분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감
증감률
2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)
총 계 4,131,117,834 3,998,677,560 132,440,274 3.31%
국 652,421,046 광 136,341,235 기 34,080,403 분 59,668,562 시 3,248,606,588
정책사업 3,399,069,421 3,350,918,141 48,151,280 1.44%
국 650,549,598 광 136,135,081 기 34,065,403 분 59,668,562 시 2,518,650,777
재무활동 457,828,383 382,015,059 75,813,324 19.85%
국 931,000
시 456,897,383
행정운영경비 274,220,030 265,744,360 8,475,670 3.19%
국 940,448
광 206,154
기 15,000
시 273,058,428
일반공공행정 728,619,842 673,834,835 54,785,007 8.13%
국 2,465,903 시 726,153,939
입법및선거관리 18,549,583 5,319,329 13,230,254 248.72%
신뢰받는 의정 수행 5,562,354 4,504,750 1,057,604 23.48%
성숙한 의정활동 수행 3,393,920 3,345,196 48,724 1.46%
열린의회 홍보 내실화 340,612 290,754 49,858 17.15%
의회청사 유지관리 1,827,822 868,800 959,022 110.38%
공정 선거관리 12,987,229 814,579 12,172,650 1494.35%
선거관리 12,987,229 814,579 12,172,650 1494.35%
지방행정ㆍ재정지원 581,915,049 577,876,353 4,038,696 0.70%
지방공기업육성 32,624,382 2,108,538 30,515,844 1447.25%
공사공단 육성 32,624,382 2,108,538 30,515,844 1447.25%
건전재정운영 434,238 552,678 △118,440 △21.43%
예산제도 운영 434,238 552,678 △118,440 △21.43%
군 구 재정지원 507,251,072 522,436,357 △15,185,285 △2.91%
군 재정지원 12,886,231 11,278,928 1,607,303 14.25%
자치구 재정지원 494,364,841 501,157,429 △6,792,588 △1.36%
안정된 세정운영 1,605,357 1,249,780 355,577 28.45%
증감률
세수 증대 592,557 537,530 55,027 10.24%
납세홍보 및 편의 67,800 69,000 △1,200 △1.74%
성과중심 세정운영 945,000 643,250 301,750 46.91%
자치단체 재정지원 40,000,000 51,529,000 △11,529,000 △22.37%
시세징수교부금 지급 40,000,000 51,529,000 △11,529,000 △22.37%
재정ㆍ금융 28,280,295 11,362,553 16,917,742 148.89%
재무활동(공기업민원담당관실) 7,739,000 7,739,000 0 0.00%
내부거래지출 7,739,000 7,739,000 0 0.00%
재무활동 20,241,295 2,123,553 18,117,742 853.18%
내부거래지출 16,166,400 0 16,166,400 순증
보전지출 2,187,567 2,123,553 64,014 3.01%
보전지출 1,887,328 0 1,887,328 순증
재무활동(정보화담당관실) 300,000 0 300,000 순증
내부거래지출 300,000 0 300,000 순증
일반행정 99,874,915 79,276,600 20,598,315 25.98%
국 2,465,903 시 97,409,012
인천이미지 홍보 9,245,116 7,541,067 1,704,049 22.60%
시정홍보 활성화 2,148,282 1,589,480 558,802 35.16%
인천이미지 마케팅 1,699,900 1,224,000 475,900 38.88%
신문매체 홍보 1,798,492 1,201,108 597,384 49.74%
영상매체 홍보 2,370,300 3,187,300 △817,000 △25.63%
시민참여시스템 구현 368,142 339,179 28,963 8.54%
시정홍보 역량 강화 860,000 0 860,000 순증
깨끗한 공직문화 정착 208,780 225,600 △16,820 △7.46%
투명한 감사진행 208,780 225,600 △16,820 △7.46%
국제화추진 14,292,862 7,863,825 6,429,037 81.75%
국제도시교류증진 703,815 509,625 194,190 38.10%
공무원의 국제화 983,200 470,800 512,400 108.84%
국제화 기반구축 3,051,000 2,849,400 201,600 7.08%
국제기구(회의) 유치 및 운영 9,554,847 4,034,000 5,520,847 136.86%
시정주요업무의 종합기획 조정 1,052,064 1,313,569 △261,505 △19.91%
시정의 정책역량 강화 884,345 1,146,900 △262,555 △22.89%
증감률 지방자치 활성화 및 시정자료 관리 167,719 166,669 1,050 0.63%
지방행정역량강화 5,245,450 0 5,245,450 순증
미래도시 명품인천 구현 5,245,450 0 5,245,450 순증
영어도시조성 7,706,102 5,223,200 2,482,902 47.54%
영어도시조성 지원 2,706,102 1,210,200 1,495,902 123.61%
인천영어마을 운영 5,000,000 4,013,000 987,000 24.60%
시정업무효율적 평가 운영 427,700 4,918,148 △4,490,448 △91.30%
자체평가 운영 412,300 405,100 7,200 1.78%
국정시책 합동평가 관리 15,400 10,048 5,352 53.26%
시민위주의 법무서비스 553,793 546,332 7,461 1.37%
법무행정 서비스강화 170,053 159,552 10,501 6.58%
행정쟁송 및 권익구제 383,740 386,780 △3,040 △0.79%
규제개혁과 행정간소화 150,350 67,878 82,472 121.50%
규제개혁 및 자치행정 역량강화 18,650 16,200 2,450 15.12%
특별사법경찰지원 131,700 51,678 80,022 154.85%
민간투자사업 활성화 지원 46,400 48,800 △2,400 △4.92%
투자사업 활성화 46,400 48,800 △2,400 △4.92%
다수인민원발생의 예방과 조정 5,800 9,440 △3,640 △38.56%
합리적인 다수민원조정 추진 5,800 9,440 △3,640 △38.56%
디지털 인천구축 19,927,900 10,179,117 9,748,783 95.77%
국 1,172,562 시 18,755,338
지역정보화 추진 162,269 157,161 5,108 3.25%
정보통신운영 1,335,956 1,360,995 △25,039 △1.84%
정보화 기반 확충 및 고도화 11,718,480 3,210,186 8,508,294 265.04%
업무능률 향상 지원 991,000 1,000 990,000 99000.00%
지능형 도시정보서비스 구현 1,777,650 1,569,365 208,285 13.27%
국 394,000
시 1,383,650
행정정보화 2,114,193 1,598,016 516,177 32.30%
국 651,685
시 1,462,508
웹 서비스 운영 512,890 818,588 △305,698 △37.34%
시민 정보활용능력 제고 503,439 210,356 293,083 139.33%
국 126,877
증감률
시 376,562
정보보호체계 운영 198,600 628,847 △430,247 △68.42%
u-City 사업 추진 58,911 79,860 △20,949 △26.23%
통계관리 554,512 544,743 9,769 1.79%
열린 시정체계 구축 9,108,667 7,866,327 1,242,340 15.79%
국 1,036,281 시 8,072,386
시민여론 수렴 관리 1,266,027 303,045 962,982 317.77%
국 965,782
시 300,245
행정자치 실현 3,243,290 3,452,800 △209,510 △6.07%
시정참여 활동 지원(NGO 등) 3,486,771 3,039,792 446,979 14.70%
국가기반체계 구축 929,580 751,612 177,968 23.68%
국 6,300
시 923,280
선진행정서비스 실현 113,800 112,900 900 0.80%
국민통합과 진실화해 구현 69,199 206,178 △136,979 △66.44%
국 64,199
시 5,000
고객만족의 행정서비스 제공 430,388 319,011 111,377 34.91%
국 257,060
시 173,328
신속정확한 민원업무 추진 430,388 319,011 111,377 34.91%
국 257,060
시 173,328
기록물관리 선진화 826,920 842,190 △15,270 △1.81%
기록관리운영 활성화 826,920 842,190 △15,270 △1.81%
활기찬 직장분위기 조성 22,298,326 16,852,581 5,445,745 32.31%
공무원 후생복지 증진 17,016,140 12,021,959 4,994,181 41.54%
시책추진 지원 및 협조체계 확립 1,087,582 1,067,385 20,197 1.89%
건전여가문화 정착 17,800 177,282 △159,482 △89.96%
전문행정인력 관리 79,120 179,051 △99,931 △55.81%
공무원 선발 및 육성 2,840,835 2,908,213 △67,378 △2.32%
청사 환경조성 1,256,849 498,691 758,158 152.03%
효율적인 재무관리 4,206,770 3,751,459 455,311 12.14%
투명한 회계서비스 135,246 96,488 38,758 40.17%
국·공유재산관리 765,643 528,340 237,303 44.91%
증감률
청사관리 3,100,004 2,862,646 237,358 8.29%
관용차량관리 205,877 208,985 △3,108 △1.49%
전문 행정인 육성 3,639,075 3,431,616 207,459 6.05%
안정적인 교육지원 1,218,110 1,359,652 △141,542 △10.41%
교육기반 확충 40,901 336,916 △296,015 △87.86%
내실있는 교육운영 2,380,064 1,735,048 645,016 37.18%
대외협력강화 77,452 102,440 △24,988 △24.39%
주요정책 지원 수행 77,452 102,440 △24,988 △24.39%
재무활동(기획담당관실) 425,000 0 425,000 순증
보전지출 425,000 0 425,000 순증
공공질서및안전 39,768,406 38,088,029 1,680,377 4.41%
국 1,481,524 기 3,523,200 시 34,763,682
재난방재ㆍ민방위 39,768,406 38,088,029 1,680,377 4.41%
국 1,481,524 기 3,523,200 시 34,763,682
소방안전기반 구축 3,888,511 6,387,764 △2,499,253 △39.13%
국 24,006
시 3,864,505
소방활동 역량 강화 1,414,389 1,418,495 △4,106 △0.29%
소방력 확충 2,356,718 4,846,114 △2,489,396 △51.37%
소방장비 및 시설관리 93,398 80,916 12,482 15.43%
의무소방대 및 사회복무요원 운영 24,006 42,239 △18,233 △43.17%
국 24,006
자연재해(수해) 예방사업 2,120,500 3,020,368 △899,868 △29.79%
침수해소사업 2,120,500 3,020,368 △899,868 △29.79%
재난관리 체계 구축 4,504,132 822,568 3,681,564 447.57%
국 68,593
시 4,435,539
응급복구체계 구축 94,800 111,500 △16,700 △14.98%
국 25,600
시 69,200
민방위역량 강화 2,207,492 202,688 2,004,804 989.11%
국 42,993
시 2,164,499
재난재해 시설물 관리 379,960 508,380 △128,420 △25.26%
증감률
재난관리 국제기구 운영 1,821,880 0 1,821,880 순증
통합방재시스템 운영 526,403 312,601 213,802 68.39%
국 60,000
시 466,403
재난경보시스템 운영 461,691 243,412 218,279 89.67%
국 60,000
시 401,691
종합재난상황실 운영 64,712 69,189 △4,477 △6.47%
통합방재시스템 운영 1,678,981 2,040,334 △361,353 △17.71%
소방정보 통신망 시스템 구축운영 추진 1,678,981 2,040,334 △361,353 △17.71%
소방안전관리 424,649 534,525 △109,876 △20.56%
화재예방홍보 164,406 262,144 △97,738 △37.28%
소방대상물 안전관리 10,760 18,460 △7,700 △41.71%
소방공무원 교육훈련 216,483 113,656 102,827 90.47%
교육훈련 시설 및 장비보강 33,000 140,265 △107,265 △76.47%
재난재해예방 114,280 139,000 △24,720 △17.78%
국 51,240
시 63,040
지역안전관리 105,480 123,400 △17,920 △14.52%
국 51,240
시 54,240
재난재해 시설물 관리 8,800 15,600 △6,800 △43.59%
재난현장 대응력 강화 220,500 169,302 51,198 30.24%
의용소방대 지원 101,180 79,650 21,530 27.03%
재난현장 적응력 배양 119,320 89,652 29,668 33.09%
구조구급 강화 7,534,230 4,420,214 3,114,016 70.45%
국 1,079,220 기 3,523,200 시 2,931,810
구조구급시설장비 보강 6,082,500 3,854,900 2,227,600 57.79%
국 1,061,250 기 3,480,000 시 1,541,250
구조구급 능력 배양 245,630 79,717 165,913 208.13%
국 17,970
기 43,200
시 184,460
소방항공대 운영 1,206,100 485,597 720,503 148.37%
중부소방서 운영 4,549,125 2,660,364 1,888,761 71.00%
국 24,692
증감률 시 4,524,433
소방력 기반조성(중부) 2,079,953 1,102,633 977,320 88.64%
국 24,692
시 2,055,261
화재예방 홍보활동(중부) 139,659 143,078 △3,419 △2.39%
현장활동능력 강화(중부) 1,000,345 1,007,215 △6,870 △0.68%
소방시설 및 장비보강(중부) 1,329,168 407,438 921,730 226.23%
부평소방서 운영 1,754,544 3,778,812 △2,024,268 △53.57%
국 35,728
시 1,718,816
소방력 기반조성(부평) 772,419 814,663 △42,244 △5.19%
국 35,728
시 736,691
화재예방 홍보활동(부평) 106,779 126,380 △19,601 △15.51%
현장활동 능력 강화(부평) 495,080 426,749 68,331 16.01%
소방시설 및 장비보강(부평) 380,266 2,411,020 △2,030,754 △84.23%
남동소방서 운영 1,319,636 1,192,170 127,466 10.69%
국 21,516
시 1,298,120
소방력 기반조성(남동) 578,416 527,106 51,310 9.73%
국 21,516
시 556,900
화재예방 홍보활동(남동) 100,159 110,690 △10,531 △9.51%
현장활동 능력 강화(남동) 402,534 398,691 3,843 0.96%
소방시설 및 장비보강(남동) 238,527 155,683 82,844 53.21%
서부소방서 운영 1,688,959 3,593,193 △1,904,234 △53.00%
국 32,478
시 1,656,481
소방력 기반조성(서부) 723,967 611,684 112,283 18.36%
국 32,478
시 691,489
화재예방 홍보활동(서부) 115,659 118,184 △2,525 △2.14%
현장활동능력 강화(서부) 479,848 470,288 9,560 2.03%
소방시설 및 장비 보강(서부) 369,485 2,393,037 △2,023,552 △84.56%
공단소방서 운영 1,470,265 1,489,237 △18,972 △1.27%
국 23,382
시 1,446,883
소방력 기반조성(공단) 588,013 695,518 △107,505 △15.46%
국 23,382
시 564,631
증감률
화재예방 홍보활동(공단) 117,579 123,280 △5,701 △4.62%
현장활동능력 강화(공단) 451,934 365,494 86,440 23.65%
소방시설 및 장비보강(공단) 312,739 304,945 7,794 2.56%
계양소방서 운영 2,414,070 1,566,438 847,632 54.11%
국 22,992
시 2,391,078
소방력 기반 조성(계양) 1,717,429 908,632 808,797 89.01%
국 22,992
시 1,694,437
화재예방 홍보활동(계양) 98,429 116,910 △18,481 △15.81%
현장활동 능력 강화(계양) 349,088 344,751 4,337 1.26%
소방시설 및 장비보강(계양) 249,124 196,145 52,979 27.01%
남부소방서 운영 1,895,619 1,750,600 145,019 8.28%
국 37,677
시 1,857,942
소방력 기반조성(남부) 1,083,805 1,023,620 60,185 5.88%
국 37,677
시 1,046,128
화재예방 홍보활동(남부) 107,979 119,476 △11,497 △9.62%
현장활동 능력 강화(남부) 449,102 432,167 16,935 3.92%
소방시설 및 장비보강(남부) 254,733 175,337 79,396 45.28%
강화소방서운영 1,617,130 1,216,039 401,091 32.98%
소방력 기반조성(강화) 701,938 397,718 304,220 76.49%
화재예방 홍보활동(강화) 85,474 93,973 △8,499 △9.04%
현장활동능력 강화(강화) 492,299 529,788 △37,489 △7.08%
소방시설 및 장비 보강(강화) 337,419 194,560 142,859 73.43%
재무활동(소방행정과) 746,872 657,000 89,872 13.68%
보전지출 746,872 657,000 89,872 13.68%
재무활동(재난관리과) 1,300,000 2,337,500 △1,037,500 △44.39%
내부거래지출 1,000,000 2,000,000 △1,000,000 △50.00%
보전지출 300,000 337,500 △37,500 △11.11%
교육 489,196,250 468,878,200 20,318,050 4.33%
유아및초중등교육 448,707,250 428,437,200 20,270,050 4.73%
교육재정 지원 448,707,250 428,437,200 20,270,050 4.73%
교육발전지원 16,500 40,550 △24,050 △59.31%
증감률 자치교육 재정지원 448,690,750 428,396,650 20,294,100 4.74%
고등교육 40,400,000 40,441,000 △41,000 △0.10%
재무활동(기획담당관실) 40,400,000 40,441,000 △41,000 △0.10%
내부거래지출 40,400,000 40,441,000 △41,000 △0.10%
평생ㆍ직업교육 89,000 0 89,000 순증
평생교육진흥 89,000 0 89,000 순증
평생학습도시 조성 89,000 0 89,000 순증
문화및관광 208,012,973 196,121,244 11,891,729 6.06%
국 4,014,472 광 4,008,000 기 5,371,472 분 1,240,309 시 193,378,720
문화예술 76,644,037 57,962,350 18,681,687 32.23%
국 656,892
광 2,409,000 기 3,137,000
분 280,468
시 70,160,677
지역문화 창달 5,927,594 7,798,348 △1,870,754 △23.99%
국 537,292
기 718,000
분 72,700
시 4,599,602
문화예술행사지원 3,640,010 6,129,948 △2,489,938 △40.62%
분 24,000
시 3,616,010
문화복지구현 2,157,584 1,538,400 619,184 40.25%
국 537,292
기 718,000
시 902,292
찾아가는 문화활동 130,000 130,000 0 0.00%
분 48,700
시 81,300
문화도시 기반 조성 41,217,482 17,556,253 23,661,229 134.77%
국 74,400
기 2,419,000
분 153,768
시 38,570,314
문화기반시설 확충 24,605,000 5,535,000 19,070,000 344.53%
기 2,419,000 시 22,186,000
문화활동 활성화 9,981,992 6,212,426 3,769,566 60.68%
분 153,768
시 9,828,224
증감률 공공도서관이용 활성화 6,630,490 5,808,827 821,663 14.15%
국 74,400
시 6,556,090
역사문화유산의 계승발전 351,667 341,667 10,000 2.93%
분 4,000
시 347,667
전통문화활성화 351,667 341,667 10,000 2.93%
분 4,000
시 347,667
전통문화유산의 체계적보존관리 4,469,800 6,040,000 △1,570,200 △26.00%
국 10,000
광 1,860,000 시 2,599,800
문화재보호지원 4,469,800 6,040,000 △1,570,200 △26.00%
국 10,000
광 1,860,000 시 2,599,800
문화인프라 구축 2,450,000 900,000 1,550,000 172.22%
광 200,000
시 2,250,000
문화산업활성화 2,450,000 900,000 1,550,000 172.22%
광 200,000
시 2,250,000
명품도서관실현 3,812,897 1,278,763 2,534,134 198.17%
국 35,200
광 349,000
분 50,000
시 3,378,697
도서관운영 2,948,275 14,630 2,933,645 20052.26%
광 349,000
시 2,599,275
도서관정책 85,550 0 85,550 순증
평생교육및자료실운영 412,664 192,847 219,817 113.99%
국 35,200
시 377,464
자료보존및관리 366,408 200,000 166,408 83.20%
분 50,000
시 316,408
문화예술 공연 14,217,263 13,885,110 332,153 2.39%
품격높은 공연서비스 2,274,946 2,240,518 34,428 1.54%
지역문화예술진흥 1,575,156 1,515,855 59,301 3.91%
품격있는 예술단 운영 10,367,161 10,128,737 238,424 2.35%
관객친화적 공연장 조성 1,609,886 7,506,894 △5,897,008 △78.55%
증감률 안전한 시설물 관리 1,436,098 1,487,000 △50,902 △3.42%
현대적 감각의 공연장 조성 173,788 6,019,894 △5,846,106 △97.11%
유물관리 및 전시 2,587,448 2,655,315 △67,867 △2.56%
전시교육의 활성화 826,120 1,053,150 △227,030 △21.56%
소장유물 확충 및 관리 686,720 553,660 133,060 24.03%
청사관리 1,074,608 1,048,505 26,103 2.49%
관광 15,722,464 25,308,863 △9,586,399 △37.88%
광 100,000
기 1,213,600 시 14,408,864
명품관광도시육성 14,322,464 23,908,863 △9,586,399 △40.10%
광 100,000
기 1,213,600 시 13,008,864
관광산업의 국제경쟁력 제고 6,466,200 9,248,900 △2,782,700 △30.09%
고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 3,026,264 2,886,191 140,073 4.85%
기 363,600
시 2,662,664
관광인프라 구축 1,650,000 2,663,772 △1,013,772 △38.06%
광 100,000
기 350,000
시 1,200,000
POST 방문의 해 사업 추진 3,180,000 9,110,000 △5,930,000 △65.09%
기 500,000
시 2,680,000
재무활동(관광진흥과) 1,400,000 1,400,000 0 0.00%
내부거래지출 1,400,000 1,400,000 0 0.00%
체육 97,975,879 102,504,568 △4,528,689 △4.42%
광 1,499,000 기 1,020,872 시 95,456,007
스포츠복지사회 실현 56,972,271 66,737,817 △9,765,546 △14.63%
광 1,499,000 기 1,020,872 시 54,452,399
생활체육 활성화 7,337,115 8,030,849 △693,734 △8.64%
기 1,008,872 시 6,328,243
전문체육 활성화 41,493,156 35,933,468 5,559,688 15.47%
기 12,000
시 41,481,156
국제스포츠 지원 강화 2,305,000 3,460,000 △1,155,000 △33.38%
증감률 체육시설 인프라 구축 5,837,000 19,313,500 △13,476,500 △69.78%
광 1,499,000 시 4,338,000
재무활동(체육진흥과) 11,003,608 10,766,751 236,857 2.20%
내부거래지출 2,426,668 2,520,001 △93,333 △3.70%
보전지출 8,576,940 8,246,750 330,190 4.00%
재무활동(재무과) 30,000,000 25,000,000 5,000,000 20.00%
내부거래지출 30,000,000 25,000,000 5,000,000 20.00%
문화재 17,510,593 10,345,463 7,165,130 69.26%
국 3,357,580
분 959,841
시 13,193,172
전통문화 보존 및 전승 17,510,593 10,345,463 7,165,130 69.26%
국 3,357,580
분 959,841
시 13,193,172
문화재관리 1,451,484 3,019,081 △1,567,597 △51.92%
국 79,930
시 1,371,554
문화유산 전승지원 3,348,650 1,093,000 2,255,650 206.37%
국 8,000
분 9,841
시 3,330,809
향토역사 발굴 · 정립(역사자료관 운영) 343,130 366,310 △23,180 △6.33%
문화유산 보존 · 정비 12,367,329 5,867,072 6,500,257 110.79%
국 3,269,650
분 950,000
시 8,147,679
문화및관광일반 160,000 0 160,000 순증
차세대 인터넷데이터센터(IDC) 그린화 사업 160,000 0 160,000 순증
pc방 그린화 시범사업 160,000 0 160,000 순증
환경보호 133,657,781 171,652,797 △37,995,016 △22.13%
국 31,459,730 광 7,613,000 기 1,600,000 시 92,985,051
상하수도ㆍ수질 9,599,810 15,308,195 △5,708,385 △37.29%
국 1,835,000 광 4,565,000
기 760,000
시 2,439,810
수질환경 기초 인프라 구축 9,599,810 15,308,195 △5,708,385 △37.29%
국 1,835,000
증감률 광 4,565,000
기 760,000
시 2,439,810
안전하고 맑은 물 관리체계 확립 6,923,810 14,108,695 △7,184,885 △50.93%
광 4,565,000
기 560,000
시 1,798,810
하수처리 인프라 구축 2,228,000 299,500 1,928,500 643.91%
국 1,835,000
시 393,000
물환경교류추진 448,000 900,000 △452,000 △50.22%
기 200,000
시 248,000
폐기물 53,145,350 49,227,675 3,917,675 7.96%
국 3,551,000 시 49,594,350
폐기물자원화 추진 39,455,930 37,294,192 2,161,738 5.80%
국 3,502,000 시 35,953,930
깨끗한 도시 가꾸기 1,274,000 2,279,445 △1,005,445 △44.11%
사업장폐기물 관리 1,200 2,400 △1,200 △50.00%
생활폐기물 처리 239,370 251,870 △12,500 △4.96%
자원 재활용 142,080 497,050 △354,970 △71.42%
생활폐기물처리시설의 유지 및 관리 32,544,280 28,702,427 3,841,853 13.39%
생활폐기물처리시설 설치 5,255,000 5,561,000 △306,000 △5.50%
국 3,502,000 시 1,753,000
환경기초시설 확충 8,089,670 6,371,868 1,717,802 26.96%
국 49,000
시 8,040,670
환경기초시설 확충 8,089,670 6,371,868 1,717,802 26.96%
국 49,000
시 8,040,670
재무활동(자원순환과) 5,599,750 5,561,615 38,135 0.69%
보전지출 5,599,750 5,561,615 38,135 0.69%
대기 40,314,618 63,993,085 △23,678,467 △37.00%
국 22,019,530 시 18,295,088
자동차 운행 연료 다양화 4,608,600 9,313,000 △4,704,400 △50.51%
국 2,304,300 시 2,304,300
친환경 에너지 자동차 보급 4,608,600 9,313,000 △4,704,400 △50.51%
국 2,304,300
증감률 시 2,304,300
대기환경개선 2,884,300 3,806,318 △922,018 △24.22%
국 570,230
시 2,314,070
체감환경개선 2,884,300 3,806,318 △922,018 △24.22%
국 570,230
시 2,314,070
대기오염 관리 32,821,718 50,873,767 △18,052,049 △35.48%
국 19,145,000 시 13,676,718
자동차 배출가스 저감대책 30,332,018 48,256,883 △17,924,865 △37.14%
국 18,600,000 시 11,732,018
지구환경 보호 2,489,700 656,884 1,832,816 279.02%
국 545,000
시 1,944,700
자연 5,161,266 3,376,552 1,784,714 52.86%
국 42,000
광 1,410,000 시 3,709,266
자연환경 인프라 구축 5,007,036 3,281,422 1,725,614 52.59%
국 42,000
광 1,410,000 시 3,555,036
자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 4,875,036 3,262,447 1,612,589 49.43%
국 42,000
광 1,410,000 시 3,423,036
사전예방 중심의 자연환경 관리 132,000 18,975 113,025 595.65%
재무활동(환경정책과) 154,230 95,130 59,100 62.13%
보전지출 154,230 95,130 59,100 62.13%
해양 11,476,468 18,914,892 △7,438,424 △39.33%
국 2,913,000
기 840,000
시 7,723,468
품격높은 항만공항도시 건설 973,000 1,240,831 △267,831 △21.58%
항만공항 이미지 제고사업 973,000 1,240,831 △267,831 △21.58%
경쟁력있는 해양도시 건설 841,810 8,146,000 △7,304,190 △89.67%
연안친수공간조성사업 627,810 1,905,000 △1,277,190 △67.04%
경인아라뱃길 건설사업 1,000 0 1,000 순증
항만 이미지 제고사업 213,000 0 213,000 순증
푸른 인천 앞바다 조성 9,661,658 9,528,061 133,597 1.40%
증감률 국 2,913,000
기 840,000
시 5,908,658
인천 앞바다 쓰레기 수거 8,034,835 7,975,760 59,075 0.74%
국 2,188,000
기 840,000
시 5,006,835
해양생태계 보전 관리 998,157 896,560 101,597 11.33%
국 725,000
시 273,157
인천 연안 수질환경 개선 628,666 655,741 △27,075 △4.13%
환경보호일반 13,960,269 20,832,398 △6,872,129 △32.99%
국 1,099,200 광 1,638,000 시 11,223,069
산업단지 환경관리 4,808,568 5,713,004 △904,436 △15.83%
국 1,009,200 광 1,638,000 시 2,161,368
푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축 4,808,568 5,713,004 △904,436 △15.83%
국 1,009,200 광 1,638,000 시 2,161,368
친환경 도시조성 5,924,900 11,534,991 △5,610,091 △48.64%
국 16,000
시 5,908,900
환경관리 역량 강화 1,317,080 7,563,900 △6,246,820 △82.59%
국 16,000
시 1,301,080
환경교류추진 및 기술개발 580,600 851,600 △271,000 △31.82%
환경개선부담금 및 배출부과금 지원 4,027,220 3,119,491 907,729 29.10%
도시환경 관리 1,765,926 2,065,178 △299,252 △14.49%
국 74,000
시 1,691,926
환경관리시스템 운영 1,130,459 1,343,836 △213,377 △15.88%
국 74,000
시 1,056,459
환경 안전성 조사 194,972 153,688 41,284 26.86%
환경 오염도 조사 440,495 567,654 △127,159 △22.40%
환경미래관 운영 415,970 434,320 △18,350 △4.22%
전시실 운영관리 331,690 299,100 32,590 10.90%
세부시설 운영관리 84,280 135,220 △50,940 △37.67%
재무활동(동부공원사업소) 1,044,905 1,084,905 △40,000 △3.69%
증감률
내부거래지출 1,044,905 1,084,905 △40,000 △3.69%
사회복지 906,505,501 806,779,139 99,726,362 12.36%
국 520,291,566
광 816,000
기 3,957,073 분 50,417,332 시 331,023,530
기초생활보장 229,097,919 225,633,929 3,463,990 1.54%
국 209,587,446
분 234,256
시 19,276,217
저소득층 생활보장 229,097,919 225,633,929 3,463,990 1.54%
국 209,587,446
분 234,256
시 19,276,217
저소득층 생활안정 195,497,749 199,530,436 △4,032,687 △2.02%
국 180,539,614 시 14,958,135
저소득층 자활지원 31,572,695 23,463,732 8,108,963 34.56%
국 28,150,232
분 58,000
시 3,364,463
저소득층 사회복귀 지원 2,027,475 2,639,761 △612,286 △23.19%
국 897,600
분 176,256
시 953,619
취약계층지원 94,397,742 82,299,334 12,098,408 14.70%
국 32,121,994 분 18,915,231 시 43,360,517
장애인 복지 증진 94,097,742 82,299,334 11,798,408 14.34%
국 32,121,994 분 18,915,231 시 43,060,517
저소득 장애인 생활안정 27,428,915 22,971,530 4,457,385 19.40%
국 17,444,223 시 9,984,692
장애인 재활지원 7,774,822 4,648,966 3,125,856 67.24%
국 4,339,268
분 63,675
시 3,371,879
장애인 복지시설 운영 39,737,018 33,298,326 6,438,692 19.34%
국 127,941
분 18,508,208 시 21,100,869
장애인 복지시설 기능보강 5,777,753 10,427,303 △4,649,550 △44.59%
국 2,262,789
증감률
분 255,348
시 3,259,616
장애인 사회참여 촉진 13,379,234 10,953,209 2,426,025 22.15%
국 7,947,773
분 88,000
시 5,343,461
재무활동 300,000 0 300,000 순증
내부거래지출(사회복지봉사과) 300,000 0 300,000 순증
보육ㆍ가족및여성 267,790,447 205,670,511 62,119,936 30.20%
국 137,752,732 기 1,644,243 분 8,314,645 시 120,078,827
양성평등 실현 10,138,910 8,701,612 1,437,298 16.52%
국 2,509,542
기 355,830
분 330,290
시 6,943,248
양성평등 여건조성 86,334 112,428 △26,094 △23.21%
분 25,000
시 61,334
여성능력개발 및 사회참여 지원 3,188,400 2,261,480 926,920 40.99%
국 864,500
분 305,290
시 2,018,610
취약여성 지원 3,043,696 2,305,888 737,808 32.00%
국 1,645,042
기 355,830
시 1,042,824
여성복지 인프라 확충 3,000,000 4,021,816 △1,021,816 △25.41%
서부여성회관 820,480 0 820,480 순증
건강한 가족 육성 15,924,928 12,588,867 3,336,061 26.50%
국 6,171,109 기 1,288,413 분 1,286,148 시 7,179,258
가족프로그램 운영 50,000 50,000 0 0.00%
저소득가정 생활안정 10,878,802 9,223,528 1,655,274 17.95%
국 5,318,609
기 938,413
시 4,621,780
가정인프라 구축 4,996,126 3,315,339 1,680,787 50.70%
국 852,500
기 350,000
분 1,286,148 시 2,507,478
증감률 보육서비스 지원 185,316,907 133,791,588 51,525,319 38.51%
국 120,834,841 시 64,482,066
보육아동 및 시설 지원 182,451,737 129,484,987 52,966,750 40.91%
국 120,259,987 시 62,191,750
보육인 역량 강화 120,841 108,438 12,403 11.44%
국 70,139
시 50,702
보육인프라 구축 1,411,960 1,571,300 △159,340 △10.14%
국 100,000
시 1,311,960
보육시설 기능 보강 1,332,369 2,626,863 △1,294,494 △49.28%
국 404,715
시 927,654
아동복지·권익증진 53,594,418 47,471,955 6,122,463 12.90%
국 8,237,240 분 6,698,207 시 38,658,971
가정보호 2,703,967 2,440,826 263,141 10.78%
국 757,593
분 92,766
시 1,853,608
지역사회아동보호 21,639,415 18,490,461 3,148,954 17.03%
국 4,568,681 분 3,231,737 시 13,838,997
아동시설 보호 11,421,636 9,606,768 1,814,868 18.89%
국 1,110,966 분 3,162,024 시 7,148,646
아동안전·권리 보호 17,829,400 16,933,900 895,500 5.29%
국 1,800,000
분 211,680
시 15,817,720
여성교육 특성화 910,842 863,651 47,191 5.46%
전문여성 육성 910,842 863,651 47,191 5.46%
여성인력 양성 1,119,930 825,820 294,110 35.61%
여성교육 운영 1,095,189 803,493 291,696 36.30%
여성취업 지원 24,741 22,327 2,414 10.81%
건강가정 보호·육성 158,530 175,454 △16,924 △9.65%
아동복지 지원 72,410 65,540 6,870 10.48%
여성복지 지원 86,120 109,914 △23,794 △21.65%
증감률 재무활동(여성정책과) 625,982 1,251,564 △625,582 △49.98%
보전지출 625,982 1,251,564 △625,582 △49.98%
노인ㆍ청소년 266,065,017 258,633,434 7,431,583 2.87%
국 134,996,589
광 816,000
기 2,312,830 분 14,224,733 시 113,714,865
맞춤형 노인복지 248,110,375 244,324,614 3,785,761 1.55%
국 134,996,589 분 14,031,133 시 99,082,653
노인생활 안정 148,522,082 155,312,082 △6,790,000 △4.37%
국 122,776,896 분 1,077,706 시 24,667,480
노인문화 정착 4,274,149 1,251,598 3,022,551 241.50%
분 87,350
시 4,186,799
노인일자리 창출 15,002,076 10,436,089 4,565,987 43.75%
국 6,961,210
분 119,800
시 7,921,066
노인복지시설 운영 52,633,770 50,569,476 2,064,294 4.08%
국 780,284
분 12,746,277 시 39,107,209
장사문화 개선 10,224,700 14,055,000 △3,830,300 △27.25%
국 2,178,400 시 8,046,300
노인복지시설 확충 12,532,598 8,292,369 4,240,229 51.13%
국 2,299,799 시 10,232,799
인천 가족공원운영 4,821,000 4,408,000 413,000 9.37%
노인복지지원 100,000 0 100,000 순증
건전한 청소년 육성 12,898,322 11,024,555 1,873,767 17.00%
광 816,000
기 2,312,830
분 193,600
시 9,575,892
청소년 문화육성 6,091,646 2,529,893 3,561,753 140.79%
기 704,819
시 5,386,827
청소년 보호지원 4,818,476 4,170,560 647,916 15.54%
기 1,608,011
증감률
분 193,600
시 3,016,865
청소년 시설확충 1,988,200 4,324,102 △2,335,902 △54.02%
광 816,000
시 1,172,200
재무활동(노인정책과) 2,698,500 1,031,500 1,667,000 161.61%
보전지출 2,698,500 1,031,500 1,667,000 161.61%
재무활동(아동청소년과) 2,357,820 0 2,357,820 순증
보전지출 2,357,820 0 2,357,820 순증
노동 12,400,354 8,844,777 3,555,577 40.20%
국 504,000
분 503,800
시 11,392,554
고용정책및취업지원 9,620,480 6,881,215 2,739,265 39.81%
국 354,000
분 503,800
시 8,762,680
지역실업해소 추진 2,724,400 5,173,319 △2,448,919 △47.34%
분 503,800
시 2,220,600
직업훈련 및 취업지원 6,896,080 1,707,896 5,188,184 303.78%
국 354,000
시 6,542,080
건전한 노사문화 정착 2,699,054 1,602,529 1,096,525 68.42%
국 150,000
시 2,549,054
노사안정사업 지원 2,699,054 1,602,529 1,096,525 68.42%
국 150,000
시 2,549,054
재무활동(고용정책과) 80,820 0 80,820 순증
보전지출 80,820 0 80,820 순증
보훈 10,292,377 2,334,048 7,958,329 340.97%
보훈의식 고취 10,292,377 2,334,048 7,958,329 340.97%
국가유공자 예우 및 지원 8,955,300 654,285 8,301,015 1268.72%
보훈단체 지원 730,500 505,000 225,500 44.65%
보훈시설 관리 606,577 1,174,763 △568,186 △48.37%
사회복지일반 26,461,645 23,363,106 3,098,539 13.26%
국 5,328,805 분 8,224,667 시 12,908,173
지역복지 기반확립 24,565,134 19,735,184 4,829,950 24.47%
국 5,085,590
증감률 분 8,224,667
시 11,254,877
일반 복지서비스 지원 16,838,362 13,781,522 3,056,840 22.18%
국 4,623,000 분 3,732,525 시 8,482,837
민간복지 협력 1,394,552 1,316,862 77,690 5.90%
분 13,200
시 1,381,352
지역복지 역량강화 4,568,400 4,536,800 31,600 0.70%
분 3,696,000
시 872,400
사회복지 인프라 확충 1,763,820 100,000 1,663,820 1663.82%
국 462,590
분 782,942
시 518,288
자원봉사 활성화 1,896,511 3,627,922 △1,731,411 △47.72%
국 243,215
시 1,653,296
자원봉사센터 운영 1,409,149 1,296,906 112,243 8.65%
국 167,595
시 1,241,554
자원봉사 시민참여 확대 487,362 2,331,016 △1,843,654 △79.09%
국 75,620
시 411,742
보건 79,793,085 82,967,715 △3,174,630 △3.83%
국 3,294,069
광 93,597
기 17,177,207 분 1,004,216 시 58,223,996
보건의료 79,216,453 82,532,267 △3,315,814 △4.02%
국 3,214,069
광 68,045
기 17,177,207 분 1,004,216 시 57,752,916
의료기반 조성 13,545,102 9,435,680 4,109,422 43.55%
국 480,771
기 2,051,417
분 4,727
시 11,008,187
보건기능 활성화 11,124,521 7,556,350 3,568,171 47.22%
국 480,771
기 144,372
분 4,727
시 10,494,651
응급의료체계 구축 2,420,581 1,879,330 541,251 28.80%
증감률 기 1,907,045
시 513,536
고품격 의료제공 34,640,525 35,081,479 △440,954 △1.26%
국 2,446,298
광 12,100
기 15,018,902
분 999,489
시 16,163,736
의료서비스 균등제공 9,342,491 8,398,867 943,624 11.24%
기 5,912,141 시 3,430,350
전염성질환 관리 1,345,855 1,214,504 131,351 10.82%
국 87,885
기 268,005
시 989,965
출산장려지원 7,425,410 4,752,084 2,673,326 56.26%
국 2,072,413 기 2,459,056 시 2,893,941
취약계층 의료지원 8,088,703 8,416,144 △327,441 △3.89%
국 286,000
광 12,100
기 4,701,285 시 3,089,318
정신보건 및 치매관리 8,438,066 12,299,880 △3,861,814 △31.40%
기 1,678,415
분 999,489
시 5,760,162
시민보건 강화 2,467,579 2,009,459 458,120 22.80%
국 287,000
광 55,945
기 106,888
시 2,017,746
법정 전염병 예방 390,288 400,488 △10,200 △2.55%
국 42,000
기 106,888
시 241,400
질병예방 106,464 122,770 △16,306 △13.28%
먹거리 안전성 강화 1,278,734 802,339 476,395 59.38%
국 245,000
광 55,945
시 977,789
연구원운영 692,093 683,862 8,231 1.20%
재무활동(보건정책과) 28,563,247 36,005,649 △7,442,402 △20.67%
내부거래지출 28,563,247 36,005,649 △7,442,402 △20.67%
식품의약안전 576,632 435,448 141,184 32.42%
증감률
국 80,000
광 25,552
시 471,080
위생관리 576,632 435,448 141,184 32.42%
국 80,000
광 25,552
시 471,080
식품위생관리 541,502 377,388 164,114 43.49%
국 80,000
광 25,552
시 435,950
공중위생관리 35,130 58,060 △22,930 △39.49%
농림해양수산 112,838,974 106,549,118 6,289,856 5.90%
국 34,304,566 광 21,376,000 기 2,436,451
분 272,864
시 54,449,093
농업ㆍ농촌 64,654,994 60,600,538 4,054,456 6.69%
국 27,752,539 광 10,028,000 기 2,026,451
분 173,864
시 24,674,140
복지농촌 구현 52,053,448 51,135,261 918,187 1.80%
국 25,995,518 광 10,028,000
기 111,932
분 113,098
시 15,804,900
양곡관리 및 운영 1,590,810 566,769 1,024,041 180.68%
국 1,230,810
시 360,000
지역특화 및 고부가가치산업 육성 4,878,000 4,877,800 200 0.00%
광 3,421,000 시 1,457,000
전문농업인육성 및 복지지원 1,159,528 1,055,787 103,741 9.83%
국 280,150
분 78,098
시 801,280
친환경 농업육성지원 5,573,717 4,199,629 1,374,088 32.72%
국 2,801,211 시 2,772,506
농작물 경쟁력 기반조성 3,471,987 1,947,013 1,524,974 78.32%
국 639,123
시 2,832,864
농가 소득 보전 10,668,084 11,628,897 △960,813 △8.26%
국 10,598,062
증감률
기 70,022
농업재해예방 13,003,000 15,429,500 △2,426,500 △15.73%
국 9,648,000
광 210,000
시 3,145,000
안정된 농업생산기반 정비 4,064,107 4,702,491 △638,384 △13.58%
국 798,162
광 2,396,000
기 41,910
분 35,000
시 793,035
농어촌 지역개발 7,644,215 6,727,375 916,840 13.63%
광 4,001,000 시 3,643,215
축산 경쟁력 강화 5,651,836 3,180,938 2,470,898 77.68%
국 742,205
기 1,914,519 시 2,995,112
가축방역 관리 769,377 599,049 170,328 28.43%
국 186,480
기 111,120
시 471,777
축산물 안전성 강화 782,329 391,403 390,926 99.88%
국 356,600
기 203,124
시 222,605
축산농가 경영안정 지원 2,824,630 1,496,936 1,327,694 88.69%
기 1,600,275 시 1,224,355
동물보호 관리 703,000 199,800 503,200 251.85%
국 180,000
시 523,000
축산분뇨의 효율적 처리 572,500 493,750 78,750 15.95%
국 19,125
시 553,375
가축방역사업 1,007,693 923,240 84,453 9.15%
국 295,106
시 712,587
가축방역사업 추진 730,642 520,184 210,458 40.46%
국 231,606
시 499,036
축산물 검사 및 지도 277,051 403,056 △126,005 △31.26%
국 63,500
시 213,551
농촌진흥사업 3,449,142 3,400,021 49,121 1.44%
국 719,710
분 60,766
증감률 시 2,668,666
농업기술 보급 1,877,995 1,784,900 93,095 5.22%
국 288,000
시 1,589,995
농업시험 연구 활동지원 611,874 713,831 △101,957 △14.28%
국 61,500
분 34,994
시 515,380
농촌지도기반조성 182,485 150,969 31,516 20.88%
분 15,500
시 166,985
농업전문 인력 양성 404,228 520,837 △116,609 △22.39%
국 124,350
분 5,972
시 273,906
농업전문 단체 육성 91,500 90,750 750 0.83%
분 2,300
시 89,200
농촌생활자원 지원 81,500 29,090 52,410 180.17%
국 60,000
시 21,500
농업경영기술 현장실용화 37,560 38,044 △484 △1.27%
국 31,860
시 5,700
지역농업특성화 154,000 0 154,000 순증
국 154,000
농촌체험활동 활성화지원 8,000 0 8,000 순증
분 2,000
시 6,000
농축산물 공급 안정화 898,555 749,993 148,562 19.81%
농산물 유통시스템 운영 50,041 48,551 1,490 3.07%
시설물 보강 확충 262,100 166,500 95,600 57.42%
시설물 관리 586,414 534,942 51,472 9.62%
효율적 도매시장 운영 1,341,040 703,922 637,118 90.51%
농산물유통시스템 운영 246,873 171,459 75,414 43.98%
시설물 유지관리 598,167 497,463 100,704 20.24%
시설물 보강 496,000 35,000 461,000 1317.14%
재무활동(농식품유통과) 253,280 507,163 △253,883 △50.06%
보전지출 253,280 507,163 △253,883 △50.06%
임업ㆍ산촌 17,069,386 12,657,914 4,411,472 34.85%
국 5,175,390
증감률 광 3,588,000
기 310,000
시 7,995,996
산림휴양공간및 산림자원가꾸기 15,657,987 11,071,554 4,586,433 41.43%
국 5,175,390 광 3,588,000
기 310,000
시 6,584,597
산림재해예방복구 1,454,611 1,224,488 230,123 18.79%
국 1,028,195
시 426,416
산림자원 보호육성 5,481,738 3,584,142 1,897,596 52.94%
국 3,844,652 시 1,637,086
산촌개발및 휴양공간 조성 8,721,638 6,262,924 2,458,714 39.26%
국 302,543
광 3,588,000
기 310,000
시 4,521,095
도시 녹화 추진 1,381,899 1,586,360 △204,461 △12.89%
양질의 양묘생산·공급 1,381,899 1,586,360 △204,461 △12.89%
원활한 행정수행 지원 29,500 0 29,500 순증
청사 근무환경 조성 29,500 0 29,500 순증
해양수산ㆍ어촌 31,114,594 33,290,666 △2,176,072 △6.54%
국 1,376,637 광 7,760,000
기 100,000
분 99,000
시 21,778,957
수산자원 관리 10,857,957 12,063,300 △1,205,343 △9.99%
국 965,000
광 5,970,000
기 100,000
분 99,000
시 3,723,957
수산자원 증식 9,450,457 9,549,300 △98,843 △1.04%
국 955,000
광 5,870,000
분 99,000
시 2,526,457
연안어장 환경개선 1,407,500 2,514,000 △1,106,500 △44.01%
국 10,000
광 100,000
기 100,000
시 1,197,500
어업경쟁력 강화 14,871,437 16,665,206 △1,793,769 △10.76%
국 200,800
증감률 광 1,790,000
시 12,880,637
어업 인프라 구축 10,206,840 12,853,800 △2,646,960 △20.59%
국 88,800
광 1,790,000 시 8,328,040
어업인 육성시책 추진 2,808,597 2,857,526 △48,929 △1.71%
국 112,000
시 2,696,597
수산물 유통구조 개선 1,856,000 953,880 902,120 94.57%
수산자원관리 22,745 0 22,745 순증
국 22,745
수산자원회복 지원 22,745 0 22,745 순증
국 22,745
수산전문인력 육성 및 경영관리 295,092 0 295,092 순증
국 188,092
시 107,000
어업인 교육훈련 및 기술지원 150,919 0 150,919 순증
국 95,919
시 55,000
어촌정보화 사업 12,173 0 12,173 순증
국 12,173
수산물원산지표시 지도 12,000 0 12,000 순증
어업인 경영지원 50,000 0 50,000 순증
국 50,000
현장애로기술개발시험사업 70,000 0 70,000 순증
국 30,000
시 40,000
수산자원증강 및 경쟁력 확보 5,067,363 4,562,160 505,203 11.07%
유용 수산생물 자원 조성 420,055 465,550 △45,495 △9.77%
어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 158,650 141,600 17,050 12.04%
인천연안해양생태계 보존연구
86,640 32,400 54,240 167.41%
자연체험학습시설운영 45,400 45,400 0 0.00%
연구시설 보강(확충) 3,557,000 3,275,000 282,000 8.61%
연구시설 장비 유지 보수(관리) 799,618 602,210 197,408 32.78%
산업ㆍ중소기업 99,790,372 64,100,994 35,689,378 55.68%
국 5,010,800 광 10,070,484 시 84,709,088
무역및투자유치 2,000 52,930 △50,930 △96.22%
증감률
외국인투자활성화촉진 2,000 28,400 △26,400 △92.96%
외국인투자유치환경개선및지원 2,000 28,400 △26,400 △92.96%
산업진흥ㆍ고도화 71,905,446 57,357,102 14,548,344 25.36%
국 813,800
광 10,070,484 시 61,021,162
지역경제안정 및 활력화 20,548,846 16,460,102 4,088,744 24.84%
국 813,800
광 9,570,484 시 10,164,562
재래시장 및 중소유통업 활성화 15,668,826 12,383,588 3,285,238 26.53%
광 9,570,484 시 6,098,342
물가관리 및 소비자보호 268,449 221,764 46,685 21.05%
국 13,800
시 254,649
지역산업 육성 1,716,800 1,544,510 172,290 11.15%
국 800,000
시 916,800
디자인산업 육성 및 지원 2,788,811 2,225,600 563,211 25.31%
FTA 대책추진 105,960 0 105,960 순증
중소기업 성장기반 확충 50,666,600 40,757,000 9,909,600 24.31%
광 500,000
시 50,166,600
중소기업 육성시책 추진 30,214,700 27,371,900 2,842,800 10.39%
산업경쟁력 강화 기반조성 18,523,900 10,505,100 8,018,800 76.33%
중소기업 해외마케팅 지원 1,928,000 2,880,000 △952,000 △33.06%
광 500,000
시 1,428,000
재무활동(기업지원과) 690,000 140,000 550,000 392.86%
보전지출 690,000 140,000 550,000 392.86%
에너지및자원개발 27,882,926 6,690,962 21,191,964 316.73%
국 4,197,000 시 23,685,926
에너지이용합리화 도모 6,322,850 4,610,962 1,711,888 37.13%
국 3,266,000 시 3,056,850
에너지 저소비형 사회구축· 관리 287,050 451,412 △164,362 △36.41%
국 150,000
시 137,050
지역에너지 보급 2,493,000 1,733,550 759,450 43.81%
국 1,800,000
증감률
시 693,000
신재생에너지 보급 3,312,000 270,000 3,042,000 1126.67%
국 1,316,000 시 1,996,000
에너지공급 안정화 추진 230,800 2,156,000 △1,925,200 △89.29%
재무활동(에너지정책과) 21,560,076 2,080,000 19,480,076 936.54%
국 931,000
시 20,629,076
내부거래지출 21,560,076 2,080,000 19,480,076 936.54%
국 931,000
시 20,629,076
수송및교통 675,302,720 716,256,881 △40,954,161 △5.72%
국 17,605,000 광 30,807,000 분 6,733,841 시 620,156,879
도로 291,225,394 306,828,280 △15,602,886 △5.09%
국 12,655,000 광 27,807,000 시 250,763,394
구도심재생사업추진 4,014,000 406,300 3,607,700 887.94%
간선화 및 재생사업추진 4,014,000 406,300 3,607,700 887.94%
도로망 확충 220,165,538 258,767,942 △38,602,404 △14.92%
국 12,655,000 광 27,807,000 시 179,703,538
광역도로건설 2,750,000 6,050,000 △3,300,000 △54.55%
광 1,750,000 시 1,000,000
국가지원 지방도 건설 32,002,376 27,643,000 4,359,376 15.77%
광 11,000,000 시 21,002,376
지방도 및 기타도로 건설 45,042,000 47,378,000 △2,336,000 △4.93%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성 11,938,000 10,650,000 1,288,000 12.09%
민자도로 건설 및 지원 21,552,000 24,472,000 △2,920,000 △11.93%
인천북항 배후도로 건설 12,500,000 13,900,000 △1,400,000 △10.07%
국 8,500,000 시 4,000,000
자전거 인프라 구축 16,727,200 31,303,000 △14,575,800 △46.56%
국 2,855,000 시 13,872,200
검단산업단지 배후도로건설 29,650,000 10,300,000 19,350,000 187.86%
인천남항 배후도로 건설 8,595,000 2,006,000 6,589,000 328.46%
증감률 가로등 정비 사업 7,762,000 8,276,000 △514,000 △6.21%
주한미군 공여구역주변지역 지원사업 4,100,000 0 4,100,000 순증
국 1,300,000 시 2,800,000
경제자유구역 기반시설 지원사업 20,001,000 73,289,000 △53,288,000 △72.71%
광 13,122,000 시 6,879,000
도로관리 운영 지원 3,675,962 3,500,942 175,020 5.00%
안전한 보행환경조성사업 3,870,000 0 3,870,000 순증
광 1,935,000 시 1,935,000
쾌적한 도로시설 관리 10,495,593 10,667,439 △171,846 △1.61%
도로개설 및 지장물 처리 1,402,000 1,688,483 △286,483 △16.97%
토지보상 효율화 1,014,340 1,011,460 2,880 0.28%
도로시설물 정비 712,574 1,213,460 △500,886 △41.28%
본부 관리운영 499,439 524,036 △24,597 △4.69%
교량유지보수 6,867,240 6,230,000 637,240 10.23%
재무활동(도로과) 55,654,508 36,267,900 19,386,608 53.45%
내부거래지출 3,300,479 2,116,400 1,184,079 55.95%
보전지출 52,354,029 34,151,500 18,202,529 53.30%
재무활동 895,755 718,699 177,056 24.64%
내부거래지출 895,755 718,699 177,056 24.64%
대중교통ㆍ물류등기타 384,077,326 409,428,601 △25,351,275 △6.19%
국 4,950,000 광 3,000,000 분 6,733,841 시 369,393,485
시내버스 준공영제 운영 23,164,100 19,324,000 3,840,100 19.87%
버스운송사업 개선 23,164,100 19,324,000 3,840,100 19.87%
버스정책사업 효율화 25,413,356 31,249,035 △5,835,679 △18.67%
국 1,500,000 분 6,733,841 시 17,179,515
버스운행사업지원 25,413,356 31,249,035 △5,835,679 △18.67%
국 1,500,000 분 6,733,841 시 17,179,515
선진교통문화정착 13,000 9,076,391 △9,063,391 △99.86%
불법주정차단속 3,000 2,967,991 △2,964,991 △99.90%