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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 3,951,595,040 4,131,117,834 △179,522,794

100 지방세수입 2,203,066,000 2,511,708,000 △308,642,000

110 지방세 2,203,066,000 2,511,708,000 △308,642,000

111 보통세 1,848,340,000 1,999,608,000 △151,268,000

111-01 취득세 951,737,000 992,162,000 △40,425,000

[ 일반회계 ] 951,737,000 992,162,000 △40,425,000

< 세정과 > 951,737,000 992,162,000 △40,425,000

○취득세 951,737,000,000원 951,737,000

111-02 등록면허세 3,048,000 66,830,000 △63,782,000

[ 일반회계 ] 3,048,000 66,830,000 △63,782,000

< 세정과 > 3,048,000 66,830,000 △63,782,000

○등록면허세 3,048,000,000원 3,048,000

111-03 주민세 9,277,000 8,333,000 944,000

[ 일반회계 ] 9,277,000 8,333,000 944,000

< 세정과 > 9,277,000 8,333,000 944,000

○주민세 9,277,000,000원 9,277,000

111-05 자동차세 338,603,000 363,631,000 △25,028,000

[ 일반회계 ] 338,603,000 363,631,000 △25,028,000

< 세정과 > 338,603,000 363,631,000 △25,028,000

○자동차세 338,603,000,000원 338,603,000

111-06 레저세 20,609,000 19,854,000 755,000

[ 일반회계 ] 20,609,000 19,854,000 755,000

< 세정과 > 20,609,000 19,854,000 755,000

○레저세 20,609,000,000원 20,609,000

111-07 담배소비세 152,822,000 162,386,000 △9,564,000

[ 일반회계 ] 152,822,000 162,386,000 △9,564,000

< 세정과 > 152,822,000 162,386,000 △9,564,000

○담배소비세 152,822,000,000원 152,822,000

111-08 지방소비세 77,188,000 72,273,000 4,915,000

[ 일반회계 ] 77,188,000 72,273,000 4,915,000

< 세정과 > 77,188,000 72,273,000 4,915,000

○지방소비세 77,188,000,000원 77,188,000

111-09 지방소득세 295,056,000 313,082,000 △18,026,000

[ 일반회계 ] 295,056,000 313,082,000 △18,026,000

(2)

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정과 > 295,056,000 313,082,000 △18,026,000

○지방소득세 295,056,000,000원 295,056,000

112 목적세 312,426,000 475,670,000 △163,244,000

112-01 지역자원시설세 38,909,000 38,309,000 600,000

[ 일반회계 ] 38,909,000 38,309,000 600,000

< 세정과 > 38,909,000 38,309,000 600,000

○지역자원시설세 38,909,000,000원 38,909,000

112-02 지방교육세 273,517,000 269,916,000 3,601,000

[ 일반회계 ] 273,517,000 269,916,000 3,601,000

< 세정과 > 273,517,000 269,916,000 3,601,000

○지방교육세 273,517,000,000원 273,517,000

113 지난년도수입 42,300,000 36,430,000 5,870,000

113-01 지난년도수입 42,300,000 36,430,000 5,870,000

[ 일반회계 ] 42,300,000 36,430,000 5,870,000

< 세정과 > 42,300,000 36,430,000 5,870,000

○지난년도수입 42,300,000,000원 42,300,000

200 세외수입 489,132,668 461,342,808 27,789,860

210 경상적세외수입 71,460,605 69,853,288 1,607,317

211 재산임대수입 3,026,195 3,109,312 △83,117

211-01 국유재산임대료 10,000 15,000 △5,000

[ 일반회계 ] 10,000 15,000 △5,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 10,000 15,000 △5,000

○국유재산대부료 10,000,000원 10,000

211-02 공유재산임대료 3,016,195 3,094,312 △78,117

[ 일반회계 ] 3,016,195 3,094,312 △78,117

< 총무과 > 197,039 188,817 8,222

○시유행정재산 임대료 197,039

ㅇ신한은행 150,005

ㅇ농협 43,447

ㅇ구내자판기 419

ㅇ지방행정동우회 3,168

< 회계계약심사과 > 400,359 414,744 △14,385

○시유재산 임대수입 400,359

< 사회복지봉사과 > 45,000 45,000 0

150,005,000원 43,447,000원 419,000원 3,168,660원

400,359,000원

(3)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○사회복지회관 임대료 45,000

< 아동청소년과 > 35,000 0 35,000

○어린이과학관 임대수입 35,000

< 노인정책과 > 318,315 300,000 18,315

○인천가족공원 공유재산 임대료 318,315

< 일자리창출과 > 20,711 20,211 500

○근로자임대아파트 임대수입 18,711

○근로자아파트 매점 임대료 2,000

< 신성장동력과 > 134,000 130,000 4,000

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

134,000

< 문화예술과 > 207,805 310,719 △102,914

○주안도서관 편의시설 사용료 41,400

○계양도서관 편의시설 사용료 73,500

○연수도서관 편의시설 사용료 80,300

○인천문회회관 예술단체 등 임대료 12,605

< 문화재과 > 11,020 11,020 0

○인천상륙작전기념관 매점임대료 11,020

< 자원순환과 > 183,403 197,717 △14,314

○송도자원환경센터 건물 및 부지임대료 102,245

○송도자원환경센터 주민편익시설 매점등 임대료

69,143

○송도자원환경센터 수전선로 사용료 8,065

○환경미화원 노조사무실 사용료 3,950

< 소방행정과 > 68,000 86,920 △18,920

○소방서구내식당 임대료 68,000

< 종합건설본부 > 87,076 16,745 70,331

○종합건설본부 청사임대료 17,076

○장비자재보관소 사용료 70,000

< 종합문화예술회관 > 12,000 22,100 △10,100

○자판기부지 임대료 400

○매점 임대료 10,000

○티켓발권사무실 임대료 1,600

< 동부공원사업소 > 653,000 652,400 600

45,000,000원

35,000,000원

318,315,000원

18,711,000원 2,000,000원

134,000,000원

41,400,000원 73,500,000원 80,300,000원 12,605,000원

11,020,000원

102,245,000원

69,143,230원 8,065,000원 3,950,000원

68,000,000원

17,076,000원 70,000,000원

400,000원 10,000,000원 1,600,000원

(4)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○인천대공원 매점 및 휴게소 임대료 653,000

< 서부공원사업소 > 40,200 21,869 18,331

○공원 간이매점 임대 및 공공요금 40,200

< 미추홀도서관 > 4,039 4,039 0

○물품보관함 임대료 4,039

< 시립박물관 > 4,500 5,000 △500

○시립박물관 시설 임대료 4,500

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 185,803 199,954 △14,151

○구월농축산물도매시장 건물임대료 94,091

ㅇ식당(158.4㎡) 29,440

ㅇ은행(158.4㎡) 29,440

ㅇ매점(136.5㎡) 25,600

ㅇ자판기(6.29㎡, 4대) 2,011

ㅇ쓰레기처리시설(592.67㎡) 7,600

○구월농축산물도매시장 저온저장고 사용료 91,712

ㅇ채소경매장(504㎡) 36,154

ㅇ과일경매장(384㎡) 55,558

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 390,000 432,900 △42,900

○삼산농산물도매시장 건물임대료 294,100

○삼산농산물도매시장 저온저장고 사용료 95,900

< 녹지관리사업소 > 5,275 4,657 618

○공유재산 임대료 5,275

< 서부여성회관 > 13,650 29,500 △15,850

○서부여성회관 매점 13,650

653,000,000원

40,200,000원

4,039,000원

4,500,000원

29,440,000원 29,440,000원 25,600,000원 2,011,000원 7,600,000원

9,038,500원*4대 13,889,500원*4대

294,100,000원 95,900,000원

5,275,000원

13,650,000원

212 사용료수입 31,630,853 27,971,237 3,659,616

212-01 도로사용료 8,200,000 6,950,000 1,250,000

[ 일반회계 ] 8,200,000 6,950,000 1,250,000

< 도로과 > 7,000,000 6,000,000 1,000,000

○도로점용료 7,000,000

< 경제자유구역청 도시관리과 > 1,000,000 800,000 200,000

○ 도로점용료(송도,청라지구 도로점용허가) 1,000,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 200,000 150,000 50,000

○도로사용료 200,000

7,000,000,000원

1,000,000,000원

200,000,000원

(5)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

212-02 하천사용료 36,000 35,000 1,000

[ 일반회계 ] 36,000 35,000 1,000

< 물관리과 > 36,000 35,000 1,000

○하천점사용료 36,000,000원 36,000

212-05 시장사용료 2,370,791 2,358,332 12,459

[ 일반회계 ] 2,370,791 2,358,332 12,459

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 1,258,391 1,245,932 12,459

○구월농축산물도매시장 사용료 1,258,391

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 1,112,400 1,112,400 0

○삼산농산물도매시장 시장사용료 1,112,400

1,258,391,000원

1,112,400,000원

212-07 입장료수입 2,038,576 1,115,489 923,087

[ 일반회계 ] 2,038,576 1,115,489 923,087

< 아동청소년과 > 900,100 0 900,100

○어린이과학관 입장료수입 900,100

< 종합문화예술회관 > 299,000 392,500 △93,500

○기획공연 등 입장료 187,000

ㅇ기획공연 입장료 180,000

ㅇCulture Leader 정기회원 가입비 7,000

○시립예술단 공연 입장료 108,000

ㅇ교향악단 32,000

ㅇ합창단 32,000

ㅇ무용단 32,000

ㅇ극단 12,000

○청소년 문화체험 공연 입장료 4,000

ㅇ교향악단 2,000

ㅇ합창단 2,000

< 시립박물관 > 12,000 10,000 2,000

○시립박물관 관람객 입장료 12,000

< 서부여성회관 > 827,476 712,989 114,487

○서부여성회관 시설사용료 1,140

○서부여성회관 (수영장, 헬스장)사용료 632,436

○서부여성회관 교육수강료 193,900

900,100,000원

180,000,000원 7,000,000원

4,000,000원*8회 4,000,000원*8회 4,000,000원*8회 4,000,000원*3회

2,000,000원*1회 2,000,000원*1회

12,000,000원

1,140,000원 632,436,000원 193,900,000원

212-08 기타사용료 18,985,486 17,512,416 1,473,070

(6)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 18,985,486 17,512,416 1,473,070

< 사회복지봉사과 > 100,000 100,000 0

○사회복지회관 사용료 100,000

< 아동청소년과 > 806,791 0 806,791

○어린이과학관 대관수입 50,000

○청소년회관(수련관) 운영수입 756,791

< 노인정책과 > 2,532,247 2,553,254 △21,007

○인천노인종합문화회관 시설(수영장 등)사용료

142,932

○인천가족공원 장사시설 사용료 2,389,315

< 해양수산과 > 22,000 22,000 0

○지방어항시설 사용료 22,000

< 건설심사과 > 328,277 312,645 15,632

○공유재산 사용료 328,277

< 문화예술과 > 65,198 15,198 50,000

○인천문화회관 대관료 및 사용료 15,198

○문학시어터 운영수입 50,000

< 문화재과 > 300 1,300 △1,000

○구 제물포구락부 자판기 수입 300

< 체육진흥과 > 11,923,297 11,268,395 654,902

○시설관리공단운영수입(계산국민체육센터) 1,931,451

○시설관리공단 운영수입(문학경기장) 3,480,000

○시설관리공단 운영수입(삼산월드체육관) 3,287,000

○체육회 운영수입(올림픽기념생활관) 2,149,620

○체육회 운영수입(도원체육관 등 2개소) 884,042

○소규모 체육시설 운영수입 146,184

○LNG종합스포츠타운 운영수입 45,000

< 자원순환과 > 1,192,200 1,192,200 0

○송도자원환경센터 편익시설 사용료 1,192,200

ㅇ수영장, 헬스, 스쿼시 360,000

ㅇ골프장 832,200

< 물관리과 > 649,970 649,970 0

○환경사업소 분뇨처리비(가좌분뇨통합) 649,970

< 인재개발원 > 20,516 22,863 △2,347

100,000,000원

50,000,000원 756,791,000원

142,932,000원 2,389,315,000원

22,000,000원

328,277,000원

15,198,000원 50,000,000원

300,000원

1,931,451,000원 3,480,000,000원 3,287,000,000원 2,149,620,000원 884,042,000원 146,184,000원 45,000,000원

2,000원*600명*25일*12월 832,200,000원

649,970,000원

(7)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○인재개발원시설 사용료 19,200

○자동판매기 설치 사용료 935

○현금자동지급기 설치 사용료 381

< 경제자유구역청 환경녹지과 > 300,000 300,000 0

○도시공원 및 녹지 점용료 300,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 105,000 117,600 △12,600

○공유수면 점사용료 80,000

○국유재산사용료 20,000

○공유재산사용료 5,000

< 여성복지관 > 206,880 249,396 △42,516

○여성복지관 시설 사용료 7,920

ㅇ강당 360

ㅇ세미나실 180

ㅇ유아실 4,500

ㅇ여성창업지원센터 2,880

○여성복지관 교육수강료 198,960

ㅇ자기능력 UP 개발교육 수강료 123,792

ㅇ문화아카데미과정 수강료 75,168

< 여성의광장 > 250,692 252,780 △2,088

○여성의광장시설사용료 9,180

ㅇ공연장 5,760

ㅇ종합조명 2,400

ㅇ피아노 300

ㅇ세미나실(대) 720

○교육수강료 237,312

ㅇIT전문교육 49,920

ㅇ어학전문교육 61,440

ㅇ전문인력양성교육 65,664

ㅇ문화체육교육 44,928

ㅇ체력관리센터 15,360

○창업지원센터 사용료 4,200

< 종합문화예술회관 > 235,420 235,350 70

○종합문화예술회관 대관료 235,420

19,200,000원 935,000원 381,000원

300,000,000원

80,000,000원 20,000,000원 5,000,000원

30,000원*1회*12월 15,000원*1회*12월 15,000원*25명*12월 2,880,000원

123,792,000원 75,168,000원

40,000원*12회*12월 20,000원*10회*12월 5,000원*5회*12월 30,000원*2회*12월

20,000원*260명*12월*80%

20,000원*320명*12월*80%

20,000원*342명*12월*80%

20,000원*234명*12월*80%

20,000원*80명*12월*80%

70,000원*5실*12월

(8)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㅇ대공연장 103,200

ㅇ소공연장 51,600

ㅇ야외공연장 2,400

ㅇ전시실 66,400

ㅇ국제회의장 6,820

ㅇ전기사용료 5,000

< 동부공원사업소 > 7,600 6,200 1,400

○도시공원 점용료 2,600

○공원시설 사용료 5,000

< 서부공원사업소 > 56,368 35,145 21,223

○월미공원도시가스관 점용료 597

○월미공원 모노레일 점용료 40,313

○공유재산 사용료(TS대한제당) 5,332

○운동장 사용료 10,126

< 미추홀도서관 > 32,040 26,640 5,400

○자료실 복사비 및 프린터 사용료 5,400

○부속시설 공공요금 24,000

○대관료 2,640

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 32,331 32,331 0

○구월농축산물도매시장 시설장비 유지비 32,331

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 118,359 118,359 0

○삼산농산물도매시장 공공요금(임대사무실등)

105,859

○재해복구공제회비 입주자부담금 12,500

800,000원*129회 400,000원*129회 100,000원*24회 400,000원*166회 110,000원*62회 5,000,000원

2,600,000원 5,000,000원

597,000원 40,313,490원 5,332,200원 10,126,000원

450,000원*12월 2,000,000원*12월 220,000원*12월

32,331,000원

105,859,000원 12,500,000원

213 수수료수입 14,068,219 14,085,010 △16,791

213-01 증지수입 5,533,299 5,582,090 △48,791

[ 일반회계 ] 5,533,299 5,582,090 △48,791

< 세정과 > 5,478,299 5,582,090 △103,791

○증지판매금 5,478,299

< 경제자유구역청 운영지원과 > 25,000 0 25,000

○수입증지 발행 25,000

< 경제자유구역청 건축지적과 > 10,000 0 10,000

○민원발급증지수수료 10,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 20,000 0 20,000

5,478,299,000원

25,000,000원

10,000,000원

(9)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○수입증지 20,000,000원 20,000

213-04 기타수수료 8,534,920 8,502,920 32,000

[ 일반회계 ] 8,534,920 8,502,920 32,000

< 총무과 > 85,000 68,000 17,000

○공무원임용시험 인터넷원서접수 수수료 85,000

< 시민봉사과 > 295,000 288,000 7,000

○여권발급 수수료 295,000

< 위생정책과 > 3,000 0 3,000

○브랜드사용수수료 3,000

< 자원순환과 > 8,146,920 8,146,920 0

○청라자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○송도자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○청라자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기 반입 수수료

1,323,000 ○송도자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기반입 수수료

2,646,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 5,000 0 5,000

○대체산림자원조성 5,000

85,000,000원

295,000,000원

3,000,000원

16,320원*400톤*320일

16,320원*400톤*320일

49,000원*25일*12월*90톤

49,000원*25일*12월*180톤

5,000,000원

214 사업수입 10,013,539 10,036,849 △23,310

214-01 사업장생산수입 57,150 57,150 0

[ 일반회계 ] 57,150 57,150 0

< 자원순환과 > 57,150 57,150 0

○청라자원환경센터 음식물자원화시설 사료판매 수입

57,150 127,000원*37.5톤*12월

214-07 배당금수입 7,739,000 7,739,000 0

[ 일반회계 ] 7,739,000 7,739,000 0

< 예산담당관실 > 7,739,000 7,739,000 0

○도시개발공사 이익배당금 7,739,000,000원 7,739,000

214-09 기타사업수입 2,217,389 2,240,699 △23,310

[ 일반회계 ] 2,217,389 2,240,699 △23,310

< 중소기업지원과 > 7,153 41,763 △34,610

○단동산업단지 토지분양대금 7,153

< 총무과 > 173,436 173,436 0

○시청사 부설주차장 운영수입 173,436

7,153,090원

173,436,000원

(10)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 동부공원사업소 > 2,020,000 2,012,000 8,000

○주차장 운영 780,000

○자전거 대여소 운영 350,000

○운동장 운영 120,000

○썰매장 운영 770,000

< 서부여성회관 > 16,800 13,500 3,300

○서부여성회관 개인사물함 임대수입 16,800

780,000,000원 350,000,000원 120,000,000원 770,000,000원

16,800,000원

215 징수교부금수입 4,585,000 6,085,410 △1,500,410

215-01 징수교부금수입 4,585,000 6,085,410 △1,500,410

[ 일반회계 ] 4,585,000 6,085,410 △1,500,410

< 환경정책과 > 4,210,000 5,725,410 △1,515,410

○환경개선부담금 징수교부금 3,194,000

○배출부과금 징수교부금 89,000

○생태계보전협력금 징수교부금 927,000

< 경제자유구역청 건축지적과 > 375,000 360,000 15,000

○학교용지 징수교부금 수입 375,000

3,194,000,000원 89,000,000원 1,854,000,000원*50/100

375,000,000원

216 이자수입 8,136,799 8,565,470 △428,671

216-01 공공예금이자수입 7,989,555 8,521,695 △532,140

[ 일반회계 ] 7,989,555 8,521,695 △532,140

< 세정과 > 7,935,208 8,500,000 △564,792

○공공예금이자(본청) 7,935,208

< 회계계약심사과 > 29,000 0 29,000

○공공예금 이자수입 29,000

< 소방행정과 > 8,162 4,473 3,689

○공공예금이자(본부 및 소방서) 8,162

< 농업기술센터 > 20 20 0

○공공예금이자수입(농업기술센터) 20

< 종합건설본부 > 17,000 17,000 0

○공공예금 결산이자 17,000

< 녹지관리사업소 > 165 202 △37

○공공예금 이자수입 165

7,935,208,000원

29,000,000원

8,162,000원

20,000원

17,000,000원

165,000원

216-02 민간융자금회수이자수입 34,500 34,500 0

[ 일반회계 ] 34,500 34,500 0

< 건축계획과 > 34,500 34,500 0

(11)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○농어촌주택개량사업융자금이자회수수입 34,500,000원 34,500

216-03 기타이자수입 112,744 9,275 103,469

[ 일반회계 ] 112,744 9,275 103,469

< 회계계약심사과 > 100,000 0 100,000

○세입세출외현금 이자수입 100,000

< 일자리창출과 > 50 50 0

○근로자임대아파트 보증금이자수입 50

< 소방행정과 > 2,664 2,195 469

○세입세출외현금운영 이자수입(본부및소방서) 2,664

< 농업기술센터 > 30 30 0

○기타이자수입(농업기술센터) 30

< 종합건설본부 > 10,000 7,000 3,000

○기타이자수입(세입세출외현금) 10,000

100,000,000원

50,000원

2,664,000원

30,000원

10,000,000원

220 임시적세외수입 417,672,063 391,489,520 26,182,543

221 재산매각수입 46,369,161 26,262,692 20,106,469

221-01 국유재산매각귀속수입금 541,677 505,729 35,948

[ 일반회계 ] 541,677 505,729 35,948

< 회계계약심사과 > 541,677 505,729 35,948

○국유재산 매각수입 541,677,000원 541,677

221-03 공유재산매각수입금 45,827,484 25,756,963 20,070,521

[ 일반회계 ] 45,827,484 25,756,963 20,070,521

< 회계계약심사과 > 45,800,000 25,728,284 20,071,716

○시유재산 매각수입 45,800,000

< 건축계획과 > 27,484 28,679 △1,195

○국민주택부지매각수입 27,484

45,800,000,000원

27,484,000원

222 잉여금 22,792,894 28,164,107 △5,371,213

222-01 순세계잉여금 22,792,894 28,164,107 △5,371,213

[ 일반회계 ] 22,792,894 28,164,107 △5,371,213

< 세정과 > 22,792,894 28,164,107 △5,371,213

○순세계잉여금 22,792,894,000원 22,792,894

223 이월금 2,325,392 2,187,567 137,825

223-01 국고보조금사용잔액 2,325,392 2,187,567 137,825

[ 일반회계 ] 2,325,392 2,187,567 137,825

< 예산담당관실 > 2,325,392 2,187,567 137,825

(12)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 223 이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○국고보조금 집행잔액 2,325,392,000원 2,325,392

224 전입금 169,409,500 187,267,385 △17,857,885

224-01 공기업특별회계전입금 120,000,000 180,000,000 △60,000,000

[ 일반회계 ] 120,000,000 180,000,000 △60,000,000

< 예산담당관실 > 120,000,000 180,000,000 △60,000,000

○도시개발사업특별회계 이익잉여금 120,000,000,000원 120,000,000

224-02 공사·공단전입금 2,953,000 0 2,953,000

[ 일반회계 ] 2,953,000 0 2,953,000

< 도시재생2과 > 2,953,000 0 2,953,000

○제물포청사관련 시설관리공단 전입급 1,038,000

○제물포청사관련 관광공사 전입급 1,915,000

1,038,000,000원 1,915,000,000원

224-03 기타회계전입금 3,106,500 3,117,000 △10,500

[ 일반회계 ] 3,106,500 3,117,000 △10,500

< 총무과 > 3,106,500 3,117,000 △10,500

○선택적복지비 전입금 3,106,500,000원 3,106,500

224-04 기금전입금 40,200,000 0 40,200,000

[ 일반회계 ] 40,200,000 0 40,200,000

< 예산담당관실 > 9,200,000 0 9,200,000

○지역상생발전기금 전입금 9,200,000

< 중소기업지원과 > 15,000,000 0 15,000,000

○중소기업육성기금 전입금 15,000,000

< 체육진흥과 > 6,500,000 0 6,500,000

○문학경기장 건설공사 채무상환(지방채상환기금 전입금)

3,600,000 ○삼산월드체육관건립 채무상환(지방채상환기금 전입금)

2,500,000 ○서운체육공원건설 채무상환(지방채상환기금 전입금)

400,000

< 건축계획과 > 3,000,000 0 3,000,000

○송현지구주거환경개선사업 채무상환(지방채상환기금 전입 금)

3,000,000

< 자원순환과 > 6,500,000 0 6,500,000

○송도자원환경센터 건설 채무상환(지방채상환기금 전입금)

6,500,000 9,200,000,000원

15,000,000,000원

3,600,000,000원

2,500,000,000원

400,000,000원

3,000,000,000원

6,500,000,000원

224-05 교육비특별회계전입금 3,150,000 4,150,385 △1,000,385

(13)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 224 전입금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 3,150,000 4,150,385 △1,000,385

< 아동청소년과 > 3,150,000 4,025,385 △875,385

○교육비특별회계전입금(결식아동 급식 지원)

3,150,000 3,150,000,000원

225 예탁금및예수금 33,100,000 47,500,000 △14,400,000

225-01 예수금수입 33,100,000 47,500,000 △14,400,000

[ 일반회계 ] 33,100,000 47,500,000 △14,400,000

< 대중교통과 > 33,100,000 0 33,100,000

○도시철도2호선 건설(통합관리기금 예수금)

33,100,000 33,100,000,000원

226 융자금원금수입 409,517 386,957 22,560

226-01 민간융자금회수수입 409,517 386,957 22,560

[ 일반회계 ] 409,517 386,957 22,560

< 건축계획과 > 409,517 386,957 22,560

○농어촌주택개량사업융자금원금수입 409,517,000원 409,517

227 부담금 112,336,890 43,814,852 68,522,038

227-01 자치단체간부담금 2,832,894 2,817,571 15,323

[ 일반회계 ] 2,832,894 2,817,571 15,323

< 해양수산과 > 2,739,000 2,739,000 0

○인천앞바다 쓰레기 처리사업 분담금(서울,경기)

2,739,000

< 자원순환과 > 93,894 78,571 15,323

○경서매립장 사후관리비용 분담금(부천시)

93,894 2,739,000,000원

458,024,000원*20.5%

227-02 일반부담금 109,503,996 40,997,281 68,506,715

[ 일반회계 ] 109,503,996 40,997,281 68,506,715

< 총무과 > 10,500 0 10,500

○선택적복지비 부담금(직원복지회) 10,500

< 해양수산과 > 10,000 10,000 0

○수산자원조성금 10,000

< 대중교통과 > 92,500,000 0 92,500,000

○검단신도시 도시철도건설 부담금(LH) 92,500,000

< 도로과 > 14,208,762 32,620,376 △18,411,614

○드림파크로유지관리비(수도권매립지) 2,986,762

○도로굴착복구비 155,000

10,500,000원

10,000,000원

92,500,000,000원

2,986,762,000원 155,000,000원

(14)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 227 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○초지대교~인천간 도로개설 위탁구간 LH 부담금 11,067,000

ㅇ공사비 10,723,000

ㅇ감리비 344,000

< 도시재생1과 > 2,690,000 5,402,000 △2,712,000

○인천~부천간 도로(2공구)개설공사 부담금(LH공사)

2,690,000

< 자원순환과 > 84,734 70,905 13,829

○경서매립장 사후관리비용 분담금(신공항하이웨이)

84,734 10,723,000,000원

344,000,000원

2,690,000,000원

458,024,000원*18.5%

228 잡수입 29,530,294 55,016,053 △25,485,759

228-01 불용품매각대 199,000 149,953 49,047

[ 일반회계 ] 199,000 149,953 49,047

< 자원순환과 > 171,000 90,000 81,000

○청라자원환경센터 고철(소각고철) 매각대금

81,000

○송도자원환경센터 고철(소각고철)매각대금 90,000

< 소방행정과 > 28,000 59,953 △31,953

○노후소방차등 불용품 매각 28,000

180원*450,000㎏

200원*450,000㎏

28,000,000원

228-02 변상금및위약금 189,909 160,443 29,466

[ 일반회계 ] 189,909 160,443 29,466

< 회계계약심사과 > 114,867 134,966 △20,099

○공유재산 무단점유자에 대한 변상금 114,867

< 건설심사과 > 10,634 10,128 506

○공유재산 무단 점·사용료 10,634

< 도로과 > 30,000 0 30,000

○도로 무단 점용료 30,000

< 소방행정과 > 29,408 15,349 14,059

○공사 및 물품납품지연 지체상금 29,408

< 경제자유구역청 영종관리과 > 5,000 0 5,000

○국공유재산변상금 5,000

114,867,000원

10,634,000원

30,000,000원

29,408,000원

5,000,000원

228-03 과태료 349,260 295,662 53,598

[ 일반회계 ] 349,260 295,662 53,598

< 정보화담당관실 > 2,000 2,500 △500

○정보통신공사업 과태료 2,000

< 교통관리과 > 3,000 1,500 1,500

2,000,000원

(15)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○택시미터검정위반과태료 3,000

< 건설심사과 > 30,000 30,000 0

○건설산업기본법위반 과태료 수입 30,000

< 대기보전과 > 20,000 0 20,000

○환경관련법 위반 과태료 20,000

< 소방행정과 > 220,260 245,662 △25,402

○소방안전관련법규 위반 과태료 220,260

< 경제자유구역청 환경녹지과 > 40,000 10,000 30,000

○환경위생관련 위반사업장 과태료 40,000

< 경제자유구역청 건축지적과 > 25,000 0 25,000

○부동산거래신고의무위반 과태료 25,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 9,000 5,000 4,000

○부동산 실거래위반과태료 3,000

○외국인토지법위반과태료 1,000

○환경관련법위반과태료 5,000

3,000,000원

30,000,000원

20,000,000원

220,260,000원

40,000,000원

25,000,000원

3,000,000원 1,000,000원 5,000,000원

228-04 과징금및이행강제금 374,000 423,731 △49,731

[ 일반회계 ] 374,000 423,731 △49,731

< 항만공항정책과 > 109,000 88,731 20,269

○화물자동차 운수사업법위반 과징금 109,000

< 농식품유통과 > 15,000 15,000 0

○축산관련법 위반과태료 및 과징금 15,000

< 해양수산과 > 50,000 50,000 0

○수산업법 위반 과징금 50,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 200,000 250,000 △50,000

○건축법이행강제금 200,000

109,000,000원

15,000,000원

50,000,000원

200,000,000원

228-05 체납처분수입 200 18,000 △17,800

[ 일반회계 ] 200 18,000 △17,800

< 경제자유구역청 영종관리과 > 200 0 200

○체납처분수입 200,000원 200

228-07 시·도비반환금수입 13,339,971 10,769,094 2,570,877

[ 일반회계 ] 13,339,971 10,769,094 2,570,877

< 예산담당관실 > 13,315,454 10,769,094 2,546,360

○시비보조금 집행잔액 반환금 13,315,454,000원 13,315,454

(16)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 회계계약심사과 > 24,517 0 24,517

○2010년도 국유재산관리경비 시비보조금 집행잔액

24,517 24,517,000원

228-08 기부금 3,500,000 14,000,000 △10,500,000

[ 일반회계 ] 3,500,000 14,000,000 △10,500,000

< 체육진흥과 > 3,500,000 4,000,000 △500,000

○빙상경기장 발전기금(한국가스공사) 3,500,000,000원 3,500,000

228-09 기타잡수입 11,577,954 29,199,170 △17,621,216

[ 일반회계 ] 11,577,954 29,199,170 △17,621,216

< 법무담당관실 > 52,200 47,329 4,871

○소송비용 회수 52,200

< 정보화담당관실 > 1,900 3,582 △1,682

○1/1,000 수치지도 판매수입금 1,900

< 세정과 > 121,627 96,000 25,627

○주행세 특별징수분 이자 121,627

< 여성정책과 > 10,000 10,000 0

○아이모아카드 이용기금 10,000

< 노인정책과 > 265,000 400,000 △135,000

○시설관리공단 가족공원사업단 결산이익 잉여금 등

265,000

< 문화예술과 > 10,000 0 10,000

○인천아트플랫폼 편의시설 사용료 10,000

< 체육진흥과 > 12,000 0 12,000

○농어촌청소년 유망선수 장학금 12,000

< 환경정책과 > 240,000 0 240,000

○특정경유차 보조금반납 30,000

○반납 폐 저공해장치 매각 대금 210,000

< 자원순환과 > 3,374,982 3,061,120 313,862

○청라자원환경센터 잉여전력 및 소각여열 판매

880,760

○송도자원환경센터 소각여열 판매 2,494,222

< 소방행정과 > 55,088 10,900 44,188

○구내식당임대 상하수도 사용료 등 55,088

< 인재개발원 > 130,782 123,849 6,933

98,865,298원*52.8%

1,900,000원

121,627,000원

10,000,000원

265,000,000원

10,000,000원

12,000,000원

30,000,000원 210,000,000원

22,019원*40,000Gcal 18,206원*137,000Gcal

55,088,000원

(17)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○위탁교육생 급식비 98,950

○인천발전연구원 파견 용역직원 인건비 31,772

○공중전화 사용료 회수금 60

< 농업기술센터 > 4,000 8,000 △4,000

○농기계순회수리 부속품 대금 4,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 50,000 0 50,000

○위탁사업비정산 50,000

< 종합건설본부 > 7,133,225 24,089,200 △16,955,975

○맨홀보수비용 등 176,225

○보상관련 환매금 6,957,000

< 종합문화예술회관 > 74,900 67,900 7,000

○시립예술단 외부출연 수익금 64,000

○시립예술단 직무연수 수익금 3,900

○시립예술단 공연 프로그램 판매 등 7,000

< 서부공원사업소 > 7,850 6,330 1,520

○부당이득금 환수 1,200

○중계기 설치(박물관)에 따른 임대료 및 전기사용료 5,930

ㅇSK 중계기 2,730

ㅇKT 중계기 3,200

○중계기 설치(월미공원)에 따른 임대료 720

ㅇSK 중계기 720

< 수산종묘배양연구소 > 34,400 34,400 0

○어패류양식장 기간제근로자 인건비 지원 34,400

98,950,000원 31,772,000원*1명 5,000원*1대*12월

4,000,000원

50,000,000원

176,225,000원 6,957,000,000원

2,000,000원*4개단*8회 130,000원*30명 7,000,000원

1,200,000원

2,730,000원 3,200,000원

720,000원

34,400,000원

229 지난년도수입 1,398,415 889,907 508,508

229-01 지난년도수입 1,398,415 889,907 508,508

[ 일반회계 ] 1,398,415 889,907 508,508

< 법무담당관실 > 15,410 15,248 162

○과년도 소송비용 회수 15,410

< 항만공항정책과 > 76,000 74,311 1,689

○화물자동차 운수사업법 체납 과징금 76,000

< 회계계약심사과 > 484,447 351,321 133,126

○지난년도 미징수액 484,447

< 건설심사과 > 279,903 266,575 13,328

145,380,750원*10.6%

76,000,000원

484,447,000원

(18)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○과태료 및 공유재산사용료 279,903

< 도로과 > 120,000 130,000 △10,000

○도로점용료 지난년도 수입 120,000

< 환경정책과 > 7,000 0 7,000

○정밀검사 지정사업자 과징금 미수납액 7,000

< 대기보전과 > 3,000 3,000 0

○배출업소 환경관련 체납과태료 3,000

< 소방행정과 > 107,655 49,452 58,203

○지난년도 과태료 체납액 107,655

< 경제자유구역청 영종관리과 > 305,000 0 305,000

○국토의계획및이용에관한법률위반과태료 5,000

○공유수면 점사용료 100,000

○건축법이행강제금 200,000

279,903,000원

120,000,000원

7,000,000원

3,000,000원

107,655,000원

5,000,000원 100,000,000원 200,000,000원

300 지방교부세 280,524,583 259,668,562 20,856,021

310 지방교부세 280,524,583 259,668,562 20,856,021

311 지방교부세 280,524,583 259,668,562 20,856,021

311-01 보통교부세 230,000,000 200,000,000 30,000,000

[ 일반회계 ] 230,000,000 200,000,000 30,000,000

< 예산담당관실 > 230,000,000 200,000,000 30,000,000

○보통교부세 230,000,000,000원 230,000,000

311-02 특별교부세 161,898 0 161,898

[ 일반회계 ] 161,898 0 161,898

< 예산담당관실 > 153,770 0 153,770

○공자기금인수 지방채 이차보전금 153,770

< 세정과 > 8,128 0 8,128

○세외수입고도화시스템 확산·보급사업 추진 8,128

153,770,000원

8,128,000원

311-03 분권교부세 50,362,685 59,668,562 △9,305,877

[ 일반회계 ] 50,362,685 59,668,562 △9,305,877

< 사회복지봉사과 > 7,173,739 8,458,923 △1,285,184

○사회복지전담공무원 인건비 3,477,196

○사회복지관 운영 3,509,594

○종합사회복지관 기능보강비 25,434

○노숙인보호시설 지원(쉼터운영) 98,417

○노숙인보호시설 지원(쪽방상담소운영) 63,098

3,477,196,000원 3,509,594,000원 25,434,000원 98,417,000원 63,098,000원

(19)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 장애인복지과 > 11,512,751 18,915,231 △7,402,480

○청각장애인인공달팽이관수술 지원 39,264

○장애인편의시설지원센터 운영 75,648

○여성장애인가사도우미사업 운영 18,000

○장애인복지관 운영 1,391,510

○장애인 직업재활시설 운영 1,491,820

○장애인재가복지센터 운영 269,334

○장애인생활시설 운영 6,659,544

○장애인주간보호시설 운영 664,743

○장애인단기보호시설 운영 134,977

○장애인공동생활가정 운영 420,465

○장애인수화통역센터 운영 60,193

○장애인심부름센터 운영 187,255

○장애인체육관 운영 49,656

○지적장애인 자립지원센터 운영 25,171

○장애인 재활지원센터 운영 25,171

< 보건정책과 > 1,017,558 1,004,216 13,342

○공공보건인력개발 4,727

○정신사회복귀시설 운영 225,047

○정신요양시설 운영 782,784

○치매상담센터 운영 5,000

< 여성정책과 > 1,630,608 1,616,438 14,170

○여성인력개발센터 운영비 300,670

○모자보호시설 지원(푸르뫼 맘&키즈) 182,044

○부자보호시설 지원(아담채) 232,100

○일시보호시설 지원(은혜주택) 109,896

○미혼모자시설 지원(인천자모원) 219,914

○미혼모자시설 지원(세움누리) 87,626

○미혼모자 공동생활가정 지원(스텔라의집) 239,358

○미혼모자 공동생활가정 지원(모니카의집) 234,000

○제16회 여성주간행사 25,000

< 아동청소년과 > 5,621,568 6,891,807 △1,270,239

○국내입양기관 운영비 지원 39,726

39,264,000원 75,648,000원 18,000,000원 1,391,510,000원 1,491,820,000원 269,334,000원 6,659,544,000원 664,743,000원 134,977,000원 420,465,000원 60,193,000원 187,255,000원 49,656,000원 25,171,000원 25,171,000원

4,727,000원 225,047,000원 782,784,000원 5,000,000원

300,670,000원 182,044,000원 232,100,000원 109,896,000원 219,914,000원 87,626,000원 239,358,000원 234,000,000원 25,000,000원

39,726,000원

(20)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○아동보호전문기관 운영 지원 211,680

○가정위탁지원센터 운영 지원 53,040

○결연기관 운영 지원 69,513

○결식아동 급식 지원 1,504,492

○소년소녀가정 및 가정위탁 양육 지원 399,168

○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원 15,500

○아동복지시설 운영 지원 3,162,024

○청소년상담지원센터 운영 166,425

< 노인정책과 > 13,650,791 14,031,133 △380,342

○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 219,878

○경로식당 무료급식 693,521

○노인건강진단 13,061

○노인무료양로시설 지원 733,434

○경로당여가문화보급사업 지원 75,236

○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원 88,542

○노인봉사형 일거리 지원 14,442

○노인요양시설지원(등외자) 1,159,086

○노인요양시설 운영(등급자) 8,037,943

○재가노인복지시설지원(등외자) 234,659

○재가노인복지시설운영(등급자) 1,704,287

○경로당 운영비 361,819

○노인복지관 운영비 314,883

< 일자리창출과 > 433,082 503,800 △70,718

○공공근로사업 433,082

< 농식품유통과 > 96,219 113,098 △16,879

○농업인 자녀학자금 지원 63,432

○농가도우미지원 2,700

○수리계 수리시설 경비지원 사업 30,087

< 해양수산과 > 99,000 99,000 0

○불가사리 구제사업 99,000

< 대중교통과 > 158,000 0 158,000

○광역급행버스 환승손실 보조금 158,000

< 버스정책과 > 7,844,100 6,733,841 1,110,259

211,680,000원 53,040,000원 69,513,000원 1,504,492,000원 399,168,000원 15,500,000원 3,162,024,000원 166,425,000원

219,878,000원 693,521,000원 13,061,000원 733,434,000원 75,236,000원 88,542,000원 14,442,000원 1,159,086,000원 8,037,943,000원 234,659,000원 1,704,287,000원 361,819,000원 314,883,000원

433,082,000원

63,432,000원 2,700,000원 30,087,000원

99,000,000원

158,000,000원

(21)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○버스업체 재정보조금(환승할인·무료) 7,844,100

< 문화예술과 > 194,679 226,468 △31,789

○문화원 사업활동비 지원 132,184

○문화학교 지원 20,632

○찾아가는 문화활동 41,863

< 문화재과 > 828,548 963,841 △135,293

○시민과 함께하는 무형문화재 공연 9,841

○시 지정문화재 보수 정비 814,707

○전국향교기로연재현 4,000

< 농업기술센터 > 59,060 60,766 △1,706

○과학영농현장 서비스 강화 32,760

○농업전문인력양성 26,300

< 미추홀도서관 > 42,982 50,000 △7,018

○도서 및 비도서 구입 42,982

7,844,100,000원

132,184,000원 20,632,000원 41,863,000원

9,841,000원 814,707,000원 4,000,000원

32,760,000원 26,300,000원

42,982,000원

500 보조금 907,971,789 822,845,464 85,126,325

510 국고보조금등 907,971,789 822,845,464 85,126,325

511 국고보조금등 907,971,789 822,845,464 85,126,325

511-01 국고보조금 689,917,676 651,601,511 38,316,165

[ 일반회계 ] 689,917,676 651,601,511 38,316,165

< 도시디자인추진단 > 724,500 0 724,500

○강화 선두지구 마을경관형성사업 724,500

< 예산담당관실 > 196,470 0 196,470

○공자기금인수 지방채 이차보전금 196,470

< 정보화담당관실 > 705,578 1,172,562 △466,984

○시군구 공통기반시스템 구축 290,263

○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 232,794

○정보격차및 정보화역기능해소사업 182,521

< 항만공항정책과 > 1,600,000 1,560,000 40,000

○도서민여객선운임 지원 1,600,000

< 자치행정과 > 304,199 1,036,281 △732,082

○북한이탈주민 지역적응센터(2개소) 운영지원 240,000

○일제강점하 강제동원 피해자 지원 64,199

< 시민봉사과 > 195,408 351,729 △156,321

724,500,000원

196,470,000원

290,263,000원 232,794,000원 182,521,000원

1,600,000,000원

240,000,000원 64,199,000원

(22)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○여권발급 업무대행 195,408

< 사회복지봉사과 > 231,751,309 214,925,851 16,825,458

○지역사회서비스 투자사업 6,455,000

○기초생활보장급여 182,855,553

○저소득층 양곡할인지원 1,065,629

○긴급복지지원 사업 3,438,231

○한센양로자지원 26,744

○기초수급자 양곡할인 지원 4,260,800

○사회복지통합서비스 전문요원 500,466

○공공복지전달체계 개선(사례관리 운영비) 49,416

○자활근로 24,212,045

○자활장려금 2,094,686

○광역자활지원센터 운영 302,066

○지역자활센터 운영 1,610,231

○가사간병방문도우미사업 559,000

○희망리본 프로젝트 1,336,861

○희망키움통장 1,610,419

○부랑인 복지시설 보조 875,566

○부랑인 복지시설 기능보강 36,077

○사회적응프로그램 60,948

○자원봉사 코디네이터 지원 187,089

○자원봉사자 상해보험료 지원 214,482

< 장애인복지과 > 36,314,217 32,121,994 4,192,223

○장애수당 4,798,732

○장애아동부양수당 1,194,000

○장애인등록진단 13,240

○장애인의료비 1,185,221

○장애인자녀교육비 43,223

○장애인복지일자리 지원 179,916

○장애인주민자치센터도우미 운영 855,855

○농어촌장애인 주택개조 15,200

○장애인실비시설입소이용료 지원 47,625

○장애인생활시설기능보강 3,560,979

195,408,000원

6,455,000,000원 182,855,553,000원 1,065,629,000원 3,438,231,000원 26,744,000원 4,260,800,000원 500,466,000원 49,416,000원 24,212,045,000원 2,094,686,000원 302,066,000원 1,610,231,000원 559,000,000원 1,336,861,000원 1,610,419,000원 875,566,000원 36,077,000원 60,948,000원 187,089,000원 214,482,000원

4,798,732,000원 1,194,000,000원 13,240,000원 1,185,221,000원 43,223,000원 179,916,000원 855,855,000원 15,200,000원 47,625,000원 3,560,979,000원

(23)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인생산품 판매시설 운영 55,365

○활동보조사업 활동보조인 교육 42,055

○여성장애인 교육 40,000

○장애인직업재활시설 기능보강 584,506

○활동보조서비스 지원 6,428,540

○보건복지가족부 IL시범사업 운영 60,000

○장애인의료재활시설 기능보강 183,409

○장애아동 재활치료 2,999,443

○장애인가족지원센터 운영 254,212

○시,청각,언어 장애인부모 자녀의 연계발달지원사업

146,160

○장애인연금 지급 13,575,536

○장애인재활보조기구교부 51,000

< 보건정책과 > 1,269,016 854,656 414,360

○전염병전문인력 교육훈련비 19,000

○전염병전문인력 교육여비 4,600

○역학조사관 교육 1,800

○전염병환자 격리치료비 4,500

○감염질환 역학조사비 1,000

○주요전염병표본감시사업 17,960

○말라리아 퇴치사업 36,960

○마약류중독자 치료보호비 12,000

○농어촌의료서비스 개선사업 839,196

○외국인등 소외계층 무료진료 322,000

○정신보건시설 기능보강사업 10,000

< 위생정책과 > 335,000 80,000 255,000

○어린이 먹거리 안전관리 전담관리원 활동수당 35,000

○식품안전 감시 및 대응 50,000

○어린이 급식관리지원센터 운영 250,000

< 여성정책과 > 159,316,644 131,587,905 27,728,739

○여성새로일하기센터(4개소) 828,500

○노인일자리전담인력 인부임 9,600

○아이돌보미 지원사업 2,096,877

○한부모가족 복지시설 지원 280,500

55,365,000원 42,055,000원 40,000,000원 584,506,000원 6,428,540,000원 60,000,000원 183,409,000원 2,999,443,000원 254,212,000원

146,160,000원 13,575,536,000원 51,000,000원

19,000,000원 4,600,000원 1,800,000원 4,500,000원 1,000,000원 17,960,000원 36,960,000원 12,000,000원 839,196,000원 322,000,000원 10,000,000원

35,000,000원 50,000,000원 250,000,000원

828,500,000원 9,600,000원 2,096,877,000원 280,500,000원

(24)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○건강가정지원센터 지원 494,000

○조손가족 통합지원프로그램 120,000

○가족보듬사업지원 30,000

○권역별 미혼모부자 지원기관 지원 24,500

○취약가족역량강화서비스 지원 71,500

○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 19,300

○보육시설 대체교사 인건비 지원 160,829

○아이낳기 좋은세상 시 운동본부지원 50,000

○보육시설종사자 인건비 지원 13,418,833

○농어촌 보육교사 특별근무수당 82,493

○교재교구비 지원 675,047

○차량운영비 지원 48,276

○공공보육시설 지원 331,569

○차등 보육료 지원 61,186,820

○맞벌이가구 보육료 지원 5,006,824

○만5세아 무상보육료 지원 7,788,043

○장애아 무상보육료 지원 1,112,802

○기본보육료 지원 48,950,715

○다문화가정 보육료 지원 5,960,655

○시설미이용아동 양육수당 7,248,958

○보육교사 보수교육비 지원 70,139

○보육정보센터 운영 173,000

○국공립보육시설 신축 25,000

○기자재 구입비 20,000

○보육시설 개보수비 지원 120,000

○보육시설 장비비 지원 9,000

○장애아보육시설 장비비 3,000

○산모,신생아도우미 지원 1,892,977

○산모,신생아도우미 교육 20,000

○청소년한부모 자립 지원 297,440

○성폭력피해자 보호시설 기능보강 2,250

○성매매피해 지원시설 123,113

○성매매피해 자활지원센터 254,002

494,000,000원 120,000,000원 30,000,000원 24,500,000원 71,500,000원 19,300,000원 160,829,000원 50,000,000원 13,418,833,000원 82,493,000원 675,047,000원 48,276,000원 331,569,000원 61,186,820,000원 5,006,824,000원 7,788,043,000원 1,112,802,000원 48,950,715,000원 5,960,655,000원 7,248,958,000원 70,139,000원 173,000,000원 25,000,000원 20,000,000원 120,000,000원 9,000,000원 3,000,000원 1,892,977,000원 20,000,000원 297,440,000원 2,250,000원 123,113,000원 254,002,000원

(25)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○성매매피해 지원시설 기능보강비 13,000

○성매매피해상담소 지원 65,110

○성매매 집결지 현장기능 강화사업 33,081

○현장기능강화사업 수행상담소 운영 지원 37,420

○성매매피해자 구조지원사업 44,100

○여성장애인 사회참여 확대사업 59,621

○아동성폭력전담센터 기능 강화 12,000

○원스톱 지원센터 기능 강화 30,000

○지역여성폭력피해자 구제활동 지원 15,750

< 아동청소년과 > 7,611,845 8,237,240 △625,395

○가정위탁아동 상해보험료 지원 50,104

○입양 수수료 지원 142,620

○입양아동 양육수당 지원 435,120

○장애아동 입양 양육비 지원 74,553

○요보호아동 그룹홈 보호 148,060

○지역아동센터 운영 지원 2,444,592

○아동복지교사 지원 1,159,368

○요보호아동발달지원계좌 지원 315,000

○아동복지교사 지원센터 운영 115,000

○아동복지시설 기능 보강사업 176,121

○드림스타트 사업 지원 2,325,000

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 17,587

○청소년 공부방 운영지원 208,720

< 노인정책과 > 133,521,431 134,996,589 △1,475,158

○기초노령연금 지급 121,611,664

○노인돌봄 종합서비스 2,357,057

○학대피해노인 전용쉼터 지원 155,393

○노인돌봄 기본서비스 1,021,383

○노인일자리 지원사업 7,036,095

○사할린동포입소시설 운영지원 675,000

○노인보호전문기관 운영지원 125,922

○노인요양시설 기능보강 538,917

< 경제정책과 > 13,800 813,800 △800,000

13,000,000원 65,110,000원 33,081,000원 37,420,000원 44,100,000원 59,621,000원 12,000,000원 30,000,000원 15,750,000원

50,104,000원 142,620,000원 435,120,000원 74,553,000원 148,060,000원 2,444,592,000원 1,159,368,000원 315,000,000원 115,000,000원 176,121,000원 2,325,000,000원 17,587,000원 208,720,000원

121,611,664,000원 2,357,057,000원 155,393,000원 1,021,383,000원 7,036,095,000원 675,000,000원 125,922,000원 538,917,000원

(26)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○소비생활센터 파견인력 지원(1명) 13,800

< 일자리창출과 > 7,655,400 504,000 7,151,400

○사회적기업 사업개발비 지원사업 661,000

○사회적기업 일자리창출사업 1,254,400

○노사단체 협의체 활성화 지원사업 70,000

○지역공동체 일자리사업 5,670,000

< 신성장동력과 > 13,017,500 12,501,300 516,200

○에너지절약 교육· 홍보 50,000

○신재생에너지 설비 보급 1,522,000

○지역에너지 설비 보급 1,368,000

○천연가스 자동차 보급 1,577,500

○로봇랜드 조성사업 지원 7,500,000

○전력효율향상 1,000,000

< 농식품유통과 > 23,971,199 26,737,723 △2,766,524

○양곡관리운영 지원 17,415

○창업농업경영인 교육비 3,810

○농업경영컨설팅 지원 9,000

○농업인 영유아 양육지원 270,000

○토양개량제 공급 771,700

○강화군 친환경농업단지조성사업 4,000,000

○친환경 유기질비료 공급지원 1,363,000

○녹비작물 종자대 지급 1,500

○농기계임대사업 500,000

○농산어촌체험마을 사무장인건비 지원사업 14,400

○시설원예에너지 이용 효율화사업 200,000

○쌀소득등 보전직불제 보조금 9,293,651

○친환경농업직접지불금 87,677

○배수개선사업 2,500,000

○국가관리방조제 개보수사업 2,376,000

○지방관리방조제 개보수 1,470,000

○조건불리지역직불제 보조금 750,225

○조건불리지역직불제 행정비 23,718

○경관보전 직접지불 보조금 98,132

13,800,000원

661,000,000원 1,254,400,000원 70,000,000원 5,670,000,000원

50,000,000원 1,522,000,000원 1,368,000,000원 1,577,500,000원 7,500,000,000원 1,000,000,000원

17,415,000원 3,810,000원 9,000,000원 270,000,000원 771,700,000원 4,000,000,000원 1,363,000,000원 1,500,000원 500,000,000원 14,400,000원 200,000,000원 9,293,651,000원 87,677,000원 2,500,000,000원 2,376,000,000원 1,470,000,000원 750,225,000원 23,718,000원 98,132,000원

(27)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○가축전염병 예방주사 99,271

○돼지 써코바이러스 예방주사 24,000

○소 부루세라병 일제 채혈비 14,700

○축산물 수거검사비 7,000

○가축분뇨처리지원 51,000

○농어촌공동체회사 활성화 지원 25,000

< 해양수산과 > 3,813,400 4,078,800 △265,400

○어업자원 자율관리공동체 지원 275,000

○연안바다목장조성 500,000

○에너지이용 효율화사업 500,000

○어촌체험관광마을조성(사무장채용) 14,400

○연근해어선장비지원 80,000

○수산계고등학교특성화 지원 125,000

○수산시장 시설개선 600,000

○부유성쓰레기 수거처리사업 1,099,000

○해양보호구역 관리사업 620,000

< 교통기획과 > 3,482,000 450,000 3,032,000

○수도권광역버스정보시스템(BIS)구축 900,000

○첨단교통관리시스템(ATMS)구축 1,500,000

○지하역사 공기질 개선사업 1,082,000

< 대중교통과 > 3,700,000 3,000,000 700,000

○승강장 편의시설 확충 3,700,000

< 버스정책과 > 1,750,000 1,500,000 250,000

○저상버스 구입 보조 1,750,000

< 도로과 > 11,811,000 12,655,000 △844,000

○인천북항 배후도로(국토해양부) 8,400,000

○부평동~장고개간 도로개설(3차) 1,200,000

○전국 자전거도로 네트워크 구축 사업(행정안전부)

2,211,000

< 문화예술과 > 551,340 611,692 △60,352

○국악분야 예술강사 지원사업 214,340

○사회문화예술교육사업 187,000

○광역문화예술교육지원센터운영 150,000

< 문화재과 > 2,711,222 3,367,580 △656,358

99,271,000원 24,000,000원 14,700,000원 7,000,000원 51,000,000원 25,000,000원

275,000,000원 500,000,000원 500,000,000원 14,400,000원 80,000,000원 125,000,000원 600,000,000원 1,099,000,000원 620,000,000원

900,000,000원 1,500,000,000원 1,082,000,000원

3,700,000,000원

1,750,000,000원

8,400,000,000원 1,200,000,000원

2,211,000,000원

214,340,000원 187,000,000원 150,000,000원

(28)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○한국민속예술제 참가 8,000

○세계문화유산관리 및 홍보(강화고인돌) 20,000

○국가지정문화재 보수 정비 1,890,000

○천연기념물 보수치료 및 유지관리 31,500

○전통사찰 보수정비 25,000

○박물관 활성화 지원 10,000

○문화재활용 우수사업 지원 25,000

○무형문화재 전수교육관 건립 700,000

○2011년 문화재관리 공익근무요원 배치 1,722

< 개발계획과 > 1,677,000 4,111,000 △2,434,000

○공단폐수처리시설 지원 1,677,000

< 토지정보과 > 81,000 183,520 △102,520

○도로명부여사업추진홍보 54,000

○지적업무수행 24,000

○도로명 및 건물번호 활용 3,000

< 환경정책과 > 13,673,000 19,203,000 △5,530,000

○청소년 현장체험교육 활성화 15,000

○기후보호 시범학교 운영 50,000

○그린스타트인천네트워크운영 및 실천프로그램 지원

129,000

○탄소상쇄공원 조성 50,000

○배출권거래 시범사업 추진 40,000

○온실가스 저감가정 인센티브 지급 200,000

○야생동물 피해예방 시설설치 지원 64,000

○운행경유차 배출가스 저감사업 12,855,000

○자동차 공회전제한장치 부착 50,000

○생물다양성관리계약지원 10,000

○배출가스 저감장치 성능유지관리 210,000

< 대기보전과 > 993,522 1,579,430 △585,908

○저녹스버너 설치사업 516,000

○고압살수차확대보급 225,000

○주유소 유증기 회수시설 설치사업 28,000

○굴뚝자동측정기기 설치운영비 지원 224,522

< 자원순환과 > 7,718,000 3,502,000 4,216,000

8,000,000원 20,000,000원 1,890,000,000원 31,500,000원 25,000,000원 10,000,000원 25,000,000원 700,000,000원 1,722,000원

1,677,000,000원

54,000,000원 24,000,000원 3,000,000원

15,000,000원 50,000,000원

129,000,000원 50,000,000원 40,000,000원 200,000,000원 64,000,000원 12,855,000,000원 50,000,000원 10,000,000원 210,000,000원

516,000,000원 225,000,000원 28,000,000원 224,522,000원

(29)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○수도권 광역 음폐수 바이오가스화 사업 4,343,000

○수도권 전처리시설 설치 사업 3,375,000

< 물관리과 > 12,266,706 10,513,267 1,753,439

○생태하천 복원사업 974,000

○소하천 정비사업 2,148,706

○지방하천 정비사업 5,000,000

○강화가축분뇨공공처리사업 300,000

○강화위생처리장정비사업 165,000

○공공하수처리시설 설치(옹진) 1,874,000

○하수관거정비사업(옹진군) 1,805,000

< 공원녹지과 > 4,927,905 5,175,390 △247,485

○사방사업 955,131

○산불예방(경상보조) 395,780

○산불예방(자본보조) 129,534

○산림병해충방제 472,751

○조림사업 80,500

○산림서비스증진사업 333,588

○사회서비스분야 인력경비 166,000

○숲가꾸기사업 1,987,733

○등산로정비사업 381,888

○무궁화동산 조성 25,000

< 소방행정과 > 588,447 1,504,537 △916,090

○소방보조인력 양상 및 운영 173,571

○안전복지 서비스추진 지원 62,270

○대테러 특수장비보강 150,000

○시민수상구조대 운영 26,733

○재난피해자 심리관리지원 시스템 5,900

○재난대응 한국훈련 16,610

○민방위교육훈련 34,863

○민방위시설장비 확충 19,500

○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 3,000

○경보사이렌 신설 96,000

< 보건환경연구원 > 602,103 656,106 △54,003

4,343,000,000원 3,375,000,000원

974,000,000원 2,148,706,000원 5,000,000,000원 300,000,000원 165,000,000원 1,874,000,000원 1,805,000,000원

955,131,000원 395,780,000원 129,534,000원 472,751,000원 80,500,000원 333,588,000원 166,000,000원 1,987,733,000원 381,888,000원 25,000,000원

173,571,000원 62,270,000원 150,000,000원 26,733,000원 5,900,000원 16,610,000원 34,863,000원 19,500,000원 3,000,000원 96,000,000원

(30)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○주요전염병 표본감시사업 26,940

○식중독진단 및 예방사업 60,000

○대기측정망 설치운영 6,000

○환경 분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축

50,000

○국가 가축방역사업 221,163

○국가축산물위생검사 103,000

○첨단분석장비 보강 135,000

< 농업기술센터 > 814,360 719,710 94,650

○신기술보급사업 598,000

○과학영농현장 기술지원 53,000

○농업전문인력양성 138,700

○농기계훈련사업 1,200

○농업경영기술현장실용화 4,500

○농업기술보급정보화 15,000

○농산물소득조사분석 3,960

< 미추홀도서관 > 35,200 35,200 0

○도서관 개관시간 연장 운영 35,200

< 수산사무소 > 217,955 204,468 13,487

○수산자원회복 운영지원 10,000

○어업자원자율관리공동체 교육 6,692

○수산업경영인 기술교육 운영 13,790

○어촌지도자협의회 운영지원 37,000

○수산업인턴제 및 창업어가 운영지원 12,000

○어업인지도장비 보강 10,000

○수산동물질병 방역사업 24,000

○어업인 정보화 교육지원 5,473

○어업용기자재 이동수리소 운영지원 63,000

○친환경배합사료 지원 36,000

26,940,000원 60,000,000원 6,000,000원

50,000,000원 221,163,000원 103,000,000원 135,000,000원

598,000,000원 53,000,000원 138,700,000원 1,200,000원 4,500,000원 15,000,000원 3,960,000원

35,200,000원

10,000,000원 6,692,000원 13,790,000원 37,000,000원 12,000,000원 10,000,000원 24,000,000원 5,473,000원 63,000,000원 36,000,000원

511-02 광역·지역발전특별회계보조금 172,103,810 137,163,550 34,940,260

[ 일반회계 ] 172,103,810 137,163,550 34,940,260

< 항만공항시설과 > 35,779,000 35,653,000 126,000

○도서종합개발사업 11,749,000

○접경지역지원사업(일반) 3,730,000

11,749,000,000원 3,730,000,000원

(31)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○접경지역지원(강화교동연륙교사업) 20,300,000

< 중소기업지원과 > 450,000 500,000 △50,000

○지역산업마케팅 지원사업 450,000

< 보건정책과 > 14,800 12,100 2,700

○유해물질 안전관리(유통의약품 수거검사) 14,800

< 위생정책과 > 229,759 231,706 △1,947

○식품안전감시 및 유해물질 안전관리 229,759

< 경제정책과 > 9,160,000 9,570,484 △410,484

○전통시장 시설현대화 사업 8,300,000

○소상공인지원센터 운영(2개소) 860,000

< 신성장동력과 > 1,370,000 1,820,000 △450,000

○지역SW산업 진흥지원 1,370,000

< 농식품유통과 > 7,273,000 10,028,000 △2,755,000

○특화품목육성사업 1,000,000

○기계화경작로 확포장 사업 630,000

○기계화경작로 확포장사업(계양) 464,000

○농촌마을 종합개발사업 2,079,000

○농촌생활환경 정비사업 2,100,000

○농어촌테마공원 조성사업 1,000,000

< 해양수산과 > 6,640,000 7,760,000 △1,120,000

○어초시설사업 200,000

○수산종묘 관리사업 2,940,000

○양식어장 정화사업 430,000

○지방어항건설 2,900,000

○소형어선인양기설치 40,000

○수산물가공산업육성 130,000

< 도로과 > 51,450,000 27,807,000 23,643,000

○서운동~삼정동간 고가차도 건설(국토해양부)

1,000,000 ○인천서구~김포신도시간 도로개설(국토해양부)

3,500,000

○초지대교~인천간 도로개설(국토해양부) 42,100,000

○초지대교~온수리간 도로개설(국토해양부) 3,000,000

○안전한 보행환경조성사업(행정안전부) 1,850,000

20,300,000,000원

450,000,000원

14,800,000원

229,759,000원

8,300,000,000원 860,000,000원

1,370,000,000원

1,000,000,000원 630,000,000원 464,000,000원 2,079,000,000원 2,100,000,000원 1,000,000,000원

200,000,000원 2,940,000,000원 430,000,000원 2,900,000,000원 40,000,000원 130,000,000원

1,000,000,000원

3,500,000,000원 42,100,000,000원 3,000,000,000원 1,850,000,000원

참조