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세 출 예 산 사 업 명 세 서 - 인천광역시

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 해양항만과

정 책: 품격높은 항만 도시 건설 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

건설교통위원회 1,335,495,196 1,282,840,090 52,655,106

207,880,184 207,133,184 747,000

41,444,900 41,444,900 0

50,441,416 45,395,406 5,046,010

500,000 500,000 0

3,263,341 3,263,341 0

1,031,965,355 985,103,259 46,862,096

해양항만과 5,623,932 4,312,897 1,311,035

30,000 30,000 0

5,593,932 4,282,897 1,311,035

품격높은 항만 도시 건설 4,096,197 2,834,171 1,262,026

30,000 30,000 0

4,066,197 2,804,171 1,262,026

항만연계활성화사업 3,571,526 2,309,500 1,262,026 인천지역 항만 발전 지원 3,465,026 2,203,000 1,262,026 308자치단체등이전 3,465,026 2,203,000 1,262,026

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○코로나19 대응 인천항 입주기업 임대료 지원

1,262,026 2,203,000

3,465,026

1,262,026,0001,262,026 0 1,262,026

항만 물류기반 구축 272,750 223,741 49,009

물류활성화 기반조성 142,750 86,500 56,250

물류발전인력양성 및 단체지원 138,550 82,300 56,250

308자치단체등이전 56,250 0 56,250

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○해운항만물류 인력 양성사업 지원

56,250 0

56,250

56,250,00056,250 0 56,250

배후물류단지 구축 130,000 137,2417,241

인천항 배후단지 활성화 130,000 137,2417,241

201일반운영비 0 137,241137,241

01 사무관리비

○공설 CFS 임차료 지원

137,241 137,241

0

경정 00 137,241137,241

308자치단체등이전 130,000 0 130,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○포워더 인센티브 지원

130,000 0

130,000

130,000,000130,000 0 130,000

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 항공과

정 책: 항공정책 기반 구축 (단위:천원)

항공과 3,577,469 3,936,636359,167

항공정책 기반 구축 602,600 1,361,767759,167 항공정책 활성화 지원 및 운영 602,600 1,361,767759,167 공항소음대책지역 주민지원사업 431,000 373,500 57,500

308자치단체등이전 12,500 0 12,500

01 자치단체경상보조금

○공항소음대책지역 주민지원사업(옹진군)

12,500 0

12,500

12,500,00012,500 0 12,500

403자치단체등자본이전 418,500 373,500 45,000 01 자치단체자본보조

○공항소음대책지역 주민지원사업(중구)

○공항소음대책지역 주민지원사업(계양구)

45,000 373,500

418,500

25,000,00025,000 0 25,000

20,000,00020,000 0 20,000

공항소음대책지역 복합커뮤니티센터 건립 지원 0 816,667816,667

403자치단체등자본이전 0 816,667816,667

01 자치단체자본보조

○공항소음대책지역 복합커뮤니티센터 건립지원

816,667 816,667

0

경정 00 816,667816,667

항공산업 육성 및 지원 2,950,075 2,550,075 400,000 공항 및 항공산업 활성화 지원사업 2,950,075 2,550,075 400,000 항공산업센터 운영 및 항공산업 육성 704,600 304,600 400,000

306출연금 704,600 304,600 400,000

01 출연금

○인천 항공부품 연방항공청(FAA) 인증획득지원플랫 폼 구축사업

400,000 304,600

704,600

400,000,000400,000 0 400,000

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 도서지원과

정 책: 특수지역 개발 및 지원 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

도서지원과 63,438,522 64,104,765666,243

16,060,700 16,060,700 0

24,416,000 24,416,000 0

39,864 39,864 0

22,921,958 23,588,201666,243

특수지역 개발 및 지원 13,801,052 14,801,0521,000,000

4,321,000 4,321,000 0

9,480,052 10,480,0521,000,000

도서지역 교통편의 증진 13,801,052 14,801,0521,000,000

4,321,000 4,321,000 0

9,480,052 10,480,0521,000,000

여객선 운임지원(자체) 6,637,380 7,637,3801,000,000 308자치단체등이전 6,587,000 7,587,0001,000,000

01 자치단체경상보조금

○명절(,추석) 여객선 운임 보조

1,000,000 7,587,000

6,587,000

경정 00 1,000,0001,000,000

푸른 인천 앞바다 조성 11,528,778 11,488,778 40,000

4,364,700 4,364,700 0

400,000 400,000 0

39,864 39,864 0

6,724,214 6,684,214 40,000

인천 앞바다 쓰레기 수거 8,438,796 8,398,796 40,000

2,157,000 2,157,000 0

400,000 400,000 0

39,864 39,864 0

5,841,932 5,801,932 40,000

조업 중 인양쓰레기 수매사업 50,000 10,000 40,000

308자치단체등이전 50,000 10,000 40,000

01 자치단체경상보조금

○조업 중 인양쓰레기 수매사업

40,000 10,000

50,000

경정 50,000,00050,000 10,000 40,000

재무활동(도서지원과) 938,657 644,900 293,757

보전지출 938,657 644,900 293,757

반환금 기타 293,757 0 293,757

802반환금기타 293,757 0 293,757

03 기타반환금등

2018년 하천하구쓰레기 정화사업 자치단체부담금

반환

293,757 0

293,757

293,756,480293,757 0 293,757

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 해양친수과

정 책: 경쟁력있는 해양친수도시 건설 (단위:천원)

해양친수과 6,380,386 4,529,446 1,850,940

경쟁력있는 해양친수도시 건설 6,356,586 4,506,586 1,850,000 해양친수공간 조성 6,352,586 4,502,586 1,850,000 소래습지 생태공원 해양친수공간 조성 1,850,000 0 1,850,000

401시설비및부대비 1,850,000 0 1,850,000

01 시설비

○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 시설비

02 감리비

○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 감리비

03 시설부대비

○친수공간조성(부인교 전망대,광장,쉼터,해양데크 등) 1식 시설부대비

1,818,500 0

1,818,500

1,818,500,0001,818,500 0 1,818,500

26,500 0

26,500

26,500,00026,500 0 26,500

5,000 0

5,000

5,000,0005,000 0 5,000

행정운영경비(해양친수과) 23,800 22,860 940

기본경비 23,800 22,860 940

부서운영비 23,800 22,860 940

405자산취득비 940 0 940

01 자산및물품취득비

TV 1

TV 선반 캐비닛

940 0

940

700,000700 0 700

240,000240 0 240

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 수산과

정 책: 어업경쟁력 강화 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

수산과 50,345,602 49,883,141 462,461

26,774,114 26,774,114 0

23,571,488 23,109,027 462,461

어업경쟁력 강화 42,934,015 42,769,645 164,370

25,444,114 25,444,114 0

17,489,901 17,325,531 164,370

어업 인프라 구축 37,010,524 36,905,524 105,000

24,631,700 24,631,700 0

12,378,824 12,273,824 105,000

수산정책 업무추진 24,080 4,080 20,000

308자치단체등이전 20,000 0 20,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○어촌뉴딜300 관계자 역량강화교육

20,000 0

20,000

20,000,00020,000 0 20,000

지방어항 공유수면 매립 기본계획 수립 용역 401,000 500,00099,000

401시설비및부대비 401,000 500,00099,000

01 시설비

○지방어항 공유수면 매립 기본계획 수립 용역

99,000 500,000

401,000

경정 401,000,000401,000 500,00099,000

소형어선 인양기 설치(전환-지원) 296,500 112,500 184,000 403자치단체등자본이전 296,500 112,500 184,000

01 자치단체자본보조

○소형어선 인양기 설치

184,000 112,500

296,500

경정 296,500,000296,500 112,500 184,000

어선 안전사고 예방 3,830,435 3,776,595 53,840

235,098 235,098 0

3,595,337 3,541,497 53,840

어업지원 업무추진 17,080 13,240 3,840

308자치단체등이전 3,840 0 3,840

11 기타부담금

○불법어업 지도단속 기관 보조금

3,840 0

3,840

3,840,0003,840 0 3,840

낚시어선 구명뗏목 의무설치 50,000 0 50,000

403자치단체등자본이전 50,000 0 50,000

01 자치단체자본보조

○낚시어선 구명뗏목 설치 지원

50,000 0

50,000

50,000,00050,000 0 50,000

수산 유통산업 활성화 1,249,582 1,244,052 5,530

수산물 유통 가공시설 지원 181,530 176,000 5,530

201일반운영비 5,530 0 5,530

(6)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 공공운영비

○지방재정 공제회비

5,530 0

5,530

5,530,0005,530 0 5,530

재무활동(수산과) 298,091 0 298,091

보전지출 298,091 0 298,091

반환금기타(자체) 298,091 0 298,091

802반환금기타 298,091 0 298,091

01 국고보조금반환금

2019년 연근해어선감척(연안어업실태조사) 이자

2019년 수산종자 방류효과조사 집행잔액 및 이자

2019년 양식장 태양광발전 집행잔액 및 이자

298,091 0

298,091

96,28097 0 97

42,447,60042,448 0 42,448

255,546,000255,546 0 255,546

(7)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정책과

정 책: 시민편의 교통행정 구현 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

교통정책과 174,191,842 162,062,342 12,129,500

4,302,102 4,302,102 0

169,889,740 157,760,240 12,129,500 시민편의 교통행정 구현 164,624,444 159,924,444 4,700,000

4,302,102 4,302,102 0

160,322,342 155,622,342 4,700,000

메트로 운영지원 108,731,000 104,031,000 4,700,000

4,092,000 4,092,000 0

104,639,000 99,939,000 4,700,000

인천교통공사운영 지원 98,289,000 93,589,000 4,700,000

309전출금 72,389,000 67,689,000 4,700,000

01 공사ㆍ공단경상전출금

○도시철도 1호선 운영비

○귤현역 출입구 추가설치 사전타당성 조사

4,700,000 67,689,000

72,389,000

경정 35,550,000,00035,550,000 31,000,000 4,550,000

150,000,000150,000 0 150,000

재무활동(교통정책과) 9,502,921 2,073,421 7,429,500

내부거래지출 9,502,921 2,073,421 7,429,500

기타회계전출금 8,929,500 1,500,000 7,429,500 701기타회계등전출금 8,929,500 1,500,000 7,429,500

01 기타회계전출금

○교통유발부담금 감경액 보전금

7,429,500 1,500,000

8,929,500

7,429,500,0007,429,500 0 7,429,500

(8)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 버스정책과

정 책: 시내버스 준공영제 운영 (단위:천원)

버스정책과 186,880,514 164,200,502 22,680,012

2,779,956 2,779,956 0

200,000 200,000 0

183,900,558 161,220,546 22,680,012 시내버스 준공영제 운영 153,800,460 131,200,460 22,600,000 버스운송사업 개선 153,800,460 131,200,460 22,600,000 준공영제 재정지원 153,600,000 131,000,000 22,600,000

307민간이전 153,600,000 131,000,000 22,600,000

09 운수업계보조금

○준공영제 재정지원

22,600,000 131,000,000

153,600,000

경정 153,600,000,000153,600,000 131,000,000 22,600,000 버스정책사업 효율화 33,024,067 32,954,067 70,000

2,779,956 2,779,956 0

200,000 200,000 0

30,044,111 29,974,111 70,000

버스운행사업지원 32,824,067 32,754,067 70,000

2,779,956 2,779,956 0

30,044,111 29,974,111 70,000

쾌적한 버스정류장 환경개선사업 4,055,851 4,040,851 15,000 403자치단체등자본이전 4,055,851 4,040,851 15,000

01 자치단체자본보조

○버스승강장 제작 및 설치

15,000 1,499,900

1,514,900

경정 1,222,900,0001,222,900 1,207,900 15,000

시내버스 노선운영체계 개편 1,612,304 1,557,304 55,000

207연구개발비 205,000 150,000 55,000

01 연구용역비

○시내버스 노선운영체계 개편 용역

55,000 150,000

205,000

55,000,00055,000 0 55,000

행정운영경비 55,987 45,975 10,012

기본경비(버스정책과) 55,987 45,975 10,012

부서운영비 55,987 45,975 10,012

201일반운영비 34,822 26,352 8,470

01 사무관리비

○부서운영수용비

○기본업무수행 급량비

8,470 26,352

34,822

경정 17,379,00017,379 13,152 4,227

경정 17,443,00017,443 13,200 4,243

203업무추진비 6,342 4,800 1,542

04 부서운영업무추진비

○부서운영 업무추진비

1,542 4,800

6,342

경정 6,342,0006,342 4,800 1,542

(9)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 철도과

정 책: 재무활동(철도과) (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

철도과 192,433,810 192,387,776 46,034

재무활동(철도과) 191,927,730 191,881,696 46,034 내부거래지출 190,227,730 191,881,6961,653,966 기타회계전출금 184,846,918 186,500,8841,653,966 701기타회계등전출금 184,846,918 186,500,8841,653,966

01 기타회계전출금

○서울도시철도7호선 석남연장 건설

○도시철도건설본부 운영관리

1,653,966 186,500,884

184,846,918

경정 7,153,000,0007,153,000 9,475,0002,322,000

경정 3,568,034,0003,568,034 2,900,000 668,034

보전지출 1,700,000 0 1,700,000

반환금 기타 1,700,000 0 1,700,000

802반환금기타 1,700,000 0 1,700,000

01 국고보조금반환금

○승강장 이동편의시설 확충사업 집행잔액 및 발생 이자

1,700,000 0

1,700,000

1,700,000,0001,700,000 0 1,700,000

(10)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 택시화물과

정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)

택시화물과 188,849,845 187,157,467 1,692,378

77,400 77,400 0

700,000 700,000 0

6,288,000 6,288,000 0

300,000 300,000 0

181,484,445 179,792,067 1,692,378

택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 188,465,860 187,122,645 1,343,215

77,400 77,400 0

700,000 700,000 0

6,288,000 6,288,000 0

300,000 300,000 0

181,100,460 179,757,245 1,343,215

택시정책 기반 조성 20,877,964 19,534,749 1,343,215

700,000 700,000 0

6,288,000 6,288,000 0

13,889,964 12,546,749 1,343,215

장애인 콜택시 지원업무 18,789,764 17,446,549 1,343,215

6,288,000 6,288,000 0

12,501,764 11,158,549 1,343,215

309전출금 18,789,764 17,446,549 1,343,215

6,288,000 6,288,000 0

12,501,764 11,158,549 1,343,215

01 공사ㆍ공단경상전출금

○장애인 콜택시 지원(부가가치세 포함)

1,343,215 17,446,549

18,789,764

경정 18,789,764,00018,789,764 17,446,549 1,343,215

6,288,000 6,288,000 0

12,501,764 11,158,549 1,343,215

재무활동(택시화물과) 349,163 0 349,163

보전지출 349,163 0 349,163

국고보조금 반환 349,163 0 349,163

802반환금기타 349,163 0 349,163

01 국고보조금반환금

2019년 제4차 택시총량 조사용역비 집행잔액 반납

2019년 농촌형 교통모델 국고보조금 발생이자 반

○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조금 집행 잔액 반납

349,163 0

349,163

447,000447 0 447

1,788,0001,788 0 1,788

312,600,000312,600 0 312,600

(11)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 택시화물과

정 책: 재무활동(택시화물과) (단위:천원)

○버스 운수종사자 양성교육 집행잔액 반납

34,327,30034,328 0 34,328

(12)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 교통관리과

정 책: 재무활동(교통관리과) (단위:천원)

교통관리과 8,784,777 6,340,087 2,444,690

재무활동(교통관리과) 8,730,347 6,285,657 2,444,690

내부거래지출 8,730,347 6,285,657 2,444,690

기타회계 전출금 8,730,347 6,285,657 2,444,690 701기타회계등전출금 8,730,347 6,285,657 2,444,690

01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

2,444,690 6,285,657

8,730,347

경정 6,401,690,0006,401,690 3,957,000 2,444,690

(13)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 교통정보운영과

정 책: 시민 중심 첨단교통 구현 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

교통정보운영과 11,908,012 11,895,297 12,715

3,263,341 3,263,341 0

8,644,671 8,631,956 12,715

시민 중심 첨단교통 구현 11,775,552 11,795,55220,000

3,263,341 3,263,341 0

8,512,211 8,532,21120,000

시민체감형 교통서비스 제공 6,308,201 6,297,201 11,000 지능형교통정보시스템 운영 3,113,738 3,128,73815,000 401시설비및부대비 1,005,280 1,020,28015,000

01 시설비

○도로 교통상황 표출용 전광판 교체

15,000 1,017,280

1,002,280

경정 1,002,280,0001,002,280 1,017,28015,000

버스정보관리시스템(BIS/BMS) 운영 3,194,463 3,168,463 26,000

207연구개발비 26,000 0 26,000

02 전산개발비

○저상버스 탑승정보알림 서비스 S/W 개발 1

26,000 0

26,000

26,000,00026,000 0 26,000

교통안전시설 운영관리 2,204,010 2,235,01031,000 교통신호시설 관리 1,346,910 1,377,91031,000 201일반운영비 1,294,010 1,325,01031,000

02 공공운영비

○교통신호체계 기술운영 용역

31,000 1,325,010

1,294,010

경정 424,000,000424,000 455,00031,000

행정운영경비 100,795 99,745 1,050

기본경비(교통정보운영과) 100,795 99,745 1,050

부서운영비 100,795 99,745 1,050

201일반운영비 82,978 81,928 1,050

01 사무관리비

○일·숙직비(산출기초정정)

1,050 26,910

27,960

60,000*1156,900 5,850 1,050

재무활동(교통정보운영과) 31,665 0 31,665

보전지출 31,665 0 31,665

반환금기타 31,665 0 31,665

802반환금기타 31,665 0 31,665

01 국고보조금반환금

2019년도 광역BIS지원 사업 국비 집행잔액

2019년도 광역BIS지원 사업 국비 집행잔액 발생이

31,665 0

31,665

30,004,00030,004 0 30,004

1,660,0601,661 0 1,661

(14)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 재생정책과

정 책: 재무활동(재생정책과) (단위:천원)

재생정책과 12,085,027 12,513,113428,086

재무활동(재생정책과) 11,915,959 12,344,045428,086 내부거래지출 11,915,959 12,344,045428,086 기타회계전출금 11,915,959 12,344,045428,086 701기타회계등전출금 11,915,959 12,344,045428,086

01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

428,086 12,344,045

11,915,959

경정 1,333,914,0001,333,914 1,762,000428,086

(15)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 재생콘텐츠과

정 책: 재무활동 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

재생콘텐츠과 5,738,441 2,163,441 3,575,000

재무활동 5,640,661 2,065,661 3,575,000

내부거래지출 5,640,661 2,065,661 3,575,000

기타회계전출금 5,640,661 2,065,661 3,575,000 701기타회계등전출금 5,640,661 2,065,661 3,575,000

01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

3,575,000 2,065,661

5,640,661

경정 5,146,506,0005,146,506 1,571,506 3,575,000

(16)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도로과

정 책: 도로망 확충 (단위:천원)

도로과 105,277,871 117,198,26011,920,389

13,985,000 13,985,000 0

91,292,871 103,213,26011,920,389 도로망 확충 38,887,000 51,285,00012,398,000

13,985,000 13,985,000 0

24,902,000 37,300,00012,398,000

국가지원 지방도 건설 5,594,000 12,992,0007,398,000

5,594,000 5,594,000 0

0 7,398,0007,398,000

국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 2,000,000 5,858,0003,858,000

2,000,000 2,000,000 0

0 3,858,0003,858,000

401시설비및부대비 2,000,000 5,858,0003,858,000

2,000,000 2,000,000 0

0 3,858,0003,858,000

01 시설비

○보상비

○공사비

02 감리비

○감리비

03 시설부대비

○시설부대비

3,762,000 5,538,000

1,776,000

경정 00 3,000,0003,000,000

경정 1,776,000,0001,776,000 2,538,000762,000

1,776,000 1,776,000 0

0 762,000762,000

90,000 300,000

210,000

경정 210,000,000210,000 300,00090,000

210,000 210,000 0

0 90,00090,000

6,000 20,000

14,000

경정 14,000,00014,000 20,0006,000

14,000 14,000 0

0 6,0006,000

국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 3,594,000 7,134,0003,540,000

3,594,000 3,594,000 0

0 3,540,0003,540,000

401시설비및부대비 3,594,000 7,134,0003,540,000

3,594,000 3,594,000 0

0 3,540,0003,540,000

01 시설비

○보상비

3,441,000 6,804,000

3,363,000

경정 00 2,000,0002,000,000

(17)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도로과

정 책: 도로망 확충 (단위:천원)

○공사비

02 감리비

○감리비

03 시설부대비

○시설부대비

경정 3,363,000,0003,363,000 4,804,0001,441,000

3,363,000 3,363,000 0

0 1,441,0001,441,000

90,000 300,000

210,000

경정 210,000,000210,000 300,00090,000

210,000 210,000 0

0 90,00090,000

9,000 30,000

21,000

경정 21,000,00021,000 30,0009,000

21,000 21,000 0

0 9,0009,000

지방도 및 기타도로 건설 29,923,000 30,923,0001,000,000

8,391,000 8,391,000 0

21,532,000 22,532,0001,000,000

소래로 및 소래대교 확장 5,207,000 6,227,0001,020,000 401시설비및부대비 5,207,000 6,227,0001,020,000

01 시설비

○공사비

1,020,000 5,600,000

4,580,000

경정 4,580,000,0004,580,000 5,600,0001,020,000

경서동~왕길동간 도로개설 타당성 조사용역 20,000 0 20,000

401시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비

○경서동~왕길동간 도로개설 타당성 조사

20,000 0

20,000

20,000,00020,000 0 20,000

청라지구주변 광역교통 개선사업 2,210,000 6,210,0004,000,000 청라지구~북항간(1-17호선) 도로개설 2,210,000 6,210,0004,000,000 401시설비및부대비 2,210,000 6,210,0004,000,000

01 시설비

○공사비

4,000,000 6,000,000

2,000,000

경정 2,000,000,0002,000,000 6,000,0004,000,000

도로 정비 및 관리 52,895,994 52,418,383 477,611 안전한 도로환경 조성 6,014,552 5,014,552 1,000,000 도로시설물 정비 3,826,000 2,826,000 1,000,000 401시설비및부대비 3,826,000 2,826,000 1,000,000

01 시설비

○관내 도로시설물 정비

1,000,000 2,826,000

3,826,000

경정 3,826,000,0003,826,000 2,826,000 1,000,000

도로 계획 및 관리 지원 42,522,442 43,044,831522,389 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 13,672,680 13,808,554135,874

(18)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

406기타자본이전 13,672,680 13,808,554135,874 01 기타자본이전

2019년분 지역주민 통행료 지원

ㅇ공항고속도로

ㅇ인천대교 통행료 지원

135,874 13,808,554

13,672,680

13,672,680 13,808,554135,874

경정 6,931,753,0006,931,753 7,051,290119,537

경정 6,740,927,0006,740,927 6,757,26416,337

도로점용료 징수교부금 6,602,485 7,000,000397,515 308자치단체등이전 6,602,485 7,000,000397,515

02 징수교부금

○도로점용료 징수교부금

397,515 7,000,000

6,602,485

경정 6,602,484,5006,602,485 7,000,000397,515

도로계획 및 관리 업무추진 61,200 50,200 11,000

201일반운영비 52,600 41,600 11,000

01 사무관리비

○도로개설 및 관리 지원

11,000 38,600

49,600

경정 36,000,00036,000 25,000 11,000

(19)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 고속도로재생과

정 책: 경인고속도로 일반화 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

고속도로재생과 3,185,278 3,075,278 110,000

경인고속도로 일반화 163,000 53,000 110,000

경인고속도로 일반화 추진 163,000 53,000 110,000

경인고속도로 일반화 사업 163,000 53,000 110,000

201일반운영비 154,400 44,400 110,000

01 사무관리비

○지중화사업 타당성조사 수수료

110,000 24,400

134,400

110,000,000110,000 0 110,000

(20)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 건설심사과

정 책: 건설기획관리 (단위:천원)

건설심사과 1,494,429 1,489,429 5,000

건설기획관리 1,444,393 1,439,393 5,000

건설기술심의 456,043 451,043 5,000

건설사업관리 68,800 63,800 5,000

201일반운영비 59,600 54,600 5,000

01 사무관리비

○점검차량임차료(중형) 02 공공운영비

○점검차량 유류 및 정비

3,000 54,600

57,600

3,000,0003,000 0 3,000

2,000 0

2,000

2,000,0002,000 0 2,000

(21)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 도시균형계획과

정 책: 미래지향적 도시계획 추진 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

도시균형계획과 2,817,839 2,642,839 175,000

1,658,900 1,658,900 0

1,158,939 983,939 175,000

미래지향적 도시계획 추진 2,772,300 2,597,300 175,000

1,658,900 1,658,900 0

1,113,400 938,400 175,000

도시계획 수립 관리 1,113,400 938,400 175,000

2040년 인천도시기본계획 수립 용역 350,000 450,000100,000

207연구개발비 350,000 450,000100,000

01 연구용역비

2040년 인천도시기본계획 수립 용역

100,000 450,000

350,000

경정 350,000,000350,000 450,000100,000

중구 항동 지구단위계획 교통영향평가 용역 200,000 0 200,000

207연구개발비 200,000 0 200,000

01 연구용역비

○중구 항동 지구단위계획 교통영향평가 용역

200,000 0

200,000

200,000,000200,000 0 200,000

동구 지구단위계획 교통영향평가 용역 75,000 0 75,000

207연구개발비 75,000 0 75,000

01 연구용역비

○동구 지구단위계획 교통영향평가 용역

75,000 0

75,000

75,000,00075,000 0 75,000

(22)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 토지정보과

정 책: 재무활동(토지정보과) (단위:천원)

토지정보과 2,638,251 2,637,518 733

1,051,833 1,051,833 0

1,586,418 1,585,685 733

재무활동(토지정보과) 733 0 733

보전지출 733 0 733

반환금기타 733 0 733

802반환금기타 733 0 733

01 국고보조금반환금

2019년도 개별공시지가 조사 국고보조금 집행잔액

반납

2019년도 개별공시지가 조사 국고보조금 발생이자

반납

2019년도 지적관리 국고보조금 집행잔액 반납

2019년도 지적관리 국고보조금 발생이자 반납

733 0

733

77,14078 0 78

283,360284 0 284

134,090135 0 135

235,600236 0 236

(23)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 부대이전개발과

정 책: 부대이전 개발계획 추진 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

부대이전개발과 58,897,760 57,749,510 1,148,250

36,520,000 36,520,000 0

22,377,760 21,229,510 1,148,250

부대이전 개발계획 추진 58,381,600 57,009,600 1,372,000

36,520,000 36,520,000 0

21,861,600 20,489,600 1,372,000

공여구역등 개발계획 추진 54,301,600 53,959,600 342,000

35,722,000 35,722,000 0

18,579,600 18,237,600 342,000

주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 53,723,600 53,503,600 220,000

35,600,000 35,600,000 0

18,123,600 17,903,600 220,000

401시설비및부대비 53,720,000 53,500,000 220,000

35,600,000 35,600,000 0

18,120,000 17,900,000 220,000

01 시설비

○시설물 수시정비비

○경계 안전시설물 등 설치

220,000 53,500,000

53,720,000

10,000,00010,000 0 10,000

210,000,000210,000 0 210,000

신촌공원(주안교회 앞) 조성 244,000 122,000 122,000

122,000 122,000 0

122,000 0 122,000

401시설비및부대비 244,000 122,000 122,000

122,000 122,000 0

122,000 0 122,000

01 시설비

○신촌공원(주안장로교회 앞) 조성사업

122,000 122,000

244,000

경정 244,000,000244,000 122,000 122,000

122,000 122,000 0

122,000 0 122,000

도시기반시설 구축 3,831,000 2,801,000 1,030,000

798,000 798,000 0

3,033,000 2,003,000 1,030,000

부평동~장고개간 도로개설 3(2공구) 3,831,000 2,801,000 1,030,000

798,000 798,000 0

3,033,000 2,003,000 1,030,000

401시설비및부대비 3,831,000 2,801,000 1,030,000

(24)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401시설비및부대비 국 798,000 798,000 0

3,033,000 2,003,000 1,030,000

01 시설비

○보상비

1,030,000 2,798,000

3,828,000

경정 3,828,000,0003,828,000 2,798,000 1,030,000

798,000 798,000 0

3,030,000 2,000,000 1,030,000

재무활동(부대이전개발과) 494,400 718,150223,750

내부거래지출 494,400 718,150223,750

예수금원리금상환 494,400 718,150223,750

705예수금원리금상환 494,400 718,150223,750 02 예수금이자상환

2020년 부평미군기지공원부지매입비 예수금이자상

(통합관리기금)

223,750 668,150

444,400

경정 00 223,750223,750

(25)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 건축계획과

정 책: 함께 만드는 건축문화 창조 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

건축계획과 185,878,601 168,324,340 17,554,261

118,543,753 117,796,753 747,000

44,113,552 39,067,542 5,046,010

23,221,296 11,460,045 11,761,251

함께 만드는 건축문화 창조 174,714,489 168,280,479 6,434,010

118,543,753 117,796,753 747,000

44,113,552 39,067,542 5,046,010

12,057,184 11,416,184 641,000

주거환경 개선 172,447,069 167,392,059 5,055,010

117,796,753 117,796,753 0

44,113,552 39,067,542 5,046,010

10,536,764 10,527,764 9,000

영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 87,000 78,000 9,000

308자치단체등이전 87,000 78,000 9,000

01 자치단체경상보조금

○영구임대아파트단지 공동전기요금 지원

9,000 78,000

87,000

경정 87,000,00087,000 78,000 9,000

전세임대 경상보조 1,772,510 1,423,000 349,510

1,772,510 1,423,000 349,510

308자치단체등이전 1,772,510 1,423,000 349,510

1,772,510 1,423,000 349,510

10 공기관등에대한경상적위탁사업비

○전세임대경상보조

349,510 1,423,000

1,772,510

경정 1,772,510,0001,772,510 1,423,000 349,510

1,772,510 1,423,000 349,510

다가구매입임대출자 13,252,500 8,556,000 4,696,500

13,252,500 8,556,000 4,696,500

403자치단체등자본이전 13,252,500 8,556,000 4,696,500

13,252,500 8,556,000 4,696,500

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○매입임대사업

4,696,500 8,556,000

13,252,500

경정 13,252,500,00013,252,500 8,556,000 4,696,500

13,252,500 8,556,000 4,696,500

건축정책 및 주거복지 1,504,700 125,700 1,379,000

747,000 0 747,000

757,700 125,700 632,000

화재안전성능보강 지원 879,000 0 879,000

747,000 0 747,000

(26)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

화재안전성능보강 지원 시 132,000 0 132,000

403자치단체등자본이전 879,000 0 879,000

747,000 0 747,000

132,000 0 132,000

01 자치단체자본보조

○화재안전성능보강 지원

879,000 0

879,000

879,000,000879,000 0 879,000

747,000 0 747,000

132,000 0 132,000

건축자산 보전방안과 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 용 역

300,000 0 300,000

401시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비

○건축자산 보전방안과 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 용역

300,000 0

300,000

300,000,000300,000 0 300,000

인천광역시 건축기본계획 수립 용역 200,000 0 200,000

207연구개발비 200,000 0 200,000

01 연구용역비

○인천광역시 건축기본계획 수립 용역

200,000 0

200,000

200,000,000200,000 0 200,000

재무활동(건축계획과) 11,120,251 0 11,120,251

보전지출 11,120,251 0 11,120,251

반환금 기타 11,120,251 0 11,120,251

802반환금기타 11,120,251 0 11,120,251

01 국고보조금반환금

○영종A3 공공주택 사업계획승인 취소 반납금

○영종A3 공공주택 사업계획승인 취소 반납금 발생 이자

2018년 노후공공임대주택 시설개선사업 집행잔액

2018년 노후공공임대주택 시설개선사업 발생이자

2018년 전세임대 경상보조 집행잔액

2018년 전세임대 경상보조 발생이자

11,120,251 0

11,120,251

9,659,011,0009,659,011 0 9,659,011

1,333,190,2401,333,191 0 1,333,191

32,097,97032,098 0 32,098

781,100782 0 782

94,294,42494,295 0 94,295

873,229874 0 874

(27)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 주거재생과

정 책: 재무활동(주거재생과) (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

주거재생과 15,842,632 15,342,632 500,000

재무활동(주거재생과) 15,790,000 15,290,000 500,000

내부거래지출 15,790,000 15,290,000 500,000

기타회계전출금 500,000 0 500,000

701기타회계등전출금 500,000 0 500,000

01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

500,000 0

500,000

500,000,000500,000 0 500,000

(28)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 도시경관과

정 책: 명품도시 지향 도시경관 형성 (단위:천원)

도시경관과 5,494,301 5,157,374 336,927

명품도시 지향 도시경관 형성 1,153,585 783,585 370,000

옥외광고물 관리 617,400 247,400 370,000

옥외광고물 정비개선 405,000 35,000 370,000

403자치단체등자본이전 370,000 0 370,000

01 자치단체자본보조

○광고물 정비 및 안전점검

370,000 0

370,000

370,000,000370,000 0 370,000

재무활동(도시경관과) 4,309,927 4,343,00033,073

내부거래지출 4,309,927 4,343,00033,073

기타회계전출금 4,309,927 4,343,00033,073

701기타회계등전출금 4,309,927 4,343,00033,073 01 기타회계전출금

○원도심활성화특별회계 전출금

33,073 4,343,000

4,309,927

경정 4,309,927,0004,309,927 4,343,00033,073

(29)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 종합건설본부

정 책: 쾌적한 도로시설 관리 (단위:천원)

2020년도 추경 2 회 일반회계

종합건설본부 18,712,799 18,695,619 17,180

쾌적한 도로시설 관리 4,595,790 4,578,490 17,300

도로시설물 정비 3,485,940 3,469,640 16,300

건설공사 품질시험 23,600 12,600 11,000

405자산취득비 11,000 0 11,000

01 자산및물품취득비

○품질시험실 집진기 구입

○품질시험실 환풍시설 설비

○사무실 의자 교체비

11,000 0

11,000

4,000,0004,000 0 4,000

6,000,0006,000 0 6,000

1,000,0001,000 0 1,000

도로유지보수 662,800 657,500 5,300

201일반운영비 407,900 402,600 5,300

02 공공운영비

○업무용 자료보관 네트워크 관리장치 복구비

5,300 388,500

393,800

5,300,0005,300 0 5,300

토지보상 효율화 475,780 475,780 0

효율적인 토지보상 추진 25,780 25,780 0

201일반운영비 21,220 21,220 0

02 공공운영비

○보상업무 차량 유류비(산출기초정정)

0 5,180

5,180

1,369.2*102.2리터*121,680 1,680 0

본부 관리운영 630,470 629,470 1,000

청사 유지관리 586,280 585,280 1,000

802반환금기타 1,000 0 1,000

03 기타반환금등

○구내식당 사용료 반환금

1,000 0

1,000

1,000,0001,000 0 1,000

행정운영경비 14,117,009 14,117,129120

기본경비(종합건설본부) 653,670 653,790120

부서운영비 653,670 653,790120

201일반운영비 401,707 401,827120

01 사무관리비

○일·숙직비

ㅇ일직비(산출기초정정)

120 193,077

192,957

50,820 50,940120

60,000*1156,900 7,020120

(30)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 수산자원연구소

정 책: 수산자원증강 및 해양 생태계 보존 (단위:천원)

수산자원연구소 7,903,794 7,966,87663,082

1,500,000 1,500,000 0

6,403,794 6,466,87663,082

수산자원증강 및 해양 생태계 보존 5,803,745 5,835,96132,216

1,500,000 1,500,000 0

4,303,745 4,335,96132,216

유용 수산생물 자원 조성 525,004 569,14044,136

수산종자 생산방류 525,004 569,14044,136

101인건비 203,894 248,03044,136

04 기간제근로자등보수

○수산종자생산 기간제근로자 인부임

○휴일수당

○급식비

○위험수당

○현장근로비

○목욕비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

○현장근로자 간식비

44,136 248,030

203,894

경정 126,451,000126,451 162,24035,789

경정 31,812,00031,812 37,5605,748

경정 9,940,0009,940 10,140200

경정 9,940,0009,940 10,920980

경정 4,970,0004,970 5,460490

경정 8,520,0008,520 9,360840

경정 2,136,0002,136 10,4008,264

2,920,0002,920 0 2,920

2,130,0002,130 0 2,130

5,075,0005,075 0 5,075

경정 00 1,9501,950

어업경쟁력강화를 위한 신기술개발 189,572 168,010 21,562 지역 특산품종 양식기술 연구 148,760 126,920 21,840

101인건비 70,410 48,570 21,840

04 기간제근로자등보수

○시험연구 기간제근로자 인부임

○휴일수당

○급식비

○위험수당

○현장근로비

○목욕비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

○현장근로자 간식비

21,840 48,570

70,410

경정 42,744,00042,744 37,440 5,304

9,504,0009,504 0 9,504

경정 3,360,0003,360 2,340 1,020

경정 3,360,0003,360 2,520 840

경정 1,680,0001,680 1,260 420

경정 2,880,0002,880 2,160 720

경정 3,204,0003,204 2,400 804

1,120,0001,120 0 1,120

720,000720 0 720

1,837,5001,838 0 1,838

경정 00 450450

(31)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 수산자원연구소

정 책: 수산자원증강 및 해양 생태계 보존 (단위:천원)

친환경 양식어업 연구 40,812 41,090278

101인건비 15,912 16,190278

04 기간제근로자등보수

○시험연구 기간제근로자 임부임

○급식비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

○현장근로자 간식비

278 16,190

15,912

경정 10,686,00010,686 12,4801,794

경정 840,000840 780 60

경정 1,068,0001,068 800 268

720,000720 0 720

180,000180 0 180

437,500438 0 438

경정 00 150150

연안해양생태계보존연구 562,954 558,520 4,434

양식장 최적생산기술 개발연구 56,703 57,380677

101인건비 31,703 32,380677

04 기간제근로자등보수

○연구보조 기간제근로자 인부임

○급식비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

○현장근로자 간식비

677 32,380

31,703

경정 21,372,00021,372 24,9603,588

경정 1,680,0001,680 1,560 120

경정 2,136,0002,136 1,600 536

1,320,0001,320 0 1,320

360,000360 0 360

875,000875 0 875

경정 00 300300

국가지정 병성감정기관 운영 162,051 156,940 5,111

101인건비 14,048 15,0801,032

04 기간제근로자등보수

○급식비

○직급보조비

○특수지 수당

○연차수당

1,032 15,080

14,048

경정 00 780780

경정 00 870870

180,000180 0 180

437,500438 0 438

201일반운영비 8,003 1,860 6,143

01 사무관리비

○연구실 환경 작업 측정

○특허 연차 등록 수수료

6,143 1,860

8,003

2,143,0002,143 0 2,143

4,000,0004,000 0 4,000

자연체험학습시설운영 30,345 51,74021,395

자연체험학습시설 홍보 및 프로그램 운영 30,345 51,74021,395

101인건비 18,185 39,58021,395

04 기간제근로자등보수 18,185 39,58021,395

(32)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○체험학습장 기간제근로자 인부임

○급식비

○직급보조비

○기간제근로자 상여금

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

경정 16,640,00016,640 33,28016,640

경정 00 2,0802,080

경정 00 2,3202,320

경정 00 1,6001,600

480,000480 0 480

240,000240 0 240

525,000525 0 525

연구시설 장비 유지 보수(관리) 1,240,547 1,233,228 7,319 연구소 시설장비 유지관리 1,121,172 1,113,374 7,798

101인건비 75,636 67,838 7,798

04 기간제근로자등보수

○경비 기간제근로자 인부임

○야간 근무수당

○연장근로수당

○연차수당

○급식비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○퇴직금

7,798 67,838

75,636

경정 42,744,00042,744 43,9201,176

경정 4,200,0004,200 3,660 540

4,400,0004,400 0 4,400

경정 2,400,0002,400 3,120720

경정 3,360,0003,360 3,120 240

경정 4,272,0004,272 1,600 2,672

960,000960 0 960

720,000720 0 720

경정 9,300,0009,300 9,138 162

수산자원 증강 연구환경 지원 119,375 119,854479

101인건비 88,475 88,954479

04 기간제근로자등보수

○취사보조 기간제근로자 인부임

○급식비

○명절휴가비

○가족수당

○특수지 수당

○연차수당

○기간제근로자 간식비

479 88,954

88,475

경정 21,372,00021,372 24,9603,588

경정 1,680,0001,680 1,560 120

경정 2,136,0002,136 800 1,336

480,000480 0 480

360,000360 0 360

962,500963 0 963

경정 00 150150

행정운영경비 2,100,049 2,130,91530,866

인력운영비(수산자원연구소) 1,863,762 1,895,38831,626

인력운영비 1,863,762 1,895,38831,626

101인건비 1,813,422 1,845,04831,626

01 보수

○초과근무수당

31,626 1,452,181

1,420,555

110,174 141,80031,626

(33)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 수산자원연구소

정 책: 행정운영경비 (단위:천원)

ㅇ연구관(산출기초정정) ㅇ연구사(산출기초정정)

13,670*1*37시간*126,070 9,8433,773

11,213*9*37시간*1244,808 72,66127,853

기본경비(수산자원연구소) 236,287 235,527 760

부서운영비 236,287 235,527 760

201일반운영비 198,012 197,252 760

01 사무관리비

○산업안전보건 교육 강사료

○일·숙직비(산출기초정정)

760 79,752

80,512

1,000,0001,000 0 1,000

60,000*481*257,720 57,960240

참조