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세 입 예 산 사 업 명 세 서

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 4,683,331,394 4,442,754,995 240,576,399

100 지방세수입 2,149,501,000 2,626,548,000 △477,047,000

110 지방세 2,149,501,000 2,626,548,000 △477,047,000

111 보통세 1,798,035,000 2,263,327,000 △465,292,000

111-01 취득세 834,392,000 1,128,912,000 △294,520,000

[ 일반회계 ] 834,392,000 1,128,912,000 △294,520,000

< 세정과 > 834,392,000 1,128,912,000 △294,520,000

○취득세 834,392,000,000원 834,392,000

111-02 등록면허세 2,423,000 2,991,000 △568,000

[ 일반회계 ] 2,423,000 2,991,000 △568,000

< 세정과 > 2,423,000 2,991,000 △568,000

○등록면허세 2,423,000,000원 2,423,000

111-03 주민세 9,117,000 9,657,000 △540,000

[ 일반회계 ] 9,117,000 9,657,000 △540,000

< 세정과 > 9,117,000 9,657,000 △540,000

○주민세 9,117,000,000원 9,117,000

111-05 자동차세 351,726,000 419,532,000 △67,806,000

[ 일반회계 ] 351,726,000 419,532,000 △67,806,000

< 세정과 > 351,726,000 419,532,000 △67,806,000

○자동차세 351,726,000,000원 351,726,000

111-06 레저세 24,899,000 26,108,000 △1,209,000

[ 일반회계 ] 24,899,000 26,108,000 △1,209,000

< 세정과 > 24,899,000 26,108,000 △1,209,000

○레저세 24,899,000,000원 24,899,000

111-07 담배소비세 147,774,000 136,579,000 11,195,000

[ 일반회계 ] 147,774,000 136,579,000 11,195,000

< 세정과 > 147,774,000 136,579,000 11,195,000

○담배소비세 147,774,000,000원 147,774,000

111-08 지방소비세 99,550,000 95,163,000 4,387,000

[ 일반회계 ] 99,550,000 95,163,000 4,387,000

< 세정과 > 99,550,000 95,163,000 4,387,000

○지방소비세 99,550,000,000원 99,550,000

111-09 지방소득세 328,154,000 444,385,000 △116,231,000

[ 일반회계 ] 328,154,000 444,385,000 △116,231,000

(2)

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정과 > 328,154,000 444,385,000 △116,231,000

○지방소득세 328,154,000,000원 328,154,000

112 목적세 330,974,000 320,498,000 10,476,000

112-01 지역자원시설세 48,632,000 44,891,000 3,741,000

[ 일반회계 ] 48,632,000 44,891,000 3,741,000

< 세정과 > 48,632,000 44,891,000 3,741,000

○지역자원시설세 48,632,000,000원 48,632,000

112-02 지방교육세 282,342,000 275,607,000 6,735,000

[ 일반회계 ] 282,342,000 275,607,000 6,735,000

< 세정과 > 282,342,000 275,607,000 6,735,000

○지방교육세 282,342,000,000원 282,342,000

113 지난년도수입 20,492,000 42,723,000 △22,231,000

113-01 지난년도수입 20,492,000 42,723,000 △22,231,000

[ 일반회계 ] 20,492,000 42,723,000 △22,231,000

< 세정과 > 20,492,000 42,723,000 △22,231,000

○지난년도수입 20,492,000,000원 20,492,000

200 세외수입 977,568,833 581,456,484 396,112,349

210 경상적세외수입 63,541,872 59,107,032 4,434,840

211 재산임대수입 3,136,627 3,168,673 △32,046

211-02 공유재산임대료 3,136,627 3,168,673 △32,046

[ 일반회계 ] 3,136,627 3,168,673 △32,046

< 일자리창출과 > 20,711 20,711 0

○근로자임대아파트 임대수입 18,711

○근로자임대아파트 매점 임대료 2,000

< 녹색에너지정책과 > 144,478 139,586 4,892

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

144,478

< 총무과 > 3,300 3,168 132

○시유행정재산 임대료 3,300

ㅇ지방행정동우회 3,300

< 재산관리과 > 539,745 578,334 △38,589

○시유행정재산 임대료 204,036

ㅇ신한은행 146,485

ㅇ농협 56,410

18,711,000원 2,000,000원

144,478,000원

3,300,000원

146,485,000원 56,410,000원

(3)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㅇ자판기 1대(민원실) 409

ㅇ우리은행 ATM기 732

○시유재산 임대수입 335,709

< 사회복지봉사과 > 47,000 47,000 0

○사회복지회관 임대료 47,000

< 아동청소년과 > 53,000 53,000 0

○어린이과학관 임대수입 53,000

< 노인정책과 > 300,000 328,649 △28,649

○인천가족공원 공유재산 임대수입 300,000

< 문화예술과 > 175,772 186,748 △10,976

○주안도서관 편의시설 사용료 41,018

○계양도서관 편의시설 사용료 70,258

○연수도서관 편의시설 사용료 64,496

< 문화재과 > 13,010 13,010 0

○인천상륙작전기념관 매점임대료 13,010

< 청소과 > 154,090 186,390 △32,300

○송도자원환경센터 건물 및 부지임대료 105,806

○송도자원환경센터 주민편익시설 매점등 임대료

36,190

○송도자원환경센터 수전선로 사용료 12,094

< 공원녹지과 > 2,609 2,609 0

○공유재산 선하지 사용료 2,609

< 소방행정과 > 73,713 47,150 26,563

○소방서구내식당 임대료 73,713

< 종합건설본부 > 82,148 84,780 △2,632

○종합건설본부 청사임대료 19,748

○장비자재보관소 사용료 59,800

○선하지 사용료 2,600

< 여성의광장 > 250 0 250

○공유재산 임대료 250

ㅇ음료자동판매기 설치 임대료 250

< 종합문화예술회관 > 16,200 12,000 4,200

○자판기부지 임대료 600

○매점 임대료 14,000

409,000원 732,000원 335,709,000원

47,000,000원

53,000,000원

300,000,000원

41,018,000원 70,258,000원 64,496,000원

13,010,000원

105,806,000원

36,190,000원 12,094,000원

2,609,000원

73,713,000원

19,748,000원 59,800,000원 2,600,000원

250,000원

600,000원 14,000,000원

(4)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○티켓발권사무실 임대료 1,600

< 동부공원사업소 > 816,000 816,000 0

○매점 및 휴게소 임대료 등 816,000

< 서부공원사업소 > 89,500 82,000 7,500

○공원 간이매점 임대 및 공공요금 89,500

< 미추홀도서관 > 6,882 6,882 0

○물품보관함 임대료 3,939

○인천광역시도서관협회사무실 사용료 2,943

< 시립박물관 > 4,500 4,500 0

○시립박물관 시설 임대료 4,500

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 186,261 186,708 △447

○구월농축산물도매시장 건물임대료 92,682

ㅇ식당(158.4㎡) 29,316

ㅇ은행(158.4㎡) 29,316

ㅇ매점(136.5㎡) 24,959

ㅇ자판기(1.36㎡, 4대) 1,786

ㅇ쓰레기처리시설(592.67㎡) 7,305

○구월농축산물도매시장 저온저장고 사용료 93,579

ㅇ채소경매장(126㎡*4대) 36,369

ㅇ과일경매장(96㎡*4대) 57,210

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 390,000 350,000 40,000

○도매시장 건물임대료 267,055

○저온저장고,창고사용료 122,945

< 녹지관리사업소 > 5,938 5,475 463

○공유재산임대료 5,938

< 서부여성회관 > 11,520 13,973 △2,453

○매점임대 11,210

○신한은행 무인점포 설치임대(CD/ATM기) 310

1,600,000원

816,000,000원

89,500,000원

3,939,250원 2,943,000원

4,500,000원

29,316,000원 29,316,000원 24,959,000원 1,786,000원 7,305,000원

36,369,000원 57,210,000원

267,055,000원 122,945,000원

5,938,000원

11,210,000원 310,490원

212 사용료수입 40,957,339 34,701,338 6,256,001

212-01 도로사용료 8,000,000 8,000,000 0

[ 일반회계 ] 8,000,000 8,000,000 0

< 도로과 > 8,000,000 8,000,000 0

○도로점용료 8,000,000,000원 8,000,000

(5)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

212-02 하천사용료 40,000 36,000 4,000

[ 일반회계 ] 40,000 36,000 4,000

< 수질보전하천과 > 40,000 36,000 4,000

○하천점사용료 40,000,000원 40,000

212-05 시장사용료 2,564,331 2,418,558 145,773

[ 일반회계 ] 2,564,331 2,418,558 145,773

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 1,350,331 1,283,558 66,773

○구월농축산물도매시장 사용료 1,350,331

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 1,214,000 1,135,000 79,000

○도매시장 시장사용료 1,214,000

1,350,331,000원

1,214,000,000원

212-07 입장료수입 1,233,000 1,471,445 △238,445

[ 일반회계 ] 1,233,000 1,471,445 △238,445

< 아동청소년과 > 650,000 650,000 0

○어린이과학관 입장료수입 650,000

< 종합문화예술회관 > 570,000 702,000 △132,000

○기획공연 등 입장료 368,000

ㅇ기획공연 입장료 150,000

ㅇ인천&아츠 입장료 200,000

ㅇCulture Leader 정기회원 가입비 18,000

○시립예술단 공연 입장료 200,000

ㅇ교향악단 60,000

ㅇ합창단 50,000

ㅇ무용단 30,000

ㅇ극단 60,000

○청소년 문화체험 공연 입장료 2,000

ㅇ합창단 2,000

< 시립박물관 > 13,000 13,000 0

○시립박물관 관람객 입장료 13,000

650,000,000원

150,000,000원 200,000,000원 18,000,000원

6,000,000원*10회 6,250,000원*8회 3,000,000원*10회 12,000,000원*5회

2,000,000원*1회

13,000,000원

212-08 기타사용료 29,120,008 22,775,335 6,344,673

[ 일반회계 ] 29,120,008 22,775,335 6,344,673

< 사회복지봉사과 > 100,000 100,000 0

○사회복지회관 사용료 100,000

< 아동청소년과 > 1,126,400 1,024,000 102,400

100,000,000원

(6)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○어린이과학관 대관 및 주차료수입 251,000

○청소년수련관 운영수입 861,760

○청소년회관 운영 13,640

< 노인정책과 > 9,224,241 4,960,465 4,263,776

○인천노인종합문화회관 시설(수영장 등)사용료

214,241

○인천가족공원 장사시설 사용료 등 9,010,000

< 건설심사과 > 244,050 232,430 11,620

○공유재산 사용료 244,050

< 문화예술과 > 32,803 24,198 8,605

○인천문화회관 예술단체 등 임대수입 12,605

○인천문화회관 대관료 및 사용료 15,198

○문학시어터 운영수입 5,000

< 문화재과 > 384 384 0

○구) 제물포구락부 자판기 수입 384

< 체육진흥과 > 13,251,935 12,153,945 1,097,990

○시설관리공단 운영수입(문학경기장) 5,044,000

○시설관리공단운영수입(계산국민체육센터) 1,976,410

○시설관리공단 운영수입(삼산월드체육관) 3,265,806

○체육회 운영수입(올림픽기념생활관) 1,994,050

○체육회 운영수입(도원체육관 등 2개소) 485,546

○소규모 체육시설 운영수입 185,519

○LNG종합스포츠타운 운영수입 214,204

○LNG야구장 운영수입 86,400

< 청소과 > 1,192,200 1,192,200 0

○송도자원환경센터 편익시설 사용료 1,192,200

ㅇ수영장, 헬스, 스쿼시 360,000

ㅇ골프장 832,200

< 하수과 > 649,970 649,970 0

○환경사업소 분뇨처리비(가좌분뇨통합) 649,970

< 수산과 > 25,000 22,000 3,000

○지방어항 시설 사용료 25,000

< 인재개발원 > 15,000 20,420 △5,420

○인재개발원시설 사용료 13,660

251,000,000원 861,760,000원 13,640,000원

214,241,000원 9,010,000,000원

244,050,000원

12,605,000원 15,198,000원 5,000,000원

384,000원

5,044,000,000원 1,976,410,000원 3,265,806,000원 1,994,050,000원 485,546,000원 185,519,000원 214,204,000원 86,400,000원

2,000원*600명*25일*12월 832,200,000원

649,970,000원

25,000,000원

13,660,000원

(7)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○자동판매기 설치 사용료 1,055

○현금자동지급기 설치 사용료 285

< 여성복지관 > 247,992 247,980 12

○여성복지관 시설 사용료 8,760

ㅇ강당 및 세미나실 540

ㅇ유아실 4,500

ㅇ여성창업지원센터 3,720

○여성복지관 여성사회교육 수강료 239,232

< 여성의광장 > 267,520 250,920 16,600

○시설 사용료 33,360

ㅇ공연장 등 16,560

ㅇ체력관리센터 16,800

○여성의광장 사회교육 수강료 229,120

ㅇ교육수강료 229,120

○창업지원센터 사용료 5,040

< 종합문화예술회관 > 245,820 235,420 10,400

○종합문화예술회관 대관료 245,820

ㅇ대공연장 115,000

ㅇ소공연장 51,600

ㅇ야외공연장 1,000

ㅇ전시실 66,400

ㅇ국제회의장 6,820

ㅇ전기사용료 5,000

< 동부공원사업소 > 10,944 7,600 3,344

○도시공원 점용료 2,944

○공원시설 사용료 8,000

< 서부공원사업소 > 177,961 88,472 89,489

○월미공원 도시가스관 점용료 597

○월미공원 은하레일 점용료 10,270

○공유재산 사용료(TS대한제당) 5,332

○월미관광특구 은하레일 사용료 32,636

○중계기설치에 따른 임대 및 공공요금 1,220

ㅇSK중계기 720

1,055,000원 285,000원

540,000원 15,000원*25명*12월 3,720,000원 239,232,000원

16,560,000원 20,000원*70명*12월

229,120,000원 70,000원*6실*12월

115,000,000원 51,600,000원 1,000,000원 66,400,000원 6,820,000원 5,000,000원

2,944,000원 8,000,000원

597,000원 10,270,000원 5,332,200원 32,636,140원

720,000원

(8)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

ㅇKT중계기 500

○월미구장 사용료 55,734

○문학공원 청학풀장 임대 사용료 15,569

○전기셔틀카 사용료 56,603

< 미추홀도서관 > 33,840 33,840 0

○자료실 복사비 및 프린터 사용료 7,200

○부속시설 공공요금 24,000

○대관료 2,640

< 시립박물관 > 8,000 0 8,000

○한국이민사박물관 중계기 장소 임대료 8,000

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 758,620 37,946 720,674

○구월농축산물도매시장 공공요금 684,620

○재해복구 공제회비 분담금 20,030

○환경개선부담금 6,668

○오수정화조 및 저수조청소 분담금 20,510

○교통유발부담금 17,000

○승강기유지보수 분담금 9,396

○화물용 승강기 정기검사료 분담금 396

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 652,040 634,500 17,540

○공공요금(임대사무실등) 594,000

○재해복구 공제회비 입주자부담금 25,200

○물탱크청소 입주자 부담금 4,200

○냉동기 세관 입주자 부담금 5,200

○교통유발부담금 입주자 부담금 14,800

○환경개선부담금 입주자 부담금 6,000

○용역(소방,승강기,방역)입주자 부담금 2,640

< 서부여성회관 > 855,288 858,645 △3,357

○시설대관료 960

○교육수강료 178,632

○체육시설사용료 및 수강료 675,696

500,000원 55,734,000원 15,569,480원 56,603,000원

600,000원*12월 2,000,000원*12월 220,000원*12월

8,000,000원

684,620,000원 20,030,000원 6,668,000원 20,510,000원 17,000,000원 9,396,000원 396,000원

594,000,000원 25,200,000원 4,200,000원 5,200,000원 14,800,000원 6,000,000원 2,640,000원

960,000원 178,632,000원 675,696,000원

213 수수료수입 9,576,291 11,434,690 △1,858,399

213-01 증지수입 1,113,046 2,969,770 △1,856,724

[ 일반회계 ] 1,113,046 2,969,770 △1,856,724

(9)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 시민봉사과 > 73,046 75,267 △2,221

○인증기 수수료 73,046

< 세정과 > 100,000 2,814,503 △2,714,503

○증지수입 100,000

< 보건환경연구원 > 250,000 80,000 170,000

○시험검사 증지 수수료 250,000

< 종합건설본부 > 690,000 0 690,000

○인증기 수수료 690,000

73,046,000원

100,000,000원

250,000,000원

690,000,000원

213-04 기타수수료 8,463,245 8,464,920 △1,675

[ 일반회계 ] 8,463,245 8,464,920 △1,675

< 총무과 > 65,000 55,000 10,000

○공무원임용시험 인터넷원서접수 수수료 65,000

< 시민봉사과 > 247,325 259,000 △11,675

○여권발급 수수료 246,000

○민원24정산수수료 1,325

< 위생정책과 > 4,000 4,000 0

○브랜드사용수수료 4,000

< 청소과 > 8,146,920 8,146,920 0

○청라자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○송도자원환경센터 소각시설 쓰레기 반입 수수료

2,088,960 ○청라자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기 반입 수수료

1,323,000 ○송도자원환경센터 음식물자원화시설 쓰레기반입 수수료

2,646,000 65,000,000원

246,000,000원 1,325,000원

4,000,000원

16,320원*400톤*320일

16,320원*400톤*320일

49,000원*25일*12월*90톤

49,000원*25일*12월*180톤

214 사업수입 2,493,134 2,409,150 83,984

214-01 사업장생산수입 10,134 57,150 △47,016

[ 일반회계 ] 10,134 57,150 △47,016

< 청소과 > 10,134 57,150 △47,016

○청라자원환경센터 음식물자원화시설 사료판매 수입

10,134 127,000원*6.65톤*12월

214-09 기타사업수입 2,483,000 2,352,000 131,000

[ 일반회계 ] 2,483,000 2,352,000 131,000

< 재산관리과 > 183,000 198,000 △15,000

(10)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○시청사 부설주차장 운영수입 183,000

< 동부공원사업소 > 2,300,000 2,154,000 146,000

○주차장 운영 1,100,000

○자전거대여소 운영 350,000

○운동장 운영 250,000

○썰매장 운영 600,000

183,000,000원

1,100,000,000원 350,000,000원 250,000,000원 600,000,000원

215 징수교부금수입 4,109,841 4,165,400 △55,559

215-01 징수교부금수입 4,109,841 4,165,400 △55,559

[ 일반회계 ] 4,109,841 4,165,400 △55,559

< 환경정책과 > 4,109,841 4,165,400 △55,559

○환경개선부담금 징수교부금 3,227,000

○배출부과금 징수교부금 96,000

○생태계보전협력금 징수교부금 786,841

3,227,000,000원 96,000,000원 786,841,000원

216 이자수입 3,268,640 3,227,781 40,859

216-01 공공예금이자수입 3,040,896 3,041,829 △933

[ 일반회계 ] 3,040,896 3,041,829 △933

< 세정과 > 3,000,000 3,000,000 0

○공공예금이자(본청) 3,000,000

< 회계계약심사과 > 25,000 25,000 0

○공공예금 이자수입 25,000

< 소방행정과 > 9,509 6,394 3,115

○공공예금이자(본부 및 소방서) 9,509

< 인재개발원 > 250 270 △20

○공공예금 이자수입 250

< 농업기술센터 > 50 0 50

○공공예금계좌 이자수입 50

< 종합건설본부 > 5,000 10,000 △5,000

○공공예금 결산이자 5,000

< 여성의광장 > 70 0 70

○이자수입 70

ㅇ공공예금 결산이자 수입 70

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 550 0 550

○공공예금 및 세입세출외현금 이자수입 550

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 290 0 290

3,000,000,000원

25,000,000원

9,509,000원

250,000원

50,000원

5,000,000원

70,000원

550,000원

(11)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○공공예금,세입세출외 현금 계좌 발생이자 290

< 녹지관리사업소 > 177 165 12

○공공예금 이자수입 177

290,000원

177,000원

216-02 민간융자금회수이자수입 52,095 34,500 17,595

[ 일반회계 ] 52,095 34,500 17,595

< 건축계획과 > 52,095 34,500 17,595

○농어촌주택개량사업융자금이자회수수입 52,095,000원 52,095

216-03 기타이자수입 175,649 151,452 24,197

[ 일반회계 ] 175,649 151,452 24,197

< 일자리창출과 > 50 50 0

○근로자임대아파트 보증금 이자 수입 50

< 회계계약심사과 > 165,000 142,000 23,000

○세입세출외현금 이자수입 165,000

< 소방행정과 > 7,859 4,402 3,457

○세입세출외현금운영 이자수입(본부및소방서) 7,859

< 농업기술센터 > 20 0 20

○세입세출외현금계좌 이자수입 20

< 종합건설본부 > 2,500 5,000 △2,500

○기타이자수입(세입세출외현금) 2,500

< 여성의광장 > 220 0 220

○이자수입 220

ㅇ공공예금 결산이자 수입 220

50,000원

165,000,000원

7,859,000원

20,000원

2,500,000원

220,000원

220 임시적세외수입 914,026,961 522,349,452 391,677,509

221 재산매각수입 754,460,019 5,193,385 749,266,634

221-01 국유재산매각귀속수입금 421,393 586,538 △165,145

[ 일반회계 ] 421,393 586,538 △165,145

< 재산관리과 > 421,393 586,538 △165,145

○국유재산 매각수입 421,393,000원 421,393

221-03 공유재산매각수입금 754,038,626 4,606,847 749,431,779

[ 일반회계 ] 754,038,626 4,606,847 749,431,779

< 재산관리과 > 86,232,000 4,600,000 81,632,000

○시유재산 매각수입 86,232,000

< 교통기획과 > 600,000,000 0 600,000,000

○인천터미날 매각 600,000,000

86,232,000,000원

600,000,000,000원

(12)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 도시계획과 > 67,800,000 0 67,800,000

○북항기부채납 토지매각수입(LED단지) 67,800,000

< 건축계획과 > 6,626 6,847 △221

○국민주택부지매각수입 6,626

67,800,000,000원

6,626,000원

222 잉여금 5,087,672 17,504,996 △12,417,324

222-01 순세계잉여금 5,087,672 17,504,996 △12,417,324

[ 일반회계 ] 5,087,672 17,504,996 △12,417,324

< 세정과 > 5,087,672 17,504,996 △12,417,324

○순세계잉여금 5,087,672,000원 5,087,672

224 전입금 97,439,289 380,676,624 △283,237,335

224-01 공기업특별회계전입금 30,185,759 251,168,936 △220,983,177

[ 일반회계 ] 30,185,759 251,168,936 △220,983,177

< 정보화통계담당관실 > 172,759 168,936 3,823

○경제청 정보시스템 유지보수 분담금 37,286

○상수도사업본부 정보시스템 유지보수 분담금 135,473

< 청소과 > 13,000 0 13,000

○광역 생활자원회수센터 건립(경제자유구역청 부담금)

13,000

< 경제자유구역청 금융기업유치과 > 30,000,000 0 30,000,000

○ 인천투자펀드 출자금 30,000,000

37,286,000원 135,473,000원

13,000,000원

30,000,000,000원

224-03 기타회계전입금 1,977,000 2,947,500 △970,500

[ 일반회계 ] 1,977,000 2,947,500 △970,500

< 총무과 > 1,977,000 2,947,500 △970,500

○선택적복지비 전입금 1,977,000,000원 1,977,000

224-04 기금전입금 10,000,000 50,240,000 △40,240,000

[ 일반회계 ] 10,000,000 50,240,000 △40,240,000

< 예산담당관실 > 10,000,000 10,000,000 0

○지역상생발전기금 전입금 10,000,000,000원 10,000,000

224-05 교육비특별회계전입금 55,276,530 29,269,020 26,007,510

[ 일반회계 ] 55,276,530 29,269,020 26,007,510

< 보육정책과 > 52,684,530 26,119,020 26,565,510

○비장애아 방과후 보육료 60,900

○누리과정 운영(만3세~만5세) 52,623,630

< 아동청소년과 > 2,592,000 3,150,000 △558,000

60,900,000원 52,623,630,000원

(13)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 224 전입금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○결식아동 급식 지원 2,592,000,000원 2,592,000

226 융자금원금수입 405,938 409,517 △3,579

226-01 민간융자금회수수입 405,938 409,517 △3,579

[ 일반회계 ] 405,938 409,517 △3,579

< 건축계획과 > 405,938 409,517 △3,579

○농어촌주택개량사업융자금원금수입 405,938,000원 405,938

227 부담금 15,609,938 52,447,310 △36,837,372

227-01 자치단체간부담금 9,324,712 8,277,587 1,047,125

[ 일반회계 ] 9,324,712 8,277,587 1,047,125

< 도로과 > 6,000,000 5,000,000 1,000,000

○인천서구-김포신도시간도로개설(김포시) 6,000,000

< 청소과 > 585,712 98,587 487,125

○경서매립장 사후관리비용 분담금(부천시)

152,712

○광역 생활자원회수센터 건립(중구,연수구) 433,000

< 수산과 > 2,739,000 2,739,000 0

○인천앞바다쓰레기 처리사업 분담금(서울,경기)

2,739,000 6,000,000,000원

744,939,000원*20.5%

433,000,000원

2,739,000,000원

227-02 일반부담금 6,285,226 44,169,723 △37,884,497

[ 일반회계 ] 6,285,226 44,169,723 △37,884,497

< 정보화통계담당관실 > 5,845 2,994 2,851

○아시아경기대회조직위원회 정보시스템 유지보수 분담금

5,845

< 총무과 > 9,000 193,500 △184,500

○선택적복지비 부담금(직원복지회) 9,000

< 도로과 > 6,010,068 18,494,260 △12,484,192

○드림파크로유지관리비(수도권매립지) 3,155,068

○도로굴착복구비 155,000

○용현ㆍ학익1블럭 도시개발사업 광역교통개선대책 부담금 2,700,000

ㅇ옥골사거리 지하차도 건설 700,000

ㅇ옹암사거리 지하차도 건설 2,000,000

< 청소과 > 137,813 88,969 48,844

○경서매립장 사후관리비용 분담금(신공항하이웨이)

137,813

< 수질보전하천과 > 90,000 85,000 5,000

5,845,000원

9,000,000원

3,155,068,000원 155,000,000원

700,000,000원 2,000,000,000원

744,939,000원*18.5%

(14)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 227 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○검단폐수종말처리장 운영부담금 90,000

< 수산과 > 2,500 5,000 △2,500

○수산자원 조성금 2,500

< 보건환경연구원 > 30,000 0 30,000

○청라대기오염측정망 구축운영 30,000

90,000,000원

2,500,000원

30,000,000원

228 기타수입 40,294,794 30,074,791 10,220,003

228-01 불용품매각대 337,850 345,000 △7,150

[ 일반회계 ] 337,850 345,000 △7,150

< 청소과 > 272,250 268,200 4,050

○청라자원환경센터 고철(소각고철) 매각대금

144,000

○송도자원환경센터 고철(소각고철)매각대금 128,250

< 소방행정과 > 65,600 76,800 △11,200

○노후소방차등 불용품 매각 65,600

320원*450,000㎏

285원*450,000㎏

65,600,000원

228-02 변상금및위약금 196,323 174,082 22,241

[ 일반회계 ] 196,323 174,082 22,241

< 회계계약심사과 > 8,300 8,300 0

○공사 및 물품 납품지연 지체상금 등 8,300

< 재산관리과 > 117,073 97,132 19,941

○공유재산 무단점유자에 대한 변상금 117,073

< 건설심사과 > 23,250 20,950 2,300

○공유재산 무단 점·사용료 23,250

< 도로과 > 30,000 30,000 0

○도로 무단 점용료 30,000

< 소방행정과 > 17,700 17,700 0

○공사 및 물품납품지연 지체상금 17,700

8,300,000원

117,073,000원

23,250,000원

30,000,000원

17,700,000원

228-03 과태료 514,181 510,181 4,000

[ 일반회계 ] 514,181 510,181 4,000

< 정보화통계담당관실 > 2,000 2,000 0

○정보통신공사업 과태료 2,000

< 교통관리과 > 12,000 10,000 2,000

○택시 미터검정 위반 과태료 12,000

< 건설심사과 > 25,000 25,000 0

○건설업법등 위반 과태료 수입 25,000

2,000,000원

300,000원*40건

25,000,000원

(15)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 대기보전과 > 22,000 20,000 2,000

○환경관련법 위반 과태료 22,000

< 소방행정과 > 213,181 213,181 0

○소방안전관련법규 위반 과태료 213,181

< 종합건설본부 > 240,000 240,000 0

○도로법위반 과태료 240,000

22,000,000원

213,181,000원

240,000,000원

228-04 과징금및이행강제금 104,550 119,550 △15,000

[ 일반회계 ] 104,550 119,550 △15,000

< 해양항공정책과 > 89,550 89,550 0

○화물자동차 운수사업법위반 과징금 89,550

< 수산과 > 15,000 30,000 △15,000

○수산업법위반 과징금 15,000

89,550,000원

15,000,000원

228-07 시ㆍ도비반환금수입 15,043,972 15,024,517 19,455

[ 일반회계 ] 15,043,972 15,024,517 19,455

< 예산담당관실 > 15,000,000 15,000,000 0

○시비보조금 집행잔액반환금 15,000,000

< 재산관리과 > 43,972 24,517 19,455

○2012년도 국유재산관리경비 시비보조금 집행잔액

43,972 15,000,000,000원

43,972,000원

228-09 그외수입 24,097,918 13,901,461 10,196,457

[ 일반회계 ] 24,097,918 13,901,461 10,196,457

< 법무담당관실 > 60,000 45,483 14,517

○소송비용 회수 60,000

< 세정과 > 19,014,276 6,736,288 12,277,988

○주행세 특별징수분 이자수입 114,276

○시 금고 출연금 6,500,000

○체납차량번호판 영치 징수 촉탁비 100,000

○2011취득세 감면분 보전금 12,300,000

< 회계계약심사과 > 31,557 32,300 △743

○법인카드 포인트 세입 등 31,557

< 보육정책과 > 10,000 10,000 0

○아이모아카드 이용기금 10,000

< 노인정책과 > 350,000 350,000 0

60,000,000원

114,276,000원 6,500,000,000원 100,000,000원 12,300,000,000원

31,557,000원

10,000,000원

(16)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○시설관리공단 가족공원사업단 결산이익 잉여금 등

350,000

< 문화예술과 > 15,000 9,000 6,000

○인천아트플랫폼 위탁 운영에 따른 기타 수입 15,000

< 체육진흥과 > 3,000 2,300,000 △2,297,000

○스페셜올림픽 문화행사 3,000

< 대기보전과 > 228,000 240,000 △12,000

○특정경유차 보조금 환수 30,000

○반납 폐 저공해장치 매각 대금 198,000

< 청소과 > 3,883,900 3,611,660 272,240

○청라자원환경센터 잉여전력 및 소각여열 판매

1,576,540

○송도자원환경센터 소각여열 판매 2,307,360

< 수질보전하천과 > 33,700 0 33,700

○가축분뇨처리시설 사용료 33,700

< 소방행정과 > 23,030 24,610 △1,580

○구내식당임대 상하수도 사용료 등 23,030

< 인재개발원 > 129,740 133,096 △3,356

○위탁교육생 급식비 103,800

○인천발전연구원 청소용역 인건비 25,940

< 농업기술센터 > 4,000 0 4,000

○농기계 순회수리 부담금 4,000

< 종합건설본부 > 137,005 261,924 △124,919

○맨홀 보수비용 137,005

< 여성의광장 > 2,160 0 2,160

○여성의광장 어린이집 전기요금 1,680

○음료자동판매기 공공요금 480

< 종합문화예술회관 > 136,500 111,400 25,100

○시립예술단 외부출연 수익금 120,000

○시립예술단 직무연수 수익금 3,000

○시립예술단 공연 프로그램 판매 등 9,000

○홍보게시대 전기사용료 4,500

< 서부공원사업소 > 1,050 1,200 △150

○부당이득금 환수액 1,050

350,000,000원

15,000,000원

3,000,000원

30,000,000원 198,000,000원

25,370원*56,000Gcal+1,113,000kWh*140원 20,976원*110,000Gcal

33,700,000원

23,030,000원

3,000원*6,920명*5일 25,940,000원*1명

4,000,000원

137,005,000원

1,680,000원 480,000원

120,000,000원 3,000,000원 9,000,000원 4,500,000원

1,050,000원

(17)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 228 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 수산자원연구소 > 35,000 34,500 500

○어패류양식장 기간제근로자 인건비 지원 30,000

○관사동(LPG)가스 사용금액 5,000

30,000,000원 5,000,000원

229 지난년도수입 729,311 1,042,829 △313,518

229-01 지난년도수입 729,311 1,042,829 △313,518

[ 일반회계 ] 729,311 1,042,829 △313,518

< 법무담당관실 > 10,000 22,318 △12,318

○과년도 소송비용 회수 10,000

< 세정과 > 5,350 0 5,350

○지방세 체납처분비 수입 5,350

< 재산관리과 > 434,295 483,975 △49,680

○지난년도 미징수액 434,295

< 건설심사과 > 61,751 240,850 △179,099

○과태료 및 공유재산사용료 61,751

< 도로과 > 120,000 120,000 0

○도로점용료 지난년도 수입 120,000

< 대기보전과 > 3,000 3,000 0

○배출업소 환경관련 체납과태료 3,000

< 해양항공정책과 > 80,415 80,415 0

○화물자동차 운수사업법 체납 과징금 80,415

< 소방행정과 > 10,500 88,471 △77,971

○지난년도 과태료 체납액 10,500

< 종합건설본부 > 4,000 3,800 200

○도로법위반 과태료(과년도 체납분) 4,000

10,000,000원

5,350,000원

434,295,000원

61,751,000원

120,000,000원

3,000,000원

80,415,000원

10,500,000원

4,000,000원

300 지방교부세 319,886,596 280,747,105 39,139,491

310 지방교부세 319,886,596 280,747,105 39,139,491

311 지방교부세 319,886,596 280,747,105 39,139,491

311-01 보통교부세 265,000,000 230,000,000 35,000,000

[ 일반회계 ] 265,000,000 230,000,000 35,000,000

< 예산담당관실 > 265,000,000 230,000,000 35,000,000

○보통교부세 265,000,000,000원 265,000,000

311-03 분권교부세 54,886,596 50,747,105 4,139,491

[ 일반회계 ] 54,886,596 50,747,105 4,139,491

< 일자리창출과 > 433,000 433,082 △82

(18)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○공공근로사업 433,000

< 농축산유통과 > 163,225 93,891 69,334

○농업인 자녀학자금 지원 60,525

○농가도우미지원 2,700

○수리계 수리시설 경비지원 사업 100,000

< 사회복지봉사과 > 6,291,505 6,228,407 63,098

○사회복지전담공무원 인건비 3,477,196

○사회복지관 운영 2,652,794

○노숙인복지시설 지원(자활시설) 98,417

○노숙인복지시설 지원(쪽방상담소) 63,098

< 장애인복지과 > 13,078,011 12,290,132 787,879

○청각장애인인공달팽이관수술 지원 39,264

○장애인특별운송 지원 185,634

○장애인 직업재활시설 운영 1,704,872

○장애인생활시설 운영 7,814,210

○지적장애인 자립지원센터 운영 24,940

○장애인 재활지원센터 운영 25,171

○여성장애인가사도우미사업 18,000

○장애인복지관 운영 1,391,510

○장애인 재가복지센터 운영 269,334

○장애인 주간보호시설 운영 664,743

○장애인 단기보호시설 운영 134,977

○장애인 공동생활가정 운영 420,465

○장애인 수화통역센터 운영 59,916

○장애인 심부름센터 운영 187,255

○장애인 체육관 운영 49,656

○장애인편의시설 지원센터 운영 88,064

< 보건정책과 > 2,356,691 1,091,131 1,265,560

○정신사회복귀시설 운영 583,247

○정신요양시설 운영 1,768,444

○치매상담센터 운영 5,000

< 여성정책과 > 2,016,157 2,016,157 0

○제18회 여성주간행사 25,000

433,000,000원

60,525,000원 2,700,000원 100,000,000원

3,477,196,000원 2,652,794,000원 98,417,000원 63,098,000원

39,264,000원 185,634,000원 1,704,872,000원 7,814,210,000원 24,940,000원 25,171,000원 18,000,000원 1,391,510,000원 269,334,000원 664,743,000원 134,977,000원 420,465,000원 59,916,000원 187,255,000원 49,656,000원 88,064,000원

583,247,000원 1,768,444,000원 5,000,000원

25,000,000원

(19)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○여성인력개발센터 운영비 300,300

○모자보호시설(푸르뫼 맘&키즈) 지원 182,044

○부자보호시설(아담채) 지원 232,100

○일시보호시설(은혜주택)지원 109,896

○미혼모자시설(인천자모원)지원 219,914

○미혼모자공동생활가정(스텔라)지원 239,358

○미혼모자공동생활가정(모니카)지원 231,838

○미혼모자시설(세움누리)지원 127,845

○부자공동생활가정(사베리오)지원 102,335

○모자공동생활가정(마리아)지원 119,141

○모자공동생활가정(빈첸시아)지원 126,386

< 아동청소년과 > 5,621,568 5,621,568 0

○국내입양기관 운영비 지원 39,726

○가정위탁지원센터 운영 53,040

○결연기관 운영 69,513

○결식아동 급식 지원 1,504,492

○소년소녀가정 및 가정위탁양육비 지원 399,168

○아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원 15,500

○아동복지시설 운영 3,162,024

○아동보호전문기관 운영 211,680

○청소년상담복지센터 운영 166,425

< 노인정책과 > 16,442,496 14,984,976 1,457,520

○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 219,878

○경로식당 무료급식 693,521

○노인건강진단 13,061

○노인무료양로시설 지원 733,434

○재가노인복지시설 운영비(등급자) 1,553,999

○경로당여가문화보급사업 지원 75,236

○노인요양시설 운영(등급자) 11,061,722

○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원 88,542

○재가노인복지시설지원(등외자) 234,659

○노인요양시설 지원(등외자) 1,077,300

○노인봉사형 일거리 지원 14,442

300,300,000원 182,044,000원 232,100,000원 109,896,000원 219,914,000원 239,358,000원 231,838,000원 127,845,000원 102,335,000원 119,141,000원 126,386,000원

39,726,000원 53,040,000원 69,513,000원 1,504,492,000원 399,168,000원 15,500,000원 3,162,024,000원 211,680,000원 166,425,000원

219,878,000원 693,521,000원 13,061,000원 733,434,000원 1,553,999,000원 75,236,000원 11,061,722,000원 88,542,000원 234,659,000원 1,077,300,000원 14,442,000원

(20)

장: 300 지방교부세 관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○경로당 운영비 361,819

○노인복지관 운영비 314,883

< 버스정책과 > 7,457,005 6,960,823 496,182

○버스업체 재정보조금(환승할인·무료) 6,178,507

○수도권통합환승할인 재정지원 1,278,498

< 문화예술과 > 162,231 162,231 0

○지방문화원 사업활동비 지원 120,368

○찾아가는 문화활동 41,863

< 문화재과 > 814,707 814,707 0

○시 지정문화재 보수 정비 814,707

< 미추홀도서관 > 50,000 50,000 0

○도서 및 비도서 구입 50,000

361,819,000원 314,883,000원

6,178,507,000원 1,278,498,000원

120,368,000원 41,863,000원

814,707,000원

50,000,000원

500 보조금 1,086,374,965 926,203,406 160,171,559

510 국고보조금등 1,086,374,965 926,203,406 160,171,559

511 국고보조금등 1,086,374,965 926,203,406 160,171,559

511-01 국고보조금 883,188,714 747,284,373 135,904,341

[ 일반회계 ] 883,188,714 747,284,373 135,904,341

< 정보화통계담당관실 > 492,718 469,516 23,202

○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 174,600

○시도행정시스템 보강 및 시군구재해복구시스템 구축

116,019

○정보격차및 정보화역기능해소사업 202,099

< 생활경제과 > 30,075 24,675 5,400

○소비생활센터 민간단체 파견인력지원 13,875

○착한가격업소 관리모니터 보상 16,200

< 일자리창출과 > 7,694,406 15,983,245 △8,288,839

○지역노사민정협력 활성화 지원사업 80,000

○사회적기업 사업개발비 지원사업 826,100

○사회적기업 일자리창출사업 4,771,800

○지역공동체일자리사업 1,549,506

○마을기업육성사업 467,000

< 녹색에너지정책과 > 5,880,220 7,706,741 △1,826,521

○에너지절약 교육· 홍보 50,000

○서민층 가스시설 개선사업 115,940

174,600,000원

116,019,000원 202,099,000원

13,875,000원 16,200,000원

80,000,000원 826,100,000원 4,771,800,000원 1,549,506,000원 467,000,000원

50,000,000원 115,940,000원

(21)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○신재생에너지 설비 보급 2,485,980

○에너지절약사업 1,038,000

○천연가스 자동차 보급 1,469,300

○전기자동차 보급 207,000

○전력효율향상 489,000

○지역에너지 5개년 계획수립 25,000

< 농축산유통과 > 29,264,947 27,236,042 2,028,905

○양곡관리운영 지원 15,415

○고품질쌀브랜드육성지원 2,046,180

○창업농업경영인 교육비 2,500

○농어촌 보육여건 개선 92,400

○토양개량제 공급 770,000

○친환경 유기질비료 공급 1,600,000

○녹비작물 종자대 지급 1,360

○농기계임대사업 400,000

○시설원예에너지 이용 효율화사업 81,931

○쌀소득등 보전직불제 보조금 9,061,732

○조건불리지역직불제 보조금 800,000

○조건불리지역직불제 행정비 30,800

○친환경농업직접지불금 127,597

○논소득기반 다양화 사업 309,000

○밭농업직접지불금 645,381

○배수개선사업 5,000,000

○국가관리방조제 개보수사업 4,000,000

○지방관리방조제 개보수 3,080,000

○경관보전 직접지불 보조금 100,000

○농어촌공동체회사 활성화 지원 25,000

○농촌체험마을 사무장인건비 지원사업 28,800

○GAP농가 안전성 검사비지원 587

○가축전염병 예방주사 81,289

○돼지 써코바이러스 예방주사 22,860

○구제역 예방 주사 117,775

○동물생산업 예방주사 26,835

2,485,980,000원 1,038,000,000원 1,469,300,000원 207,000,000원 489,000,000원 25,000,000원

15,415,000원 2,046,180,000원 2,500,000원 92,400,000원 770,000,000원 1,600,000,000원 1,360,000원 400,000,000원 81,931,000원 9,061,732,000원 800,000,000원 30,800,000원 127,597,000원 309,000,000원 645,381,000원 5,000,000,000원 4,000,000,000원 3,080,000,000원 100,000,000원 25,000,000원 28,800,000원 587,000원 81,289,000원 22,860,000원 117,775,000원 26,835,000원

(22)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○축산차량등록제지원 16,235

○소 부루셀라병 일제 채혈비 18,270

○소독차량,방역차량,소독장비 35,000

○축산물 수거검사비 7,000

○가축분뇨처리지원 4,000

○가축분뇨 공동자원화 시설지원 600,000

○돼지소모성 질환지도 지원 27,000

○살처분보상금지원 90,000

< 자치행정과 > 405,300 446,960 △41,660

○북한이탈주민 지역적응센터 운영 345,000

○6.25전쟁 납북피해진상규명 51,300

○북한이탈주민 지원협의회 운영 9,000

< 시민봉사과 > 170,893 172,457 △1,564

○여권발급 업무대행 170,893

< 사회복지봉사과 > 255,886,983 227,928,454 27,958,529

○기초생활보장급여 193,372,570

○정부양곡 할인지원 5,040,825

○긴급복지지원 사업 4,935,322

○재가한센인 생계비 지원 28,854

○사회복지통합서비스 전문요원 565,050

○공공복지전달체계 개선(사례관리 운영비) 65,500

○지역사회서비스투자사업 6,510,293

○자활근로 28,900,000

○자활장려금 3,962,000

○광역자활지원센터 운영 309,103

○지역자활센터 운영 1,855,156

○가사간병방문도우미사업 677,863

○희망리본 프로젝트 1,712,760

○희망키움통장 3,140,000

○노숙인 복지시설 보조 1,321,367

○공공사회복지전달체계개선(사회복지전담공무원인건비)

3,003,000

○자원봉사 코디네이터 지원 210,584

○자원봉사자 상해보험료 지원 96,736

16,235,000원 18,270,000원 35,000,000원 7,000,000원 4,000,000원 600,000,000원 27,000,000원 90,000,000원

345,000,000원 51,300,000원 9,000,000원

170,893,000원

193,372,570,000원 5,040,825,000원 4,935,322,000원 28,854,000원 565,050,000원 65,500,000원 6,510,293,000원 28,900,000,000원 3,962,000,000원 309,103,000원 1,855,156,000원 677,863,000원 1,712,760,000원 3,140,000,000원 1,321,367,000원

3,003,000,000원 210,584,000원 96,736,000원

(23)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○대한무공수훈자회 공적비 건립 180,000

< 장애인복지과 > 52,079,381 44,219,726 7,859,655

○장애인등록진단 17,813

○장애인복지일자리 지원 359,910

○장애인주민자치센터도우미 운영 1,247,905

○시각장애인안마사파견사업 263,046

○농어촌주택개조사업 15,200

○장애인생산품판매시설운영 57,700

○장애인직업재활시설기능보강사업 698,777

○장애인실비시설입소이용료 지원 49,896

○장애인생활시설기능보강 1,556,511

○활동보조서비스 지원 18,500,000

○보건복지가족부 IL시범사업 운영 90,000

○장애아동 재활치료 3,668,420

○장애인가족지원센터 운영 308,070

○시,청각,언어 장애인부모 자녀의 언어발달지원사업

134,200

○장애인의료재활시설기능보강사업 225,000

○장애인생활안정지원(장애수당, 장애아동수당)

5,415,448

○장애인의료비 2,180,000

○장애인자녀교육비 48,189

○장애인재활보조기구 101,257

○장애인연금 16,850,499

○여성장애인교육 32,400

○여성장애인 출산비용지원 49,700

○권역재활병원 공공재활프로그램 운영 124,000

○발달장애인을 위한 성년후견인지원사업 21,600

○발달장애인 심리상담지원사업 63,840

< 보건정책과 > 8,447,155 4,668,676 3,778,479

○감염병전문인력 교육 20,739

○역학조사관 교육 5,825

○감염병환자 격리치료비 5,000

○감염질환 역학조사비 1,500

180,000,000원

17,813,000원 359,910,000원 1,247,905,000원 263,046,000원 15,200,000원 57,700,000원 698,777,000원 49,896,000원 1,556,511,000원 18,500,000,000원 90,000,000원 3,668,420,000원 308,070,000원

134,200,000원 225,000,000원

5,415,448,000원 2,180,000,000원 48,189,000원 101,257,000원 16,850,499,000원 32,400,000원 49,700,000원 124,000,000원 21,600,000원 63,840,000원

20,739,000원 5,825,000원 5,000,000원 1,500,000원

(24)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○주요감염병표본감시사업 18,103

○말라리아 퇴치사업 37,000

○마약류중독자 치료보호비 9,000

○농어촌의료서비스 개선사업 1,328,149

○외국인등 소외계층 무료진료 332,500

○지방의료원 기능보강 6,400,000

○의료급여 수급권자 건강검진 267,019

○한센인피해사건 진상조사 및 생활지원 22,320

< 위생정책과 > 612,442 320,472 291,970

○어린이 먹거리 안전관리 전담관리원 활동수당 24,000

○식품안전 감시 및 대응 60,942

○어린이 급식관리지원센터 운영 527,500

< 여성정책과 > 6,371,544 4,328,864 2,042,680

○여성새로일하기센터 지원 1,388,353

○고학력경력단절여성 직업훈련 및 취업지원 30,000

○여성장애인 어울림센터 운영 123,219

○장애아동청소년 성인권 교육 지원 30,000

○성매매피해자지원시설 및 상담소 운영 423,200

○성매매피해자 구조지원 41,000

○성매매집결지 현장기능 강화 78,000

○아동안전지도 제작 32,745

○청소년 한부모 지원 148,673

○권역별 미혼모부자 지원기관 운영 24,500

○입소자 상담치료 지원 21,000

○한부모가족 복지시설 지원(기능보강) 46,182

○가족역량강화지원사업 216,500

○아이돌보미 지원사업 3,143,272

○건강가정지원센터 지원사업 562,800

○법원연계 이혼위기가족 회복지원사업 24,500

○공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 지원 28,000

○노인일자리 전담인력 인부임 9,600

< 보육정책과 > 213,626,039 164,702,470 48,923,569

○어린이집 대체교사 인건비 202,605

18,103,000원 37,000,000원 9,000,000원 1,328,149,000원 332,500,000원 6,400,000,000원 267,019,000원 22,320,000원

24,000,000원 60,942,000원 527,500,000원

1,388,353,000원 30,000,000원 123,219,000원 30,000,000원 423,200,000원 41,000,000원 78,000,000원 32,745,000원 148,673,000원 24,500,000원 21,000,000원 46,182,000원 216,500,000원 3,143,272,000원 562,800,000원 24,500,000원 28,000,000원 9,600,000원

202,605,000원

(25)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○교직원 인건비 지원 16,091,107

○교재교구비 지원 538,375

○차량 운영비 지원 24,124

○공공형 어린이집 지원 1,870,000

○영유아 보육료 지원 142,906,713

○시설미이용아동 양육수당 44,423,503

○보육교사 보수교육비 지원 66,431

○보육정보센터 운영 156,000

○국공립보육시설 확충 419,857

○국공립보육시설 기자재비 35,000

○보육시설 개보수비 150,000

○보육시설 장비비 7,000

○보육시설 증개축 100,000

○장애아보육시설 장비비 4,500

○장애아보육시설개보수비 15,000

○아이낳기 좋은세상 운동본부 지원 35,000

○산모신생아 도우미 교육 10,050

○산모신생아 도우미 지원 1,683,076

○교사근무환경개선비 4,854,844

○아이사랑 부모 모니터링단 활동 보상 21,892

○부모 모니터링시설 컨설팅 지원 10,962

< 아동청소년과 > 11,456,361 10,514,817 941,544

○입양비용 지원 184,916

○입양아동 양육수당 지원 1,009,890

○장애아동 입양 양육비 지원 97,193

○요보호아동 그룹홈 보호 218,796

○지역아동센터 운영 지원 4,543,930

○지역아동센터 아동복지교사 지원 1,107,870

○요보호아동발달지원계좌 지원 507,541

○지역아동센터 인천지원단 운영 120,000

○지역아동센터 평가단 운영 10,000

○아동복지시설 기능 보강사업 185,414

○드림스타트 사업 지원 2,700,000

16,091,107,000원 538,375,000원 24,124,000원 1,870,000,000원 142,906,713,000원 44,423,503,000원 66,431,000원 156,000,000원 419,857,000원 35,000,000원 150,000,000원 7,000,000원 100,000,000원 4,500,000원 15,000,000원 35,000,000원 10,050,000원 1,683,076,000원 4,854,844,000원 21,892,000원 10,962,000원

184,916,000원 1,009,890,000원 97,193,000원 218,796,000원 4,543,930,000원 1,107,870,000원 507,541,000원 120,000,000원 10,000,000원 185,414,000원 2,700,000,000원

(26)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 26,460

○가정위탁아동 상해보험료 지원 39,151

○청소년 유해환경감시단 운영 20,000

○청소년두드림존 운영 109,200

○청소년 방과후아카데미 운영 505,000

○청소년 인터넷중독 예방사업 71,000

< 노인정책과 > 163,329,352 141,608,862 21,720,490

○기초노령연금 지급 141,975,306

○노인일자리 지원사업 11,700,000

○노인돌봄 종합서비스 2,665,560

○노인돌봄 기본서비스 1,843,000

○노인요양시설 기능보강 457,911

○학대피해노인 전용쉼터 지원 102,625

○노인보호전문기관 운영지원 141,650

○사할린동포 입소시설 운영지원 902,800

○경로당 광역지원센터 운영지원 140,500

○인천가족공원 2단계조성사업 3,400,000

< 교통기획과 > 5,766,900 2,000,000 3,766,900

○첨단교통관리시스템(ATMS) 구축 1,500,000

○광역교통정보시스템(UTIS) 기반 확충 3,000,000

○디지털운행기록장치 장착 보조 1,266,900

< 버스정책과 > 2,000,000 2,500,000 △500,000

○저상버스 구입 보조 2,000,000

< 도로과 > 28,063,750 4,062,000 24,001,750

○부평동~장고개간 도로개설3차(1공구) 3,000,000

○부평동~장고개간 도로개설3차(2공구) 24,400,000

○전국 자전거도로 네트워크 구축(행정안전부) 645,000

○자전거이용 활성화 사업 18,750

< 문화예술과 > 1,774,015 861,440 912,575

○작은도서관 건립 지원 300,000

○국악분야 예술강사 지원사업 214,340

○사회문화예술교육사업 187,000

○광역문화예술교육지원센터운영 150,000

26,460,000원 39,151,000원 20,000,000원 109,200,000원 505,000,000원 71,000,000원

141,975,306,000원 11,700,000,000원 2,665,560,000원 1,843,000,000원 457,911,000원 102,625,000원 141,650,000원 902,800,000원 140,500,000원 3,400,000,000원

1,500,000,000원 3,000,000,000원 1,266,900,000원

2,000,000,000원

3,000,000,000원 24,400,000,000원 645,000,000원 18,750,000원

300,000,000원 214,340,000원 187,000,000원 150,000,000원

(27)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○연평 공공도서관 건립 760,000

○공공도서관 개관시간 연장 지원 162,675

ㅇ공공도서관개관시간연장(수봉,영종,율목) 74,100

ㅇ공공도서관개관시간연장(강화군,남구,남동구,동구,서구)

88,575

< 문화재과 > 7,426,600 6,670,750 755,850

○한국민속예술제 참가 4,000

○전국청소년 민속예술제 참가 4,000

○세계문화유산 관리 및 홍보 29,000

○국가지정문화재 보수 정비 1,785,000

○천연기념물 보수치료 및 유지관리 33,600

○전통사찰 보수정비 170,000

○세계문화유산 보수정비 1,673,000

○생생 문화재사업 지원 28,000

○무형문화재 전수교육관 건립 3,700,000

< 전국체전운영과 > 3,150,000 900,000 2,250,000

○문학경기장 보수 2,070,000

○노후체육관 보수 1,080,000

< 주거환경정책관실 > 1,686,500 5,800,000 △4,113,500

○동구만석동도시활력증진지역개발사업 1,686,500

< 도시재생과 > 3,000,000 1,400,000 1,600,000

○주안2,4동일원 재정비촉진사업 3,000,000

< 토지정보과 > 88,000 172,549 △84,549

○도로명주소사업 홍보비 42,000

○도로명 및 건물번호 활용 46,000

< 환경정책과 > 1,276,040 773,000 503,040

○체험환경교육프로그램지원 15,000

○그린스타트인천네트워크운영 및 실천프로그램 지원

73,000 ○그린스타트인천네트워크실천단 운영프로그램지원

50,000

○기후변화 교육 운영 28,000

○탄소상쇄공원 조성 100,000

○온실가스 저감가정 인센티브 지급 350,000

760,000,000원

74,100,000원

88,575,000원

4,000,000원 4,000,000원 29,000,000원 1,785,000,000원 33,600,000원 170,000,000원 1,673,000,000원 28,000,000원 3,700,000,000원

2,070,000,000원 1,080,000,000원

1,686,500,000원

3,000,000,000원

42,000,000원 46,000,000원

15,000,000원

73,000,000원

50,000,000원 28,000,000원 100,000,000원 350,000,000원

(28)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○기후변화대응 탄생수 보급 30,000

○환경기초시설 탄소중립프로그램 지원 248,000

○야생동물 피해예방시설 설치·지원 180,000

○생물다양성관리계약지원 10,000

○슬레이트 처리사업 119,040

○슬레이트 건축물 실태조사 73,000

< 대기보전과 > 12,339,073 11,770,045 569,028

○저녹스버너 설치사업 521,000

○고압살수차확대보급 200,000

○운행차 저공해화 사업 11,221,000

○배출가스 저감장치 성능유지관리 198,000

○자동차 공회전제한장치 부착 50,000

○굴뚝자동측정기기 설치운영비 지원 118,073

○친환경 운전 안전장치 보급 25,000

○상설환경감시단 운영경비 6,000

< 청소과 > 2,738,000 0 2,738,000

○옹진군 비위생 매립지 정비사업 100,000

○광역 생활자원회수센터 건립 1,485,000

○옹진군 생활자원회수센터 건립 120,000

○폐비닐 수거지원 3,000

○RFID 음식물쓰레기 종량제 구축 1,030,000

< 수질보전하천과 > 16,129,600 23,028,836 △6,899,236

○생태하천 복원사업 1,706,000

○소하천 정비사업 3,084,000

○지방하천 정비사업 7,558,000

○강화가축분뇨공공처리시설설치사업 3,781,600

< 하수과 > 17,908,000 5,014,000 12,894,000

○공공하수처리시설 설치(옹진) 9,202,000

○공공하수처리시설 설치(강화) 531,000

○하수관거 정비공사(옹진) 6,442,000

○하수관거 정비공사(강화) 801,000

○강화 위생처리장 정비공사 432,000

○농어촌 마을하수도 정비 500,000

30,000,000원 248,000,000원 180,000,000원 10,000,000원 119,040,000원 73,000,000원

521,000,000원 200,000,000원 11,221,000,000원 198,000,000원 50,000,000원 118,073,000원 25,000,000원 6,000,000원

100,000,000원 1,485,000,000원 120,000,000원 3,000,000원 1,030,000,000원

1,706,000,000원 3,084,000,000원 7,558,000,000원 3,781,600,000원

9,202,000,000원 531,000,000원 6,442,000,000원 801,000,000원 432,000,000원 500,000,000원

(29)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 공원녹지과 > 6,599,522 5,524,003 1,075,519

○사방사업 2,257,075

○산불예방(경상보조) 441,718

○산불예방(자본보조) 303,573

○산림병해충방제 650,840

○조림사업 58,335

○산림서비스증진사업 251,779

○사회서비스분야 인력경비 87,000

○숲가꾸기 사업 1,730,000

○무궁화동산 조성 40,000

○학교숲 조성 210,000

○청정임산물이용증진 57,000

○사방댐조성관리사업 342,202

○산지관리 170,000

< 수산과 > 3,505,400 3,079,600 425,800

○어촌체험마을 사무장 채용지원 14,400

○연근해 어선장비 지원 200,000

○어업자원 자율관리공동체 지원 275,000

○수산계 고등학교 특성화 지원 1,325,000

○하천 및 하구 쓰레기 정화사업 1,097,000

○해양보호구역 관리사업 470,000

○생분해성어구 시범사업 81,000

○연안어업 실태조사 43,000

< 도서발전지원과 > 8,898,000 11,618,000 △2,720,000

○도서민 여객선운임 지원 1,704,000

○서해5도 종합발전지원사업 7,194,000

< 소방행정과 > 3,543,145 1,523,643 2,019,502

○소방보조인력 양성 및 운영 347,620

○대테러 특수장비보강 15,000

○시민수상구조대 운영 20,794

○재난피해자 심리관리지원 시스템 5,000

○재난대응 한국훈련 17,000

○재해위험지역 정비사업 829,000

2,257,075,000원 441,718,000원 303,573,000원 650,840,000원 58,335,000원 251,779,000원 87,000,000원 1,730,000,000원 40,000,000원 210,000,000원 57,000,000원 342,202,000원 170,000,000원

14,400,000원 200,000,000원 275,000,000원 1,325,000,000원 1,097,000,000원 470,000,000원 81,000,000원 43,000,000원

1,704,000,000원 7,194,000,000원

347,620,000원 15,000,000원 20,794,000원 5,000,000원 17,000,000원 829,000,000원

(30)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○민방위교육훈련 82,631

○민방위시설장비 확충 2,047,800

○경보사이렌 신설 172,000

○동원자원관리 6,300

< 보건환경연구원 > 450,705 688,152 △237,447

○위생세균검사강화 63,625

○주요전염병 표본감시사업 26,897

○환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축

100,000

○유통식품검사강화로 안전한 먹거리 제공 100,000

○국가 가축방역사업 137,183

○국가축산물위생검사 23,000

< 농업기술센터 > 874,298 1,495,828 △621,530

○신기술 보급사업 392,418

○병해충관찰포 운영 450

○선도농가 경영(강소농) 육성 130,000

○과학영농현장 기술지원 60,000

○병해충 종합진단 기술지원 31,600

○농업전문인력 양성 207,620

○농기계 훈련사업 28,750

○농업경영기술 현장실용화 4,500

○농업기술보급 정보화 15,000

○농산물소득조사분석 3,960

< 미추홀도서관 > 40,400 35,500 4,900

○도서관 개관시간 연장 운영 40,400

< 수산사무소 > 182,950 204,050 △21,100

○수산생물질병 방역사업 15,000

○어업인지도 장비보강 10,000

○어촌지도자협의회 운영 36,260

○수산업경영인 기술교육 운영 13,790

○창업어가 후견인 지원 6,000

○자율관리어업 육성 6,900

○수산자원회복 운영 12,000

○환경친화형 배합사료 지원 20,000

82,631,000원 2,047,800,000원 172,000,000원 6,300,000원

63,625,000원 26,897,000원

100,000,000원 100,000,000원 137,183,000원 23,000,000원

392,418,000원 450,000원 130,000,000원 60,000,000원 31,600,000원 207,620,000원 28,750,000원 4,500,000원 15,000,000원 3,960,000원

40,400,000원

15,000,000원 10,000,000원 36,260,000원 13,790,000원 6,000,000원 6,900,000원 12,000,000원 20,000,000원

(31)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○어업용기자재 이동수리소 운영지원 63,000,000원 63,000

511-02 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 135,579,032 124,016,012 11,563,020

[ 일반회계 ] 135,579,032 124,016,012 11,563,020

< 도시디자인추진단 > 500,000 400,000 100,000

○강화 선두지구 마을경관형성사업 500,000

< 경제수도정책관실 > 913,000 1,218,000 △305,000

○지역SW산업진흥지원 913,000

< 생활경제과 > 4,949,744 5,500,000 △550,256

○전통시장 시설현대화 4,949,744

< 중소기업지원과 > 1,180,000 1,600,000 △420,000

○지역산업마케팅 지원사업 480,000

○디자인산업 육성 700,000

< 농축산유통과 > 11,003,000 10,621,000 382,000

○농수산물제조가공지원 852,000

○군구관리수리시설개보수 2,395,000

○지표수보강개발사업 723,000

○기계화경작로 확포장 사업 896,000

○대구획경지정리사업 4,114,000

○동양지구 농업기반정비사업 50,000

○농촌마을 종합개발사업 923,000

○농촌생활환경 정비사업 1,050,000

< 보건정책과 > 14,472 14,472 0

○유해물질 안전관리(유통의약품 수거검사) 14,472

< 위생정책과 > 226,291 228,791 △2,500

○식품안전감시 및 유해물질 안전관리 226,291

< 아동청소년과 > 1,309,000 561,000 748,000

○어린이안전영상정보 인프라구축(CCTV) 1,309,000

< 도로과 > 18,500,000 26,171,000 △7,671,000

○인천서구~김포신도시간 도로개설(국토해양부)

3,300,000

○초지대교~인천간 도로개설(국토해양부) 13,000,000

○안전한 보행환경조성사업(행정안전부) 1,200,000

○접경초광역권 발전 지원 1,000,000

< 문화예술과 > 300,000 500,000 △200,000

500,000,000원

913,000,000원

4,949,744,000원

480,000,000원 700,000,000원

852,000,000원 2,395,000,000원 723,000,000원 896,000,000원 4,114,000,000원 50,000,000원 923,000,000원 1,050,000,000원

14,472,000원

226,291,000원

1,309,000,000원

3,300,000,000원 13,000,000,000원 1,200,000,000원 1,000,000,000원

참조