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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 4,131,117,834 3,998,677,560 132,440,274

100 지방세수입 2,511,708,000 2,341,082,000 170,626,000

110 지방세 2,511,708,000 2,341,082,000 170,626,000

111 보통세 1,999,608,000 1,887,164,000 112,444,000

111-01 취득세 565,015,000 565,147,000 △132,000

[ 일반회계 ] 565,015,000 565,147,000 △132,000

< 세정과 > 565,015,000 565,147,000 △132,000

○취득세 565,015,000,000원 565,015,000

111-02 등록세 493,812,000 491,483,000 2,329,000

[ 일반회계 ] 493,812,000 491,483,000 2,329,000

< 세정과 > 493,812,000 491,483,000 2,329,000

○등록세 493,812,000,000원 493,812,000

111-03 면허세 165,000 143,000 22,000

[ 일반회계 ] 165,000 143,000 22,000

< 세정과 > 165,000 143,000 22,000

○면허세 165,000,000원 165,000

111-04 주민세 8,333,000 346,101,000 △337,768,000

[ 일반회계 ] 8,333,000 346,101,000 △337,768,000

< 세정과 > 8,333,000 346,101,000 △337,768,000

○주민세 8,333,000,000원 8,333,000

111-06 자동차세 149,416,000 118,512,000 30,904,000

[ 일반회계 ] 149,416,000 118,512,000 30,904,000

< 세정과 > 149,416,000 118,512,000 30,904,000

○자동차세 149,416,000,000원 149,416,000

111-07 도축세 1,057,000 769,000 288,000

[ 일반회계 ] 1,057,000 769,000 288,000

< 세정과 > 1,057,000 769,000 288,000

○도축세 1,057,000,000원 1,057,000

111-08 레저세 19,854,000 16,991,000 2,863,000

[ 일반회계 ] 19,854,000 16,991,000 2,863,000

< 세정과 > 19,854,000 16,991,000 2,863,000

○레저세 19,854,000,000원 19,854,000

111-09 담배소비세 162,386,000 149,269,000 13,117,000

[ 일반회계 ] 162,386,000 149,269,000 13,117,000

(2)

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정과 > 162,386,000 149,269,000 13,117,000

○담배소비세 162,386,000,000원 162,386,000

111-10 주행세 214,215,000 198,749,000 15,466,000

[ 일반회계 ] 214,215,000 198,749,000 15,466,000

< 세정과 > 214,215,000 198,749,000 15,466,000

○주행세 214,215,000,000원 214,215,000

111-11 지방소비세 72,273,000 0 72,273,000

[ 일반회계 ] 72,273,000 0 72,273,000

< 세정과 > 72,273,000 0 72,273,000

○지방소비세 72,273,000,000원 72,273,000

111-12 지방소득세 313,082,000 0 313,082,000

[ 일반회계 ] 313,082,000 0 313,082,000

< 세정과 > 313,082,000 0 313,082,000

○지방소득세 313,082,000,000원 313,082,000

112 목적세 475,670,000 423,582,000 52,088,000

112-01 도시계획세 167,445,000 140,236,000 27,209,000

[ 일반회계 ] 167,445,000 140,236,000 27,209,000

< 세정과 > 167,445,000 140,236,000 27,209,000

○도시계획세 167,445,000,000원 167,445,000

112-02 공동시설세 38,234,000 38,186,000 48,000

[ 일반회계 ] 38,234,000 38,186,000 48,000

< 세정과 > 38,234,000 38,186,000 48,000

○공동시설세 38,234,000,000원 38,234,000

112-03 지역개발세 75,000 75,000 0

[ 일반회계 ] 75,000 75,000 0

< 세정과 > 75,000 75,000 0

○지역개발세 75,000,000원 75,000

112-04 지방교육세 269,916,000 245,085,000 24,831,000

[ 일반회계 ] 269,916,000 245,085,000 24,831,000

< 세정과 > 269,916,000 245,085,000 24,831,000

○지방교육세 269,916,000,000원 269,916,000

113 지난년도수입 36,430,000 30,336,000 6,094,000

113-01 지난년도수입 36,430,000 30,336,000 6,094,000

[ 일반회계 ] 36,430,000 30,336,000 6,094,000

(3)

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정과 > 36,430,000 30,336,000 6,094,000

○지난년도수입 36,430,000,000원 36,430,000

200 세외수입 461,342,808 743,633,856 △282,291,048

210 경상적세외수입 69,853,288 68,320,847 1,532,441

211 재산임대수입 3,109,312 3,391,575 △282,263

211-01 국유재산임대료 15,000 30,000 △15,000

[ 일반회계 ] 15,000 30,000 △15,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 15,000 30,000 △15,000

○국유재산임대료(영종) 15,000,000원 15,000

211-02 공유재산임대료 3,094,312 3,361,575 △267,263

[ 일반회계 ] 3,094,312 3,361,575 △267,263

< 총무과 > 188,817 218,074 △29,257

○시유행정재산 임대료 188,817

ㅇ신한은행 146,486

ㅇ농협 38,662

ㅇ구내자판기 409

ㅇ지방행정동우회 3,260

< 회계계약심사과 > 414,744 382,014 32,730

○시유재산 임대수입 414,744

< 사회복지봉사과 > 45,000 0 45,000

○사회복지회관 임대료 45,000

< 노인정책과 > 300,000 300,000 0

○시설관리공단 가족공원사업단 임대수입 300,000

< 여성정책과 > 29,500 0 29,500

○서부여성회관 매점 및 자판기 임대료 29,500

< 고용정책과 > 20,211 0 20,211

○근로자임대아파트 임대수입 18,711

○근로자임대아파트 매점사용료 1,500

< 에너지정책과 > 130,000 72,510 57,490

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

130,000

< 문화예술과 > 310,719 244,752 65,967

○인천문화회관 예술단체 등 임대료 12,605

○인천아트플랫폼 편의시설 사용료 70,000

146,486,000원 38,662,000원 409,000원 3,260,000원

414,744,000원

45,000,000원

300,000,000원

29,500,000원

18,711,000 1,500,000원

130,000,000원

12,605,000원 70,000,000원

(4)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○수봉도서관 편의시설 사용료 19,800

○영종도서관 편의시설 사용료 5,400

○계양도서관 편의시설 사용료 75,564

○연수도서관 편의시설 사용료 79,100

○주안도서관 편의시설 사용료 48,250

< 문화재과 > 11,020 11,020 0

○인천상륙작전기념관 매점임대료 11,020

< 자원순환과 > 197,717 208,898 △11,181

○송도자원환경센터 건물 및 부지임대료 102,245

○송도자원환경센터 주민편익시설 매점등 임대료

81,000

○송도자원환경센터 수전선로 사용료 10,789

○환경미화원 노조사무실 사용료 3,683

< 소방행정과 > 86,920 86,920 0

○소방서구내식당 임대료 86,920

< 종합건설본부 > 16,745 12,350 4,395

○종합건설본부 청사임대료 16,745

< 종합문화예술회관 > 22,100 20,500 1,600

○자판기부지 임대료 4,500

○매점·커피숍 임대료 16,000

○티켓발권사무실 임대료 1,600

< 동부공원사업소 > 652,400 1,101,300 △448,900

○인천대공원 매점 및 휴게소 임대료 652,400

< 서부공원사업소 > 21,869 17,000 4,869

○공원 간이매점 임대 및 공공요금 21,869

< 미추홀도서관 > 4,039 0 4,039

○물품보관함 임대료 4,039

< 시립박물관 > 5,000 5,000 0

○시립박물관 시설 임대료 5,000

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 199,954 234,642 △34,688

○구월농축산물도매시장 건물임대료 107,311

ㅇ식당(158.4㎡) 29,738

ㅇ은행(158.4㎡) 29,738

ㅇ매점(165㎡) 31,034

19,800,000원 5,400,000원 75,564,000원 79,100,000원 48,250,000원

11,020,000원

102,245,000원

81,000,000원 10,789,000원 3,683,300원

86,920,000원

16,745,000

4,500,000원 16,000,000원 1,600,000원

652,400,000원

21,869,000원

4,039,000원

5,000,000원

29,738,000원 29,738,000원 31,034,000원

(5)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㅇ자판기(6.29㎡, 4대) 2,032

ㅇ쓰레기처리시설(592.67㎡) 14,769

○구월농축산물도매시장 저온저장고 사용료 92,643

ㅇ채소경매장(504㎡) 36,520

ㅇ과일경매장(384㎡) 56,123

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 432,900 420,839 12,061

○삼산농산물도매시장 건물임대료 315,100

○삼산농산물도매시장 저온저장고 사용료 117,800

< 녹지관리사업소 > 4,657 3,909 748

○공유재산 임대료 4,657

2,032,000원 14,769,000원

9,130,240원*4대 14,030,790원*4대

315,100,000원 117,800,000원

4,657,000원

212 사용료수입 27,971,237 25,147,791 2,823,446

212-01 도로사용료 6,950,000 6,100,000 850,000

[ 일반회계 ] 6,950,000 6,100,000 850,000

< 도로과 > 6,000,000 5,300,000 700,000

○도로점용료 6,000,000

< 경제자유구역청 도시관리과 > 800,000 700,000 100,000

○ 도로점용료(송도,청라지구 도로점용허가) 800,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 150,000 100,000 50,000

○ 도로점용료(영종) 150,000

6,000,000,000원

800,000,000원

150,000,000

212-02 하천사용료 35,000 30,000 5,000

[ 일반회계 ] 35,000 30,000 5,000

< 물관리과 > 35,000 30,000 5,000

○하천점사용료 35,000,000원 35,000

212-05 시장사용료 2,358,332 2,180,000 178,332

[ 일반회계 ] 2,358,332 2,180,000 178,332

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 1,245,932 1,100,000 145,932

○구월농축산물도매시장 사용료 1,245,932

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 1,112,400 1,080,000 32,400

○삼산농산물도매시장 시장사용료 1,112,400

1,245,932,000원

1,112,400,000원

212-07 입장료수입 1,115,489 278,000 837,489

[ 일반회계 ] 1,115,489 278,000 837,489

< 여성정책과 > 712,989 0 712,989

○서부여성회관 시설사용료 17,028

○서부여성회관 수영장 사용료 494,451

17,028,000원 494,451,000원

(6)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○서부여성회관 교육수강료 201,510

< 종합문화예술회관 > 392,500 270,000 122,500

○기획공연 등 입장료 280,500

ㅇ기획공연 입장료 126,000

ㅇ인천&아츠 공연 입장료 150,000

ㅇCulture Leader 정기회원 가입비 4,500

○시립예술단 공연 입장료 108,000

ㅇ교향악단 32,000

ㅇ합창단 32,000

ㅇ무용단 32,000

ㅇ극단 12,000

○청소년 문화체험 공연 입장료 4,000

ㅇ교향악단 2,000

ㅇ합창단 2,000

< 시립박물관 > 10,000 8,000 2,000

○시립박물관 관람객 입장료 10,000

201,510,000원

126,000,000원 150,000,000원 4,500,000원

4,000,000원*8회 4,000,000원*8회 4,000,000원*8회 4,000,000원*3회

2,000,000원*1회 2,000,000원*1회

10,000,000원

212-08 기타사용료 17,512,416 16,559,791 952,625

[ 일반회계 ] 17,512,416 16,559,791 952,625

< 정보화담당관실 > 790 1,896 △1,106

○자동차등록 전자계산조직 사용료 790

ㅇ한국자동차공업협회 395

ㅇ국민건강보험공단 395

< 사회복지봉사과 > 100,000 0 100,000

○사회복지회관 사용료 100,000

< 노인정책과 > 2,553,254 1,679,760 873,494

○시설관리공단 가족공원사업단 장사시설 사용료 수입

2,299,254

○노인종합문화회관 사용료수입 254,000

< 건설심사과 > 312,645 250,000 62,645

○공유재산 사용료 및 공동구사용료 312,645

< 문화예술과 > 15,198 18,935 △3,737

○인천문화회관 대관료 및 사용료 15,198

< 문화재과 > 1,300 0 1,300

○구 제물포구락부 대관료 1,000

79,000원*5월 79,000원*5월

100,000,000원

2,299,254,000원 254,000,000원

312,645,000원

15,198,000원

1,000,000원

(7)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○구 제물포구락부 자판기 수입 300

< 체육진흥과 > 11,268,395 11,206,811 61,584

○시설관리공단운영수입(계산국민체육센터) 2,126,041

○시설관리공단 운영수입(문학경기장) 2,705,700

○시설관리공단 운영수입(삼산월드체육관) 3,092,796

○체육회 운영수입(올림픽기념생활관) 2,223,860

○체육회 운영수입(도원체육관 등 2개소) 980,582

○소규모 체육시설 운영수입 99,416

○LNG종합스포츠타운 운영수입 40,000

< 자원순환과 > 1,192,200 1,192,200 0

○송도자원환경센터 편익시설 사용료 1,192,200

ㅇ수영장, 헬스, 스쿼시 360,000

ㅇ골프장 832,200

< 물관리과 > 649,970 633,640 16,330

○환경사업소 분뇨처리비(가좌, 송림, 율도) 649,970

< 해양수산과 > 22,000 22,000 0

○지방어항시설 사용료 22,000

< 인재개발원 > 22,863 22,818 45

○인재개발원시설 사용료 21,480

○자동판매기 설치 사용료 1,033

○현금자동지급기 설치 사용료 350

< 경제자유구역청 환경녹지과 > 300,000 0 300,000

○도시공원 및 녹지 점용료 300,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 117,600 90,000 27,600

○ 국유재산사용료(영종) 40,000

○공유재산사용료(영종) 4,300

○ 공유수면점·사용료(영종) 73,300

< 여성복지관 > 249,396 278,304 △28,908

○여성복지관 시설 사용료 7,380

ㅇ강당 360

ㅇ세미나실 540

ㅇ유아실 3,600

ㅇ여성창업지원센터 2,880

300,000원

2,126,041,000원 2,705,700,000원 3,092,796,000원 2,223,860,000원 980,582,000원 99,416,000원 40,000,000원

2,000원*600명*25일*12월 832,200,000원

649,970,000원

22,000,000원

21,480,000원 1,033,000원 350,000원

300,000,000

40,000,000원 4,300,000원 73,300,000원

30,000원*1회*12월 15,000원*3회*12월 45,000원*20명*4기 2,880,000원

(8)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○여성복지관 교육수강료 242,016

ㅇ취업창업과정 수강료 144,096

ㅇ문화아카데미과정 수강료 97,920

< 여성의광장 > 252,780 292,860 △40,080

○여성의광장시설사용료 4,020

ㅇ공연장 2,400

ㅇ종합조명 1,200

ㅇ피아노 60

ㅇ세미나실(대) 360

○교육수강료 244,560

ㅇIT전문교육 33,600

ㆍ단기IT전문교육 33,600

ㅇ직업전문교육 128,016

ㆍ외국어교육 57,120

ㆍ기타 직업전문교육 70,896

ㅇ문화교양교육 20,304

ㅇ체육교양교육 62,640

○창업지원센터 사용료 4,200

< 종합문화예술회관 > 235,350 178,150 57,200

○종합문화예술회관 대관료 235,350

ㅇ대공연장 103,200

ㅇ소공연장 51,600

ㅇ야외공연장 2,400

ㅇ전시실 66,400

ㅇ국제회의장 6,820

ㅇ전기사용료 4,930

< 동부공원사업소 > 6,200 23,130 △16,930

○도시공원 점용료 1,200

○공원시설 사용료 5,000

< 서부공원사업소 > 35,145 18,597 16,548

○월미공원도시가스관 점용료 597

○월미공원 모노레일 점용료 34,548

< 미추홀도서관 > 26,640 0 26,640

144,096,000원 97,920,000원

40,000원*5회*12월 20,000원*5회*12월 5,000원*1회*12월 30,000원*1회*12월

20,000원*10반*20명*12월*70%

20,000원*17반*20명*12월*70%

20,000원*422명*12월*70%

20,000원*94명*12월*90%

20,000원*290명*12월*90%

70,000원*5실*12월

800,000원*129회 400,000원*129회 100,000원*24회 400,000원*166회 110,000원*62회 4,930,000원

1,200,000원 5,000,000원

597,000원 34,548,000원

(9)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○자료실 복사비 및 프린터 사용료 480

○부속시설 공공요금 24,000

○대관료 2,160

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 32,331 32,331 0

○구월농축산물도매시장 시설장비 유지비 32,331

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 118,359 118,359 0

○삼산농산물도매시장 공공요금(임대사무실등)

105,859

○재해복구공제회비 입주자부담금 12,500

40,000원*12월 2,000,000원*12월 180,000원*12월

32,331,000원

105,859,000원 12,500,000원

213 수수료수입 14,085,010 13,102,416 982,594

213-01 증지수입 5,582,090 4,293,000 1,289,090

[ 일반회계 ] 5,582,090 4,293,000 1,289,090

< 세정과 > 5,582,090 4,293,000 1,289,090

○증지판매금 5,582,090,000원 5,582,090

213-04 기타수수료 8,502,920 8,809,416 △306,496

[ 일반회계 ] 8,502,920 8,809,416 △306,496

< 총무과 > 68,000 127,000 △59,000

○공무원임용시험 인터넷원서접수 수수료 68,000

< 시민봉사과 > 288,000 0 288,000

○여권발급 수수료 288,000

< 자원순환과 > 8,146,920 8,225,256 △78,336

○청라자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○송도자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○청라자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기 반입 수수료

1,323,000 ○송도자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기반입 수수료

2,646,000 68,000,000원

288,000,000원

16,320원*400톤*320일

16,320원*400톤*320일

49,000원*25일*12월*90톤

49,000원*25일*12월*180톤

214 사업수입 10,036,849 10,102,034 △65,185

214-01 사업장생산수입 57,150 57,150 0

[ 일반회계 ] 57,150 57,150 0

< 자원순환과 > 57,150 57,150 0

○청라자원환경센터 음식물자원화시설 사료판매 수입

57,150 127,000원*37.5톤*12월

214-07 배당금수입 7,739,000 7,739,000 0

(10)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 7,739,000 7,739,000 0

< 공기업민원담당관실 > 7,739,000 7,739,000 0

○도시개발공사 이익배당금 7,739,000,000원 7,739,000

214-09 기타사업수입 2,240,699 1,358,893 881,806

[ 일반회계 ] 2,240,699 1,358,893 881,806

< 총무과 > 173,436 240,801 △67,365

○시청사 부설주차장 운영수입 173,436

< 여성정책과 > 13,500 0 13,500

○서부여성회관 개인사물함 임대수입 13,500

< 기업지원과 > 41,763 43,292 △1,529

○인천단동산업단지 토지분양대금 41,763

< 동부공원사업소 > 2,012,000 1,074,800 937,200

○주차장 운영 880,000

○자전거 대여소 운영 345,000

○운동장 운영 70,000

○썰매장 운영 717,000

173,436,000원

13,500,000원

41,763,180원

880,000,000원 345,000,000원 70,000,000원 717,000,000원

215 징수교부금수입 6,085,410 6,610,444 △525,034

215-01 징수교부금수입 6,085,410 6,610,444 △525,034

[ 일반회계 ] 6,085,410 6,610,444 △525,034

< 환경정책과 > 5,725,410 5,110,134 615,276

○환경개선부담금 징수교부금 3,971,120

○배출부과금 징수교부금 56,100

○생태계보전협력금 징수교부금 1,698,190

< 경제자유구역청 건축지적과 > 360,000 470,310 △110,310

○ 학교용지부담금 징수교부금 수입 360,000

3,971,120,000원

3,396,380,000원*50/100

360,000,000원

216 이자수입 8,565,470 9,966,587 △1,401,117

216-01 공공예금이자수입 8,521,695 9,927,390 △1,405,695

[ 일반회계 ] 8,521,695 9,927,390 △1,405,695

< 세정과 > 8,500,000 9,900,000 △1,400,000

○공공예금이자(본청) 8,500,000

< 소방행정과 > 4,473 6,970 △2,497

○공공예금이자(본부 및 소방서) 4,473

< 농업기술센터 > 20 20 0

○공공예금이자수입(농업기술센터) 20

8,500,000,000원

4,473,000원

20,000원

(11)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 종합건설본부 > 17,000 20,000 △3,000

○공공예금 결산이자 17,000

< 녹지관리사업소 > 202 0 202

○공공예금 이자수입 202

17,000,000

202,000원

216-02 민간융자금회수이자수입 34,500 34,500 0

[ 일반회계 ] 34,500 34,500 0

< 건축계획과 > 34,500 34,500 0

○농어촌 불량주택개량사업 융자금 이자회수 수입

34,500 2,300,000,000원*1.5%

216-03 기타이자수입 9,275 4,697 4,578

[ 일반회계 ] 9,275 4,697 4,578

< 고용정책과 > 50 0 50

○근로자임대아파트 보증금이자수입 50

< 소방행정과 > 2,195 0 2,195

○세입세출외현금운영 이자수입(본부및소방서) 2,195

< 농업기술센터 > 30 30 0

○기타이자수입(농업기술센터) 30

< 종합건설본부 > 7,000 4,500 2,500

○기타이자수입(세입세출외현금) 7,000

2,000,000*2.5%

2,195,000원

30,000원

7,000,000

220 임시적세외수입 391,489,520 675,313,009 △283,823,489

221 재산매각수입 26,262,692 141,213,954 △114,951,262

221-01 국유재산매각귀속수입금 505,729 538,110 △32,381

[ 일반회계 ] 505,729 538,110 △32,381

< 회계계약심사과 > 505,729 538,110 △32,381

○국유재산 매각수입 505,729,000원 505,729

221-03 공유재산매각수입금 25,756,963 140,675,844 △114,918,881

[ 일반회계 ] 25,756,963 140,675,844 △114,918,881

< 회계계약심사과 > 25,728,284 56,645,974 △30,917,690

○시유재산 매각수입 25,728,284

< 건축계획과 > 28,679 29,870 △1,191

○국민주택부지 매각 수입 28,679

25,728,284,000원

28,679,000원

222 잉여금 28,164,107 44,900,000 △16,735,893

222-01 순세계잉여금 28,164,107 44,900,000 △16,735,893

[ 일반회계 ] 28,164,107 44,900,000 △16,735,893

(12)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 222 잉여금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정과 > 28,164,107 44,900,000 △16,735,893

○순세계잉여금 28,164,107,000원 28,164,107

223 이월금 2,187,567 2,123,552 64,015

223-01 국고보조금사용잔액 2,187,567 2,123,552 64,015

[ 일반회계 ] 2,187,567 2,123,552 64,015

< 예산담당관실 > 2,187,567 2,123,552 64,015

○국고보조금 집행잔액 2,187,567,000원 2,187,567

224 전입금 187,267,385 6,646,550 180,620,835

224-01 공기업특별회계전입금 180,000,000 0 180,000,000

[ 일반회계 ] 180,000,000 0 180,000,000

< 예산담당관실 > 180,000,000 0 180,000,000

○도시개발사업특별회계 이익잉여금 180,000,000,000원 180,000,000

224-03 기타회계전입금 3,117,000 2,171,400 945,600

[ 일반회계 ] 3,117,000 2,171,400 945,600

< 총무과 > 3,117,000 2,171,400 945,600

○선택적복지비 전입금 3,117,000,000원 3,117,000

224-05 교육비특별회계전입금 4,150,385 4,475,150 △324,765

[ 일반회계 ] 4,150,385 4,475,150 △324,765

< 기획담당관실 > 125,000 125,000 0

○제4회 인천영어축제 분담금 125,000

< 아동청소년과 > 4,025,385 4,350,150 △324,765

○교육비특별회계전입금 4,025,385

125,000,000원

4,025,385,000원

225 예탁금및예수금 47,500,000 40,000,000 7,500,000

225-01 예수금수입 47,500,000 40,000,000 7,500,000

[ 일반회계 ] 47,500,000 40,000,000 7,500,000

< 정보화담당관실 > 7,500,000 0 7,500,000

○통합테이터센터 구축 7,500,000

< 기업지원과 > 18,000,000 0 18,000,000

○인천종합비즈니스센터 건립 18,000,000

< 도로과 > 22,000,000 20,000,000 2,000,000

○송도해안도로확장공사 6,800,000

○남항준설토투기장 주변 도로개설 2,500,000

○부안고가교 재건설 5,000,000

○용종사거리 입체교차로 건설 6,000,000

7,500,000,000원

18,000,000,000원

6,800,000,000원 2,500,000,000원 5,000,000,000원 6,000,000,000원

(13)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 225 예탁금및예수금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○우회도로∼동국제강간 도로개설 1,700,000,000원 1,700,000

226 융자금원금수입 386,957 292,106 94,851

226-01 민간융자금회수수입 386,957 292,106 94,851

[ 일반회계 ] 386,957 292,106 94,851

< 건축계획과 > 386,957 292,106 94,851

○농어촌 불량주택개량사업 융자금 원금 수입 386,957,000원 386,957

227 부담금 43,814,852 429,696,073 △385,881,221

227-01 자치단체간부담금 2,817,571 2,850,874 △33,303

[ 일반회계 ] 2,817,571 2,850,874 △33,303

< 자원순환과 > 78,571 111,874 △33,303

○경서매립장 사후관리비용 분담금(부천시)

78,571

< 해양수산과 > 2,739,000 2,739,000 0

○인천앞바다 쓰레기 처리사업 분담금(서울,경기)

2,739,000 383,274,000원*20.5%

2,739,000,000원

227-02 일반부담금 40,997,281 426,845,199 △385,847,918

[ 일반회계 ] 40,997,281 426,845,199 △385,847,918

< 예산담당관실 > 394,000 240,997,239 △240,603,239

○도시개발사업 분담금 394,000

< 도시재생2과 > 5,402,000 25,962,000 △20,560,000

○인천-부천간도로(2공구) 개설공사 부담금(한국토지주택공 사)

5,402,000

< 도로과 > 32,620,376 140,750,000 △108,129,624

○드림파크로유지관리비(수도권매립지공사) 2,104,000

○도로굴착복구비 30,000

○검단산업단지 조성사업 광역교통개선 대책 부담금(인천광 역시도시개발공사)

15,870,000

ㅇ검단산업단지~검단우회도로간 도로확장 5,607,000

ㅇ검단산업단지~검단IC간 도로개설 4,278,000

ㅇ봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설 5,985,000

○초지대교~인천간 도로개설 위탁구간 토지공사 부담금 14,616,376

ㅇ설계비 503,506

ㅇ공사비 12,565,000

ㅇ보상비 1,185,000

394,000,000원

5,402,000,000원

2,104,000,000원 30,000,000원

5,607,000,000원 4,278,000,000원 5,985,000,000원

503,506,000원 12,565,000,000원 1,185,000,000원

(14)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 227 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㅇ감리비 338,645

ㅇ시설부대비 24,225

< 자원순환과 > 70,905 100,960 △30,055

○경서매립장 사후관리비용 분담금(신공항하이웨이)

70,905

< 해양수산과 > 10,000 20,000 △10,000

○수산자원조성금 10,000

< 경제자유구역청 영종청라개발과 > 2,500,000 19,000,000 △16,500,000

○도시개발사업 시설분담금 2,500,000

338,645,000원 24,225,000원

383,274,000원*18.5%

10,000,000원

2,500,000,000원

228 잡수입 55,016,053 9,685,446 45,330,607

228-01 불용품매각대 149,953 107,000 42,953

[ 일반회계 ] 149,953 107,000 42,953

< 자원순환과 > 90,000 63,000 27,000

○청라자원환경센터 고철(소각고철) 매각대금

45,000

○송도자원환경센터 고철(소각고철)매각대금 45,000

< 소방행정과 > 59,953 44,000 15,953

○노후소방차등 불용품 매각 59,953

100원*450,000㎏

100원*450,000㎏

59,953,000원

228-02 변상금및위약금 160,443 269,664 △109,221

[ 일반회계 ] 160,443 269,664 △109,221

< 회계계약심사과 > 134,966 154,664 △19,698

○공유재산 무단점유자에 대한 변상금 134,966

< 건설심사과 > 10,128 15,000 △4,872

○공유재산 무단 점.사용료 10,128

< 소방행정과 > 15,349 0 15,349

○공사 및 물품납품지연 지체상금 15,349

134,966,000원

10,128,000원

15,349,000원

228-03 과태료 295,662 81,200 214,462

[ 일반회계 ] 295,662 81,200 214,462

< 정보화담당관실 > 2,500 3,000 △500

○정보통신공사업 과태료 2,500

< 교통관리과 > 1,500 1,200 300

○택시미터검정위반과태료 1,500

< 건설심사과 > 30,000 30,000 0

○건설산업기본법위반 과태료 수입 30,000

2,500,000원

1,500,000원

30,000,000원

(15)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 해양수산과 > 1,000 2,000 △1,000

○수산업법관련 법규위반 과태료 1,000

< 소방행정과 > 245,662 0 245,662

○소방안전관련법규 위반 과태료 245,662

< 경제자유구역청 환경녹지과 > 10,000 0 10,000

○환경위생관련 위반사업장 과태료 10,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 5,000 10,000 △5,000

○ 환경관련법 위반 과태료(영종) 5,000

1,000,000원

245,662,000원

10,000,000원

5,000,000원

228-04 과징금및이행강제금 423,731 778,231 △354,500

[ 일반회계 ] 423,731 778,231 △354,500

< 농식품유통과 > 15,000 15,000 0

○축산관련법 위반과태료 및 과징금 15,000

< 대기보전과 > 20,000 30,000 △10,000

○환경관련법 위반 과태료 20,000

< 항만공항정책과 > 88,731 88,731 0

○화물자동차 운수사업법위반 과징금 징수액 88,731

< 해양수산과 > 50,000 45,000 5,000

○수산업법 위반 과징금 50,000

< 경제자유구역청 영종관리과 > 250,000 300,000 △50,000

○ 건축법위반 이행강제금 250,000

15,000,000원

20,000,000원

88,731,000원

50,000,000원

250,000,000원

228-05 체납처분수입 18,000 18,000 0

[ 일반회계 ] 18,000 18,000 0

< 세정과 > 18,000 18,000 0

○체납처분수입 18,000,000원 18,000

228-07 시·도비반환금수입 10,769,094 6,202,670 4,566,424

[ 일반회계 ] 10,769,094 6,202,670 4,566,424

< 예산담당관실 > 10,769,094 5,497,140 5,271,954

○시비보조금 집행잔액 반환금 10,769,094,000원 10,769,094

228-08 기부금 14,000,000 0 14,000,000

[ 일반회계 ] 14,000,000 0 14,000,000

< 문화예술과 > 10,000,000 0 10,000,000

○공공도서관 건립지원 10,000,000

< 체육진흥과 > 4,000,000 0 4,000,000

10,000,000,000원

(16)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○빙상경기장 건설지원금 4,000,000,000 4,000,000

228-09 기타잡수입 29,199,170 2,228,681 26,970,489

[ 일반회계 ] 29,199,170 2,228,681 26,970,489

< 법무담당관실 > 47,329 64,627 △17,298

○소송비용 회수 47,329

< 정보화담당관실 > 3,582 3,980 △398

○1/1,000 수치지도 판매수입금 3,582

< 세정과 > 96,000 86,000 10,000

○주행세 특별징수분 이자 96,000

< 노인정책과 > 400,000 0 400,000

○시설관리공단 가족공원사업단 결산이익 잉여금등

400,000

< 아동청소년과 > 1,240,560 0 1,240,560

○시설관리공단 운영수입 1,240,560

< 보건정책과 > 10,000 5,000 5,000

○아이모아카드 이용기금 10,000

< 자원순환과 > 3,061,120 1,612,992 1,448,128

○청라자원환경센터 잉여전력 매전 765,000

○송도자원환경센터 소각여열 판매 2,296,120

< 소방행정과 > 10,900 10,900 0

○구내식당임대 상하수도 사용료 등 10,900

< 인재개발원 > 123,849 126,582 △2,733

○위탁교육생 급식비 98,923

○인천발전연구원 파견 용역직원 인건비 24,776

○공중전화 사용료 회수금 150

< 농업기술센터 > 8,000 9,000 △1,000

○농기계순회수리 부속품 대금 8,000

< 종합건설본부 > 24,089,200 50,000 24,039,200

○맨홀보수비용 등 183,200

○보상관련 환매금(원당~불로지구간외 2개소) 23,906,000

< 종합문화예술회관 > 67,900 259,000 △191,100

○시립예술단 외부출연 수익금 64,000

○시립예술단 직무연수 수익금 3,900

< 서부공원사업소 > 6,330 600 5,730

87,002,617원*54.4%

3,582,000원

96,000,000원

400,000,000원

1,240,560,000원

10,000,000원

17,000원*45,000Gcal 16,760원*137,000Gcal

10,900,000원

98,923,000원 24,776,000원*1명 12,500원*1대*12월

8,000,000원

183,200,000 23,906,000,000

2,000,000원*4개단*8회 130,000원*30명

(17)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 잡수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○부당이득금 환수액 600

○중계기 설치에 따른 임대 및 공공요금 5,730

ㅇSK 중계기 2,730

ㅇKT 중계기 3,000

< 수산종묘배양연구소 > 34,400 0 34,400

○온배수배양장 기간제근로자 인건비 지원 34,400

600,000원

2,730,000원*1식 3,000,000원*1식

34,400,000원

229 지난년도수입 889,907 755,328 134,579

229-01 지난년도수입 889,907 755,328 134,579

[ 일반회계 ] 889,907 755,328 134,579

< 법무담당관실 > 15,248 14,794 454

○과년도 소송비용 회수 15,248

< 회계계약심사과 > 351,321 327,783 23,538

○지난년도 미징수액 351,321

< 건설심사과 > 266,575 15,000 251,575

○과태료 및 공유재산사용료 266,575

< 도로과 > 130,000 200,000 △70,000

○도로점용료 지난년도 수입 130,000

< 대기보전과 > 3,000 3,000 0

○배출업소 환경관련 체납과태료 3,000

< 항만공항정책과 > 74,311 74,311 0

○화물자동차 운수사업법 체납 과징금 징수액

74,311

< 소방행정과 > 49,452 100,550 △51,098

○지난년도 과태료 체납액 49,452

138,622,465원*11%

351,321,000원

266,575,000원

130,000,000원

3,000,000원

74,311,000원*1식

49,452,000원

300 지방교부세 259,668,562 153,109,735 106,558,827

310 지방교부세 259,668,562 153,109,735 106,558,827

311 지방교부세 259,668,562 153,109,735 106,558,827

311-01 보통교부세 200,000,000 100,000,000 100,000,000

[ 일반회계 ] 200,000,000 100,000,000 100,000,000

< 예산담당관실 > 200,000,000 100,000,000 100,000,000

○보통교부세 200,000,000,000원 200,000,000

311-03 분권교부세 59,668,562 53,109,735 6,558,827

[ 일반회계 ] 59,668,562 53,109,735 6,558,827

< 사회복지봉사과 > 27,374,154 19,677,785 7,696,369

(18)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○청각장애인인공달팽이관수술지원 45,675

○사회복지전담공무원 인건비 3,696,000

○푸드뱅크장비지원 13,200

○장애인편의시설지원센터운영 88,000

○사회복지관운영 3,732,525

○여성장애인가사도우미사업 18,000

○사회복지관 기능보강 782,942

○장애인복지관운영 1,502,400

○장애인 직업재활시설운영 1,669,637

○장애인재가복지센터운영 290,048

○장애인생활시설운영 13,269,045

○장애인주간보호시설운영 773,289

○장애인단기보호시설운영 145,385

○장애인공동생활가정운영 465,857

○장애인수화통역센터 70,022

○장애인심부름센터운영 206,199

○장애인체육관운영 57,764

○지적장애인 자립지원센터운영 29,281

○장애인 재활지원센터 29,281

○장애인 지역사회재활시설 기능보강 255,348

○자활지역봉사 58,000

○노숙인쉼터 운영 113,158

○쪽방상담소 운영 63,098

< 노인정책과 > 14,031,133 13,721,656 309,477

○재가노인복지시설 장비보강 43,200

○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 255,782

○경로식당 무료급식 808,863

○노인건강진단 13,061

○노인무료양로시설지원 733,434

○경로당여가문화보급사업 지원 87,350

○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원 103,000

○노인봉사형 일거리 지원 16,800

○노인요양시설지원(등외자) 1,159,086

45,675,000원 3,696,000,000원 13,200,000원 88,000,000원 3,732,525,000원 18,000,000원 782,942,000원 1,502,400,000원 1,669,637,000원 290,048,000원 13,269,045,000원 773,289,000원 145,385,000원 465,857,000원 70,022,000원 206,199,000원 57,764,000원 29,281,000원 29,281,000원 255,348,000원 58,000,000원 113,158,000원 63,098,000원

43,200,000원 255,782,000원 808,863,000원 13,061,000원 733,434,000원 87,350,000원 103,000,000원 16,800,000원 1,159,086,000원

(19)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○노인요양시설 운영(등급자) 7,765,010

○재가노인복지시설지원(등외자) 272,977

○재가노인복지시설운영(등급자) 1,985,370

○경로당 운영비 420,900

○노인복지관 운영비 366,300

< 여성정책과 > 1,616,438 1,333,440 282,998

○여성주간행사 25,000

○여성인력개발센터 운영비 305,290

○모자보호시설 지원 211,770

○부자보호시설 지원 310,335

○일시보호시설 지원 127,841

○미혼모자시설 지원 255,824

○미혼모자 공동생활가정 지원 278,443

○미혼모자시설 지원 101,935

< 아동청소년과 > 6,891,807 6,214,293 677,514

○국내입양기관 운영비 지원 39,726

○아동보호전문기관 운영 지원 211,680

○가정위탁지원센터 운영 지원 53,040

○결연기관 운영 지원 69,513

○결식아동 급식 지원 2,747,556

○소년소녀가정 및 가정위탁 양육 지원 399,168

○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원 15,500

○아동복지시설 운영 지원 3,162,024

○청소년상담지원센터 운영 193,600

< 보건정책과 > 1,004,216 1,028,793 △24,577

○공공보건인력개발 4,727

○정신사회복귀시설 운영 263,383

○정신요양시설 운영 731,106

○치매상담센터 운영 5,000

< 고용정책과 > 503,800 1,720,981 △1,217,181

○2010년도 공공근로사업 503,800

< 농식품유통과 > 113,098 110,472 2,626

○농업인 자녀학자금 지원 73,790

7,765,010,000원 272,977,000원 1,985,370,000원 420,900,000원 366,300,000원

25,000,000원 305,290,000원 211,770,000원 310,335,000원 127,841,000원 255,824,000원 278,443,000원 101,935,000원

39,726,000원 211,680,000원 53,040,000원 69,513,000원 2,747,556,000원 399,168,000원 15,500,000원 3,162,024,000원 193,600,000원

4,727,000원 263,383,000원 731,106,000원 5,000,000원

503,800,000원

73,790,000원

(20)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○농가도우미 지원 4,308

○수리계 수리시설 경비지원 35,000

< 버스정책과 > 6,733,841 7,619,603 △885,762

○버스업체 재정보조금(환승할인.무료) 6,663,841

○벽지노선손실보상지원(강화군) 70,000

< 문화예술과 > 226,468 492,468 △266,000

○문화원 사업활동비 지원 153,768

○문화학교 지원 24,000

○찾아가는 문화활동 48,700

< 문화재과 > 963,841 953,965 9,876

○시민과 함께하는 무형문화재 공연 9,841

○시 지정문화재 보수복원정비 950,000

○전국향교기로연재현 4,000

< 해양수산과 > 99,000 99,000 0

○불가사리 구제사업 99,000

< 농업기술센터 > 60,766 137,279 △76,513

○과학영농현장서비스강화 32,274

○농업전문인력양성 25,772

○영농4-H시범 2,720

< 미추홀도서관 > 50,000 0 50,000

○도서 및 비도서 구입 50,000

4,308,000원 35,000,000

6,663,841,000원 70,000,000원

153,768,000원 24,000,000원 48,700,000원

9,841,000원 950,000,000원 4,000,000원

99,000,000원

32,274,000원 25,772,000원 2,720,000원

50,000,000원

500 보조금 822,845,464 718,731,153 104,114,311

510 국고보조금등 822,845,464 718,731,153 104,114,311

511 국고보조금등 822,845,464 718,731,153 104,114,311

511-01 국고보조금 651,601,511 589,644,562 61,956,949

[ 일반회계 ] 651,601,511 589,644,562 61,956,949

< 정보화담당관실 > 1,172,562 1,189,057 △16,495

○시군구 공통기반시스템 구축 580,401

○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 71,284

○도로와지하시설물 전산화사업 394,000

○정보격차및 정보화역기능해소사업 126,877

< 자치행정과 > 1,036,281 348,235 688,046

○인력동원훈련 참가자 실비보상금 6,300

580,401,000원 71,284,000원 394,000,000원 126,877,000원

6,300,000원

(21)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○일제강점하 강제동원 피해자 지원 64,199

○가족관계 등록사무 965,782

< 시민봉사과 > 351,729 0 351,729

○여권발급 업무대행에 따른 보조금 351,729

< 사회복지봉사과 > 247,047,845 232,691,597 14,356,248

○지역사회서비스 청년사업단 지원사업 911,250

○지역사회서비스 투자사업 3,711,750

○기초생활보장급여 175,983,795

○저소득층 양곡할인지원 1,217,347

○긴급복지지원 사업 3,338,472

○한센양로자지원 28,972

○민생안정대책추진(사회복지통합서비스전문요원)

462,590

○장애인생활안정지원사업 9,781,930

○장애인등록진단 3,475

○장애인복지일자리 54,504

○장애인주민자치센터도우미운영 862,695

○장애인재활보조기구지원센터설치운영 250,000

○농어촌장애인 주택개조 15,200

○장애인실비시설입소이용료지원 72,576

○장애인생활시설기능보강 1,263,534

○장애인생산품 판매시설 운영 55,365

○활동보조사업 활동보조인 교육 69,972

○여성장애인 교육 40,000

○장애인직업재활시설 기능보강 359,255

○활동보조서비스 지원 7,817,801

○중증장애인자립체험홈설치 100,000

○보건복지가족부 IL시범사업 운영 60,000

○재활전문병원기능보강 540,000

○장애아동 재활치료 2,950,605

○자원봉사코디네이팅도우미지원 167,595

○장애아가족 아동양육지원 97,384

○자원봉사자 보험료 지원 75,620

○자활근로 21,529,380

64,199,000원 965,782,000원

351,729,000원

911,250,000원 3,711,750,000원 175,983,795,000원 1,217,347,000원 3,338,472,000원 28,972,000원

462,590,000원 9,781,930,000원 3,475,000원 54,504,000원 862,695,000원 250,000,000원 15,200,000원 72,576,000원 1,263,534,000원 55,365,000원 69,972,000원 40,000,000원 359,255,000원 7,817,801,000원 100,000,000원 60,000,000원 540,000,000원 2,950,605,000원 167,595,000원 97,384,000원 75,620,000원 21,529,380,000원

(22)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○시,청각,언어 장애인부모 자녀의 연계발달지원사업

68,880

○자활장려금 1,649,000

○지역자활센터 운영 1,448,129

○광역자활지원센터 운영 302,400

○부랑인 복지시설 운영 809,165

○장애인재활보조기구 44,000

○사회적응프로그램 운영 59,463

○노인일자리 전담인력 인부임 9,600

○희망키움통장 1,362,323

○장애연금 지급 7,614,818

○가사간병 방문도우미사업 559,000

○희망리본프로젝트 1,300,000

< 노인정책과 > 134,996,589 121,168,952 13,827,637

○기초노령연금 지급 119,687,568

○노인돌보미바우처 지원 2,081,616

○독거노인 생활지도사 파견 1,007,712

○노인일자리 지원사업 6,961,210

○사할린동포입소시설 운영지원 654,700

○노인보호전문기관 운영지원 125,584

○시립화장장 증축 2,178,400

○노인요양시설 기능보강 1,993,549

○재가노인지원센터 기능보강 306,250

< 여성정책과 > 129,515,492 92,629,623 36,885,869

○여성새로일하기센터(4개소) 791,500

○여성새로일하기센터 집단상담 프로그램 73,000

○여성폭력관계자 교육비 지원 5,125

○여성긴급전화1366운영 129,049

○여성폭력원스톱지원센터 운영 107,429

○가정·성폭력상담소 지원 197,105

○가정·성폭력피해자 보호시설 운영지원 90,336

○가정·성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 2,200

○폭력피해여성 주거지원사업 22,992

○성매매피해 지원시설 96,026

68,880,000원 1,649,000,000원 1,448,129,000원 302,400,000원 809,165,000원 44,000,000원 59,463,000원 9,600,000원 1,362,323,000원 7,614,818,000원 559,000,000원 1,300,000,000원

119,687,568,000원 2,081,616,000원 1,007,712,000원 6,961,210,000원 654,700,000원 125,584,000원 2,178,400,000원 1,993,549,000원 306,250,000원

791,500,000원 73,000,000원 5,125,000원 129,049,000원 107,429,000원 197,105,000원 90,336,000원 2,200,000원 22,992,000원 96,026,000원

(23)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○성매매피해 자활지원센터 247,030

○성매매피해상담소 지원 66,000

○집결지 성매매여성 자활지원사업 90,400

○성매매피해자 구조지원사업 44,000

○여성장애인 사회참여 확대사업 73,000

○아동·여성보호 지역연대 활성화 3,600

○지역여성폭력피해자 구제활동지원 45,750

○아동성폭력 전담센터 및 통합시스템 운영 425,000

○한부모가족 자녀양육·교육비 지원 4,319,900

○아이돌보미 지원사업 998,709

○한부모가족 복지시설 기능보강 20,000

○건강가정지원센터 지원 328,000

○건강가정프로그램 다문화센터 지원 84,000

○위기가족 상담지원 315,000

○한부모가족역량강화 지원사업 105,500

○보육시설 대체교사 인건비 지원 156,000

○보육시설종사자 인건비 지원 11,424,070

○농어촌 보육교사 특별근무수당 66,000

○교재교구비 지원 675,047

○차량운영비 지원 48,276

○차등 보육료지원 56,678,422

○맞벌이가구 보육료 지원 595,960

○만5세아 무상보육료 지원 7,816,543

○장애아 무상보육료 지원 2,753,125

○두자녀 이상 보육료 지원 4,932,922

○기본보육료 지원 30,122,862

○시설미이용아동 양육수당 4,990,760

○보육교사 보수교육비 지원 70,139

○보육정보센터 운영 100,000

○국공립보육시설 신축 198,215

○공동주택 리모델링 25,000

○기자재 구입비 35,000

○보육시설 개보수비 지원 135,000

247,030,000원 66,000,000원 90,400,000원 44,000,000원 73,000,000원 3,600,000원 45,750,000원 425,000,000원 4,319,900,000원 998,709,000원 20,000,000원 328,000,000원 84,000,000원 315,000,000원 105,500,000원 156,000,000원 11,424,070,000원 66,000,000원 675,047,000원 48,276,000원 56,678,422,000원 595,960,000원 7,816,543,000원 2,753,125,000원 4,932,922,000원 30,122,862,000원 4,990,760,000원 70,139,000원 100,000,000원 198,215,000원 25,000,000원 35,000,000원 135,000,000원

(24)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○보육시설 장비비 지원 10,000

○장애아보육시설 장비비 1,500

< 아동청소년과 > 8,237,240 5,308,194 2,929,046

○지역아동센터 평가단 운영 22,962

○가정위탁아동 상해보험료 지원 55,854

○입양 수수료 지원 154,000

○입양아동 양육수당 지원 341,650

○장애아동 입양 양육비 지원 66,711

○요보호아동 그룹홈 보호 139,378

○지역아동센터 운영 지원 2,900,149

○아동복지교사 지원 1,202,628

○요보호아동발달지원계좌 지원 312,480

○아동복지교사 지원센터 운영 111,000

○아동복지시설 기능 보강사업 1,110,966

○드림스타트 사업 지원 1,800,000

○가정위탁아동 실태조사 982

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 18,480

< 보건정책과 > 2,927,069 3,484,668 △557,599

○전염병전문인력 교육훈련비 19,300

○전염병전문인력 교육여비 1,800

○역학조사관 교육 5,825

○전염병환자 격리치료비 5,000

○감염질환 역학조사비 1,000

○주요전염병표본감시사업 18,000

○말라리아 퇴치사업 36,960

○마약류중독자 치료보호비 6,000

○산모,신생아도우미지원 2,022,413

○농어촌의료서비스 개선사업 480,771

○저출산대비 국민인식개선홍보 50,000

○외국인등 소외계층 무료진료 280,000

< 위생정책과 > 80,000 30,000 50,000

○어린이 먹거리 안전관리 전담관리원 활동비 30,000

○식품안전 감시 및 대응, 식품관리 운영 50,000

10,000,000원 1,500,000원

22,962,000원 55,854,000원 154,000,000원 341,650,000원 66,711,000원 139,378,000원 2,900,149,000원 1,202,628,000원 312,480,000원 111,000,000원 1,110,966,000원 1,800,000,000원 982,000원 18,480,000원

19,300,000원 1,800,000원 5,825,000원 5,000,000원 1,000,000원 18,000,000원 36,960,000원 6,000,000원 2,022,413,000원 480,771,000원 50,000,000원 280,000,000원

30,000,000원 50,000,000원

(25)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 경제정책과 > 813,800 813,800 0

○소상공인지원센터 운영(2개소) 800,000

○소비생활센터 파견인력 지원(1명) 13,800

< 고용정책과 > 504,000 432,500 71,500

○지역 파트너십 협의체 활성화 지원사업 150,000

○지역실업자직업훈련 354,000

< 과학기술과 > 6,000,000 0 6,000,000

○로봇랜드 조성사업 지원 6,000,000

< 에너지정책과 > 6,501,300 6,977,500 △476,200

○에너지절약 교육· 홍보 50,000

○기후변화대응 온실가스 감축 100,000

○지역에너지 설비 보급 1,800,000

○신재생에너지 설비 보급 2,247,000

○천연가스 자동차 보급 2,304,300

< 농식품유통과 > 26,737,723 15,276,841 11,460,882

○양곡관리운영 10,810

○고품질쌀 브랜드 육성(시설현대화)사업 1,200,000

○고품질쌀 브랜드교육,컨설팅 20,000

○창업농후계농업인 교육비 2,750

○농산업인턴제 사업 8,400

○농업경영인컨설팅지원 사업 17,000

○농업인 영유아 양육지원 252,000

○토양개량제 공급 762,441

○녹비작물 종자대 지원 5,000

○친환경 유기질비료 공급지원 2,001,000

○미생물제제 지원사업 22,013

○천적방제사업 10,757

○농기계임대사업 500,000

○농산어촌체험마을 사무장인건비 지원사업 28,800

○시설원예에너지이용 110,323

○쌀소득등보전직불제 보조금 10,315,011

○친환경농업직접지불금 283,051

○조건불리지역직불제 보조금 722,941

800,000,000원 13,800,000원

150,000,000 354,000,000

6,000,000,000원

50,000,000원 100,000,000원 1,800,000,000원 2,247,000,000원 2,304,300,000원

10,810,000원 1,200,000,000원 20,000,000원 2,750,000원 8,400,000원 17,000,000원 252,000,000원 762,441,000원 5,000,000원 2,001,000,000원 22,013,000원 10,757,000원 500,000,000원 28,800,000 110,323,000원 10,315,011,000원 283,051,000원 722,941,000원

(26)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○조건불리지역직불제 행정비 22,875

○경관보전 직접지불 보조금 52,346

○가축전염병 예방주사 100,630

○돼지써코바이러스예방주사 43,800

○소 부루세라병 일제 채혈비 22,050

○광우병제거시설 설치지원 350,000

○방역 및 소독차량 구입 20,000

○축산물 수거검사비 3,300

○축산물 수거검사비 지원 3,300

○가축분뇨처리지원 19,125

○광역동물보호소 시설설치비 180,000

○배수개선사업 3,216,000

○국가관리방조제 개보수사업 3,800,000

○지방관리방조제 개보수 2,632,000

< 교통기획과 > 450,000 2,700,000 △2,250,000

○수도권광역버스정보시스템구축 450,000

< 대중교통과 > 3,000,000 2,043,400 956,600

○승강장 편의시설 확충 3,000,000

< 버스정책과 > 1,500,000 0 1,500,000

○저상버스 구입 보조 1,500,000

< 도로과 > 12,655,000 37,798,000 △25,143,000

○북항고가차도 설치(국토해양부) 7,500,000

○우회도로~동국제강간 도로개설(국토해양부)

1,000,000

○부평동~장고개간 도로개설(3차) 1,300,000

○전국 자전거도로 네트워크 구축 사업(행정안전부)

2,855,000

< 문화예술과 > 611,692 902,547 △290,855

○국악분야 예술강사 지원사업 217,292

○사회문화예술교육사업 200,000

○지역문화예술교육지원센터 운영 120,000

○공공도서관 개관시간 연장 운영 74,400

< 문화재과 > 3,367,580 1,389,151 1,978,429

○한국민속예술제 참가 8,000

22,875,000원 52,346,000원 100,630,000원 43,800,000원 22,050,000원 350,000,000원 20,000,000원 3,300,000원 3,300,000원 19,125,000원 180,000,000원 3,216,000,000원 3,800,000,000원 2,632,000,000원

450,000,000원

3,000,000,000원

1,500,000,000원

7,500,000,000원

1,000,000,000원 1,300,000,000원

2,855,000,000원

217,292,000원 200,000,000원 120,000,000원 74,400,000원

8,000,000원

(27)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○세계문화유산관리 및 홍보(강화고인돌) 10,000

○국가지정문화재 특별관리 지원 69,930

○국가지정문화재 보수정비 2,600,000

○국가지정문화재 안전경비인력 확보 50,750

○국가지정문화재 방재시스템 구축 516,500

○천연기념물 보수치료 및 유지관리 22,400

○전통사찰 보수 정비(전등사 명부전) 80,000

○박물관 활성화 지원 10,000

< 개발계획과 > 4,111,000 0 4,111,000

○공단폐수처리시설 지원 4,111,000

< 건축계획과 > 5,369,181 0 5,369,181

○국민임대주택건설 5,369,181

< 토지정보과 > 183,520 498,200 △314,680

○디지털지적전산구축시범사업 100,000

○도로명부여사업 추진 홍보비 60,000

○도로명 및 건물번호 정비사업 23,520

< 환경정책과 > 19,203,000 25,287,000 △6,084,000

○청소년 현장체험교육 활성화 16,000

○야생동물 피해예방 시설설치 지원 40,000

○운행경유차 배출가스 저감사업 18,500,000

○생물다양성관리계약지원 2,000

○기후보호 시범학교 운영 60,000

○그린스타트 인천네트워크운영 및 실천프로그램지원

90,000

○배출권거래 시범사업 추진 100,000

○온실가스 저감가정 인센티브 지급 100,000

○기후변화대응 종합계획 수립용역(옹진군) 25,000

○저탄소도시(LCZ)건설 기본계획 수립(1차년도) 20,000

○2010환경회의 ICLEI 개최지원 100,000

○공회전제한장치 보급 100,000

○인천녹색성장포럼 사무국 운영비 50,000

< 대기보전과 > 1,579,430 1,779,234 △199,804

○저녹스버너 설치사업 1,009,200

○고압살수차확대보급 400,000

10,000,000원 69,930,000원 2,600,000,000원 50,750,000원 516,500,000원 22,400,000원 80,000,000원 10,000,000원

4,111,000,000원

5,369,181,000원

100,000,000원 60,000,000원 23,520,000원

16,000,000원 40,000,000원 18,500,000,000원 2,000,000원 60,000,000원

90,000,000원 100,000,000원 100,000,000원 25,000,000원 20,000,000원 100,000,000원 100,000,000원 50,000,000원

1,009,200,000원 400,000,000원

(28)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○주유소 유증기 회수시설 설치사업 122,230

○굴뚝자동측정기기 설치운영비 지원 48,000

< 자원순환과 > 3,502,000 4,894,000 △1,392,000

○수도권 음폐수 바이오가스화 시설 2,752,000

○바이오가스 자동차 연료화 사업 750,000

< 물관리과 > 10,513,267 3,516,807 6,996,460

○생태하천복원사업 500,000

○소하천정비사업 1,073,267

○하수처리수 재이용사업 1,056,000

○공공하수처리시설 설치(옹진군) 717,000

○하수관거정비사업(옹진군) 1,118,000

○하천재해예방사업 6,000,000

○강화위생처리장 정비사업 49,000

< 공원녹지과 > 5,175,390 3,310,766 1,864,624

○사방사업 418,793

○가로수생육환경개선 60,000

○산불예방(경상보조) 404,308

○산불예방(자본보조) 204,094

○산지관리여비,전산기기구입 3,060

○산림병해충방제 349,924

○조림사업 29,168

○산림서비스증진사업 506,079

○숲가꾸기사업 2,578,221

○등산로정비사업 302,543

○목재이용가공지원사업 319,200

< 항만공항정책과 > 1,560,000 1,520,000 40,000

○도서민여객선운임 지원 1,560,000

< 해양수산과 > 4,078,800 5,069,000 △990,200

○해양보호구역 관리사업 725,000

○어촌체험마을 사무장 채용지원 28,800

○소규모 바다목장 조성 500,000

○방치폐선 처리비 지원 10,000

○어업자원 자율관리공동체 지원 455,000

122,230,000원 48,000,000원

2,752,000,000원 750,000,000원

500,000,000원 1,073,267,000원 1,056,000,000원 717,000,000원 1,118,000,000원 6,000,000,000원 49,000,000원

418,793,000원 60,000,000원 404,308,000원 204,094,000원 3,060,000원 349,924,000원 29,168,000원 506,079,000원 2,578,221,000원 302,543,000원 319,200,000원

1,560,000,000원

725,000,000원 28,800,000원 500,000,000원 10,000,000원 455,000,000원

(29)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○수산계고등학교 특성화 지원사업 112,000

○하천 및 하구쓰레기 정화사업 2,188,000

○연근해 어선장비 지원 60,000

< 소방행정과 > 1,504,537 895,798 608,739

○의무소방대 관리사업 95,487

○사회복무요원 관리사업 149,997

○안전복지 서비스추진 지원 51,240

○119구조장비확충 561,250

○대테러 특수장비보강 500,000

○시민수상구조대 운영 17,970

○재난피해자 심리관리지원 시스템 6,500

○재난대응 한국훈련 19,100

○민방위교육훈련 23,493

○민방위시설장비 확충 19,500

○경보싸이렌 신설 60,000

< 보건환경연구원 > 656,106 491,171 164,935

○주요전염병 표본감시사업 42,000

○인천지역에서 유통되는 참기름, 들기름 성분 실태조사

70,000

○대기측정망 설치운영 74,000

○국가 가축방역사업 231,606

○국가축산물위생검사 63,500

○식품안전관리 검사업무 첨단장비 구매 175,000

< 농업기술센터 > 719,710 698,521 21,189

○신기술보급사업 288,000

○과학영농현장기술지원 61,500

○농업전문인력양성 121,350

○지역농업특성화기술지원 154,000

○농기계훈련사업 3,000

○자원활용기술보급 60,000

○농가경영 기술현장 실용화(경상) 9,000

○농산물 표준소득 조사분석 3,960

○지역농업기술정보화지원(보조인력지원) 18,900

< 경제자유구역청 용유무의개발과 > 5,700,000 6,000,000 △300,000

112,000,000원 2,188,000,000원 60,000,000원

95,487,000원 149,997,000원 51,240,000원 561,250,000원 500,000,000원 17,970,000원 6,500,000원 19,100,000원 23,493,000원 19,500,000원 60,000,000원

42,000,000원

70,000,000원 74,000,000원 231,606,000원 63,500,000원 175,000,000원

288,000,000원 61,500,000원 121,350,000원 154,000,000원 3,000,000원 60,000,000원 9,000,000원 3,960,000원 18,900,000원

(30)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○북측유수지~남측유수지간 도로개설 5,700,000

< 미추홀도서관 > 35,200 0 35,200

○도서관 개관시간 연장 운영 35,200

< 수산사무소 > 204,468 0 204,468

○수산자원회복 운영 지원 15,000

○자율관리어업 육성(확산교육) 7,745

○어업인교육훈련 및 기술지원 111,550

ㅇ수산업경영인 기술교육 운영 17,230

ㅇ어촌지도자협의회 운영 지원 40,320

ㅇ수산업인턴제 및 창업어가 지원 12,000

ㅇ연구교습어장 운영 30,000

ㅇ어업인지도장비 보강 12,000

○어업인정보화 교육 지원 12,173

○수산장비 활용(임대) 30,000

○환경친화형 배합사료 지원 20,000

○수산동물 질병관리사업 8,000

5,700,000,000원

35,200,000원

15,000,000원 7,745,000원

17,230,000원 40,320,000원 12,000,000원 30,000,000원 12,000,000원 12,173,000원 30,000,000원 20,000,000원 8,000,000원

511-02 광역·지역발전특별회계보조금 137,163,550 99,782,956 37,380,594

[ 일반회계 ] 137,163,550 99,782,956 37,380,594

< 아동청소년과 > 816,000 231,000 585,000

○청소년공부방 운영 242,000

○부평구 청소년수련관건립 574,000

< 보건정책과 > 12,100 0 12,100

○유해물질 안전관리 12,100

< 위생정책과 > 231,706 0 231,706

○유해물질 안전관리 231,706

< 경제정책과 > 9,570,484 9,556,256 14,228

○전통시장 시설현대화 사업 9,570,484

< 기업지원과 > 500,000 500,000 0

○지역산업마케팅 지원사업 500,000

< 과학기술과 > 1,820,000 1,870,000 △50,000

○지역SW산업 성장지원 920,000

○지역SW산업 특화지원 900,000

< 농식품유통과 > 10,028,000 16,433,000 △6,405,000

242,000,000원 574,000,000원

12,100,000원

231,706,000원

9,570,484,000원

500,000,000원

920,000,000원 900,000,000원

(31)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○신활력지역지원사업 1,900,000

○특화품목육성사업 1,421,000

○향토산업육성사업 100,000

○지표수보강 개발사업 210,000

○기계화경작로 확포장사업 2,396,000

○농촌마을 종합개발사업 1,401,000

○농촌생활환경 정비사업 1,600,000

○농어촌테마공원 조성사업 1,000,000

< 도시재생2과 > 4,000,000 0 4,000,000

○경인고속도로 직선화사업 4,000,000

< 도로과 > 27,807,000 10,770,000 17,037,000

○초지대교~온수리간도로개설(국토해양부) 3,000,000

○서운동~삼정동간 고가차도 건설(국토해양부)

1,750,000

○송도해안도로확장공사(지식경제부) 13,122,000

○초지대교~인천간 도로개설(국토해양부) 8,000,000

○안전한 보행환경조성사업(행정안전부) 1,935,000

< 문화재과 > 2,060,000 2,150,000 △90,000

○녹청자도요지 교육사료관 건립 900,000

○소래역사관 건립 960,000

○문화산업진흥지구 조성 200,000

< 관광진흥과 > 100,000 0 100,000

○강화나들길역사문화생태탐방로사업 100,000

< 체육진흥과 > 1,499,000 0 1,499,000

○체육진흥시설지원(계산절개지) 1,499,000

< 도시계획과 > 3,038,000 2,577,000 461,000

○개발제한구역 관리비 42,000

○개발제한구역 주민지원사업비 2,996,000

< 건축계획과 > 12,459,000 5,432,000 7,027,000

○주거환경개선사업(2단계) 12,459,000

< 환경정책과 > 1,410,000 1,055,000 355,000

○원적산길 생태통로 건설사업 1,410,000

< 대기보전과 > 1,638,000 1,820,000 △182,000

○승기천변 차폐(완충) 녹지대 조성 1,638,000

1,900,000,000원 1,421,000,000원 100,000,000원 210,000,000원 2,396,000,000원 1,401,000,000원 1,600,000,000원 1,000,000,000원

4,000,000,000원

3,000,000,000원

1,750,000,000원 13,122,000,000원 8,000,000,000원 1,935,000,000원

900,000,000원 960,000,000원 200,000,000원

100,000,000원

1,499,000,000원

42,000,000원 2,996,000,000원

12,459,000,000원

1,410,000,000원

1,638,000,000원

참조