세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과 부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
도시계획과 6,327,439 5,956,311 371,128
광 3,038,000 시 3,289,439
미래지향적 도시계획 추진 5,723,478 5,281,376 442,102
광 3,038,000 시 2,685,478
도시계획 수립 관리 2,685,478 1,351,423 1,334,055
도시계획 관련 제반업무 추진 1,799,878 148,559 1,651,319
201 일반운영비 164,000 130,731 33,269
01 사무관리비 164,000 130,731 33,269
○도시계획위원회 운영수당 90,000 ○도시계획위원회 안건 유인 등 74,000
90,000,000원 74,000,000원
203 업무추진비 15,000 15,000 0
03 시책추진업무추진비 15,000 15,000 0
○도시계획 사업추진 12,000
○도시계획입안 등 홍보 3,000 12,000,000원
3,000,000원
301 일반보상금 2,878 2,828 50
09 공익근무요원보상금 2,878 2,828 50
○봉급 1,170
○중식비 1,220
○교통비 488
97,500원*1명*12월 5,000원*1명*244일 2,000원*1명*244일
307 민간이전 18,000 0 18,000
04 민간행사보조 18,000 0 18,000
○컴팩·스마트 시티 심포지엄 18,000,000원 18,000
403 자치단체등자본이전 1,600,000 0 1,600,000
02 공기관등에대한대행사업비 1,600,000 0 1,600,000
○컴팩·스마트 시티 위탁관리비
1,600,000 1,600,000,000원
도시계획정보시스템(UPIS) 구축 835,600 1,100,000 △264,400
207 연구개발비 247,600 1,100,000 △852,400
02 전산개발비 247,600 1,100,000 △852,400
○도시계획정보시스템(UPIS) 구축 용역
247,600 247,600,000원
405 자산취득비 588,000 0 588,000
01 자산및물품취득비 588,000 0 588,000
○도시계획정보시스템(UPIS) 통합 전산장비
588,000 588,000,000원
2010년도 대한토목학회 정기학술대회 및 CIVIL EXPO 개최
50,000 0 50,000
307 민간이전 50,000 0 50,000
부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시계획 추진
단위: 도시계획 수립 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
04 민간행사보조 50,000 0 50,000
○2010년도 대한토목학회 정기학술대회 및 CIVI
L EXPO 개최 50,000,000원 50,000
개발제한구역 관리 3,038,000 2,577,000 461,000
광 3,038,000
개발제한구역 관리 운영 10,000 10,000 0
광 10,000
201 일반운영비 6,000 6,000 0
광 6,000
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○개발제한구역 책자유인 등 4,000,000원 4,000 광 4,000 ○개발제한구역관리 급량비 2,000,000원 2,000 광 2,000
202 여비 4,000 4,000 0
광 4,000
01 국내여비 4,000 4,000 0
○개발제한구역관리 출장여비 4,000,000원 4,000 광 4,000
개발제한구역 관리비 지원 32,000 32,000 0
광 32,000
308 자치단체등이전 32,000 32,000 0
광 32,000
01 자치단체경상보조금 32,000 32,000 0
○개발제한구역 관리비 32,000,000원 32,000 광 32,000
개발제한구역 주민지원사업비 2,996,000 2,535,000 461,000
광 2,996,000
403 자치단체등자본이전 2,996,000 2,535,000 461,000
광 2,996,000
01 자치단체자본보조 2,996,000 2,535,000 461,000
○개발제한구역 주민지원사업비
2,996,000 2,996,000,000원
광 2,996,000
행정운영경비 603,961 674,935 △70,974
인력운영비(도시계획과) 534,066 592,591 △58,525
인력운영비 534,066 592,591 △58,525
101 인건비 217,086 224,911 △7,825
02 기타직보수 217,086 224,911 △7,825
○기본급 188,452
ㅇ연봉(나급) 82,924
ㅇ연봉(다급) 105,528
41,462,000원*2명 35,176,000원*3명
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시계획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○가족수당 5,280
ㅇ배우자 2,400
ㅇ존비속 2,880
○정액급식비 7,800
○시간외근무수당 15,554
ㅇ나급 6,483
ㅇ다급 9,071
40,000원*5명*12월 20,000원*12명*12월 130,000원*5명*12월
7,300원*2명*37시간*12월 6,810원*3명*37시간*12월
203 업무추진비 10,800 12,000 △1,200
01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0
○기관운영업무추진(국장) 550,000원*12월 6,600
04 부서운영업무추진비 4,200 5,400 △1,200
○도시계획과 350,000원*12월 4,200
204 직무수행경비 306,180 355,680 △49,500
01 직책급업무수행경비 24,000 28,200 △4,200
○국장 7,200
○과장 16,800
600,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월
02 직급보조비 223,980 260,280 △36,300
○직급보조비 223,980
ㅇ3급 6,000
ㅇ4급 19,200
ㅇ5급 57,000
ㅇ6급 66,960
ㅇ7급 50,400
ㅇ8급 2,520
ㅇ기능7급 1,680
ㅇ기능8급 5,040
ㅇ계약직(나급) 6,000
ㅇ계약직(다급) 5,580
ㅇ파견자 3,600
500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*19명*12월 155,000원*36명*12월 140,000원*30명*12월 105,000원*2명*12월 140,000원*1명*12월 105,000원*4명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*3명*12월 300,000원*1명*12월
03 특정업무수행활동비 58,200 67,200 △9,000
○대민활동비 50,000원*97명*12월 58,200
기본경비(도시계획과) 69,895 82,344 △12,449
부서운영비 69,895 82,344 △12,449
201 일반운영비 38,395 48,102 △9,707
01 사무관리비 36,000 45,707 △9,707
○부서운영수용비 23,500
○부서운영급량비 12,500
23,500,000원 12,500,000원
02 공공운영비 2,395 2,395 0
○공공요금 및 제세 2,395,000원 2,395
202 여비 24,000 26,242 △2,242
부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 국내여비 24,000 26,242 △2,242
○기본업무수행 여비 24,000,000원 24,000
405 자산취득비 7,500 8,000 △500
01 자산및물품취득비 7,500 8,000 △500
○플로터 구입 7,500,000원*1대 7,500