분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률
세 출 예 산 서
2012년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체 (단위:천원)
총 계 35,577,324 29,161,527 6,415,797 22.00%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 29,688,934 23,251,332 6,437,602
정책사업 31,693,382 25,335,148 6,358,234 25.10%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 25,804,992 19,424,953 6,380,039
재무활동 3,258,263 3,193,700 64,563 2.02%
행정운영경비 625,679 632,679 △7,000 △1.11%
수송및교통 34,951,645 28,528,848 6,422,797 22.51%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 29,063,255 22,618,653 6,444,602
대중교통ㆍ물류등기타 34,951,645 28,528,848 6,422,797 22.51%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 29,063,255 22,618,653 6,444,602
시민편의 교통행정 구현 19,803,876 13,769,526 6,034,350 43.82%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
시 14,996,876 8,962,526 6,034,350
도시교통사업 운영(도시교통사업특별회계) 19,803,876 13,769,526 6,034,350 43.82%
국 23,000 23,000 0
광 4,784,000 4,784,000 0
시 14,996,876 8,962,526 6,034,350
대중교통사업 효율화 100,800 1,000 99,800 9980.00%
택시운송사업지원(도시교통사업특별회계) 100,000 0 100,000 100.00%
버스운송사업지원(도시교통사업특별회계) 800 1,000 △200 △20.00%
버스정책사업 효율화 4,758,639 5,710,674 △952,035 △16.67%
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 3,677,249 4,607,479 △930,230
버스운행사업지원(도시교통사업특별회계) 4,736,213 5,686,033 △949,820 △16.70%
분 1,081,390 1,103,195 △21,805 시 3,654,823 4,582,838 △928,015
버스운행질서확립(도시교통사업특별회계) 22,426 24,641 △2,215 △8.99%
선진교통문화정착 7,030,067 5,853,948 1,176,119 20.09%
주차질서확립(도시교통사업특별회계) 544,925 553,353 △8,428 △1.52%
공영주차장 확충(도시교통사업특별회계) 2,049,100 427,000 1,622,100 379.88%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감 증감률 (단위:천원)
공영주차장 관리(도시교통사업특별회계) 3,176,042 3,473,595 △297,553 △8.57%
운수사업체종사원 자질 향상(도시교통사업특별 회계)
1,260,000 1,400,000 △140,000 △10.00%
재무활동(교통기획과) 155,163 90,600 64,563 71.26%
보전지출(도시교통사업특별회계) 155,163 90,600 64,563 71.26%
재무활동(교통관리과) 3,103,100 3,103,100 0 0.00%
보전지출(도시교통사업특별회계) 3,103,100 3,103,100 0 0.00%
기타 625,679 632,679 △7,000 △1.11%
기타 625,679 632,679 △7,000 △1.11%
행정운영경비 6,156 7,695 △1,539 △20.00%
기본경비(도시교통사업특별회계) 6,156 7,695 △1,539 △20.00%
행정운영경비 619,523 624,984 △5,461 △0.87%
인력운영비(도시교통사업특별회계) 99,000 99,000 0 0.00%
기본경비(도시교통사업특별회계) 520,523 525,984 △5,461 △1.04%