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세입예산사업명세서

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Academic year: 2022

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세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 7,177,427,272 6,509,348,492 668,078,780

100 지방세수입 3,777,425,000 3,832,141,000 △54,716,000

110 지방세 3,777,425,000 3,832,141,000 △54,716,000

111 보통세 3,276,010,000 3,339,035,000 △63,025,000

111-01 취득세 1,675,673,000 1,779,419,000 △103,746,000

[ 일반회계 ] 1,675,673,000 1,779,419,000 △103,746,000

< 세정담당관 > 1,675,673,000 1,779,419,000 △103,746,000

○취득세 1,675,673,000,000원 1,675,673,000

111-02 등록면허세 3,201,000 3,224,000 △23,000

[ 일반회계 ] 3,201,000 3,224,000 △23,000

< 세정담당관 > 3,201,000 3,224,000 △23,000

○등록면허세 3,201,000,000원 3,201,000

111-03 주민세 18,479,000 18,600,000 △121,000

[ 일반회계 ] 18,479,000 18,600,000 △121,000

< 세정담당관 > 18,479,000 18,600,000 △121,000

○주민세 18,479,000,000원 18,479,000

111-05 자동차세 462,395,000 437,796,000 24,599,000

[ 일반회계 ] 462,395,000 437,796,000 24,599,000

< 납세협력담당관 > 462,395,000 437,796,000 24,599,000

○자동차세 462,395,000,000원 462,395,000

111-06 레저세 21,339,000 20,994,000 345,000

[ 일반회계 ] 21,339,000 20,994,000 345,000

< 세정담당관 > 21,339,000 20,994,000 345,000

○레저세 21,339,000,000원 21,339,000

111-07 담배소비세 177,261,000 194,690,000 △17,429,000

[ 일반회계 ] 177,261,000 194,690,000 △17,429,000

< 세정담당관 > 177,261,000 194,690,000 △17,429,000

○담배소비세 177,261,000,000원 177,261,000

111-08 지방소비세 288,633,000 300,160,000 △11,527,000

[ 일반회계 ] 288,633,000 300,160,000 △11,527,000

< 세정담당관 > 288,633,000 300,160,000 △11,527,000

○지방소비세 288,633,000,000원 288,633,000

111-09 지방소득세 629,029,000 584,152,000 44,877,000

[ 일반회계 ] 629,029,000 584,152,000 44,877,000

(2)

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 세정담당관 > 629,029,000 584,152,000 44,877,000

○지방소득세 629,029,000,000원 629,029,000

112 목적세 470,166,000 463,306,000 6,860,000

112-01 지역자원시설세 97,093,000 94,704,000 2,389,000

[ 일반회계 ] 97,093,000 94,704,000 2,389,000

< 세정담당관 > 97,093,000 94,704,000 2,389,000

○지역자원시설세 97,093,000,000원 97,093,000

112-02 지방교육세 373,073,000 368,602,000 4,471,000

[ 일반회계 ] 373,073,000 368,602,000 4,471,000

< 세정담당관 > 373,073,000 368,602,000 4,471,000

○지방교육세 373,073,000,000원 373,073,000

113 지난년도수입 31,249,000 29,800,000 1,449,000

113-01 지난년도수입 31,249,000 29,800,000 1,449,000

[ 일반회계 ] 31,249,000 29,800,000 1,449,000

< 납세협력담당관 > 31,249,000 29,800,000 1,449,000

○지난년도수입 31,249,000,000원 31,249,000

200 세외수입 499,918,982 228,407,594 271,511,388

210 경상적세외수입 113,148,688 83,754,614 29,394,074

211 재산임대수입 6,374,780 5,294,224 1,080,556

211-02 공유재산임대료 6,374,780 5,294,224 1,080,556

[ 일반회계 ] 6,374,780 5,294,224 1,080,556

< 재산관리담당관 > 300,000 300,000 0

○시유재산 임대수입 300,000

< 일자리경제과 > 357,420 302,660 54,760

○근로자임대아파트 임대료 및 공공요금 60,840

○제물포스마트타운 임대료 296,580

< 신성장산업과 > 1,478,000 421,721 1,056,279

○어린이과학관 임대수입 90,000

○로봇랜드 공익시설 임대수입 1,388,000

< 에너지정책과 > 205,584 208,103 △2,519

○천연가스 충전소(승기,월미,가좌) 토지 임대료

205,584

< 총무과 > 116,124 110,482 5,642

○시 청사시설 임대료(신한은행 등 4개소) 115,342

○행정재산 사용료(이동통신 중계기) 782

300,000,000원

60,840,000원 296,580,000원

90,000,000원 1,388,000,000원

205,584,000원

115,342,000원 782,000원

(3)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 공감복지과 > 15,000 15,000 0

○사회복지회관 임대료 15,000

< 노인정책과 > 630,000 600,000 30,000

○인천가족공원 공유재산 임대수입 630,000

< 문화예술과 > 167,616 161,368 6,248

○수봉문화회관 임대수입 18,748

○교육청 위탁 도서관 편의시설 사용료 146,000

○주안도서관 옥상 태양광발전시설 사용료 2,868

< 문화재과 > 12,121 14,120 △1,999

○인천상륙작전기념관 매점임대료 12,121

< 체육진흥과 > 1,155,000 1,155,000 0

○인천축구전용경기장 내 수익시설 토지임대료

1,155,000

< 자원순환과 > 180,714 180,714 0

○자원환경센터 건물 및 부지임대료 133,708

○자원환경센터 주민편익시설 매점등 임대료 47,006

< 공원녹지과 > 2,500 2,500 0

○공유재산 사용료 2,500

< 종합건설본부 > 104,381 103,870 511

○종합건설본부 청사임대료 17,694

○장비자재보관소 사용료 86,687

< 여성의광장 > 310 305 5

○공유재산 임대료 310

< 문화예술회관 > 49,449 49,586 △137

○대공연장 카페 18,530

○신한은행 ATM기 임대료 363

○복합문화공간 카페 임대료 30,556

< 인천대공원사업소 > 1,000,000 1,000,000 0

○매점 및 휴게소 임대료 등 1,000,000

< 월미공원사업소 > 105,852 113,268 △7,416

○공원 매점 임대료 및 공공요금 71,000

○한식체험관 임대료 및 공공요금 16,167

○전망대 카페테리아 임대료 및 공공요금 18,685

< 미추홀도서관 > 14,880 15,480 △600

15,000,000원

630,000,000원

18,748,000원 146,000,000원 2,868,000원

12,121,000원

1,155,000,000원

133,708,000원 47,006,000원

2,500,000원

17,694,000원 86,687,000원

310,000원

18,530,000원 363,000원 30,556,000원

1,000,000,000원

71,000,000원 16,167,000원 18,685,000원

(4)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○물품보관함 임대료 9,000

○인천광역시도서관발전진흥원사무실 사용료 5,500

○미추홀도서관 이용자 복합기 공동인쇄구역 임대료

100

○분관도서관 자동판매기 설치 사용료 200

○분관도서관 이용자 복합기 공동인쇄구역 임대료 80

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 99,322 152,244 △52,922

○구월농축산물도매시장 저온저장고 사용료 99,322

ㅇ채소경매장(126㎡*4개소) 47,289

ㅇ과일경매장(96㎡*4개소) 49,348

ㅇ콘테이너식(12㎡*1개소) 2,685

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 380,247 380,247 0

○도매시장 건물임대료 238,627

○저온저장고,창고사용료 141,620

< 서부여성회관 > 260 7,556 △7,296

○신한은행 무인점포 설치임대(CD/ATM기) 260 9,000,000원

5,500,000원

100,000원 200,000원 80,000원

47,289,270원 49,348,190원 2,685,600원

238,627,000원 141,620,000원

260,000원

212 사용료수입 64,055,603 36,733,713 27,321,890

212-01 도로사용료 12,000,000 9,000,000 3,000,000

[ 일반회계 ] 12,000,000 9,000,000 3,000,000

< 도로과 > 12,000,000 9,000,000 3,000,000

○도로점용료 12,000,000,000원 12,000,000

212-02 하천사용료 40,000 20,000 20,000

[ 일반회계 ] 40,000 20,000 20,000

< 수질환경과 > 40,000 20,000 20,000

○하천점사용료 40,000,000원 40,000

212-05 시장사용료 2,750,000 2,750,000 0

[ 일반회계 ] 2,750,000 2,750,000 0

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 1,350,000 1,350,000 0

○구월농축산물도매시장 사용료 1,350,000

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 1,400,000 1,400,000 0

○도매시장 시장사용료 1,400,000

1,350,000,000원

1,400,000,000원

212-07 입장료수입 1,078,840 1,062,000 16,840

[ 일반회계 ] 1,078,840 1,062,000 16,840

< 신성장산업과 > 500,000 495,000 5,000

(5)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○어린이과학관 입장료수입 500,000

< 문화예술과 > 3,200 0 3,200

○수봉문화회관 관람료 3,200

< 여성의광장 > 8,640 0 8,640

○광장놀이터 입장료 수입 8,640

< 문화예술회관 > 567,000 567,000 0

○기획공연 등 입장료 365,000

ㅇ기획공연 입장료 155,000

ㅇ인천&아츠 입장료 200,000

ㅇCulture Leader 정기회원 가입비 10,000

○시립예술단 공연 입장료 202,000

ㅇ교향악단 70,000

ㅇ합창단 52,000

ㅇ무용단 30,000

ㅇ극단 50,000

500,000,000원

3,200,000원

8,640,000원

155,000,000원 200,000,000원 10,000,000원

70,000,000원 52,000,000원 30,000,000원 50,000,000원

212-08 기타사용료 48,186,763 23,901,713 24,285,050

[ 일반회계 ] 48,186,763 23,901,713 24,285,050

< 일자리경제과 > 132,790 132,790 0

○근로자문화센터 평생교육프로그램 수강료 120,000

○제물포스마트타운 회의실 사용료 12,790

< 신성장산업과 > 355,000 360,000 △5,000

○어린이과학관 대관 및 주차료수입 355,000

< 공감복지과 > 160,000 160,000 0

○사회복지회관 사용료 160,000

< 아동청소년과 > 1,010,617 1,002,597 8,020

○청소년수련관 운영수입 1,010,617

< 노인정책과 > 16,619,821 16,279,218 340,603

○인천노인종합문화회관 시설(수영장 등)사용료

391,684

○인천가족공원 장사시설 사용료 수입 16,228,137

< 문화예술과 > 40,950 129,270 △88,320

○수봉문화회관 대관료 15,000

○국악회관 대관료 1,000

○문학시어터 운영수입 15,000

120,000,000원 12,790,000원

355,000,000원

160,000,000원

1,010,617,000원

391,684,000원 16,228,137,000원

15,000,000원 1,000,000원 15,000,000원

(6)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○도서관발전진흥원 위탁도서관 기타사용료 9,950

< 문화콘텐츠과 > 56,000 6,000 50,000

○틈문화창작지대 사용료 6,000

○인천아트플랫폼 운영 수입 25,000

○트라이보울 운영 수입 25,000

< 문화재과 > 2,908 2,908 0

○민속문화시설 이용료 408

○무형문화재 전수교육관 대관료 2,500

< 체육진흥과 > 23,867,013 0 23,867,013

○문학경기장 내 체육시설 운영수입 160,000

○인천축구전용경기장 운영수입 304,500

○인천삼산월드체육관 운영수입 4,128,668

○도원체육관(수영장) 운영수입 1,435,433

○올림픽기념국민생활관 운영수입 2,300,864

○송도LNG종합스포츠타운및야구장운영수입 465,795

○계산국민체육센터 운영수입 1,881,504

○소규모 체육시설 운영수입 265,728

○남동체육관/아시아드럭비경기장 운영수입 962,361

○송림체육관 운영수입 2,038,130

○계양체육관/아시아드양궁장 운영수입 922,877

○강화고인돌체육관/아시아드BMX경기장 운영수입

58,000

○선학파크골프장 운영수입 12,560

○인천아시아드주경기장/연희크리켓경기장 운영수입

3,739,482

○문학박태환수영장 운영수입 2,200,000

○옥련국제사격장 운영수입 102,000

○열우물테니스/스쿼시경기장 운영수입 1,792,305

○선학하키경기장 운영수입 421,414

○선학국제빙상경기장 수탁사용료 311,364

○장애인국민체육센터/ 장애인체육관 운영수입 364,028

< 자원순환과 > 1,263,000 1,195,000 68,000

○송도자원환경센터 편익시설(수영장 등)사용료

1,263,000

< 수질환경과 > 14,000 14,000 0

9,950,000원

6,000,000원 25,000,000원 25,000,000원

408,000원 2,500,000원

160,000,000원 304,500,000원 4,128,668,000원 1,435,433,000원 2,300,864,000원 465,795,000원 1,881,504,000원 265,728,000원 962,361,000원 2,038,130,000원 922,877,000원

58,000,000원 12,560,000원

3,739,482,000원 2,200,000,000원 102,000,000원 1,792,305,000원 421,414,000원 311,364,000원 364,028,000원

1,263,000,000원

(7)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○가축분뇨 처리시설 사용료 14,000

< 하수과 > 766,500 766,500 0

○환경사업소 분뇨처리비(가좌분뇨통합) 766,500

< 수산과 > 40,000 30,000 10,000

○지방어항 시설 사용료 40,000

< 건설심사과 > 307,093 330,208 △23,115

○공유재산 사용료 307,093

< 인재개발원 > 15,380 15,370 10

○인재개발원시설 사용료 15,000

○현금자동지급기 설치 사용료 380

< 농업기술센터 > 600 600 0

○재산임대수입 기타 사용료 600

< 여성복지관 > 259,980 250,448 9,532

○여성복지관 시설 사용료 4,620

ㅇ여성창업지원센터 4,080

ㅇ강당 및 세미나실 540

○여성복지관 여성사회교육 수강료 255,360

< 여성의광장 > 290,376 280,980 9,396

○시설 사용료 30,096

ㅇ체력관리센터 20,400

ㅇ대강당 6,336

ㅇ창업지원센터 3,360

○여성의광장 교육수강료 260,280

ㅇ교육수강료 260,280

< 문화예술회관 > 300,000 240,000 60,000

○문화예술회관 대관료 300,000

ㅇ대공연장 180,000

ㅇ소공연장 50,000

ㅇ전시장 50,000

ㅇ회의장 15,000

ㅇ전기사용료 5,000

< 인천대공원사업소 > 25,765 37,144 △11,379

○도시공원 점용료 10,765

○공원시설 사용료 15,000

14,000,000원

766,500,000원

40,000,000원

307,093,000원

15,000,000원 380,000원

600,000원

4,080,000원 540,000원 255,360,000원

20,400,000원 6,336,000원 3,360,000원

260,280,000원

180,000,000원 50,000,000원 50,000,000원 15,000,000원 5,000,000원

10,765,000원 15,000,000원

(8)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 월미공원사업소 > 218,373 232,426 △14,053

○청학풀장 임대 사용료 20,657

○월미문화관 회의실 사용료 3,600

○전기셔틀카 사용료 42,000

○월미구장 사용료 84,800

○사슴먹이 자판기 사용료 7,500

○공유재산 사용료(TS 대한제당) 6,000

○월미관광특구 은하레일 사용료 33,969

○월미관광특구 은하레일 점용료 17,495

○중계기 설치에 따른 임대료 1,720

ㅇ(주)케이티 500

ㅇ(주)LG유플러스 500

ㅇSK텔레콤(주) 720

○월미공원 도시가스관 점용료 632

< 계양공원사업소 > 7,560 7,500 60

○계양공원 주차장 사용료 7,560

< 미추홀도서관 > 27,000 27,000 0

○부속시설 공공요금 22,000

○시설 사용료(대관료) 5,000

< 시립박물관 > 12,994 14,873 △1,879

○시립박물관(본관, 분관) 중계기 장소 임대료 8,036

○공유재산 시설사용에 따른 전기 및 상하수도 사용료 등

4,958

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 788,289 780,289 8,000

○구월농축산물도매시장 공공요금 713,477

○재해복구 공제회비 분담금 19,510

○오수정화조 및 저수조청소분담금 20,510

○교통유발부담금 25,000

○승강기유지보수 분담금 9,272

○화물용 승강기 정기검사료 및 통신비 분담금 520

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 816,798 775,676 41,122

○공공요금(임대사무실등) 744,000

○재해복구 공제회비 입주자부담금 32,430

○물탱크청소 입주자 부담금 3,800

20,657,000원 3,600,000원 42,000,000원 84,800,000원 7,500,000원 6,000,000원 33,969,000원 17,495,000원

500,000원 500,000원 720,000원 632,000원

7,560,000원

22,000,000원 5,000,000원

8,036,000원

4,958,000원

713,477,000원 19,510,000원 20,510,000원 25,000,000원 9,272,000원 520,000원

744,000,000원 32,430,000원 3,800,000원

(9)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○냉동기 세관 입주자 부담금 6,510

○교통유발부담금 입주자 부담금 25,978

○용역(소방,승강기,방역)입주자 부담금 4,080

< 서부여성회관 > 787,956 830,916 △42,960

○시설사용료 6,000

○교육수강료 180,864

○체육시설사용료 및 수강료 601,092

6,510,000원 25,978,000원 4,080,000원

6,000,000원 180,864,000원 601,092,000원

213 수수료수입 21,272,551 21,600,305 △327,754

213-01 증지수입 1,296,500 1,245,676 50,824

[ 일반회계 ] 1,296,500 1,245,676 50,824

< 세정담당관 > 500 1,000 △500

○증지수입 500

< 시민봉사과 > 130,000 100,000 30,000

○인증기 수수료 130,000

< 보건환경연구원 > 520,000 500,000 20,000

○시험검사 증지 수수료 520,000

< 종합건설본부 > 646,000 644,676 1,324

○인증기 수수료 646,000

500,000원

130,000,000원

520,000,000원

646,000,000원

213-03 재활용품수거판매수입 3,720 3,720 0

[ 일반회계 ] 3,720 3,720 0

< 총무과 > 3,720 3,720 0

○시 청사 재활용품 판매수입 310,000원*12월 3,720

213-04 기타수수료 19,972,331 20,350,909 △378,578

[ 일반회계 ] 19,972,331 20,350,909 △378,578

< 인사과 > 70,000 70,000 0

○인터넷 원서접수 수수료 70,000

< 시민봉사과 > 281,500 241,500 40,000

○여권발급 수수료 280,000

○민원24정산 수수료 1,500

< 위생안전과 > 4,000 4,000 0

○해노랑 브랜드 사용 수수료 4,000

< 자원순환과 > 19,516,831 19,915,409 △398,578

○자원환경센터 폐기물(생활, 음식물) 반입 수수료

17,725,831 70,000,000원

280,000,000원 1,500,000원

4,000,000원

17,725,831,000원

(10)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○남부권 광역 생활자원회수센터 반입 수수료

1,791,000

< 인천대공원사업소 > 100,000 120,000 △20,000

○목재문화체험장 체험수수료 100,000

1,791,000,000D원

100,000,000원

214 사업수입 9,515,861 8,647,205 868,656

214-01 사업장생산수입 7,029,861 6,333,250 696,611

[ 일반회계 ] 7,029,861 6,333,250 696,611

< 자원순환과 > 7,029,861 6,333,250 696,611

○음식물자원화시설 사료판매 수입 180,960

○청라자원환경센터 소각여열 판매 3,485,095

○송도자원환경센터 소각여열 판매 2,858,206

○남부권 광역 생활자원회수센터 재활용품 판매

505,600 180,960,000원

3,485,095,000원 2,858,206,000원

505,600,000원

214-09 기타사업수입 2,486,000 2,313,955 172,045

[ 일반회계 ] 2,486,000 2,313,955 172,045

< 총무과 > 270,000 263,955 6,045

○시 청사 부설주차장 운영수입 270,000

< 문화예술과 > 266,000 0 266,000

○국악회관 수강료 수입 66,000

○미추홀문화회관 수강료 수입 200,000

< 인천대공원사업소 > 1,950,000 2,050,000 △100,000

○주차장 운영 1,100,000

○자전거대여소 운영 400,000

○운동장 운영 150,000

○썰매장 운영 300,000

270,000,000원

66,000,000원 200,000,000원

1,100,000,000원 400,000,000원 150,000,000원 300,000,000원

215 징수교부금수입 6,408,300 3,640,000 2,768,300

215-01 징수교부금수입 6,408,300 3,640,000 2,768,300

[ 일반회계 ] 6,408,300 3,640,000 2,768,300

< 환경정책과 > 3,597,000 3,640,000 △43,000

○환경개선부담금 징수교부금 3,000,000

○배출부과금 징수교부금 97,000

○생태계보전협력금 징수교부금 500,000

< 자원순환과 > 2,811,300 0 2,811,300

○폐기물처분부담금 징수 교부금 2,811,300

3,000,000,000원 97,000,000원 500,000,000원

2,811,300,000원

216 이자수입 5,521,593 7,839,167 △2,317,574

(11)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

216-01 공공예금이자수입 5,201,756 7,501,466 △2,299,710

[ 일반회계 ] 5,201,756 7,501,466 △2,299,710

< 회계담당관 > 5,200,000 7,500,000 △2,300,000

○공공예금이자(본청) 5,200,000

< 인재개발원 > 500 400 100

○공공예금 이자수입 500

< 농업기술센터 > 10 10 0

○공공예금계좌 이자수입 10

< 여성의광장 > 20 50 △30

○공공예금 이자수입 20

< 계양공원사업소 > 171 171 0

○공공예금 이자수입 171

< 미추홀도서관 > 300 300 0

○공공예금 이자 수입 300

< 시립박물관 > 420 200 220

○시립박물관 공공예금 이자수입 420

< 구월농축산물도매시장관리사무소 > 150 150 0

○공공예금 및 세입세출외현금 이자수입 150

< 삼산농산물도매시장관리사무소 > 185 185 0

○공공예금,세입세출외 현금 계좌 발생이자 185

5,200,000,000원

500,000원

10,000원

20,000원

171,000원

300,000원

420,000원

150,000원

185,000원

216-02 민간융자금회수이자수입 24,851 61,862 △37,011

[ 일반회계 ] 24,851 61,862 △37,011

< 건축계획과 > 24,851 61,862 △37,011

○농어촌주택개량사업 융자금이자회수수입 24,851,000원 24,851

216-06 기타이자수입 294,986 275,839 19,147

[ 일반회계 ] 294,986 275,839 19,147

< 회계담당관 > 260,000 241,000 19,000

○세입세출외현금 이자수입 260,000

< 자원순환과 > 30,000 30,000 0

○2017년도 인천환경공단운영 대행사업비 이자 30,000

< 농업기술센터 > 200 200 0

○세입세출외현금계좌 이자수입 200

< 종합건설본부 > 3,000 3,000 0

○기타이자수입(세입세출외현금) 3,000

260,000,000원

30,000,000원

200,000원

3,000,000원

(12)

장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 여성의광장 > 120 120 0

○기타이자수입 120

< 미추홀도서관 > 50 50 0

○법인통장 이자수입 50

< 시립박물관 > 1,616 1,469 147

○청소관리 대행사업비 이자수익 반납분 1,616

120,000원

50,000원

1,616,000원

220 임시적세외수입 386,770,294 144,652,980 242,117,314

221 재산매각수입 257,641,743 80,620,000 177,021,743

221-02 시ㆍ도유재산매각귀속수입금 730,000 0 730,000

[ 일반회계 ] 730,000 0 730,000

< 재산관리담당관 > 730,000 0 730,000

○시유재산 매각귀속 수입금 730,000,000원 730,000

221-03 공유재산매각수입금 256,911,743 80,620,000 176,291,743

[ 일반회계 ] 256,911,743 80,620,000 176,291,743

< 재산관리담당관 > 134,500,000 80,620,000 53,880,000

○시유재산 매각수입 134,500,000

< 농축산유통과 > 122,400,000 0 122,400,000

○공유재산매각수입금(구월농산물도매시장이전건립)

122,400,000

< 건축계획과 > 11,743 0 11,743

○국민주택부지 매각 수입 11,743

134,500,000,000원

122,400,000,000원

11,743,000원

222 부담금 64,487,972 41,568,402 22,919,570

222-01 자치단체간부담금 5,687,406 5,762,018 △74,612

[ 일반회계 ] 5,687,406 5,762,018 △74,612

< 시민봉사과 > 410,724 248,736 161,988

○120미추홀콜센터 통합운영 미추홀구 분담금 133,560

○120미추홀콜센터 통합운영 연수구 분담금 107,076

○120미추홀콜센터 통합운영 부평구 분담금 170,088

< 자원순환과 > 148,232 125,454 22,778

○경서매립장 사후관리비용 분담금(부천시)

148,232

< 해양도서정책과 > 2,739,000 2,739,000 0

○인천앞바다 쓰레기 처리사업 분담금(서울, 경기)

2,739,000

< 도로과 > 2,389,450 2,588,828 △199,378

133,560,000원 107,076,000원 170,088,000원

723,084,000원*20.5%

2,739,000,000원

(13)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 222 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 2,389,450

ㅇ중구 2,342,538

ㅇ옹진군 46,912

2,342,538,000원 46,912,000원

222-02 일반부담금 58,800,566 35,806,384 22,994,182

[ 일반회계 ] 58,800,566 35,806,384 22,994,182

< 총무과 > 2,726 2,726 0

○선택적복지비 재원 부담금(직원복지회) 2,726

< 자원순환과 > 133,770 113,215 20,555

○경서매립장 사후관리비용 분담금(신공항하이웨이)

133,770

< 수질환경과 > 120,000 135,160 △15,160

○강화공공폐수처리시설유지관리비 120,000

< 철도과 > 18,016,000 0 18,016,000

○인천도시철도1호선 검단연장 건설사업 일반부담금(인천도

시공사,LH) 18,016,000

< 도로과 > 10,060,000 5,805,323 4,254,677

○공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원(IFEZ)

4,778,900

○드림로 유지관리비(수도권매립지관리공사) 281,100

○청라지구∼북항간(대1-17호선) 민간 부담금

5,000,000

< 경제자유구역청 운영지원과 > 30,468,070 29,749,960 718,110

○경제자유구역사업특별회계 인력운영비 부담금

30,468,070 2,726,000원

723,084,000원*18.5%

120,000,000원

18,016,000,000원

4,778,900,000원 281,100,000원

5,000,000,000원

30,468,070,000원

223 과징금및과태료등 923,700 967,964 △44,264

223-01 과징금 187,000 187,000 0

[ 일반회계 ] 187,000 187,000 0

< 재난대응과 > 2,000 2,000 0

○승강기시설안전관리법 위반 과징금 2,000

< 택시화물과 > 175,000 175,000 0

○화물자동차 운수사업법 위반 과징금 175,000

< 수산과 > 10,000 10,000 0

○수산업법위반 과징금 10,000

2,000,000원

175,000,000원

10,000,000원

223-03 변상금 233,500 294,264 △60,764

[ 일반회계 ] 233,500 294,264 △60,764

(14)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 재산관리담당관 > 40,000 40,000 0

○공유재산 무단점유자에 대한 변상금 40,000

< 도로과 > 150,000 200,000 △50,000

○도로 무단점용 변상금 150,000

< 건설심사과 > 40,000 50,000 △10,000

○공유재산 무단 점·사용료 40,000

< 계양공원사업소 > 3,500 4,264 △764

○공유재산 무단점유 변상금 3,500

40,000,000원

150,000,000원

40,000,000원

3,500,000원

223-04 위약금 10,000 10,000 0

[ 일반회계 ] 10,000 10,000 0

< 회계담당관 > 10,000 10,000 0

○계약 지연배상금 등 10,000,000원 10,000

223-05 과태료 493,200 476,700 16,500

[ 일반회계 ] 493,200 476,700 16,500

< 정보통신보안담당관 > 2,000 2,000 0

○정보통신공사업 과태료 2,000

< 재난대응과 > 2,000 5,000 △3,000

○승강기시설안전관리법 위반 과태료 2,000

< 대기보전과 > 110,000 110,000 0

○환경관련법 위반 과태료 80,000

○수도권 대기환경개선에 관한 특별법 위반 과태료

30,000

< 수질환경과 > 20,000 20,000 0

○폐수처리업소 환경관련법 위반 과태료 20,000

< 교통관리과 > 7,200 7,200 0

○택시미터 검정위반 과태료 7,200

< 건설심사과 > 35,000 35,000 0

○건설산업기본법, 건설기술진흥법 위반 과태료 35,000

< 토지정보과 > 7,000 7,000 0

○부동산개발업 및 측량업 위반 과태료 7,000

< 종합건설본부 > 310,000 290,000 20,000

○도로법위반 과태료 310,000

2,000,000원

2,000,000원

80,000,000원

30,000,000원

20,000,000원

7,200,000원

35,000,000원

7,000,000원

310,000,000원

224 기타수입 63,221,879 20,869,462 42,352,417

224-01 불용품매각대 130,350 76,875 53,475

(15)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 130,350 76,875 53,475

< 자원순환과 > 130,350 76,875 53,475

○청라자원환경센터 소각고철 매각대금 96,690

○송도자원환경센터 소각고철 매각대금 33,660

96,690,000원 33,660,000원

224-04 시ㆍ도비반환금수입 10,000,000 0 10,000,000

[ 일반회계 ] 10,000,000 0 10,000,000

< 예산담당관 > 10,000,000 0 10,000,000

○시도비반환금수입 10,000,000,000원 10,000,000

224-05 기부금 5,000,000 0 5,000,000

[ 일반회계 ] 5,000,000 0 5,000,000

< 항공과 > 5,000,000 0 5,000,000

○인천항공산업 산학융합지구 조성 5,000,000,000원 5,000,000

224-06 그외수입 48,091,529 20,792,587 27,298,942

[ 일반회계 ] 48,091,529 20,792,587 27,298,942

< 법무담당관 > 60,000 60,000 0

○소송비용 회수 60,000

< 예산담당관 > 6,872,400 2,196,000 4,676,400

○지역상생발전기금 6,872,400

< 세정담당관 > 33,550,000 14,400,000 19,150,000

○시 금고 출연금(1금고) 30,150,000

○시 금고 출연금(2금고) 3,400,000

< 납세협력담당관 > 200,200 201,600 △1,400

○주행분 자동차세 이자수입및사무처리비 140,000

○체납차량 번호판 영치징수 촉탁비 60,000

○지방세환급금 소멸시효 세입 200

< 회계담당관 > 747,170 642,603 104,567

○법인카드 포인트 세입 47,170

○부가가치세 공제액 세입 700,000

< 일자리경제과 > 640,000 0 640,000

○2018년 남동근로자종합복지관 운영 수익 100,000

○제물포스마트타운 운영에 따른 기타 수입 540,000

< 산업진흥과 > 69,296 454,400 △385,104

○2018년 미추홀아이마켓 운영 수익 16,000

○2018년 인천종합비즈니스센터 운영 수익 53,296 60,000,000원

6,872,400,000원

30,150,000,000원 3,400,000,000원

140,000,000원 60,000,000원 200,000원

47,170,000원 700,000,000원

100,000,000원 540,000,000원

16,000,000원 53,296,000원

(16)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 총무과 > 645,898 545,853 100,045

○구내식당 식권판매수입 627,081

○임대사무실 공공요금 및 관리비(분담금) 부과수입

18,817

< 시민봉사과 > 400 400 0

○기록물폐기매각대금 400

< 공감복지과 > 563,000 536,000 27,000

○보조금 전용카드 사용액 적립기금 563,000

< 출산보육과 > 10,000 10,000 0

○아이모아카드 이용 기금 10,000

< 체육진흥과 > 3,227,242 0 3,227,242

○AG특별회계 폐지 전입금 3,227,242

< 대기보전과 > 485,000 480,000 5,000

○배출가스 저감장치 보급사업 보조금 환수 20,000

○건설기계 폐 엔진 매각대금 65,000

○반납 폐 저공해장치 매각대금 400,000

< 자원순환과 > 256,500 266,400 △9,900

○2018년도 인천환경공단 위탁운영 결산잔액 230,000

○송도사업소 입주업체 전기 및 상수도 사용료 26,500

< 인재개발원 > 452,976 447,375 5,601

○위탁교육생 급식비 144,873

ㅇ교육생 급식비(군,구) 53,613

ㅇ직원등 급식비 91,260

○인천발전연구원 시설관리대행직원 파견 인건비

44,803

○시설(대관) 냉,난방료 5,400

○재정공제보험금(인발연등) 2,400

○위탁교육비(군구 및 공공기관 직원 등) 255,500

< 농업기술센터 > 25,200 18,200 7,000

○농기계 순회수리 부담금 2,000

○농기계 대여 수입 17,000

○법인카드포인트 세입 1,200

○상자텃밭 보급 자부담 5,000

< 종합건설본부 > 86,000 86,000 0

627,081,000원

18,817,000원

400,000원

563,000,000원

10,000,000원

3,227,242,000원

20,000,000원 65,000,000원 400,000,000원

230,000,000원 26,500,000원

53,613,000원 91,260,000원

44,803,320원*1명 5,400,000원 2,400,000원 255,500,000원

2,000,000원 17,000,000원 1,200,000원 5,000,000원

(17)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○맨홀 보수비용 86,000

< 여성의광장 > 3,300 3,395 △95

○여성의광장 어린이집 전기요금 2,800

○음료자동판매기 전기요금 200

○공유재산 사용자에 대한 공제회비부과 300

< 문화예술회관 > 136,000 132,000 4,000

○시립예술단 외부출연 수익금 80,000

○시립예술단 직무연수 수익금 6,000

○공연 프로그램 판매 수익금 등 기타 수익 50,000

< 미추홀도서관 > 700 700 0

○법인카드 포인트 등 700

< 시립박물관 > 3,247 15,072 △11,825

○청소관리 대행사업비 잔액 반납 외 3,247

< 수산자원연구소 > 50,600 46,589 4,011

○어패류양식장 기간제근로자 인건비 지원 44,600

○관사동(LPG)가스 사용금액 6,000

< 아동복지관 > 6,400 0 6,400

○보호종료예정아동 자립체험관 운영 2,400

○보호종료아동 사후관리 4,000

86,000,000원

2,800,000원 200,000원 300,000원

80,000,000원 6,000,000원 50,000,000원

700,000원

3,247,000원

44,600,000원 6,000,000원

2,400,000원 4,000,000원

225 지난연도수입 495,000 627,152 △132,152

225-01 지난연도수입 495,000 627,152 △132,152

[ 일반회계 ] 495,000 627,152 △132,152

< 법무담당관 > 12,000 12,000 0

○과년도 소송비용 회수 12,000

< 재산관리담당관 > 140,000 140,000 0

○공유재산 대부료,변상금 등 지난년도 수입 140,000

< 대기보전과 > 3,000 3,000 0

○배출업소 환경관련 과태료 3,000

< 택시화물과 > 90,000 90,000 0

○화물자동차 운수사업법 위반 과징금등 90,000

< 도로과 > 200,000 200,000 0

○도로점용료 지난연도 수입 200,000

< 건설심사과 > 30,000 22,000 8,000

○지난연도수입 30,000

12,000,000원

140,000,000원

3,000,000원

90,000,000원

200,000,000원

30,000,000원

(18)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입

항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 종합건설본부 > 20,000 0 20,000

○도로법위반 과태료 체납분 20,000,000원 20,000

300 지방교부세 590,000,000 500,000,000 90,000,000

310 지방교부세 590,000,000 500,000,000 90,000,000

311 지방교부세 590,000,000 500,000,000 90,000,000

311-01 보통교부세 590,000,000 500,000,000 90,000,000

[ 일반회계 ] 590,000,000 500,000,000 90,000,000

< 재정관리담당관 > 590,000,000 500,000,000 90,000,000

○보통교부세 590,000,000,000원 590,000,000

500 보조금 2,107,199,829 1,773,861,105 333,338,724

510 국고보조금등 2,107,199,829 1,773,861,105 333,338,724

511 국고보조금등 2,107,199,829 1,773,861,105 333,338,724

511-01 국고보조금 1,820,172,922 1,563,201,831 256,971,091

[ 일반회계 ] 1,820,172,922 1,563,201,831 256,971,091

< 남북교류협력담당관 > 371,000 0 371,000

○북한이탈주민 지역적응센터 운영 339,000

○북한이탈주민 지역협의회 운영 32,000

< 정보화담당관 > 252,183 357,771 △105,588

○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 21,798

○사랑의 그린PC 지원 20,000

○정보통신보조기기 지원 93,048

○장애인 정보화교육 지원 63,486

○고령층 정보화교육 지원 6,171

○정보화역기능 해소 47,680

< 세정담당관 > 619,455 619,455 0

○개별주택가격 조사 619,455

< 재산관리담당관 > 18,000 0 18,000

○전기자동차 구매 보조금 18,000

< 안전정책과 > 277,000 50,000 227,000

○국민안전의 날 자치단체 추모행사 27,000

○세월호 일반인희생자 추모관 운영비 지원 250,000

< 재난대응과 > 36,000 90,450 △54,450

○승강기 사고대응 합동훈련 15,000

○재난피해자 심리관리 지원시스템 사업 21,000 339,000,000원

32,000,000원

21,798,000원 20,000,000원 93,048,000원 63,486,000원 6,171,000원 47,680,000원

619,455,000원

18,000,000원

27,000,000원 250,000,000원

15,000,000원 21,000,000원

(19)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 비상대책과 > 3,209,586 2,520,965 688,621

○민방위 교육훈련(지원) 107,195

○민방위 교육훈련(직접) 3,000

○국민참여 민방위의 날 훈련경비 5,700

○접경지역 주민대피시설 확충 2,880,000

○민방위대 화생방 방독면 보급 79,191

○민방위 비상급수 시설 확충 19,500

○민방위경보 사각지역 해소 92,000

○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 13,200

○기술인력 동원훈련 보상금 9,800

< 일자리경제과 > 363,060 244,820 118,240

○청년취업지원 산업단지 무빙콜 사업 124,000

○지역노사민정협력 활성화 지원사업 50,900

○중장년 사회공헌활동 지원사업 188,160

< 산업진흥과 > 78,500 2,659,000 △2,580,500

○지역주도형 청년일자리 사업(예비디자이너 창업 지원)

78,500

< 청년정책과 > 2,430,000 0 2,430,000

○창업기업 청년일자리 지원사업 2,430,000

< 사회적경제과 > 1,335,000 1,335,000 0

○사회적기업 사업개발비(공모) 1,225,000

○사회적기업 지역특화사업 110,000

< 에너지정책과 > 22,440,446 11,523,030 10,917,416

○지역에너지 계획 수립 지원(전문교육비) 900

○지역에너지계획 수립을 위한 연구용역비 지원 40,000

○시설보조사업(지역에너지절약) 215,000

○취약계층 에너지복지 사업 791,660

○지역지원(신재생에너지설비보급) 996,886

○군단위 LPG배관망 지원사업 1,682,000

○전기자동차 보급 및 충전인프라구축 11,214,000

○수소연료전지차 보급사업 7,500,000

< 농축산유통과 > 25,526,787 24,233,314 1,293,473

○정부양곡관리비 지원 25,000

○고품질쌀 유통 활성화 사업 932,000

107,195,000원 3,000,000원 5,700,000원 2,880,000,000원 79,191,000원 19,500,000원 92,000,000원 13,200,000원 9,800,000원

124,000,000원 50,900,000원 188,160,000원

78,500,000원

2,430,000,000원

1,225,000,000원 110,000,000원

900,000원 40,000,000원 215,000,000원 791,660,000원 996,886,000원 1,682,000,000원 11,214,000,000원 7,500,000,000원

25,000,000원 932,000,000원

(20)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○후계농교육 지원 4,500

○청년농업인 영농정착 지원 166,760

○농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 13,700

○농업경영컨설팅 지원 27,000

○조건불리직불금 1,186,000

○쌀소득보전고정직접지불금 12,200,000

○밭농업직불금 266,000

○밭농업직불금 행정비 지원 5,500

○친환경농업직불 158,941

○경관보전직불제 4,273

○논타작물 재배지원 2,249,440

○수출유망품목 공동마케팅 지원 70,000

○농식품 소비자단체 교육홍보 지원 20,000

○6차산업 활성화 지원사업 202,000

○초등돌봄교실 과일간식 지원 377,000

○유기질비료 지원 2,172,515

○토양개량제 지원 298,728

○유기농업자재 지원 51,400

○GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비

지원 45,000

○GAP 시설보완 27,000

○여성친화형농기계 구입지원 50,000

○농기계등화장치 부착지원 72,320

○농업분야 에너지절감시설 지원 47,217

○바른 식생활 교육 지원 140,000

○배수개선 2,500,000

○국가지방관리방조제 개보수 1,300,000

○농촌관광주체 육성지원 36,934

○농촌체험휴양마을 역량강화 사업 1,142

○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 468,121

○살처분보상금 190,000

○통제초소운영 및 소독비용지원 100,000

○방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 20,000 4,500,000원

166,760,000원 13,700,000원 27,000,000원 1,186,000,000원 12,200,000,000원 266,000,000원 5,500,000원 158,941,000원 4,273,000원 2,249,440,000원 70,000,000원 20,000,000원 202,000,000원 377,000,000원 2,172,515,000원 298,728,000원 51,400,000원

45,000,000원

27,000,000원 50,000,000원 72,320,000원 47,217,000원 140,000,000원 2,500,000,000원 1,300,000,000원 36,934,000원 1,142,000원 468,121,000원 190,000,000원 100,000,000원 20,000,000원

(21)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○축산물 수거비 및 재료비 지원 4,700

○명예축산물 위생감시원 수당 4,250

○유실 유기동물 관리수준 지원 48,846

○길고양이 중성화수술비 지원 40,500

< 자치행정과 > 367,529 369,700 △2,171

○생활공감정책 추진 9,000

○자원봉사 코디네이터 지원·육성 304,000

○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 54,529

< 시민봉사과 > 289,470 275,460 14,010

○여권사무대행경비지원 289,470

< 공감복지과 > 319,957,009 303,815,376 16,141,633

○생계급여 254,577,000

○해산장제급여 2,327,000

○양곡할인 4,516,000

○긴급복지 9,586,000

○자활사업(자활근로) 24,575,336

○자활사업(자활장려금) 3,722,924

○자활사례관리 97,409

○자활사업(광역자활센터운영) 361,000

○자활사업(지역자활센터운영) 2,398,683

○지역자활센터 환경개선 179,230

○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 5,651,000

○노숙인시설 운영비 1,501,357

○노숙인시설 기능보강 21,985

○사회복무제도 지원 6,188,355

○사회복지시설종사자 대체인력지원 172,140

○지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 7,000

○공공사회복지전달체계 개선(사회복지인력 인건비 지원)

2,352,000

○공공사회복지전달체계 개선(시군구 통합사례관리지원)

75,000

○공공사회복지전달체계 개선(통합사례관리사 인건비지원)

665,000

○공공사회복지전달체계 개선(읍면동 맞춤형 통합서비스 지

원) 882,000

4,700,000원 4,250,000원 48,846,000원 40,500,000원

9,000,000원 304,000,000원 54,529,000원

289,470,000원

254,577,000,000원 2,327,000,000원 4,516,000,000원 9,586,000,000원 24,575,336,000원 3,722,924,000원 97,409,000원 361,000,000원 2,398,683,000원 179,230,000원 5,651,000,000원 1,501,357,000원 21,985,000원 6,188,355,000원 172,140,000원 7,000,000원

2,352,000,000원

75,000,000원

665,000,000원

882,000,000원

(22)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역사회서비스 청년사업단 100,590

< 장애인복지과 > 134,382,755 114,501,692 19,881,063

○장애인연금 38,410,000

○장애수당 (기초) 4,597,000

○장애수당 (차상위 등) 2,951,000

○장애인의료비 지원 2,031,392

○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 22,590

○장애인보조기기 교부 79,896

○지역보조기기센터운영(사례관리) 106,200

○장애인일자리지원(복지일자리) 766,633

○장애인일자리지원(일반형일자리) 2,912,720

○여성장애인 교육지원 136,881

○발달재활서비스 4,534,350

○장애아가족양육지원 1,229,527

○언어발달지원 30,700

○시각장애인안마사파견사업 635,828

○공공후견 비용지원 38,300

○인천발달장애인지원센터 운영 325,500

○발달장애인 가족휴식지원사업 77,000

○발달장애인 부모상담지원 16,000

○발달장애인 부모교육지원 25,500

○발달장애인 주간활동서비스 631,500

○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 535,900

○여성장애인 출산비용지원 67,200

○장애인거주시설 운영 지원 17,855,875

○실비 장애인거주시설 입소이용료 지원 93,694

○장애인거주시설 기능보강 336,879

○장애인의료재활시설 기능보강 168,192

○장애인일자리지원(시간제일자리) 508,455

○발달장애인요양보호사 보조사업 430,215

○장애인생산품판매시설 지원 65,764

○장애인직업재활시설 기능보강 624,271

○지역장애인권익옹호기관 운영 96,548

○중증장애인자립생활센터 지원 248,752

100,590,000원

38,410,000,000원 4,597,000,000원 2,951,000,000원 2,031,392,000원 22,590,000원 79,896,000원 106,200,000원 766,633,000원 2,912,720,000원 136,881,000원 4,534,350,000원 1,229,527,000원 30,700,000원 635,828,000원 38,300,000원 325,500,000원 77,000,000원 16,000,000원 25,500,000원 631,500,000원 535,900,000원 67,200,000원 17,855,875,000원 93,694,000원 336,879,000원 168,192,000원 508,455,000원 430,215,000원 65,764,000원 624,271,000원 96,548,000원 248,752,000원

(23)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인활동지원사업 53,658,216

○장애인활동지원사업가산급여 100,557

○장애인거주시설 LED 교체지원 33,720

< 보건정책과 > 7,399,923 2,228,712 5,171,211

○농어촌보건소등 이전신축 4,484,907

○지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업 90,000

○지방의료원 기능보강사업 1,885,000

○지방의료원 공공보건프로그램사업 20,000

○지방의료원 병원정보시스템 신규기능 개발 및 고도화

18,562

○분만취약지 지원사업 100,000

○감염병관리 FMTPⅡ 교육 37,807

○격리치료감염병 입원치료비 15,100

○표본감시 운영경비 36,890

○시도감염병관리지원단 운영지원 306,333

○말라리아 박멸사업 171,700

○외국인근로자 등 의료지원사업 94,000

○한센인피해사건진상조사및위로지원 126,000

○한센병환자관리지원 자치단체 경상보조 7,624

○마약류중독자 치료보호비 지원 6,000

< 건강증진과 > 5,686,874 6,263,305 △576,431

○센터 진료,운영비(장애인구강진료센터) 98,000

○방문건강관리사업 1,462,626

○사회복무제도 지원 5,380

○중독관리통합지원사업 394,220

○정신요양시설 운영지원 2,051,368

○노인요양시설 확충(기능보강) 1,675,280

< 위생안전과 > 2,762,673 2,491,558 271,115

○지자체 기초위생관리 지원(지자체보조)(직접) 23,510

○지자체 기초위생관리 지원(지자체보조)(지원) 59,003

○합동단속등 사후관리 강화(건강기능식품관리) 13,260

○어린이급식관리지원센터 설치 운영 2,600,000

○어린이기호식품 전담관리원 운영 38,900

○공공급식관리지원센터 시범운영 25,000

53,658,216,000원 100,557,000원 33,720,000원

4,484,907,000원 90,000,000원 1,885,000,000원 20,000,000원

18,562,000원 100,000,000원 37,807,000원 15,100,000원 36,890,000원 306,333,000원 171,700,000원 94,000,000원 126,000,000원 7,624,000원 6,000,000원

98,000,000원 1,462,626,000원 5,380,000원 394,220,000원 2,051,368,000원 1,675,280,000원

23,510,000원 59,003,000원 13,260,000원 2,600,000,000원 38,900,000원 25,000,000원

(24)

장: 500 보조금 관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○위생용품 안전관리 기반강화 3,000

< 여성정책과 > 9,609,829 7,758,516 1,851,313

○새일센터지정운영(새일센터 운영비 지원 등)

2,378,946

○장애 아동·청소년 성인권 교육 지원 20,000

○찾아가는 폭력예방교육 지원 57,015

○아이돌봄지원 6,452,576

○취약위기가족지원 242,520

○다함께 돌봄센터 운영비 지원 164,772

○다함께 돌봄센터 설치비 지원 294,000

< 출산보육과 > 348,159,628 334,560,751 13,598,877

○영유아 보육료 지원 216,407,000

○가정양육수당 지원 60,390,000

○보육교직원인건비 지원(보조) 29,926,800

○보육교직원 처우개선(보조교사) 15,039,000

○보육교직원 처우개선(교사근무환경개선) 13,472,000

○보육교직원 처우개선(교사겸직원장수당) 582,000

○보육교직원 처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당)

98,000

○보육교직원 처우개선지원(대체교사)(직접) 1,753,000

○어린이집(교재교구비) 지원 621,290

○어린이집(차량운영비) 지원 26,799

○시간제보육서비스제공지원(시간차등형) 415,000

○시간제 제공기관 인프라 구축지원(시간차등형)

10,000

○공공형어린이집 운영비(보조) 4,112,640

○어린이집 교원 보수교육 73,241

○지방육아종합지원센터 운영 159,925

○지방육아종합지원센터 운영(상담전문요원 배치)

18,166

○지방육아종합지원센터 운영(가정양육 지원) 24,000

○지방육아종합지원센터 운영(자치구 가정양육 지원)

62,500

○부모 모니터링단 운영 지원(직접) 3,500

○부모 모니터링단 운영 지원(지원) 42,918

○국공립어린이집 확충 3,130,737

3,000,000원

2,378,946,000원 20,000,000원 57,015,000원 6,452,576,000원 242,520,000원 164,772,000원 294,000,000원

216,407,000,000원 60,390,000,000원 29,926,800,000원 15,039,000,000원 13,472,000,000원 582,000,000원

98,000,000원 1,753,000,000원 621,290,000원 26,799,000원 415,000,000원

10,000,000원 4,112,640,000원 73,241,000원 159,925,000원

18,166,000원 24,000,000원

62,500,000원 3,500,000원 42,918,000원 3,130,737,000원

참조

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