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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 아동청소년과 ~ 아동청소년과 부서: 아동청소년과

정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

아동청소년과 75,247,447 68,930,193 6,317,254

국 7,611,845 기 2,609,316 분 5,621,568 시 59,404,718

아동복지·권익증진 57,253,710 53,594,418 3,659,292

국 7,403,125 분 5,455,143 시 44,395,442

가정보호 2,797,209 2,703,967 93,242

국 850,457 분 92,766 시 1,853,986

국내입양 활성화 사업 운영 73,630 75,272 △1,642

307 민간이전 73,630 71,000 2,630

10 사회복지보조 73,630 0 73,630

○국내입양 활성화 사업 지원 32,000 ○입양 및 요보호아동 심리치료 31,630

○입양주간 기념행사 10,000

32,000,000원 31,630,000원 10,000,000원

국내입양 활성화 사업 지원 647,467 722,652 △75,185

분 39,726 시 607,741

308 자치단체등이전 647,467 722,652 △75,185

분 39,726 시 607,741

01 자치단체경상보조금 647,467 722,652 △75,185

○입양가정 양육비 지원 564,000

○국내입양기관 운영비 지원 83,467 564,000,000원

83,467,000원

분 39,726 시 43,741

가정위탁아동 상해보험료 지원 60,841 67,823 △6,982

국 50,104 시 10,737

308 자치단체등이전 60,841 67,823 △6,982

국 50,104 시 10,737

01 자치단체경상보조금 60,841 67,823 △6,982

○가정위탁아동 상해보험료 지원 60,841,000원 60,841 국 50,104 시 10,737

국내입양 수수료 지원 203,743 220,000 △16,257

국 142,620 시 61,123

308 자치단체등이전 203,743 220,000 △16,257

국 142,620

(2)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 61,123

01 자치단체경상보조금 203,743 220,000 △16,257

○입양 수수료 지원 203,743,000원 203,743 국 142,620 시 61,123

국내입양아동 양육수당 지원 621,600 488,071 133,529

국 435,120 시 186,480

308 자치단체등이전 621,600 488,071 133,529

국 435,120 시 186,480

01 자치단체경상보조금 621,600 488,071 133,529

○입양아동 양육수당 지원 621,600,000원 621,600 국 435,120 시 186,480

장애아동 입양 양육비 지원 106,504 95,301 11,203

국 74,553 시 31,951

308 자치단체등이전 106,504 95,301 11,203

국 74,553 시 31,951

01 자치단체경상보조금 106,504 95,301 11,203

○장애아동 입양 양육비 지원 106,504,000원 106,504 국 74,553 시 31,951

요보호아동 그룹홈 보호 370,150 348,448 21,702

국 148,060 시 222,090

308 자치단체등이전 370,150 348,448 21,702

국 148,060 시 222,090

01 자치단체경상보조금 370,150 348,448 21,702

○요보호아동 그룹홈 보호 370,150,000원 370,150 국 148,060 시 222,090

가정위탁지원센터 운영 167,774 173,900 △6,126

분 53,040 시 114,734

307 민간이전 167,774 173,900 △6,126

분 53,040 시 114,734

10 사회복지보조 167,774 0 167,774

○가정위탁지원센터 운영 167,774,000원 167,774 분 53,040 시 114,734

(3)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 가정보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

소년소녀가정 등 지원 545,500 512,500 33,000

308 자치단체등이전 545,500 512,500 33,000

01 자치단체경상보조금 545,500 512,500 33,000

○소년소녀가정 등 지원 545,500,000원 545,500

지역사회아동보호 22,211,132 21,639,415 571,717

국 4,051,547 분 1,988,673 시 16,170,912

결연기관 운영 233,700 231,710 1,990

분 69,513 시 164,187

307 민간이전 233,700 231,710 1,990

분 69,513 시 164,187

10 사회복지보조 233,700 0 233,700

○결연기관 운영 233,700,000원 233,700 분 69,513 시 164,187

지역아동센터 운영 지원 4,123,428 4,733,224 △609,796

국 2,444,592 시 1,678,836

308 자치단체등이전 4,123,428 4,733,224 △609,796

국 2,444,592 시 1,678,836

01 자치단체경상보조금 4,123,428 4,733,224 △609,796

○지역아동센터 운영지원 3,666,888,000원 3,666,888 국 2,444,592 시 1,222,296 ○지역아동센터 학습환경지원 268,800 ○지역아동센터 종사자 처우개선

187,740 268,800,000원

187,740,000원

지역아동센터 아동복지교사 지원 1,407,804 1,460,334 △52,530

국 1,159,368 시 248,436

308 자치단체등이전 1,407,804 1,460,334 △52,530

국 1,159,368 시 248,436

01 자치단체경상보조금 1,407,804 1,460,334 △52,530

○아동복지교사 지원 1,407,804,000원 1,407,804 국 1,159,368 시 248,436

요보호아동 발달지원계좌 지원 382,500 379,440 3,060

국 315,000 시 67,500

(4)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

308 자치단체등이전 382,500 379,440 3,060

국 315,000 시 67,500

01 자치단체경상보조금 382,500 379,440 3,060

○요보호 아동발달지원계좌 지원

382,500 382,500,000원

국 315,000 시 67,500

결식아동 급식 지원 13,638,240 12,516,644 1,121,596

분 1,504,492 시 12,133,748

308 자치단체등이전 13,638,240 12,516,644 1,121,596

분 1,504,492 시 12,133,748

01 자치단체경상보조금 13,638,240 12,516,644 1,121,596

○결식아동 급식 지원 13,638,240,000원 13,638,240 분 1,504,492 시 12,133,748

초등학교 방과후 보육프로그램 운영 966,000 917,000 49,000

308 자치단체등이전 966,000 917,000 49,000

01 자치단체경상보조금 966,000 917,000 49,000

○초등학교 방과후 보육프로그램 지원

966,000 966,000,000원

아동복지사업 819,336 857,139 △37,803

분 414,668 시 404,668

308 자치단체등이전 819,336 855,736 △36,400

분 414,668 시 404,668

01 자치단체경상보조금 819,336 855,736 △36,400

○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원

774,336 774,336,000원

분 399,168 시 375,168 ○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원

45,000 45,000,000원

분 15,500 시 29,500

퇴소아동 취업지도 100,000 87,000 13,000

307 민간이전 100,000 87,000 13,000

10 사회복지보조 100,000 0 100,000

○퇴소아동 취업지도사업 100,000,000원 100,000

아동복지종합센터 지원 400,000 300,000 100,000

308 자치단체등이전 400,000 300,000 100,000

(5)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 자치단체경상보조금 400,000 300,000 100,000

○아동복지종합센터 지원 400,000,000원 400,000

아동복지교사 지원센터 운영 115,000 156,924 △41,924

국 115,000

307 민간이전 115,000 156,924 △41,924

국 115,000

10 사회복지보조 115,000 0 115,000

○아동복지교사지원센터 운영 115,000,000원 115,000 국 115,000

입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 25,124 0 25,124

국 17,587 시 7,537

308 자치단체등이전 25,124 0 25,124

국 17,587 시 7,537

01 자치단체경상보조금 25,124 0 25,124

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원

25,124 25,124,000원

국 17,587 시 7,537

아동시설 보호 10,561,309 11,421,636 △860,327

국 176,121 분 3,162,024 시 7,223,164

아동시설 기능보강 352,242 2,221,932 △1,869,690

국 176,121 시 176,121

403 자치단체등자본이전 352,242 2,221,932 △1,869,690

국 176,121 시 176,121

01 자치단체자본보조 352,242 2,221,932 △1,869,690

○아동시설 기능 보강사업 352,242,000원 352,242 국 176,121 시 176,121

아동복지시설 지원 10,209,067 8,968,704 1,240,363

분 3,162,024 시 7,047,043

307 민간이전 40,000 40,000 0

10 사회복지보조 40,000 0 40,000

○시설아동 심리검사 및 치료 40,000,000원 40,000

308 자치단체등이전 10,169,067 8,928,704 1,240,363

분 3,162,024 시 7,007,043

01 자치단체경상보조금 10,169,067 8,928,704 1,240,363

(6)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 아동시설 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○아동복지시설 운영 8,326,741,000원 8,326,741

분 3,162,024 시 5,164,717 ○아동복지시설 프로그램 운영 881,734 ○아동복지시설 종사자 장려수당

664,212

○아동복지시설 간식비 296,380

881,734,000원

664,212,000원 296,380,000원

아동안전·권리 보호 21,684,060 17,829,400 3,854,660

국 2,325,000 분 211,680 시 19,147,380

아동학대 예방 및 보호 901,550 885,500 16,050

분 211,680 시 689,870

307 민간이전 901,550 885,500 16,050

분 211,680 시 689,870

10 사회복지보조 901,550 0 901,550

○아동학대 예방사업 28,000

○아동보호전문기관 운영 613,000

28,000,000원 613,000,000원

분 211,680 시 401,320 ○지문인식미아예방사업 운영 167,550

○아동권리교육센터 운영 64,000

○전국시설아동 축구대회 참가 20,000 ○아동청소년 현장체험 활동 9,000

167,550,000원 64,000,000원 20,000,000원 9,000,000원

어린이주간 및 어린이날 기념행사 83,510 143,900 △60,390

201 일반운영비 3,510 3,900 △390

01 사무관리비 3,510 3,900 △390

○어린이날 표창장 제작 3,900,000원*90/100 3,510

307 민간이전 80,000 140,000 △60,000

10 사회복지보조 80,000 0 80,000

○어린이날 기념행사 70,000

○아동복지시설 아동 예술제 10,000 70,000,000원

10,000,000원

어린이과학관 건립 16,374,000 15,000,000 1,374,000

201 일반운영비 1,300 0 1,300

01 사무관리비 1,300 0 1,300

○자문위원회 참석수당 1,300,000원 1,300

401 시설비및부대비 16,372,700 15,000,000 1,372,700

01 시설비 16,154,000 13,665,000 2,489,000

○시설비 16,154,000,000원 16,154,000

02 감리비 200,000 1,300,000 △1,100,000

(7)

부서: 아동청소년과 정책: 아동복지·권익증진

단위: 아동안전·권리 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○감리비 200,000,000원 200,000

03 시설부대비 18,700 35,000 △16,300

○시설부대비 18,700,000원 18,700

아동복지건강교육통합서비스 지원 2,325,000 1,800,000 525,000

국 2,325,000

308 자치단체등이전 2,325,000 1,800,000 525,000

국 2,325,000

01 자치단체경상보조금 2,325,000 1,800,000 525,000

○드림스타트사업 지원 2,325,000,000원 2,325,000 국 2,325,000

어린이과학관 위탁운영 2,000,000 0 2,000,000

403 자치단체등자본이전 2,000,000 0 2,000,000

02 공기관등에대한대행사업비 2,000,000 0 2,000,000

○어린이과학관 위탁운영 2,000,000,000원 2,000,000

건전한 청소년 육성 12,528,656 12,898,322 △369,666

국 208,720 기 2,609,316 분 166,425 시 9,544,195

청소년 문화육성 5,997,298 6,091,646 △94,348

기 555,975 시 5,441,323

문학유스센터 운영 354,896 353,400 1,496

307 민간이전 354,896 353,400 1,496

10 사회복지보조 354,896 0 354,896

○문학유스센터운영 354,896,000원 354,896

공공청소년수련시설 프로그램 지원 114,000 83,200 30,800

기 57,000 시 57,000

308 자치단체등이전 100,000 83,200 16,800

기 50,000 시 50,000

01 자치단체경상보조금 100,000 83,200 16,800

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원

100,000 100,000,000원

기 50,000 시 50,000

403 자치단체등자본이전 14,000 0 14,000

기 7,000 시 7,000

02 공기관등에대한대행사업비 14,000 0 14,000

○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원

14,000 14,000,000원

(8)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

기 7,000

시 7,000

군구 아동청소년참여위원회 20,250 20,250 0

기 13,500 시 6,750

308 자치단체등이전 20,250 20,250 0

기 13,500 시 6,750

01 자치단체경상보조금 20,250 20,250 0

○군구 아동청소년참여위원회 운영 지원

20,250 20,250,000원

기 13,500 시 6,750

청소년활동진흥센터 운영지원 696,812 696,812 0

기 193,035 시 503,777

307 민간이전 696,812 696,812 0

기 193,035 시 503,777

02 민간경상보조 696,812 696,812 0

○청소년활동진흥센터 운영지원 696,812,000원 696,812 기 193,035 시 503,777

청소년행사 개최 230,840 400,800 △169,960

201 일반운영비 20,840 20,800 40

01 사무관리비 10,040 8,800 1,240

○청소년관련 홍보물 및 표창장제작

6,440

○위원회 수당 3,600

7,155,000원*90/100 4,000,000원*90/100

03 행사운영비 10,800 12,000 △1,200

○청소년제주도 문화탐방 12,000,000원*90/100 10,800

307 민간이전 210,000 380,000 △170,000

04 민간행사보조 210,000 380,000 △170,000

○청소년대축제 210,000,000원 210,000

청소년 국제교류 100,000 50,000 50,000

307 민간이전 100,000 50,000 50,000

02 민간경상보조 50,000 50,000 0

○청소년 국제교류 활성화 50,000,000원 50,000

04 민간행사보조 50,000 0 50,000

○한중일 청소년 역사체험캠프 지원

50,000 50,000,000원

청소년웹진 MOO 운영 27,540 34,700 △7,160

201 일반운영비 12,960 16,000 △3,040

(9)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 사무관리비 12,960 16,000 △3,040

○청소년웹진MOO 제작 및 홍보

12,960 14,400,000원*90/100

301 일반보상금 14,580 15,200 △620

10 행사실비보상금 5,580 6,200 △620

○청소년웹진MOO기자 워크숍

4,500 ○청소년웹진MOO기자 간식비

1,080 5,000,000원*90/100

1,200,000원*90/100

12 기타보상금 9,000 9,000 0

○청소년웹진MOO기자 취재활동비 9,000,000원 9,000

공공청소년수련시설 지도인력 배치 지원 251,280 193,680 57,600

기 125,640 시 125,640

308 자치단체등이전 212,400 193,680 18,720

기 106,200 시 106,200

01 자치단체경상보조금 212,400 193,680 18,720

○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원

212,400 212,400,000원

기 106,200 시 106,200

403 자치단체등자본이전 38,880 0 38,880

기 19,440 시 19,440

02 공기관등에대한대행사업비 38,880 0 38,880

○공공청소년수련시설 지도인력배치 지원

38,880 38,880,000원

기 19,440 시 19,440

청소년동아리 지원사업 70,000 150,000 △80,000

307 민간이전 70,000 150,000 △80,000

10 사회복지보조 70,000 0 70,000

○청소년동아리 활성화 사업 운영

70,000 70,000,000원

청소년우수동아리 지원사업 56,000 47,000 9,000

기 44,800 시 11,200

308 자치단체등이전 56,000 47,000 9,000

기 44,800 시 11,200

01 자치단체경상보조금 56,000 47,000 9,000

○청소년우수동아리 지원 56,000,000원 56,000 기 44,800 시 11,200

(10)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

청소년문화존 운영 100,000 100,000 0

기 40,000 시 60,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

기 40,000 시 60,000

10 사회복지보조 100,000 0 100,000

○청소년문화존 운영 100,000,000원 100,000 기 40,000 시 60,000

청소년문화존 지원 160,000 111,000 49,000

기 64,000 시 96,000

308 자치단체등이전 160,000 111,000 49,000

기 64,000 시 96,000

01 자치단체경상보조금 160,000 111,000 49,000

○청소년문화존 지원 160,000,000원 160,000 기 64,000 시 96,000

공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 26,000 20,000 6,000

기 13,000 시 13,000

308 자치단체등이전 22,000 20,000 2,000

기 11,000 시 11,000

01 자치단체경상보조금 22,000 20,000 2,000

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원

22,000 22,000,000원

기 11,000 시 11,000

403 자치단체등자본이전 4,000 0 4,000

기 2,000 시 2,000

02 공기관등에대한대행사업비 4,000 0 4,000

○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 지원

4,000 4,000,000원

기 2,000 시 2,000

시 아동청소년참여위원회 10,000 10,000 0

기 5,000 시 5,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

기 5,000 시 5,000

04 민간행사보조 10,000 10,000 0

(11)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○시 아동청소년참여위원회 운영 10,000,000원 10,000

기 5,000 시 5,000

청소년진로지원센터 운영 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

02 민간경상보조 100,000 100,000 0

○청소년진로지원센터 운영 100,000,000원 100,000

청소년육성 추진 22,680 19,031 3,649

203 업무추진비 19,980 13,000 6,980

03 시책추진업무추진비 16,200 13,000 3,200

○청소년육성 및 선도보호 추진

13,500 ○아동청소년 활동진흥 촉진

2,700 15,000,000원*90/100

3,000,000원*90/100

04 부서운영업무추진비 3,780 0 3,780

○아동청소년과 350,000원*12월*90/100 3,780

301 일반보상금 2,700 6,031 △3,331

09 공익근무요원보상금 2,700 6,031 △3,331

○공익근무요원 급여 2,700,000원 2,700

청소년 회관 위탁운영 3,657,000 3,490,503 166,497

403 자치단체등자본이전 3,657,000 3,490,503 166,497

02 공기관등에대한대행사업비 3,657,000 3,490,503 166,497

○청소년 회관 위탁운영 3,657,000,000원 3,657,000

청소년 보호지원 6,531,358 4,818,476 1,712,882

국 208,720 기 2,053,341 분 166,425 시 4,102,872

청소년 방과후 아카데미 운영 936,000 560,292 375,708

기 468,000 시 468,000

308 자치단체등이전 780,000 560,292 219,708

기 390,000 시 390,000

01 자치단체경상보조금 780,000 560,292 219,708

○청소년 방과후 아카데미 운영지원

780,000 780,000,000원

기 390,000 시 390,000

403 자치단체등자본이전 156,000 0 156,000

기 78,000 시 78,000

02 공기관등에대한대행사업비 156,000 0 156,000

(12)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○청소년 방과후 아카데미 운영지원(수련관)

156,000 156,000,000천원

기 78,000 시 78,000

청소년공부방 운영지원 260,900 0 260,900

국 208,720 시 52,180

308 자치단체등이전 260,900 0 260,900

국 208,720 시 52,180

01 자치단체경상보조금 260,900 0 260,900

○청소년 공부방 운영지원 260,900,000원 260,900 국 208,720 시 52,180

어려운청소년 학자금 지원 140,000 170,000 △30,000

308 자치단체등이전 140,000 170,000 △30,000

01 자치단체경상보조금 140,000 170,000 △30,000

○어려운 청소년 학자금 지원 140,000,000원 140,000

청소년보호활동 전개 95,040 95,040 0

201 일반운영비 360 360 0

01 사무관리비 360 360 0

○청소년유해업소 단속 급량비 360,000원 360

301 일반보상금 94,680 94,680 0

12 기타보상금 94,680 94,680 0

○시민명예 감시원 활동비 85,680 ○시민명예감시원 특별단속실비보상

2,000 ○시민명예감시원 피복지원 7,000

85,680,000원

2,000,000원 7,000,000원

다시한번 Think 상담사이트 구축 운영 12,960 58,000 △45,040

201 일반운영비 12,960 13,800 △840

01 사무관리비 4,050 5,000 △950

○다시한번 Think 사이트 운영 및 홍보

4,050 4,500,000원*90/100

02 공공운영비 8,910 8,800 110

○다시한번 Think 사이트 유지보수

8,910 9,900,000원*90/100

청소년 쉼터 운영 1,630,980 1,267,670 363,310

기 652,392 시 978,588

307 민간이전 1,630,980 1,267,670 363,310

기 652,392 시 978,588

10 사회복지보조 1,630,980 0 1,630,980

(13)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○청소년 쉼터 운영(8개소) 1,630,980,000원 1,630,980

기 652,392 시 978,588

청소년 통합지원체계 운영 366,000 362,000 4,000

기 183,000 시 183,000

307 민간이전 366,000 362,000 4,000

기 183,000 시 183,000

10 사회복지보조 366,000 0 366,000

○시 청소년통합지원체계운영 366,000,000원 366,000 기 183,000 시 183,000

청소년 통합지원체계 운영 지원 605,700 588,000 17,700

기 323,850 시 281,850

308 자치단체등이전 605,700 588,000 17,700

기 323,850 시 281,850

01 자치단체경상보조금 605,700 588,000 17,700

○군·구 청소년통합지원체계 운영

497,700 497,700,000원

기 248,850 시 248,850 ○특별지원대상 청소년 지원사업

108,000 108,000,000원

기 75,000 시 33,000

청소년 보호활동 지원 363,750 243,500 120,250

307 민간이전 363,750 243,500 120,250

10 사회복지보조 363,750 0 363,750

○학교폭력예방사업 운영 81,000

○도시형대안학교 운영 205,000

○청소년지킴이 운영 40,000

○효실천프로그램 운영 22,750

○청소년진로설계서비스 15,000

81,000,000원 205,000,000원 40,000,000원 22,750,000원 15,000,000원

청소년 성문화센터 운영 243,000 283,000 △40,000

기 58,500 시 184,500

307 민간이전 243,000 283,000 △40,000

기 58,500 시 184,500

10 사회복지보조 243,000 0 243,000

○청소년성문화센터 운영 243,000,000원 243,000 기 58,500

(14)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 184,500

동반자프로그램 운영지원 423,198 330,594 92,604

기 211,599 시 211,599

307 민간이전 423,198 330,594 92,604

기 211,599 시 211,599

10 사회복지보조 423,198 0 423,198

○청소년동반자프로그램운영 423,198,000원 423,198 기 211,599 시 211,599

청소년 상담지원센터 운영 661,830 369,600 292,230

분 166,425 시 495,405

307 민간이전 661,830 369,600 292,230

분 166,425 시 495,405

10 사회복지보조 661,830 0 661,830

○시 청소년상담지원센터운영 351,830,000원 351,830 분 166,425 시 185,405 ○위기청소년통합지원 인프라 확충

280,000

○인터넷중독예방사업 30,000

280,000,000원 30,000,000원

청소년정책 협력체계 구축 10,000 0 10,000

기 5,000 시 5,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

기 5,000 시 5,000

04 민간행사보조 10,000 0 10,000

○청소년 정책토론회 개최 10,000,000원 10,000 기 5,000 시 5,000

청소년 유해환경감시단 운영 140,000 130,000 10,000

기 20,000 시 120,000

307 민간이전 140,000 130,000 10,000

기 20,000 시 120,000

10 사회복지보조 140,000 0 140,000

○청소년유해환경감시단 운영 140,000,000원 140,000 기 20,000 시 120,000

청소년자립생활관 운영 230,000 252,780 △22,780

(15)

부서: 아동청소년과 정책: 건전한 청소년 육성

단위: 청소년 보호지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 230,000 252,780 △22,780

10 사회복지보조 230,000 0 230,000

○청소년자립기반시설 운영 지원

230,000 230,000,000원

청소년두드림존 운영 125,000 0 125,000

기 87,500 시 37,500

307 민간이전 125,000 0 125,000

기 87,500 시 37,500

10 사회복지보조 125,000 0 125,000

○청소년두드림존운영 125,000,000원 125,000 기 87,500 시 37,500

군구 청소년상담지원센터 지원 220,000 0 220,000

308 자치단체등이전 220,000 0 220,000

01 자치단체경상보조금 220,000 0 220,000

○군구 청소년상담지원센터 지원

220,000 220,000,000원

부평구 청소년 성문화센터 운영 67,000 0 67,000

기 43,500 시 23,500

308 자치단체등이전 67,000 0 67,000

기 43,500 시 23,500

01 자치단체경상보조금 67,000 0 67,000

○부평구 청소년 성문화센터 운영

67,000 67,000,000원

기 43,500 시 23,500

재무활동(아동청소년과) 5,431,835 2,357,820 3,074,015

보전지출 5,431,835 2,357,820 3,074,015

차입금이자상환 2,098,475 2,139,000 △40,525

311 차입금이자상환 2,098,475 2,139,000 △40,525

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 405,000 0 405,000

○시 청소년수련관 기능보강 105,000

○인천어린이과학관 건립 300,000

105,000,000원 10,000,000,000원*3%

03 통화금융기관차입금이자상환 597,000 702,000 △105,000

○인천어린이과학관 건립 597,000,000원 597,000

04 중앙정부차입금이자상환 1,096,475 1,437,000 △340,525

○인천어린이과학관 건립 1,096,475,000원 1,096,475

차입금원금상환 3,333,360 218,820 3,114,540

(16)

부서: 아동청소년과

정책: 재무활동(아동청소년과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

601 차입금원금상환 3,333,360 218,820 3,114,540

03 통화금융기관차입금원금상환 3,333,360 218,820 3,114,540

○인천어린이과학관 건립 3,333,360,000원 3,333,360

행정운영경비 33,246 79,633 △46,387

기본경비(아동청소년과) 33,246 41,543 △8,297

부서운영비 33,246 41,543 △8,297

201 일반운영비 20,250 24,999 △4,749

01 사무관리비 20,250 24,999 △4,749

○기본업무수행 수용비 13,527

○기본업무수행 급량비 6,723

15,030,000원*90/100 7,470,000원*90/100

202 여비 12,996 16,044 △3,048

01 국내여비 12,996 16,044 △3,048

○기본업무수행 여비 14,440,000원*90/100 12,996

참조