위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 해양항만과
정 책: 품격높은 항만 도시 건설 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
건설교통위원회 1,335,495,196 1,282,840,090 52,655,106
국 207,880,184 207,133,184 747,000
균 41,444,900 41,444,900 0
기 50,441,416 45,395,406 5,046,010
특 500,000 500,000 0
소 3,263,341 3,263,341 0
시 1,031,965,355 985,103,259 46,862,096
해양항만과 5,623,932 4,312,897 1,311,035
국 30,000 30,000 0
시 5,593,932 4,282,897 1,311,035
품격높은 항만 도시 건설 4,096,197 2,834,171 1,262,026
국 30,000 30,000 0
시 4,066,197 2,804,171 1,262,026
항만연계활성화사업 3,571,526 2,309,500 1,262,026 인천지역 항만 발전 지원 3,465,026 2,203,000 1,262,026 308자치단체등이전 3,465,026 2,203,000 1,262,026
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○코로나19 대응 인천항 입주기업 임대료 지원
1,262,026 2,203,000
3,465,026
1,262,026,000원 1,262,026 0 1,262,026
항만 물류기반 구축 272,750 223,741 49,009
물류활성화 기반조성 142,750 86,500 56,250
물류발전인력양성 및 단체지원 138,550 82,300 56,250
308자치단체등이전 56,250 0 56,250
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○해운항만물류 인력 양성사업 지원
56,250 0
56,250
56,250,000원 56,250 0 56,250
배후물류단지 구축 130,000 137,241 △7,241
인천항 배후단지 활성화 130,000 137,241 △7,241
201일반운영비 0 137,241 △137,241
01 사무관리비
○공설 CFS 임차료 지원
△137,241 137,241
0
경정 0원 0 137,241 △137,241
308자치단체등이전 130,000 0 130,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○포워더 인센티브 지원
130,000 0
130,000
130,000,000원 130,000 0 130,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 항공과
정 책: 항공정책 기반 구축 (단위:천원)
항공과 3,577,469 3,936,636 △359,167
항공정책 기반 구축 602,600 1,361,767 △759,167 항공정책 활성화 지원 및 운영 602,600 1,361,767 △759,167 공항소음대책지역 주민지원사업 431,000 373,500 57,500
308자치단체등이전 12,500 0 12,500
01 자치단체경상보조금
○공항소음대책지역 주민지원사업(옹진군)
12,500 0
12,500
12,500,000원 12,500 0 12,500
403자치단체등자본이전 418,500 373,500 45,000 01 자치단체자본보조
○공항소음대책지역 주민지원사업(중구)
○공항소음대책지역 주민지원사업(계양구)
45,000 373,500
418,500
25,000,000원 25,000 0 25,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
공항소음대책지역 복합커뮤니티센터 건립 지원 0 816,667 △816,667
403자치단체등자본이전 0 816,667 △816,667
01 자치단체자본보조
○공항소음대책지역 복합커뮤니티센터 건립지원
△816,667 816,667
0
경정 0원 0 816,667 △816,667
항공산업 육성 및 지원 2,950,075 2,550,075 400,000 공항 및 항공산업 활성화 지원사업 2,950,075 2,550,075 400,000 항공산업센터 운영 및 항공산업 육성 704,600 304,600 400,000
306출연금 704,600 304,600 400,000
01 출연금
○인천 항공부품 연방항공청(FAA) 인증획득지원플랫 폼 구축사업
400,000 304,600
704,600
400,000,000원 400,000 0 400,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도서지원과
정 책: 특수지역 개발 및 지원 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
도서지원과 63,438,522 64,104,765 △666,243
국 16,060,700 16,060,700 0
균 24,416,000 24,416,000 0
기 39,864 39,864 0
시 22,921,958 23,588,201 △666,243
특수지역 개발 및 지원 13,801,052 14,801,052 △1,000,000
국 4,321,000 4,321,000 0
시 9,480,052 10,480,052 △1,000,000
도서지역 교통편의 증진 13,801,052 14,801,052 △1,000,000
국 4,321,000 4,321,000 0
시 9,480,052 10,480,052 △1,000,000
여객선 운임지원(자체) 6,637,380 7,637,380 △1,000,000 308자치단체등이전 6,587,000 7,587,000 △1,000,000
01 자치단체경상보조금
○명절(설,추석) 여객선 운임 보조
△1,000,000 7,587,000
6,587,000
경정 0원 0 1,000,000 △1,000,000
푸른 인천 앞바다 조성 11,528,778 11,488,778 40,000
국 4,364,700 4,364,700 0
균 400,000 400,000 0
기 39,864 39,864 0
시 6,724,214 6,684,214 40,000
인천 앞바다 쓰레기 수거 8,438,796 8,398,796 40,000
국 2,157,000 2,157,000 0
균 400,000 400,000 0
기 39,864 39,864 0
시 5,841,932 5,801,932 40,000
조업 중 인양쓰레기 수매사업 50,000 10,000 40,000
308자치단체등이전 50,000 10,000 40,000
01 자치단체경상보조금
○조업 중 인양쓰레기 수매사업
40,000 10,000
50,000
경정 50,000,000원 50,000 10,000 40,000
재무활동(도서지원과) 938,657 644,900 293,757
보전지출 938,657 644,900 293,757
반환금 기타 293,757 0 293,757
802반환금기타 293,757 0 293,757
03 기타반환금등
○2018년 하천하구쓰레기 정화사업 자치단체부담금
반환
293,757 0
293,757
293,756,480원 293,757 0 293,757
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 해양친수과
정 책: 경쟁력있는 해양친수도시 건설 (단위:천원)
해양친수과 6,380,386 4,529,446 1,850,940
경쟁력있는 해양친수도시 건설 6,356,586 4,506,586 1,850,000 해양친수공간 조성 6,352,586 4,502,586 1,850,000 소래습지 생태공원 해양친수공간 조성 1,850,000 0 1,850,000
401시설비및부대비 1,850,000 0 1,850,000
01 시설비
○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 시설비
02 감리비
○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 감리비
03 시설부대비
○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 시설부대비
1,818,500 0
1,818,500
1,818,500,000원 1,818,500 0 1,818,500
26,500 0
26,500
26,500,000원 26,500 0 26,500
5,000 0
5,000
5,000,000원 5,000 0 5,000
행정운영경비(해양친수과) 23,800 22,860 940
기본경비 23,800 22,860 940
부서운영비 23,800 22,860 940
405자산취득비 940 0 940
01 자산및물품취득비
○TV 1대
○TV 선반 캐비닛
940 0
940
700,000원 700 0 700
240,000원 240 0 240
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산과
정 책: 어업경쟁력 강화 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
수산과 50,345,602 49,883,141 462,461
국 26,774,114 26,774,114 0
시 23,571,488 23,109,027 462,461
어업경쟁력 강화 42,934,015 42,769,645 164,370
국 25,444,114 25,444,114 0
시 17,489,901 17,325,531 164,370
어업 인프라 구축 37,010,524 36,905,524 105,000
국 24,631,700 24,631,700 0
시 12,378,824 12,273,824 105,000
수산정책 업무추진 24,080 4,080 20,000
308자치단체등이전 20,000 0 20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○어촌뉴딜300 관계자 역량강화교육
20,000 0
20,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
지방어항 공유수면 매립 기본계획 수립 용역 401,000 500,000 △99,000
401시설비및부대비 401,000 500,000 △99,000
01 시설비
○지방어항 공유수면 매립 기본계획 수립 용역
△99,000 500,000
401,000
경정 401,000,000원 401,000 500,000 △99,000
소형어선 인양기 설치(전환-지원) 296,500 112,500 184,000 403자치단체등자본이전 296,500 112,500 184,000
01 자치단체자본보조
○소형어선 인양기 설치
184,000 112,500
296,500
경정 296,500,000원 296,500 112,500 184,000
어선 안전사고 예방 3,830,435 3,776,595 53,840
국 235,098 235,098 0
시 3,595,337 3,541,497 53,840
어업지원 업무추진 17,080 13,240 3,840
308자치단체등이전 3,840 0 3,840
11 기타부담금
○불법어업 지도단속 기관 보조금
3,840 0
3,840
3,840,000원 3,840 0 3,840
낚시어선 구명뗏목 의무설치 50,000 0 50,000
403자치단체등자본이전 50,000 0 50,000
01 자치단체자본보조
○낚시어선 구명뗏목 설치 지원
50,000 0
50,000
50,000,000원 50,000 0 50,000
수산 유통산업 활성화 1,249,582 1,244,052 5,530
수산물 유통 가공시설 지원 181,530 176,000 5,530
201일반운영비 5,530 0 5,530
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 공공운영비
○지방재정 공제회비
5,530 0
5,530
5,530,000원 5,530 0 5,530
재무활동(수산과) 298,091 0 298,091
보전지출 298,091 0 298,091
반환금기타(자체) 298,091 0 298,091
802반환금기타 298,091 0 298,091
01 국고보조금반환금
○2019년 연근해어선감척(연안어업실태조사) 이자
○2019년 수산종자 방류효과조사 집행잔액 및 이자
○2019년 양식장 태양광발전 집행잔액 및 이자
298,091 0
298,091
96,280원 97 0 97
42,447,600원 42,448 0 42,448
255,546,000원 255,546 0 255,546
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정책과
정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
교통정책과 174,191,842 162,062,342 12,129,500
국 4,302,102 4,302,102 0
시 169,889,740 157,760,240 12,129,500 시민편의 교통행정 구현 164,624,444 159,924,444 4,700,000
국 4,302,102 4,302,102 0
시 160,322,342 155,622,342 4,700,000
메트로 운영지원 108,731,000 104,031,000 4,700,000
국 4,092,000 4,092,000 0
시 104,639,000 99,939,000 4,700,000
인천교통공사운영 지원 98,289,000 93,589,000 4,700,000
309전출금 72,389,000 67,689,000 4,700,000
01 공사ㆍ공단경상전출금
○도시철도 1호선 운영비
○귤현역 출입구 추가설치 사전타당성 조사
4,700,000 67,689,000
72,389,000
경정 35,550,000,000원 35,550,000 31,000,000 4,550,000
150,000,000원 150,000 0 150,000
재무활동(교통정책과) 9,502,921 2,073,421 7,429,500
내부거래지출 9,502,921 2,073,421 7,429,500
기타회계전출금 8,929,500 1,500,000 7,429,500 701기타회계등전출금 8,929,500 1,500,000 7,429,500
01 기타회계전출금
○교통유발부담금 감경액 보전금
7,429,500 1,500,000
8,929,500
7,429,500,000원 7,429,500 0 7,429,500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 버스정책과
정 책: 시내버스 준공영제 운영 (단위:천원)
버스정책과 186,880,514 164,200,502 22,680,012
국 2,779,956 2,779,956 0
특 200,000 200,000 0
시 183,900,558 161,220,546 22,680,012 시내버스 준공영제 운영 153,800,460 131,200,460 22,600,000 버스운송사업 개선 153,800,460 131,200,460 22,600,000 준공영제 재정지원 153,600,000 131,000,000 22,600,000
307민간이전 153,600,000 131,000,000 22,600,000
09 운수업계보조금
○준공영제 재정지원
22,600,000 131,000,000
153,600,000
경정 153,600,000,000원 153,600,000 131,000,000 22,600,000 버스정책사업 효율화 33,024,067 32,954,067 70,000
국 2,779,956 2,779,956 0
특 200,000 200,000 0
시 30,044,111 29,974,111 70,000
버스운행사업지원 32,824,067 32,754,067 70,000
국 2,779,956 2,779,956 0
시 30,044,111 29,974,111 70,000
쾌적한 버스정류장 환경개선사업 4,055,851 4,040,851 15,000 403자치단체등자본이전 4,055,851 4,040,851 15,000
01 자치단체자본보조
○버스승강장 제작 및 설치
15,000 1,499,900
1,514,900
경정 1,222,900,000원 1,222,900 1,207,900 15,000
시내버스 노선운영체계 개편 1,612,304 1,557,304 55,000
207연구개발비 205,000 150,000 55,000
01 연구용역비
○시내버스 노선운영체계 개편 용역
55,000 150,000
205,000
55,000,000원 55,000 0 55,000
행정운영경비 55,987 45,975 10,012
기본경비(버스정책과) 55,987 45,975 10,012
부서운영비 55,987 45,975 10,012
201일반운영비 34,822 26,352 8,470
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 급량비
8,470 26,352
34,822
경정 17,379,000원 17,379 13,152 4,227
경정 17,443,000원 17,443 13,200 4,243
203업무추진비 6,342 4,800 1,542
04 부서운영업무추진비
○부서운영 업무추진비
1,542 4,800
6,342
경정 6,342,000원 6,342 4,800 1,542
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 철도과
정 책: 재무활동(철도과) (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
철도과 192,433,810 192,387,776 46,034
재무활동(철도과) 191,927,730 191,881,696 46,034 내부거래지출 190,227,730 191,881,696 △1,653,966 기타회계전출금 184,846,918 186,500,884 △1,653,966 701기타회계등전출금 184,846,918 186,500,884 △1,653,966
01 기타회계전출금
○서울도시철도7호선 석남연장 건설
○도시철도건설본부 운영관리
△1,653,966 186,500,884
184,846,918
경정 7,153,000,000원 7,153,000 9,475,000 △2,322,000
경정 3,568,034,000원 3,568,034 2,900,000 668,034
보전지출 1,700,000 0 1,700,000
반환금 기타 1,700,000 0 1,700,000
802반환금기타 1,700,000 0 1,700,000
01 국고보조금반환금
○승강장 이동편의시설 확충사업 집행잔액 및 발생 이자
1,700,000 0
1,700,000
1,700,000,000원 1,700,000 0 1,700,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 택시화물과
정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)
택시화물과 188,849,845 187,157,467 1,692,378
국 77,400 77,400 0
균 700,000 700,000 0
기 6,288,000 6,288,000 0
특 300,000 300,000 0
시 181,484,445 179,792,067 1,692,378
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 188,465,860 187,122,645 1,343,215
국 77,400 77,400 0
균 700,000 700,000 0
기 6,288,000 6,288,000 0
특 300,000 300,000 0
시 181,100,460 179,757,245 1,343,215
택시정책 기반 조성 20,877,964 19,534,749 1,343,215
균 700,000 700,000 0
기 6,288,000 6,288,000 0
시 13,889,964 12,546,749 1,343,215
장애인 콜택시 지원업무 18,789,764 17,446,549 1,343,215
기 6,288,000 6,288,000 0
시 12,501,764 11,158,549 1,343,215
309전출금 18,789,764 17,446,549 1,343,215
기 6,288,000 6,288,000 0
시 12,501,764 11,158,549 1,343,215
01 공사ㆍ공단경상전출금
○장애인 콜택시 지원(부가가치세 포함)
1,343,215 17,446,549
18,789,764
경정 18,789,764,000원 18,789,764 17,446,549 1,343,215
기 6,288,000 6,288,000 0
시 12,501,764 11,158,549 1,343,215
재무활동(택시화물과) 349,163 0 349,163
보전지출 349,163 0 349,163
국고보조금 반환 349,163 0 349,163
802반환금기타 349,163 0 349,163
01 국고보조금반환금
○2019년 제4차 택시총량 조사용역비 집행잔액 반납
○2019년 농촌형 교통모델 국고보조금 발생이자 반
납
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조금 집행 잔액 반납
349,163 0
349,163
447,000원 447 0 447
1,788,000원 1,788 0 1,788
312,600,000원 312,600 0 312,600
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 택시화물과
정 책: 재무활동(택시화물과) (단위:천원)
○버스 운수종사자 양성교육 집행잔액 반납
34,327,300원 34,328 0 34,328
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 교통관리과
정 책: 재무활동(교통관리과) (단위:천원)
교통관리과 8,784,777 6,340,087 2,444,690
재무활동(교통관리과) 8,730,347 6,285,657 2,444,690
내부거래지출 8,730,347 6,285,657 2,444,690
기타회계 전출금 8,730,347 6,285,657 2,444,690 701기타회계등전출금 8,730,347 6,285,657 2,444,690
01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
2,444,690 6,285,657
8,730,347
경정 6,401,690,000원 6,401,690 3,957,000 2,444,690
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정보운영과
정 책: 시민 중심 첨단교통 구현 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
교통정보운영과 11,908,012 11,895,297 12,715
소 3,263,341 3,263,341 0
시 8,644,671 8,631,956 12,715
시민 중심 첨단교통 구현 11,775,552 11,795,552 △20,000
소 3,263,341 3,263,341 0
시 8,512,211 8,532,211 △20,000
시민체감형 교통서비스 제공 6,308,201 6,297,201 11,000 지능형교통정보시스템 운영 3,113,738 3,128,738 △15,000 401시설비및부대비 1,005,280 1,020,280 △15,000
01 시설비
○도로 교통상황 표출용 전광판 교체
△15,000 1,017,280
1,002,280
경정 1,002,280,000원 1,002,280 1,017,280 △15,000
버스정보관리시스템(BIS/BMS) 운영 3,194,463 3,168,463 26,000
207연구개발비 26,000 0 26,000
02 전산개발비
○저상버스 탑승정보알림 서비스 S/W 개발 1식
26,000 0
26,000
26,000,000원 26,000 0 26,000
교통안전시설 운영관리 2,204,010 2,235,010 △31,000 교통신호시설 관리 1,346,910 1,377,910 △31,000 201일반운영비 1,294,010 1,325,010 △31,000
02 공공운영비
○교통신호체계 기술운영 용역
△31,000 1,325,010
1,294,010
경정 424,000,000원 424,000 455,000 △31,000
행정운영경비 100,795 99,745 1,050
기본경비(교통정보운영과) 100,795 99,745 1,050
부서운영비 100,795 99,745 1,050
201일반운영비 82,978 81,928 1,050
01 사무관리비
○일·숙직비(산출기초정정)
1,050 26,910
27,960
60,000원*115일 6,900 5,850 1,050
재무활동(교통정보운영과) 31,665 0 31,665
보전지출 31,665 0 31,665
반환금기타 31,665 0 31,665
802반환금기타 31,665 0 31,665
01 국고보조금반환금
○2019년도 광역BIS지원 사업 국비 집행잔액
○2019년도 광역BIS지원 사업 국비 집행잔액 발생이
자
31,665 0
31,665
30,004,000원 30,004 0 30,004
1,660,060원 1,661 0 1,661
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 재생정책과
정 책: 재무활동(재생정책과) (단위:천원)
재생정책과 12,085,027 12,513,113 △428,086
재무활동(재생정책과) 11,915,959 12,344,045 △428,086 내부거래지출 11,915,959 12,344,045 △428,086 기타회계전출금 11,915,959 12,344,045 △428,086 701기타회계등전출금 11,915,959 12,344,045 △428,086
01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
△428,086 12,344,045
11,915,959
경정 1,333,914,000원 1,333,914 1,762,000 △428,086
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 재생콘텐츠과
정 책: 재무활동 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
재생콘텐츠과 5,738,441 2,163,441 3,575,000
재무활동 5,640,661 2,065,661 3,575,000
내부거래지출 5,640,661 2,065,661 3,575,000
기타회계전출금 5,640,661 2,065,661 3,575,000 701기타회계등전출금 5,640,661 2,065,661 3,575,000
01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
3,575,000 2,065,661
5,640,661
경정 5,146,506,000원 5,146,506 1,571,506 3,575,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 도로망 확충 (단위:천원)
도로과 105,277,871 117,198,260 △11,920,389
균 13,985,000 13,985,000 0
시 91,292,871 103,213,260 △11,920,389 도로망 확충 38,887,000 51,285,000 △12,398,000
균 13,985,000 13,985,000 0
시 24,902,000 37,300,000 △12,398,000
국가지원 지방도 건설 5,594,000 12,992,000 △7,398,000
균 5,594,000 5,594,000 0
시 0 7,398,000 △7,398,000
국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 2,000,000 5,858,000 △3,858,000
균 2,000,000 2,000,000 0
시 0 3,858,000 △3,858,000
401시설비및부대비 2,000,000 5,858,000 △3,858,000
균 2,000,000 2,000,000 0
시 0 3,858,000 △3,858,000
01 시설비
○보상비
○공사비
02 감리비
○감리비
03 시설부대비
○시설부대비
△3,762,000 5,538,000
1,776,000
경정 0원 0 3,000,000 △3,000,000
경정 1,776,000,000원 1,776,000 2,538,000 △762,000
균 1,776,000 1,776,000 0
시 0 762,000 △762,000
△90,000 300,000
210,000
경정 210,000,000원 210,000 300,000 △90,000
균 210,000 210,000 0
시 0 90,000 △90,000
△6,000 20,000
14,000
경정 14,000,000원 14,000 20,000 △6,000
균 14,000 14,000 0
시 0 6,000 △6,000
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 3,594,000 7,134,000 △3,540,000
균 3,594,000 3,594,000 0
시 0 3,540,000 △3,540,000
401시설비및부대비 3,594,000 7,134,000 △3,540,000
균 3,594,000 3,594,000 0
시 0 3,540,000 △3,540,000
01 시설비
○보상비
△3,441,000 6,804,000
3,363,000
경정 0원 0 2,000,000 △2,000,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도로과
정 책: 도로망 확충 (단위:천원)
○공사비
02 감리비
○감리비
03 시설부대비
○시설부대비
경정 3,363,000,000원 3,363,000 4,804,000 △1,441,000
균 3,363,000 3,363,000 0
시 0 1,441,000 △1,441,000
△90,000 300,000
210,000
경정 210,000,000원 210,000 300,000 △90,000
균 210,000 210,000 0
시 0 90,000 △90,000
△9,000 30,000
21,000
경정 21,000,000원 21,000 30,000 △9,000
균 21,000 21,000 0
시 0 9,000 △9,000
지방도 및 기타도로 건설 29,923,000 30,923,000 △1,000,000
균 8,391,000 8,391,000 0
시 21,532,000 22,532,000 △1,000,000
소래로 및 소래대교 확장 5,207,000 6,227,000 △1,020,000 401시설비및부대비 5,207,000 6,227,000 △1,020,000
01 시설비
○공사비
△1,020,000 5,600,000
4,580,000
경정 4,580,000,000원 4,580,000 5,600,000 △1,020,000
경서동~왕길동간 도로개설 타당성 조사용역 20,000 0 20,000
401시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비
○경서동~왕길동간 도로개설 타당성 조사
20,000 0
20,000
20,000,000원 20,000 0 20,000
청라지구주변 광역교통 개선사업 2,210,000 6,210,000 △4,000,000 청라지구~북항간(대1-17호선) 도로개설 2,210,000 6,210,000 △4,000,000 401시설비및부대비 2,210,000 6,210,000 △4,000,000
01 시설비
○공사비
△4,000,000 6,000,000
2,000,000
경정 2,000,000,000원 2,000,000 6,000,000 △4,000,000
도로 정비 및 관리 52,895,994 52,418,383 477,611 안전한 도로환경 조성 6,014,552 5,014,552 1,000,000 도로시설물 정비 3,826,000 2,826,000 1,000,000 401시설비및부대비 3,826,000 2,826,000 1,000,000
01 시설비
○관내 도로시설물 정비
1,000,000 2,826,000
3,826,000
경정 3,826,000,000원 3,826,000 2,826,000 1,000,000
도로 계획 및 관리 지원 42,522,442 43,044,831 △522,389 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 13,672,680 13,808,554 △135,874
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
406기타자본이전 13,672,680 13,808,554 △135,874 01 기타자본이전
○2019년분 지역주민 통행료 지원
ㅇ공항고속도로
ㅇ인천대교 통행료 지원
△135,874 13,808,554
13,672,680
13,672,680 13,808,554 △135,874
경정 6,931,753,000원 6,931,753 7,051,290 △119,537
경정 6,740,927,000원 6,740,927 6,757,264 △16,337
도로점용료 징수교부금 6,602,485 7,000,000 △397,515 308자치단체등이전 6,602,485 7,000,000 △397,515
02 징수교부금
○도로점용료 징수교부금
△397,515 7,000,000
6,602,485
경정 6,602,484,500원 6,602,485 7,000,000 △397,515
도로계획 및 관리 업무추진 61,200 50,200 11,000
201일반운영비 52,600 41,600 11,000
01 사무관리비
○도로개설 및 관리 지원
11,000 38,600
49,600
경정 36,000,000원 36,000 25,000 11,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 고속도로재생과
정 책: 경인고속도로 일반화 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
고속도로재생과 3,185,278 3,075,278 110,000
경인고속도로 일반화 163,000 53,000 110,000
경인고속도로 일반화 추진 163,000 53,000 110,000
경인고속도로 일반화 사업 163,000 53,000 110,000
201일반운영비 154,400 44,400 110,000
01 사무관리비
○지중화사업 타당성조사 수수료
110,000 24,400
134,400
110,000,000원 110,000 0 110,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 건설심사과
정 책: 건설기획관리 (단위:천원)
건설심사과 1,494,429 1,489,429 5,000
건설기획관리 1,444,393 1,439,393 5,000
건설기술심의 456,043 451,043 5,000
건설사업관리 68,800 63,800 5,000
201일반운영비 59,600 54,600 5,000
01 사무관리비
○점검차량임차료(중형) 02 공공운영비
○점검차량 유류 및 정비
3,000 54,600
57,600
3,000,000원 3,000 0 3,000
2,000 0
2,000
2,000,000원 2,000 0 2,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시균형계획과
정 책: 미래지향적 도시계획 추진 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
도시균형계획과 2,817,839 2,642,839 175,000
균 1,658,900 1,658,900 0
시 1,158,939 983,939 175,000
미래지향적 도시계획 추진 2,772,300 2,597,300 175,000
균 1,658,900 1,658,900 0
시 1,113,400 938,400 175,000
도시계획 수립 관리 1,113,400 938,400 175,000
2040년 인천도시기본계획 수립 용역 350,000 450,000 △100,000
207연구개발비 350,000 450,000 △100,000
01 연구용역비
○2040년 인천도시기본계획 수립 용역
△100,000 450,000
350,000
경정 350,000,000원 350,000 450,000 △100,000
중구 항동 지구단위계획 교통영향평가 용역 200,000 0 200,000
207연구개발비 200,000 0 200,000
01 연구용역비
○중구 항동 지구단위계획 교통영향평가 용역
200,000 0
200,000
200,000,000원 200,000 0 200,000
동구 지구단위계획 교통영향평가 용역 75,000 0 75,000
207연구개발비 75,000 0 75,000
01 연구용역비
○동구 지구단위계획 교통영향평가 용역
75,000 0
75,000
75,000,000원 75,000 0 75,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 토지정보과
정 책: 재무활동(토지정보과) (단위:천원)
토지정보과 2,638,251 2,637,518 733
국 1,051,833 1,051,833 0
시 1,586,418 1,585,685 733
재무활동(토지정보과) 733 0 733
보전지출 733 0 733
반환금기타 733 0 733
802반환금기타 733 0 733
01 국고보조금반환금
○2019년도 개별공시지가 조사 국고보조금 집행잔액
반납
○2019년도 개별공시지가 조사 국고보조금 발생이자
반납
○2019년도 지적관리 국고보조금 집행잔액 반납
○2019년도 지적관리 국고보조금 발생이자 반납
733 0
733
77,140원 78 0 78
283,360원 284 0 284
134,090원 135 0 135
235,600원 236 0 236
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 부대이전개발과
정 책: 부대이전 개발계획 추진 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
부대이전개발과 58,897,760 57,749,510 1,148,250
국 36,520,000 36,520,000 0
시 22,377,760 21,229,510 1,148,250
부대이전 개발계획 추진 58,381,600 57,009,600 1,372,000
국 36,520,000 36,520,000 0
시 21,861,600 20,489,600 1,372,000
공여구역등 개발계획 추진 54,301,600 53,959,600 342,000
국 35,722,000 35,722,000 0
시 18,579,600 18,237,600 342,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 53,723,600 53,503,600 220,000
국 35,600,000 35,600,000 0
시 18,123,600 17,903,600 220,000
401시설비및부대비 53,720,000 53,500,000 220,000
국 35,600,000 35,600,000 0
시 18,120,000 17,900,000 220,000
01 시설비
○시설물 수시정비비
○경계 안전시설물 등 설치
220,000 53,500,000
53,720,000
10,000,000원 10,000 0 10,000
210,000,000원 210,000 0 210,000
신촌공원(주안교회 앞) 조성 244,000 122,000 122,000
국 122,000 122,000 0
시 122,000 0 122,000
401시설비및부대비 244,000 122,000 122,000
국 122,000 122,000 0
시 122,000 0 122,000
01 시설비
○신촌공원(주안장로교회 앞) 조성사업
122,000 122,000
244,000
경정 244,000,000원 244,000 122,000 122,000
국 122,000 122,000 0
시 122,000 0 122,000
도시기반시설 구축 3,831,000 2,801,000 1,030,000
국 798,000 798,000 0
시 3,033,000 2,003,000 1,030,000
부평동~장고개간 도로개설 3차(2공구) 3,831,000 2,801,000 1,030,000
국 798,000 798,000 0
시 3,033,000 2,003,000 1,030,000
401시설비및부대비 3,831,000 2,801,000 1,030,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
401시설비및부대비 국 798,000 798,000 0
시 3,033,000 2,003,000 1,030,000
01 시설비
○보상비
1,030,000 2,798,000
3,828,000
경정 3,828,000,000원 3,828,000 2,798,000 1,030,000
국 798,000 798,000 0
시 3,030,000 2,000,000 1,030,000
재무활동(부대이전개발과) 494,400 718,150 △223,750
내부거래지출 494,400 718,150 △223,750
예수금원리금상환 494,400 718,150 △223,750
705예수금원리금상환 494,400 718,150 △223,750 02 예수금이자상환
○2020년 부평미군기지공원부지매입비 예수금이자상
환(통합관리기금)
△223,750 668,150
444,400
경정 0원 0 223,750 △223,750
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 건축계획과
정 책: 함께 만드는 건축문화 창조 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
건축계획과 185,878,601 168,324,340 17,554,261
국 118,543,753 117,796,753 747,000
기 44,113,552 39,067,542 5,046,010
시 23,221,296 11,460,045 11,761,251
함께 만드는 건축문화 창조 174,714,489 168,280,479 6,434,010
국 118,543,753 117,796,753 747,000
기 44,113,552 39,067,542 5,046,010
시 12,057,184 11,416,184 641,000
주거환경 개선 172,447,069 167,392,059 5,055,010
국 117,796,753 117,796,753 0
기 44,113,552 39,067,542 5,046,010
시 10,536,764 10,527,764 9,000
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 87,000 78,000 9,000
308자치단체등이전 87,000 78,000 9,000
01 자치단체경상보조금
○영구임대아파트단지 공동전기요금 지원
9,000 78,000
87,000
경정 87,000,000원 87,000 78,000 9,000
전세임대 경상보조 1,772,510 1,423,000 349,510
기 1,772,510 1,423,000 349,510
308자치단체등이전 1,772,510 1,423,000 349,510
기 1,772,510 1,423,000 349,510
10 공기관등에대한경상적위탁사업비
○전세임대경상보조
349,510 1,423,000
1,772,510
경정 1,772,510,000원 1,772,510 1,423,000 349,510
기 1,772,510 1,423,000 349,510
다가구매입임대출자 13,252,500 8,556,000 4,696,500
기 13,252,500 8,556,000 4,696,500
403자치단체등자본이전 13,252,500 8,556,000 4,696,500
기 13,252,500 8,556,000 4,696,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비
○매입임대사업
4,696,500 8,556,000
13,252,500
경정 13,252,500,000원 13,252,500 8,556,000 4,696,500
기 13,252,500 8,556,000 4,696,500
건축정책 및 주거복지 1,504,700 125,700 1,379,000
국 747,000 0 747,000
시 757,700 125,700 632,000
화재안전성능보강 지원 879,000 0 879,000
국 747,000 0 747,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
화재안전성능보강 지원 시 132,000 0 132,000
403자치단체등자본이전 879,000 0 879,000
국 747,000 0 747,000
시 132,000 0 132,000
01 자치단체자본보조
○화재안전성능보강 지원
879,000 0
879,000
879,000,000원 879,000 0 879,000
국 747,000 0 747,000
시 132,000 0 132,000
건축자산 보전방안과 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 용 역
300,000 0 300,000
401시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비
○건축자산 보전방안과 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 용역
300,000 0
300,000
300,000,000원 300,000 0 300,000
인천광역시 건축기본계획 수립 용역 200,000 0 200,000
207연구개발비 200,000 0 200,000
01 연구용역비
○인천광역시 건축기본계획 수립 용역
200,000 0
200,000
200,000,000원 200,000 0 200,000
재무활동(건축계획과) 11,120,251 0 11,120,251
보전지출 11,120,251 0 11,120,251
반환금 기타 11,120,251 0 11,120,251
802반환금기타 11,120,251 0 11,120,251
01 국고보조금반환금
○영종A3 공공주택 사업계획승인 취소 반납금
○영종A3 공공주택 사업계획승인 취소 반납금 발생 이자
○2018년 노후공공임대주택 시설개선사업 집행잔액
○2018년 노후공공임대주택 시설개선사업 발생이자
○2018년 전세임대 경상보조 집행잔액
○2018년 전세임대 경상보조 발생이자
11,120,251 0
11,120,251
9,659,011,000원 9,659,011 0 9,659,011
1,333,190,240원 1,333,191 0 1,333,191
32,097,970원 32,098 0 32,098
781,100원 782 0 782
94,294,424원 94,295 0 94,295
873,229원 874 0 874
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 주거재생과
정 책: 재무활동(주거재생과) (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
주거재생과 15,842,632 15,342,632 500,000
재무활동(주거재생과) 15,790,000 15,290,000 500,000
내부거래지출 15,790,000 15,290,000 500,000
기타회계전출금 500,000 0 500,000
701기타회계등전출금 500,000 0 500,000
01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
500,000 0
500,000
500,000,000원 500,000 0 500,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 도시경관과
정 책: 명품도시 지향 도시경관 형성 (단위:천원)
도시경관과 5,494,301 5,157,374 336,927
명품도시 지향 도시경관 형성 1,153,585 783,585 370,000
옥외광고물 관리 617,400 247,400 370,000
옥외광고물 정비개선 405,000 35,000 370,000
403자치단체등자본이전 370,000 0 370,000
01 자치단체자본보조
○광고물 정비 및 안전점검
370,000 0
370,000
370,000,000원 370,000 0 370,000
재무활동(도시경관과) 4,309,927 4,343,000 △33,073
내부거래지출 4,309,927 4,343,000 △33,073
기타회계전출금 4,309,927 4,343,000 △33,073
701기타회계등전출금 4,309,927 4,343,000 △33,073 01 기타회계전출금
○원도심활성화특별회계 전출금
△33,073 4,343,000
4,309,927
경정 4,309,927,000원 4,309,927 4,343,000 △33,073
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 종합건설본부
정 책: 쾌적한 도로시설 관리 (단위:천원)
2020년도 추경 2 회 일반회계
종합건설본부 18,712,799 18,695,619 17,180
쾌적한 도로시설 관리 4,595,790 4,578,490 17,300
도로시설물 정비 3,485,940 3,469,640 16,300
건설공사 품질시험 23,600 12,600 11,000
405자산취득비 11,000 0 11,000
01 자산및물품취득비
○품질시험실 집진기 구입
○품질시험실 환풍시설 설비
○사무실 의자 교체비
11,000 0
11,000
4,000,000원 4,000 0 4,000
6,000,000원 6,000 0 6,000
1,000,000원 1,000 0 1,000
도로유지보수 662,800 657,500 5,300
201일반운영비 407,900 402,600 5,300
02 공공운영비
○업무용 자료보관 네트워크 관리장치 복구비
5,300 388,500
393,800
5,300,000원 5,300 0 5,300
토지보상 효율화 475,780 475,780 0
효율적인 토지보상 추진 25,780 25,780 0
201일반운영비 21,220 21,220 0
02 공공운영비
○보상업무 차량 유류비(산출기초정정)
0 5,180
5,180
1,369.2원*102.2리터*12월 1,680 1,680 0
본부 관리운영 630,470 629,470 1,000
청사 유지관리 586,280 585,280 1,000
802반환금기타 1,000 0 1,000
03 기타반환금등
○구내식당 사용료 반환금
1,000 0
1,000
1,000,000원 1,000 0 1,000
행정운영경비 14,117,009 14,117,129 △120
기본경비(종합건설본부) 653,670 653,790 △120
부서운영비 653,670 653,790 △120
201일반운영비 401,707 401,827 △120
01 사무관리비
○일·숙직비
ㅇ일직비(산출기초정정)
△120 193,077
192,957
50,820 50,940 △120
60,000원*115일 6,900 7,020 △120
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 수산자원연구소
정 책: 수산자원증강 및 해양 생태계 보존 (단위:천원)
수산자원연구소 7,903,794 7,966,876 △63,082
국 1,500,000 1,500,000 0
시 6,403,794 6,466,876 △63,082
수산자원증강 및 해양 생태계 보존 5,803,745 5,835,961 △32,216
국 1,500,000 1,500,000 0
시 4,303,745 4,335,961 △32,216
유용 수산생물 자원 조성 525,004 569,140 △44,136
수산종자 생산방류 525,004 569,140 △44,136
101인건비 203,894 248,030 △44,136
04 기간제근로자등보수
○수산종자생산 기간제근로자 인부임
○휴일수당
○급식비
○위험수당
○현장근로비
○목욕비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
○현장근로자 간식비
△44,136 248,030
203,894
경정 126,451,000원 126,451 162,240 △35,789
경정 31,812,000원 31,812 37,560 △5,748
경정 9,940,000원 9,940 10,140 △200
경정 9,940,000원 9,940 10,920 △980
경정 4,970,000원 4,970 5,460 △490
경정 8,520,000원 8,520 9,360 △840
경정 2,136,000원 2,136 10,400 △8,264
2,920,000원 2,920 0 2,920
2,130,000원 2,130 0 2,130
5,075,000원 5,075 0 5,075
경정 0원 0 1,950 △1,950
어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 189,572 168,010 21,562 지역 특산품종 양식기술 연구 148,760 126,920 21,840
101인건비 70,410 48,570 21,840
04 기간제근로자등보수
○시험연구 기간제근로자 인부임
○휴일수당
○급식비
○위험수당
○현장근로비
○목욕비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
○현장근로자 간식비
21,840 48,570
70,410
경정 42,744,000원 42,744 37,440 5,304
9,504,000원 9,504 0 9,504
경정 3,360,000원 3,360 2,340 1,020
경정 3,360,000원 3,360 2,520 840
경정 1,680,000원 1,680 1,260 420
경정 2,880,000원 2,880 2,160 720
경정 3,204,000원 3,204 2,400 804
1,120,000원 1,120 0 1,120
720,000원 720 0 720
1,837,500원 1,838 0 1,838
경정 0원 0 450 △450
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 수산자원연구소
정 책: 수산자원증강 및 해양 생태계 보존 (단위:천원)
친환경 양식어업 연구 40,812 41,090 △278
101인건비 15,912 16,190 △278
04 기간제근로자등보수
○시험연구 기간제근로자 임부임
○급식비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
○현장근로자 간식비
△278 16,190
15,912
경정 10,686,000원 10,686 12,480 △1,794
경정 840,000원 840 780 60
경정 1,068,000원 1,068 800 268
720,000원 720 0 720
180,000원 180 0 180
437,500원 438 0 438
경정 0원 0 150 △150
연안해양생태계보존연구 562,954 558,520 4,434
양식장 최적생산기술 개발연구 56,703 57,380 △677
101인건비 31,703 32,380 △677
04 기간제근로자등보수
○연구보조 기간제근로자 인부임
○급식비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
○현장근로자 간식비
△677 32,380
31,703
경정 21,372,000원 21,372 24,960 △3,588
경정 1,680,000원 1,680 1,560 120
경정 2,136,000원 2,136 1,600 536
1,320,000원 1,320 0 1,320
360,000원 360 0 360
875,000원 875 0 875
경정 0원 0 300 △300
국가지정 병성감정기관 운영 162,051 156,940 5,111
101인건비 14,048 15,080 △1,032
04 기간제근로자등보수
○급식비
○직급보조비
○특수지 수당
○연차수당
△1,032 15,080
14,048
경정 0원 0 780 △780
경정 0원 0 870 △870
180,000원 180 0 180
437,500원 438 0 438
201일반운영비 8,003 1,860 6,143
01 사무관리비
○연구실 환경 작업 측정
○특허 연차 등록 수수료
6,143 1,860
8,003
2,143,000원 2,143 0 2,143
4,000,000원 4,000 0 4,000
자연체험학습시설운영 30,345 51,740 △21,395
자연체험학습시설 홍보 및 프로그램 운영 30,345 51,740 △21,395
101인건비 18,185 39,580 △21,395
04 기간제근로자등보수 18,185 39,580 △21,395
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○체험학습장 기간제근로자 인부임
○급식비
○직급보조비
○기간제근로자 상여금
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
경정 16,640,000원 16,640 33,280 △16,640
경정 0원 0 2,080 △2,080
경정 0원 0 2,320 △2,320
경정 0원 0 1,600 △1,600
480,000원 480 0 480
240,000원 240 0 240
525,000원 525 0 525
연구시설 장비 유지 보수(관리) 1,240,547 1,233,228 7,319 연구소 시설장비 유지관리 1,121,172 1,113,374 7,798
101인건비 75,636 67,838 7,798
04 기간제근로자등보수
○경비 기간제근로자 인부임
○야간 근무수당
○연장근로수당
○연차수당
○급식비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○퇴직금
7,798 67,838
75,636
경정 42,744,000원 42,744 43,920 △1,176
경정 4,200,000원 4,200 3,660 540
4,400,000원 4,400 0 4,400
경정 2,400,000원 2,400 3,120 △720
경정 3,360,000원 3,360 3,120 240
경정 4,272,000원 4,272 1,600 2,672
960,000원 960 0 960
720,000원 720 0 720
경정 9,300,000원 9,300 9,138 162
수산자원 증강 연구환경 지원 119,375 119,854 △479
101인건비 88,475 88,954 △479
04 기간제근로자등보수
○취사보조 기간제근로자 인부임
○급식비
○명절휴가비
○가족수당
○특수지 수당
○연차수당
○기간제근로자 간식비
△479 88,954
88,475
경정 21,372,000원 21,372 24,960 △3,588
경정 1,680,000원 1,680 1,560 120
경정 2,136,000원 2,136 800 1,336
480,000원 480 0 480
360,000원 360 0 360
962,500원 963 0 963
경정 0원 0 150 △150
행정운영경비 2,100,049 2,130,915 △30,866
인력운영비(수산자원연구소) 1,863,762 1,895,388 △31,626
인력운영비 1,863,762 1,895,388 △31,626
101인건비 1,813,422 1,845,048 △31,626
01 보수
○초과근무수당
△31,626 1,452,181
1,420,555
110,174 141,800 △31,626
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 수산자원연구소
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
ㅇ연구관(산출기초정정) ㅇ연구사(산출기초정정)
13,670원*1명*37시간*12월 6,070 9,843 △3,773
11,213원*9명*37시간*12월 44,808 72,661 △27,853
기본경비(수산자원연구소) 236,287 235,527 760
부서운영비 236,287 235,527 760
201일반운영비 198,012 197,252 760
01 사무관리비
○산업안전보건 교육 강사료
○일·숙직비(산출기초정정)
760 79,752
80,512
1,000,000원 1,000 0 1,000
60,000원*481일*2명 57,720 57,960 △240