

선진지적행정구현 2,105,870 662,902 1,442,968 217.67%

국 172,549

광 99,000

시 1,834,321

토지행정역량강화 161,598 36,402 125,196 343.93%

국 104,138

토지행정서비스고도화 9,000 9,000 0 0.00%

공간영상정보 자료구축 및 운영 1,657,138 366,800 1,290,338 351.78%

새주소 사업 179,134 233,700 △54,566 △23.35%

국 68,411

(34)

증감률 시 110,723

개발제한구역 관리 등 99,000 17,000 82,000 482.35%

광 99,000

녹지조경사업 15,436,670 22,771,560 △7,334,890 △32.21%

국 120,000 광 4,009,000 시 11,307,670

도시녹화사업 6,250,900 1,562,200 4,688,700 300.13%

국 120,000 광 2,509,000 시 3,621,900

도시공원·녹지 조성 9,185,770 21,209,360 △12,023,590 △56.69%

광 1,500,000 시 7,685,770

특수지역 개발및 지원 7,974,292 7,550,592 423,700 5.61%

국 1,704,000 시 6,270,292

도서지역 교통편의 증진 7,974,292 7,550,592 423,700 5.61%

국 1,704,000 시 6,270,292

낙후지역 개발 및 지원 55,295,800 46,972,500 8,323,300 17.72%

국 9,914,000 광 38,157,000 시 7,224,800

도서개발 및 접경지역 지원 42,994,800 43,872,500 △877,700 △2.00%

광 38,157,000 시 4,837,800

특수지역개발 시책사업 800,000 3,100,000 △2,300,000 △74.19%

서해5도서종합발전지원사업(주민생활지원) 11,501,000 0 11,501,000 100.00%

국 9,914,000 시 1,587,000

U-City 도시구축 1,000,000 0 1,000,000 100.00%

U-City 모델 발굴 1,000,000 0 1,000,000 100.00%

인천대공원관리 3,803,793 4,197,409 △393,616 △9.38%

인천대공원 운영 3,803,793 4,197,409 △393,616 △9.38%

동부권역공원관리 4,101,897 4,215,913 △114,016 △2.70%

동부권역공원운영 4,101,897 4,215,913 △114,016 △2.70%

서부공원운영관리 3,345,998 2,381,768 964,230 40.48%

월미공원운영 2,495,310 1,589,999 905,311 56.94%

서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등) 367,560 328,766 38,794 11.80%

한국이민사박물관 운영 483,128 463,003 20,125 4.35%

(35)

증감률

재무활동(도시디자인추진단) 641,138 1,144,905 △503,767 △44.00%

내부거래지출 573,638 1,054,905 △481,267 △45.62%

보전지출 67,500 90,000 △22,500 △25.00%

재무활동(도시계획과) 280,000 0 280,000 100.00%

내부거래지출 280,000 0 280,000 100.00%

재무활동(지역개발과) 8,858,237 5,473,780 3,384,457 61.83%

보전지출 8,858,237 5,473,780 3,384,457 61.83%

재무활동(도시재생과) 5,550,989 0 5,550,989 100.00%

보전지출 5,550,989 0 5,550,989 100.00%

재무활동(공원녹지과) 34,185,444 46,622,554 △12,437,110 △26.68%

내부거래지출 13,154,508 23,917,855 △10,763,347 △45.00%

보전지출 21,030,936 22,704,699 △1,673,763 △7.37%

재무활동(항만공항시설과) 1,125,000 756,000 369,000 48.81%

보전지출 1,125,000 756,000 369,000 48.81%

재무활동(도서발전지원과) 1,087,500 1,325,000 △237,500 △17.92%

보전지출 1,087,500 1,325,000 △237,500 △17.92%

과학기술 12,741,200 20,900,869 △8,159,669 △39.04%

과학기술일반 12,741,200 20,900,869 △8,159,669 △39.04%

지식기반서비스산업진흥 25,000 172,000 △147,000 △85.47%

중소기업인프라조성 25,000 172,000 △147,000 △85.47%

중소기업지식재산및기술진흥 3,610,742 2,723,880 886,862 32.56%

중소기업 기술지원 3,610,742 2,723,880 886,862 32.56%

지방과학기술진흥 7,238,592 15,450,392 △8,211,800 △53.15%

과학기술 육성 지원 448,592 428,592 20,000 4.67%

첨단산업 육성 지원 2,460,000 590,000 1,870,000 316.95%

지식정보산업 육성 4,330,000 14,431,800 △10,101,800 △70.00%

재무활동(신성장동력과) 1,866,866 2,554,597 △687,731 △26.92%

보전지출 1,866,866 2,554,597 △687,731 △26.92%

예비비 54,637,725 52,556,503 2,081,222 3.96%

예비비 54,637,725 52,556,503 2,081,222 3.96%

예비비 54,637,725 52,556,503 2,081,222 3.96%

예비비(예산담당관실) 54,637,725 52,556,503 2,081,222 3.96%

(36)

증감률

기타 308,837,117 265,596,286 43,240,831 16.28%

국 40,495

광 981,591

기 10,800

시 307,804,231

기타 308,837,117 265,596,286 43,240,831 16.28%

국 40,495

광 981,591

기 10,800

시 307,804,231

행정운영경비 5,830,957 5,174,473 656,484 12.69%

인력운영비(의회사무처) 5,500,780 4,985,551 515,229 10.33%

기본경비(의회사무처) 330,177 188,922 141,255 74.77%

행정운영경비 617,329 591,197 26,132 4.42%

인력운영비(대변인실) 529,183 507,311 21,872 4.31%

기본경비(대변인실) 88,146 83,886 4,260 5.08%

행정운영경비 158,508 147,456 11,052 7.50%

인력운영비(감사관실) 86,760 76,800 9,960 12.97%

기본경비(감사관실) 71,748 70,656 1,092 1.55%

행정운영경비 736,750 626,071 110,679 17.68%

인력운영비(국제협력관실) 647,719 534,697 113,022 21.14%

기본경비(국제협력관실) 89,031 91,374 △2,343 △2.56%

행정운영경비 579,569 317,646 261,923 82.46%

인력운영비(도시디자인추진단) 514,457 259,398 255,059 98.33%

기본경비(도시디자인추진단) 65,112 58,248 6,864 11.78%

행정운영경비 877,196 751,957 125,239 16.66%

인력운영비(정책기획관실) 684,577 571,649 112,928 19.75%

기본경비(정책기획관실) 192,619 180,308 12,311 6.83%

행정운영경비 16,458 0 16,458 100.00%

기본경비(광역기획담당관실) 16,458 0 16,458 100.00%

행정운영경비 41,821 48,106 △6,285 △13.06%

기본경비(교육지원담당관실) 41,821 48,106 △6,285 △13.06%

행정운영경비 73,671,212 61,576,448 12,094,764 19.64%

국 25,293

광 200,969 시 73,444,950

인력운영비(예산담당관실) 73,138,653 60,972,552 12,166,101 19.95%

(37)

증감률

국 25,293

광 200,969 시 72,912,391

기본경비(예산담당관실) 92,559 58,896 33,663 57.16%

공통운영기본경비(예산담당관실) 440,000 545,000 △105,000 △19.27%

행정운영경비 49,516 47,920 1,596 3.33%

기본경비(평가조정담당관실) 49,516 47,920 1,596 3.33%

행정운영경비 33,152 32,732 420 1.28%

기본경비(법무담당관실) 33,152 32,732 420 1.28%

행정운영경비 60,359 62,812 △2,453 △3.91%

기본경비(정보화통계담당관실) 60,359 62,812 △2,453 △3.91%

행정운영경비 683,973 661,127 22,846 3.46%

인력운영비(경제수도정책관실) 470,278 466,829 3,449 0.74%

기본경비(경제수도정책관실) 213,695 194,298 19,397 9.98%

행정운영경비 23,785 24,579 △794 △3.23%

기본경비(투자유치담당관실) 23,785 24,579 △794 △3.23%

행정운영경비 25,522 29,204 △3,682 △12.61%

기본경비(중소기업지원과) 25,522 29,204 △3,682 △12.61%

행정운영경비(산업기반과) 43,479 0 43,479 100.00%

기본경비 43,479 0 43,479 100.00%

행정운영경비 26,863 25,952 911 3.51%

기본경비(일자리창출과) 26,863 25,952 911 3.51%

행정운영경비 35,880 41,681 △5,801 △13.92%

기본경비(신성장동력과) 35,880 41,681 △5,801 △13.92%

행정운영경비 44,068 45,594 △1,526 △3.35%

기본경비(농축산유통과) 44,068 45,594 △1,526 △3.35%

행정운영경비 54,810,566 47,721,284 7,089,282 14.86%

인력운영비(총무과) 53,815,293 46,733,102 7,082,191 15.15%

기본경비(총무과) 995,273 988,182 7,091 0.72%

행정운영경비 63,392 71,846 △8,454 △11.77%

기본경비(자치행정과) 63,392 71,846 △8,454 △11.77%

행정운영경비 43,390 39,051 4,339 11.11%

기본경비(시민봉사과) 43,390 39,051 4,339 11.11%

행정운영경비 130,383 192,983 △62,600 △32.44%

(38)

증감률

기본경비(세정과) 130,383 192,983 △62,600 △32.44%

행정운영경비 41,588 61,748 △20,160 △32.65%

기본경비(회계과) 41,588 61,748 △20,160 △32.65%

행정운영경비(재산관리과) 41,647 0 41,647 100.00%

기본경비 41,647 0 41,647 100.00%

행정운영경비 104,580 100,916 3,664 3.63%

기본경비(특별사법경찰과) 104,580 100,916 3,664 3.63%

행정운영경비 353,621 374,765 △21,144 △5.64%

인력운영비(사회복지봉사과) 223,279 237,023 △13,744 △5.80%

기본경비(사회복지봉사과) 130,342 137,742 △7,400 △5.37%

행정운영경비 29,290 26,949 2,341 8.69%

기본경비(장애인복지과) 29,290 26,949 2,341 8.69%

행정운영경비 53,842 59,181 △5,339 △9.02%

기 10,800

인력운영비(보건정책과) 10,800 19,200 △8,400 △43.75%

기 10,800

기본경비(보건정책과) 43,042 39,981 3,061 7.66%

행정운영경비 37,107 35,154 1,953 5.56%

기본경비(위생정책과) 37,107 35,154 1,953 5.56%

행정운영경비 363,320 365,305 △1,985 △0.54%

국 9,600

시 353,720

인력운영비(여성정책과) 233,257 232,505 752 0.32%

국 9,600

시 223,657

기본경비(여성정책과) 130,063 132,800 △2,737 △2.06%

행정운영경비 36,136 33,246 2,890 8.69%

기본경비(아동청소년과) 36,136 33,246 2,890 8.69%

행정운영경비 33,743 32,391 1,352 4.17%

기본경비(노인정책과) 33,743 32,391 1,352 4.17%

행정운영경비 772,676 832,329 △59,653 △7.17%

인력운영비(교통기획과) 567,496 636,327 △68,831 △10.82%

기본경비(교통기획과) 205,180 196,002 9,178 4.68%

행정운영경비 35,667 37,435 △1,768 △4.72%

기본경비(대중교통과) 35,667 37,435 △1,768 △4.72%

(39)

증감률

행정운영경비 36,930 35,780 1,150 3.21%

기본경비(버스정책과) 36,930 35,780 1,150 3.21%

행정운영경비 27,602 29,151 △1,549 △5.31%

기본경비(교통관리과) 27,602 29,151 △1,549 △5.31%

행정운영경비 60,996 54,522 6,474 11.87%

기본경비(건설심사과) 60,996 54,522 6,474 11.87%

행정운영경비 52,200 50,246 1,954 3.89%

기본경비(도로과) 52,200 50,246 1,954 3.89%

행정운영경비 463,489 488,635 △25,146 △5.15%

인력운영비(문화예술과) 334,171 365,215 △31,044 △8.50%

기본경비(문화예술과) 129,318 123,420 5,898 4.78%

행정운영경비 30,620 26,140 4,480 17.14%

기본경비(문화재과) 30,620 26,140 4,480 17.14%

행정운영경비 41,860 43,280 △1,420 △3.28%

기본경비(관광진흥과) 41,860 43,280 △1,420 △3.28%

행정운영경비 35,970 35,650 320 0.90%

기본경비(체육진흥과) 35,970 35,650 320 0.90%

행정운영경비 764,861 828,845 △63,984 △7.72%

인력운영비(도시계획과) 580,244 653,406 △73,162 △11.20%

기본경비(도시계획과) 184,617 175,439 9,178 5.23%

행정운영경비 36,707 37,998 △1,291 △3.40%

기본경비(지역개발과) 36,707 37,998 △1,291 △3.40%

행정운영경비 42,148 36,365 5,783 15.90%

기본경비(개발계획과) 42,148 36,365 5,783 15.90%

행정운영경비 25,395 0 25,395 100.00%

기본경비(주거환경정책관실) 25,395 0 25,395 100.00%

행정운영경비 28,659 30,789 △2,130 △6.92%

기본경비(도시재생과) 28,659 30,789 △2,130 △6.92%

행정운영경비 31,479 37,440 △5,961 △15.92%

기본경비(건축계획과) 31,479 37,440 △5,961 △15.92%

행정운영경비 55,200 41,172 14,028 34.07%

인력운영비(토지정보과) 4,200 0 4,200 100.00%

(40)

증감률

기본경비(토지정보과) 51,000 41,172 9,828 23.87%

행정운영경비 472,326 467,255 5,071 1.09%

인력운영비(환경정책과) 289,826 286,955 2,871 1.00%

기본경비(환경정책과) 182,500 180,300 2,200 1.22%

행정운영경비 47,736 39,183 8,553 21.83%

기본경비(대기보전과) 47,736 39,183 8,553 21.83%

행정운영경비 33,835 31,745 2,090 6.58%

기본경비(청소과) 33,835 31,745 2,090 6.58%

행정운영경비 31,812 42,948 △11,136 △25.93%

기본경비(수질보전하천과) 31,812 42,948 △11,136 △25.93%

행정운영경비 37,306 38,628 △1,322 △3.42%

기본경비(공원녹지과) 37,306 38,628 △1,322 △3.42%

행정운영경비 365,172 314,692 50,480 16.04%

인력운영비(해양항공정책과) 256,425 225,037 31,388 13.95%

기본경비(해양항공정책과) 108,747 89,655 19,092 21.29%

행정운영경비 24,323 17,325 6,998 40.39%

기본경비(항만공항시설과) 24,323 17,325 6,998 40.39%

행정운영경비 63,125 62,914 211 0.34%

인력운영비(수산과) 15,007 11,574 3,433 29.66%

기본경비(수산과) 48,118 51,340 △3,222 △6.28%

행정운영경비 26,712 7,821 18,891 241.54%

기본경비(도서발전지원과) 26,712 7,821 18,891 241.54%

행정운영경비 17,392,900 12,761,631 4,631,269 36.29%

국 5,602

시 17,387,298

인력운영비(소방행정과) 16,770,225 12,214,870 4,555,355 37.29%

국 4,652

시 16,765,573

기본경비(소방행정과) 622,675 546,761 75,914 13.88%

국 950

시 621,725

행정운영경비 28,724 30,356 △1,632 △5.38%

기본경비(예방안전과) 28,724 30,356 △1,632 △5.38%

행정운영경비 22,463 37,447 △14,984 △40.01%

기본경비(대응정책과) 22,463 37,447 △14,984 △40.01%

참조