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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2022

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과 부서: 도시계획과

정책: 미래지향적 도시계획 추진

단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

도시계획과 6,327,439 5,956,311 371,128

광 3,038,000 시 3,289,439

미래지향적 도시계획 추진 5,723,478 5,281,376 442,102

광 3,038,000 시 2,685,478

도시계획 수립 관리 2,685,478 1,351,423 1,334,055

도시계획 관련 제반업무 추진 1,799,878 148,559 1,651,319

201 일반운영비 164,000 130,731 33,269

01 사무관리비 164,000 130,731 33,269

○도시계획위원회 운영수당 90,000 ○도시계획위원회 안건 유인 등 74,000

90,000,000원 74,000,000원

203 업무추진비 15,000 15,000 0

03 시책추진업무추진비 15,000 15,000 0

○도시계획 사업추진 12,000

○도시계획입안 등 홍보 3,000 12,000,000원

3,000,000원

301 일반보상금 2,878 2,828 50

09 공익근무요원보상금 2,878 2,828 50

○봉급 1,170

○중식비 1,220

○교통비 488

97,500원*1명*12월 5,000원*1명*244일 2,000원*1명*244일

307 민간이전 18,000 0 18,000

04 민간행사보조 18,000 0 18,000

○컴팩·스마트 시티 심포지엄 18,000,000원 18,000

403 자치단체등자본이전 1,600,000 0 1,600,000

02 공기관등에대한대행사업비 1,600,000 0 1,600,000

○컴팩·스마트 시티 위탁관리비

1,600,000 1,600,000,000원

도시계획정보시스템(UPIS) 구축 835,600 1,100,000 △264,400

207 연구개발비 247,600 1,100,000 △852,400

02 전산개발비 247,600 1,100,000 △852,400

○도시계획정보시스템(UPIS) 구축 용역

247,600 247,600,000원

405 자산취득비 588,000 0 588,000

01 자산및물품취득비 588,000 0 588,000

○도시계획정보시스템(UPIS) 통합 전산장비

588,000 588,000,000원

2010년도 대한토목학회 정기학술대회 및 CIVIL EXPO 개최

50,000 0 50,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

(2)

부서: 도시계획과

정책: 미래지향적 도시계획 추진

단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

04 민간행사보조 50,000 0 50,000

○2010년도 대한토목학회 정기학술대회 및 CIVI

L EXPO 개최 50,000,000원 50,000

개발제한구역 관리 3,038,000 2,577,000 461,000

광 3,038,000

개발제한구역 관리 운영 10,000 10,000 0

광 10,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

광 6,000

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○개발제한구역 책자유인 등 4,000,000원 4,000 광 4,000 ○개발제한구역관리 급량비 2,000,000원 2,000 광 2,000

202 여비 4,000 4,000 0

광 4,000

01 국내여비 4,000 4,000 0

○개발제한구역관리 출장여비 4,000,000원 4,000 광 4,000

개발제한구역 관리비 지원 32,000 32,000 0

광 32,000

308 자치단체등이전 32,000 32,000 0

광 32,000

01 자치단체경상보조금 32,000 32,000 0

○개발제한구역 관리비 32,000,000원 32,000 광 32,000

개발제한구역 주민지원사업비 2,996,000 2,535,000 461,000

광 2,996,000

403 자치단체등자본이전 2,996,000 2,535,000 461,000

광 2,996,000

01 자치단체자본보조 2,996,000 2,535,000 461,000

○개발제한구역 주민지원사업비

2,996,000 2,996,000,000원

광 2,996,000

행정운영경비 603,961 674,935 △70,974

인력운영비(도시계획과) 534,066 592,591 △58,525

인력운영비 534,066 592,591 △58,525

101 인건비 217,086 224,911 △7,825

02 기타직보수 217,086 224,911 △7,825

○기본급 188,452

ㅇ연봉(나급) 82,924

ㅇ연봉(다급) 105,528

41,462,000원*2명 35,176,000원*3명

(3)

부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시계획과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○가족수당 5,280

ㅇ배우자 2,400

ㅇ존비속 2,880

○정액급식비 7,800

○시간외근무수당 15,554

ㅇ나급 6,483

ㅇ다급 9,071

40,000원*5명*12월 20,000원*12명*12월 130,000원*5명*12월

7,300원*2명*37시간*12월 6,810원*3명*37시간*12월

203 업무추진비 10,800 12,000 △1,200

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0

○기관운영업무추진(국장) 550,000원*12월 6,600

04 부서운영업무추진비 4,200 5,400 △1,200

○도시계획과 350,000원*12월 4,200

204 직무수행경비 306,180 355,680 △49,500

01 직책급업무수행경비 24,000 28,200 △4,200

○국장 7,200

○과장 16,800

600,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월

02 직급보조비 223,980 260,280 △36,300

○직급보조비 223,980

ㅇ3급 6,000

ㅇ4급 19,200

ㅇ5급 57,000

ㅇ6급 66,960

ㅇ7급 50,400

ㅇ8급 2,520

ㅇ기능7급 1,680

ㅇ기능8급 5,040

ㅇ계약직(나급) 6,000

ㅇ계약직(다급) 5,580

ㅇ파견자 3,600

500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*19명*12월 155,000원*36명*12월 140,000원*30명*12월 105,000원*2명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*4명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*3명*12월 300,000원*1명*12월

03 특정업무수행활동비 58,200 67,200 △9,000

○대민활동비 50,000원*97명*12월 58,200

기본경비(도시계획과) 69,895 82,344 △12,449

부서운영비 69,895 82,344 △12,449

201 일반운영비 38,395 48,102 △9,707

01 사무관리비 36,000 45,707 △9,707

○부서운영수용비 23,500

○부서운영급량비 12,500

23,500,000원 12,500,000원

02 공공운영비 2,395 2,395 0

○공공요금 및 제세 2,395,000원 2,395

202 여비 24,000 26,242 △2,242

(4)

부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 국내여비 24,000 26,242 △2,242

○기본업무수행 여비 24,000,000원 24,000

405 자산취득비 7,500 8,000 △500

01 자산및물품취득비 7,500 8,000 △500

○플로터 구입 7,500,000원*1대 7,500

참조