위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2013년도 추경 1 회 일반회계 위원회: 산업위원회
부 서: 경제수도정책관실
정 책: 경제수도 인천 업무의 기획과 조정 (단위:천원)
산업위원회 829,587,707 675,342,179 154,245,528
국 113,344,380 113,320,531 23,849
광 77,608,897 77,633,897 △25,000
기 4,726,049 4,250,529 475,520
분 596,225 596,225 0
시 633,312,156 479,540,997 153,771,159
경제수도정책관실 173,304,320 26,182,811 147,121,509
광 888,000 913,000 △25,000
시 172,416,320 25,269,811 147,146,509 경제수도 인천 업무의 기획과 조정 11,336,700 8,336,700 3,000,000
경제수도 인천구현 11,330,900 8,330,900 3,000,000
제물포스마트타워 건립공사 9,300,000 6,300,000 3,000,000
403 자치단체등자본이전 9,300,000 6,300,000 3,000,000
02 공기관등에대한대행사업비
○제물포스마트타워 건립공사
3,000,000 6,300,000
9,300,000
경정 9,300,000,000원 9,300,000 6,300,000 3,000,000
정보산업 육성 5,872,270 5,922,270 △50,000
광 888,000 913,000 △25,000
시 4,984,270 5,009,270 △25,000
정보산업 육성 5,872,270 5,922,270 △50,000
광 888,000 913,000 △25,000
시 4,984,270 5,009,270 △25,000
지역SW산업 진흥지원 1,819,000 1,869,000 △50,000
광 888,000 913,000 △25,000
시 931,000 956,000 △25,000
307 민간이전 1,819,000 1,869,000 △50,000
광 888,000 913,000 △25,000
시 931,000 956,000 △25,000
02 민간경상보조
○지역SW산업 성장지원
△50,000 1,869,000
1,819,000
경정 1,099,000,000원 1,099,000 1,149,000 △50,000
광 568,000 593,000 △25,000
시 531,000 556,000 △25,000
지방과학기술발전 152,928,883 8,778,000 144,150,883
첨단산업 육성 지원 142,513,883 1,963,000 140,550,883
인천BIO산업 지원 1,020,000 660,000 360,000
306 출연금 900,000 540,000 360,000
01 출연금 900,000 540,000 360,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 경제수도정책관실정 책: 지방과학기술발전 (단위:천원)
○3G-BIO 연계 친환경 생물소재 고도화사업
경정 660,000,000원 660,000 300,000 360,000
(재)인천테크노파크 운영비 지원 140,610,883 420,000 140,190,883
306 출연금 140,610,883 420,000 140,190,883
01 출연금
○(재)인천테크노파크 운영비 지원
140,190,883 420,000
140,610,883
경정 140,610,882,794원 140,610,883 420,000 140,190,883
지식정보산업 육성 9,980,000 6,380,000 3,600,000
로봇산업 지원 9,300,000 5,700,000 3,600,000
306 출연금 9,000,000 5,400,000 3,600,000
01 출연금
○로봇랜드 조성사업 지원(2012년도 국비분)
3,600,000 5,400,000
9,000,000
3,600,000,000원 3,600,000 0 3,600,000
행정운영경비 718,967 698,341 20,626
인력운영비(경제수도정책관실) 509,266 488,640 20,626
인력운영비 509,266 488,640 20,626
101 인건비 154,846 134,220 20,626
03 무기계약근로자보수
○무기계약직 보수 ㅇ기본급 ㅇ상여금 ㅇ가족수당 ㅇ초과근무수당 ㅇ정액급식비 ㅇ교통보조비 ㅇ명절휴가비 ㅇ가계지원비 ㅇ연가보상비
20,626 0
20,626
20,626 0 20,626
1,224,340원*1명*8월 9,795 0 9,795
367,300원*1명*8월 2,939 0 2,939
20,000원*1명*8월 160 0 160
7,817원*1.5*30시간*1명*8월 2,815 0 2,815
130,000원*1명*8월 1,040 0 1,040
120,000원*1명*8월 960 0 960
1,224,340원*1명 1,225 0 1,225
55,090원*1명*8월 441 0 441
7,817원*8시간*1명*20일 1,251 0 1,251
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 투자유치담당관실
정 책: 경제자유구역 재정지원 (단위:천원)
투자유치담당관실 2,939,656 9,595,771 △6,656,115
경제자유구역 재정지원 2,593,528 9,249,643 △6,656,115
경제자유구역 재정 지원 2,593,528 9,249,643 △6,656,115
경제청 일반회계 전출금 2,593,528 9,249,643 △6,656,115
309 전출금 2,593,528 9,249,643 △6,656,115
01 공기업특별회계경상전출금
○경제자유구역사업특별회계 일반회계 부담금 ㅇ원리금상환(2건)
△6,656,115 9,249,643
2,593,528
2,593,528 9,249,643 △6,656,115 경정 1,901,450,000원 1,901,450 8,557,565 △6,656,115
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 생활경제과
정 책: 생활경제안정및활력화 (단위:천원)
생활경제과 14,759,387 9,905,887 4,853,500
국 30,075 30,075 0
광 4,949,744 4,949,744 0
시 9,779,568 4,926,068 4,853,500
생활경제안정및활력화 14,732,439 9,878,939 4,853,500
국 30,075 30,075 0
광 4,949,744 4,949,744 0
시 9,752,620 4,899,120 4,853,500
전통시장 및 중소유통업 활성화 10,752,352 7,400,852 3,351,500
광 4,949,744 4,949,744 0
시 5,802,608 2,451,108 3,351,500
전통시장 경영현대화 575,652 298,152 277,500
201 일반운영비 150,000 0 150,000
03 행사운영비
○전국 우수시장박람회 시설 설치비 및 임차료등
150,000 0
150,000
150,000,000원 150,000 0 150,000
307 민간이전 57,000 37,000 20,000
02 민간경상보조
○전국 우수시장 박람회 참가지원
20,000 37,000
57,000
경정 30,000,000원 30,000 10,000 20,000
403 자치단체등자본이전 107,500 0 107,500
01 자치단체자본보조
○강화풍물시장 문화관광형 시장 육성사업
107,500 0
107,500
107,500,000원 107,500 0 107,500
전통시장 시설현대화 10,176,700 7,102,700 3,074,000
광 4,949,744 4,949,744 0
시 5,226,956 2,152,956 3,074,000
403 자치단체등자본이전 9,576,700 6,502,700 3,074,000
광 4,949,744 4,949,744 0
시 4,626,956 1,552,956 3,074,000
01 자치단체자본보조
○송월시장 정비사업
○전통시장 편의시설 확충 및 안전시설 정비사업('1 2년 특별교부세)
3,074,000 6,502,700
9,576,700
3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000
74,000,000원 74,000 0 74,000
생활경제안정 3,596,200 2,166,200 1,430,000
지역경제안정 추진 3,436,200 2,016,200 1,420,000
306 출연금 3,420,000 2,000,000 1,420,000
01 출연금 3,420,000 2,000,000 1,420,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 생활경제과정 책: 생활경제안정및활력화 (단위:천원)
○햇살론사업 경정 3,420,000,000원 3,420,000 2,000,000 1,420,000
협동조합 활성화 추진 10,000 0 10,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
02 민간경상보조
○협동조합의 날 행사추진 ㅇ박람회 참가 지원
10,000 0
10,000
10,000 0 10,000
10,000,000원 10,000 0 10,000
물가관리 및 소비자보호 383,887 311,887 72,000
국 30,075 30,075 0
시 353,812 281,812 72,000
지방물가대책 추진 143,412 71,412 72,000
국 16,200 16,200 0
시 127,212 55,212 72,000
201 일반운영비 85,860 13,860 72,000
01 사무관리비
○착한가격업소 가격 표시안내판 제작('12년 특별교 부세)
72,000 13,860
85,860
72,000,000원 72,000 0 72,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 중소기업지원과
정 책: 중소기업 성장기반 확충 (단위:천원)
중소기업지원과 47,530,274 46,640,274 890,000
광 1,180,000 1,180,000 0
시 46,350,274 45,460,274 890,000
중소기업 성장기반 확충 40,078,000 39,188,000 890,000
광 1,180,000 1,180,000 0
시 38,898,000 38,008,000 890,000
중소기업 육성시책 추진 34,847,900 33,957,900 890,000
경쟁력 있는 중소기업 육성 1,233,300 343,300 890,000
403 자치단체등자본이전 1,190,000 300,000 890,000
02 공기관등에대한대행사업비
○인천종합비즈니스센터 운영비
890,000 300,000
1,190,000
경정 1,140,000,000원 1,140,000 250,000 890,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 일자리창출과
정 책: 고용정책및취업지원 (단위:천원)
일자리창출과 23,134,798 20,324,884 2,809,914
국 9,538,564 7,694,406 1,844,158
기 1,348,750 1,038,000 310,750
분 433,000 433,000 0
시 11,814,484 11,159,478 655,006
고용정책및취업지원 20,396,459 17,669,010 2,727,449
국 9,458,564 7,614,406 1,844,158
기 1,348,750 1,038,000 310,750
분 433,000 433,000 0
시 9,156,145 8,583,604 572,541
지역실업해소 추진 17,720,859 14,993,410 2,727,449
국 9,458,564 7,614,406 1,844,158
기 1,348,750 1,038,000 310,750
분 433,000 433,000 0
시 6,480,545 5,908,004 572,541
사회적기업 육성 지원 8,063,004 6,590,392 1,472,612
국 6,906,000 5,597,900 1,308,100
시 1,157,004 992,492 164,512
201 일반운영비 29,714 19,714 10,000
국 8,000 0 8,000
시 21,714 19,714 2,000
01 사무관리비
○사회적기업 홍보물 제작
10,000 8,714
18,714
10,000,000원 10,000 0 10,000
국 8,000 0 8,000
시 2,000 0 2,000
308 자치단체등이전 7,960,250 6,497,638 1,462,612
국 6,898,000 5,597,900 1,300,100
시 1,062,250 899,738 162,512
01 자치단체경상보조금
○사회적기업 사업개발비 지원사업
○사회적기업 일자리창출 사업
○사회적기업 지역특화 사업
1,462,612 6,497,638
7,960,250
경정 1,523,250,000원 1,523,250 929,363 593,887
국 1,354,000 826,100 527,900
시 169,250 103,263 65,987
경정 5,865,750,000원 5,865,750 5,368,275 497,475
국 5,214,000 4,771,800 442,200
시 651,750 596,475 55,275
371,250,000원 371,250 0 371,250
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 일자리창출과정 책: 고용정책및취업지원 (단위:천원)
국 330,000 0 330,000
시 41,250 0 41,250
지역공동체일자리사업 3,136,406 2,332,319 804,087
국 2,085,564 1,549,506 536,058
시 1,050,842 782,813 268,029
308 자치단체등이전 3,128,346 2,324,259 804,087
국 2,085,564 1,549,506 536,058
시 1,042,782 774,753 268,029
01 자치단체경상보조금
○지역공동체일자리사업
804,087 2,324,259
3,128,346
경정 3,128,346,000원 3,128,346 2,324,259 804,087
국 2,085,564 1,549,506 536,058
시 1,042,782 774,753 268,029
지역맞춤형 일자리창출사업 1,793,750 1,483,000 310,750
기 1,348,750 1,038,000 310,750
시 445,000 445,000 0
307 민간이전 1,793,750 1,483,000 310,750
기 1,348,750 1,038,000 310,750
시 445,000 445,000 0
02 민간경상보조
○지역맞춤형일자리창출 지원사업(시도간사업)
310,750 1,483,000
1,793,750
경정 1,793,750,000원 1,793,750 1,483,000 310,750
기 1,348,750 1,038,000 310,750
시 445,000 445,000 0
뷰티도시조성 940,000 800,000 140,000
306 출연금 140,000 0 140,000
01 출연금
○산학협력 지역연고 뷰티산업 육성
140,000 0
140,000
140,000,000원 140,000 0 140,000
건전한 노사문화 정착 2,580,023 2,540,023 40,000
국 80,000 80,000 0
시 2,500,023 2,460,023 40,000
노사안정사업 지원 2,580,023 2,540,023 40,000
국 80,000 80,000 0
시 2,500,023 2,460,023 40,000
건전한 노사단체 지원 육성 737,360 697,360 40,000
307 민간이전 723,000 683,000 40,000
02 민간경상보조 723,000 683,000 40,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 일자리창출과정 책: 건전한 노사문화 정착 (단위:천원)
○외국인근로자 위안행사
○남부근로자복지관 노동법률상담소 운영
경정 0원 0 40,000 △40,000
경정 120,000,000원 120,000 40,000 80,000
재무활동(일자리창출과) 132,465 90,000 42,465
보전지출 132,465 90,000 42,465
반환금 기타 42,465 0 42,465
802 반환금기타 42,465 0 42,465
01 국고보조금반환금
○2012년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액
○2012년 사회적기업 사업개발비 집행잔액
○2012년 사회적기업 사업개발비 국고보조금 이자
○2012년 사회적기업 일자리창출사업비 국고보조금 이자
42,465 0
42,465
1,884,390원 1,885 0 1,885
2,685,200원 2,686 0 2,686
4,985,750원 4,986 0 4,986
32,907,430원 32,908 0 32,908
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 녹색에너지정책과
정 책: 에너지이용합리화 도모 (단위:천원)
녹색에너지정책과 11,838,149 11,761,113 77,036
국 5,880,220 5,880,220 0
시 5,957,929 5,880,893 77,036
에너지이용합리화 도모 6,890,533 6,845,533 45,000
국 3,284,100 3,284,100 0
시 3,606,433 3,561,433 45,000
에너지 저소비형 사회구축· 관리 345,080 300,080 45,000
국 75,000 75,000 0
시 270,080 225,080 45,000
기후변화대응 온실가스 감축 167,780 122,780 45,000
301 일반보상금 165,000 120,000 45,000
12 기타보상금
○탄소포인트 제공
45,000 120,000
165,000
경정 165,000,000원 165,000 120,000 45,000
재무활동(녹색에너지정책과) 1,718,796 1,686,760 32,036
국 965,820 965,820 0
시 752,976 720,940 32,036
보전지출(녹색에너지정책과) 32,036 0 32,036
반환금 기타 32,036 0 32,036
802 반환금기타 32,036 0 32,036
01 국고보조금반환금
○11년 천연가스자동차보급사업 발생이자 반납
○12년 천연가스자동차보급사업 집행잔액 반납
○12년 천연가스자동차 보급사업 발생이자 반납
○12년 지역에너지절약사업 집행잔액 반납
○12년 신재생에너지설비보급사업 집행잔액 반납
32,036 0
32,036
2,545,260원 2,546 0 2,546
1,690,095원 1,691 0 1,691
1,454,980원 1,455 0 1,455
585,470원 586 0 586
25,757,665원 25,758 0 25,758
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 농축산유통과
정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
농축산유통과 53,476,086 57,045,294 △3,569,208
국 24,055,542 29,264,947 △5,209,405
광 11,003,000 11,003,000 0
기 1,797,299 1,632,529 164,770
분 163,225 163,225 0
시 16,457,020 14,981,593 1,475,427
복지농촌 구현 47,897,924 51,791,484 △3,893,560
국 22,920,284 28,218,683 △5,298,399
광 11,003,000 11,003,000 0
기 122,270 122,270 0
분 163,225 163,225 0
시 13,689,145 12,284,306 1,404,839
양곡관리 및 운영 1,974,915 3,134,685 △1,159,770
국 1,288,415 2,061,595 △773,180
시 686,500 1,073,090 △386,590
양곡 물류비 지원 1,959,500 3,119,270 △1,159,770
국 1,273,000 2,046,180 △773,180
시 686,500 1,073,090 △386,590
403 자치단체등자본이전 1,959,500 3,119,270 △1,159,770
국 1,273,000 2,046,180 △773,180
시 686,500 1,073,090 △386,590
01 자치단체자본보조
○고품질쌀브랜드육성지원
△1,159,770 3,119,270
1,959,500
경정 1,909,500,000원 1,909,500 3,069,270 △1,159,770
국 1,273,000 2,046,180 △773,180
시 636,500 1,023,090 △386,590
지역특화 및 농식품산업 육성 1,997,990 1,936,500 61,490
국 43,000 0 43,000
광 852,000 852,000 0
시 1,102,990 1,084,500 18,490
식품산업 및 식문화교육사업 61,490 0 61,490
국 43,000 0 43,000
시 18,490 0 18,490
307 민간이전 61,490 0 61,490
국 43,000 0 43,000
시 18,490 0 18,490
02 민간경상보조 61,490 0 61,490
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
○식문화 교육사업 지원
ㅇ녹색식생활 체험학교(방과후) 및 농어촌체험 과 정
ㅇ식생활교육 우수체험사례 공모전
ㅇ스토리텔링 식습관교육
61,490 0 61,490
37,037,000원 37,037 0 37,037
국 25,900 0 25,900
시 11,137 0 11,137
10,725,000원 10,725 0 10,725
국 7,500 0 7,500
시 3,225 0 3,225
13,728,000원 13,728 0 13,728
국 9,600 0 9,600
시 4,128 0 4,128
전문농업인 육성 및 복지 지원 1,462,327 1,462,327 0
국 94,900 94,900 0
분 63,225 63,225 0
시 1,304,202 1,304,202 0
농업인 교육훈련 4,500 4,500 0
국 2,500 2,500 0
시 2,000 2,000 0
301 일반보상금 0 4,500 △4,500
국 0 2,500 △2,500
시 0 2,000 △2,000
10 행사실비보상금
○창업농업경영인 교육비
△4,500 4,500
0
경정 0원 0 4,500 △4,500
국 0 2,500 △2,500
시 0 2,000 △2,000
307 민간이전 4,500 0 4,500
국 2,500 0 2,500
시 2,000 0 2,000
02 민간경상보조
○창업농업경영인 교육비
4,500 0
4,500
4,500,000원 4,500 0 4,500
국 2,500 0 2,500
시 2,000 0 2,000
친환경농업육성 4,783,542 4,778,163 5,379
국 2,376,075 2,371,947 4,128
시 2,407,467 2,406,216 1,251
토양개량제 보조 935,365 935,000 365
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
토양개량제 보조 국 770,301 770,000 301
시 165,064 165,000 64
403 자치단체등자본이전 935,365 935,000 365
국 770,301 770,000 301
시 165,064 165,000 64
01 자치단체자본보조
○토양개량제 공급
365 935,000
935,365
경정 935,365,000원 935,365 935,000 365
국 770,301 770,000 301
시 165,064 165,000 64
친환경농업단지조성 24,219 20,850 3,369
국 3,474 587 2,887
시 20,745 20,263 482
308 자치단체등이전 4,219 850 3,369
국 3,474 587 2,887
시 745 263 482
01 자치단체경상보조금
○GAP농가 안전성 검사비 지원
3,369 850
4,219
경정 4,219,000원 4,219 850 3,369
국 3,474 587 2,887
시 745 263 482
녹비작물 종자공급 4,025 2,380 1,645
국 2,300 1,360 940
시 1,725 1,020 705
403 자치단체등자본이전 4,025 2,380 1,645
국 2,300 1,360 940
시 1,725 1,020 705
01 자치단체자본보조
○녹비작물종자대지원
1,645 2,380
4,025
경정 4,025,000원 4,025 2,380 1,645
국 2,300 1,360 940
시 1,725 1,020 705
농작물 경쟁력 기반조성 7,600,265 4,278,379 3,321,886
국 1,860,568 481,931 1,378,637
시 5,739,697 3,796,448 1,943,249
도시근교농업육성지원 2,377,360 2,050,000 327,360
403 자치단체등자본이전 2,377,360 2,050,000 327,360
01 자치단체자본보조
○친환경소형농기계 공급
327,360 2,050,000
2,377,360
경정 677,360,000원 677,360 350,000 327,360
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
농산물 유통지원 1,206,661 625,000 581,661
403 자치단체등자본이전 1,136,661 555,000 581,661
01 자치단체자본보조
○산지유통저온저장고설치
581,661 555,000
1,136,661
경정 951,661,000원 951,661 370,000 581,661
시설원예에너지 이용 효율화사업 219,744 143,379 76,365
국 125,568 81,931 43,637
시 94,176 61,448 32,728
403 자치단체등자본이전 219,744 143,379 76,365
국 125,568 81,931 43,637
시 94,176 61,448 32,728
01 자치단체자본보조
○시설원예에너지이용효율화사업
76,365 143,379
219,744
경정 219,744,000원 219,744 143,379 76,365
국 125,568 81,931 43,637
시 94,176 61,448 32,728
시설원예 품질개선 사업 1,986,500 0 1,986,500
국 1,135,000 0 1,135,000
시 851,500 0 851,500
403 자치단체등자본이전 1,986,500 0 1,986,500
국 1,135,000 0 1,135,000
시 851,500 0 851,500
01 자치단체자본보조
○시설원예품질개선사업
1,986,500 0
1,986,500
1,986,500,000원 1,986,500 0 1,986,500
국 1,135,000 0 1,135,000
시 851,500 0 851,500
고추비가림 재배시설 350,000 0 350,000
국 200,000 0 200,000
시 150,000 0 150,000
403 자치단체등자본이전 350,000 0 350,000
국 200,000 0 200,000
시 150,000 0 150,000
01 자치단체자본보조
○고추비가림 재배시설
350,000 0
350,000
350,000,000원 350,000 0 350,000
국 200,000 0 200,000
시 150,000 0 150,000
농업재해 예방 10,227,250 16,312,250 △6,085,000
국 6,160,000 12,080,000 △5,920,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
농업재해 예방 광 3,118,000 3,118,000 0
시 949,250 1,114,250 △165,000
배수개선 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
국 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
402 민간자본이전 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
국 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
01 민간자본보조
○배수개선사업
△2,850,000 5,000,000
2,150,000
경정 2,150,000,000원 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
국 2,150,000 5,000,000 △2,850,000
국가관리방조제 개보수 1,700,000 4,000,000 △2,300,000
국 1,700,000 4,000,000 △2,300,000
403 자치단체등자본이전 1,400,000 3,700,000 △2,300,000
국 1,400,000 3,700,000 △2,300,000
01 자치단체자본보조
○국가관리방조제 개보수사업
△2,300,000 3,700,000
1,400,000
경정 1,400,000,000원 1,400,000 3,700,000 △2,300,000
국 1,400,000 3,700,000 △2,300,000
지방관리방조제 개보수 2,805,000 3,740,000 △935,000
국 2,310,000 3,080,000 △770,000
시 495,000 660,000 △165,000
403 자치단체등자본이전 2,805,000 3,740,000 △935,000
국 2,310,000 3,080,000 △770,000
시 495,000 660,000 △165,000
01 자치단체자본보조
○지방관리방조제 개보수
△935,000 3,740,000
2,805,000
경정 2,805,000,000원 2,805,000 3,740,000 △935,000
국 2,310,000 3,080,000 △770,000
시 495,000 660,000 △165,000
안정된 농업생산기반 정비 6,278,775 6,309,120 △30,345
국 101,216 125,000 △23,784
광 5,060,000 5,060,000 0
기 62,870 62,870 0
분 100,000 100,000 0
시 954,689 961,250 △6,561
경관보전 직접지불 보조금 122,905 122,000 905
국 101,216 100,000 1,216
시 21,689 22,000 △311
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 복지농촌 구현 (단위:천원)
308 자치단체등이전 122,905 122,000 905
국 101,216 100,000 1,216
시 21,689 22,000 △311
01 자치단체경상보조금
○경관보전 직접지불 보조금
905 122,000
122,905
경정 122,905,000원 122,905 122,000 905
국 101,216 100,000 1,216
시 21,689 22,000 △311
농어촌 공동체회사 활성화 지원 0 31,250 △31,250
국 0 25,000 △25,000
시 0 6,250 △6,250
308 자치단체등이전 0 31,250 △31,250
국 0 25,000 △25,000
시 0 6,250 △6,250
01 자치단체경상보조금
○농어촌공동체회사 활성화 지원
△31,250 31,250
0
경정 0원 0 31,250 △31,250
국 0 25,000 △25,000
시 0 6,250 △6,250
농어촌 지역개발 2,435,100 2,442,300 △7,200
국 21,600 28,800 △7,200
광 1,973,000 1,973,000 0
시 440,500 440,500 0
도농교류 활성화 지원 39,600 46,800 △7,200
국 21,600 28,800 △7,200
시 18,000 18,000 0
308 자치단체등이전 39,600 46,800 △7,200
국 21,600 28,800 △7,200
시 18,000 18,000 0
01 자치단체경상보조금
○농촌체험마을 사무장인건비 지원사업
△7,200 46,800
39,600
경정 39,600,000원 39,600 46,800 △7,200
국 21,600 28,800 △7,200
시 18,000 18,000 0
축산 경쟁력 강화 5,533,797 5,215,715 318,082
국 1,135,258 1,046,264 88,994
기 1,675,029 1,510,259 164,770
시 2,723,510 2,659,192 64,318
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)
가축방역 관리 1,203,646 1,125,764 77,882
국 497,258 435,264 61,994
기 117,900 116,950 950
시 588,488 573,550 14,938
동물질병예찰진료강화 94,169 94,250 △81
308 자치단체등이전 94,169 94,250 △81
01 자치단체경상보조금
○광견병 예방접종시술비
△81 94,250
94,169
경정 14,169,000원 14,169 14,250 △81
가축전염병 예방주사 419,623 348,059 71,564
국 307,753 248,759 58,994
시 111,870 99,300 12,570
206 재료비 138,663 138,170 493
국 81,753 81,289 464
시 56,910 56,881 29
01 재료비
○가축전염병 예방주사
493 138,170
138,663
경정 138,663,000원 138,663 138,170 493
국 81,753 81,289 464
시 56,910 56,881 29
308 자치단체등이전 280,960 209,889 71,071
국 226,000 167,470 58,530
시 54,960 42,419 12,541
01 자치단체경상보조금
○구제역 예방주사
○동물생산업 질병예방
71,071 209,889
280,960
경정 209,950,000원 209,950 143,013 66,937
국 172,900 117,775 55,125
시 37,050 25,238 11,812
경정 36,720,000원 36,720 32,586 4,134
국 30,240 26,835 3,405
시 6,480 5,751 729
가축질병근절 79,600 77,701 1,899
기 39,800 38,850 950
시 39,800 38,851 949
307 민간이전 79,600 77,701 1,899
기 39,800 38,850 950
시 39,800 38,851 949
02 민간경상보조 79,600 77,701 1,899
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)
○일제소독의날 공동방제단 운영비
○일제소독의날 공동방제단 재료비
경정 38,620,000원 38,620 37,600 1,020
기 19,310 18,800 510
시 19,310 18,800 510
경정 40,980,000원 40,980 40,101 879
기 20,490 20,050 440
시 20,490 20,051 439
축산종합지도 45,000 40,500 4,500
국 30,000 27,000 3,000
시 15,000 13,500 1,500
308 자치단체등이전 45,000 40,500 4,500
국 30,000 27,000 3,000
시 15,000 13,500 1,500
01 자치단체경상보조금
○돼지소모성 질환지도지원
4,500 40,500
45,000
경정 45,000,000원 45,000 40,500 4,500
국 30,000 27,000 3,000
시 15,000 13,500 1,500
축산농가 경영안정 지원 3,932,185 3,691,985 240,200
국 631,000 604,000 27,000
기 1,445,820 1,282,000 163,820
시 1,855,365 1,805,985 49,380
학교우유 급식 지원 1,449,700 1,360,000 89,700
기 869,820 816,000 53,820
시 579,880 544,000 35,880
307 민간이전 1,449,700 1,360,000 89,700
기 869,820 816,000 53,820
시 579,880 544,000 35,880
02 민간경상보조
○학교우유급식 지원
89,700 1,360,000
1,449,700
경정 1,449,700,000원 1,449,700 1,360,000 89,700
기 869,820 816,000 53,820
시 579,880 544,000 35,880
축산분뇨처리시설지원 871,500 831,000 40,500
국 631,000 604,000 27,000
시 240,500 227,000 13,500
403 자치단체등자본이전 871,500 831,000 40,500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 농축산유통과정 책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)
403 자치단체등자본이전 국 631,000 604,000 27,000
시 240,500 227,000 13,500
01 자치단체자본보조
○성분분석기 구매
○부숙도 판정기 구매
40,500 831,000
871,500
18,000,000원 18,000 0 18,000
국 12,000 0 12,000
시 6,000 0 6,000
22,500,000원 22,500 0 22,500
국 15,000 0 15,000
시 7,500 0 7,500
축사시설 현대화사업 430,000 320,000 110,000
기 410,000 300,000 110,000
시 20,000 20,000 0
403 자치단체등자본이전 430,000 320,000 110,000
기 410,000 300,000 110,000
시 20,000 20,000 0
01 자치단체자본보조
○축사시설현대화사업
110,000 320,000
430,000
경정 410,000,000원 410,000 300,000 110,000
기 410,000 300,000 110,000
재무활동(농축산유통과) 6,270 0 6,270
보전지출 6,270 0 6,270
반환금기타 6,270 0 6,270
802 반환금기타 6,270 0 6,270
01 국고보조금반환금
○2012년도
ㅇ정부양곡관리운영지원 ㅇ후계농업경영인교육훈련 ㅇ축산물수거검사
ㅇ가축전염병예방주사 ㅇ질병관리 등급 방역표지판 ㅇ소독장비
ㅇ일제소독의날 공동방제단 운영비 ㅇ일제소독의날 공동방제단 재료비
6,270 0
6,270
6,270 0 6,270
393,000원 393 0 393
1,550,000원 1,550 0 1,550
397,000원 397 0 397
592,000원 592 0 592
45,000원 45 0 45
29,000원 29 0 29
452,000원 452 0 452
2,812,000원 2,812 0 2,812
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 환경정책과
정 책: 자연환경 인프라 구축 (단위:천원)
환경정책과 11,653,486 10,968,486 685,000
국 1,526,040 1,276,040 250,000
시 10,127,446 9,692,446 435,000
자연환경 인프라 구축 1,251,453 1,226,453 25,000
국 190,000 190,000 0
시 1,061,453 1,036,453 25,000
자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 1,048,349 1,023,349 25,000
국 190,000 190,000 0
시 858,349 833,349 25,000
반딧불이 양성화 추진 87,000 62,000 25,000
308 자치단체등이전 25,000 0 25,000
01 자치단체경상보조금
○계양산 반딧불이 축제
25,000 0
25,000
25,000,000원 25,000 0 25,000
환경복지 및 생활환경 관리 586,040 256,040 330,000
국 442,040 192,040 250,000
시 144,000 64,000 80,000
생활 환경복지 서비스 개선 586,040 256,040 330,000
국 442,040 192,040 250,000
시 144,000 64,000 80,000
환경성질환 연구 지원 30,000 0 30,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
02 민간경상보조
○환경성질환 연구센터 지원
30,000 0
30,000
30,000,000원 30,000 0 30,000
교통소음 저감사업 300,000 0 300,000
국 250,000 0 250,000
시 50,000 0 50,000
207 연구개발비 300,000 0 300,000
국 250,000 0 250,000
시 50,000 0 50,000
01 연구용역비
○소음지도 작성 및 관리체계구축 용역
300,000 0
300,000
300,000,000원 300,000 0 300,000
국 250,000 0 250,000
시 50,000 0 50,000
대기오염 관리 3,764,332 3,434,332 330,000
국 879,000 879,000 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 환경정책과정 책: 대기오염 관리 (단위:천원)
시 2,885,332 2,555,332 330,000
지구환경 보호 3,764,332 3,434,332 330,000
국 879,000 879,000 0
시 2,885,332 2,555,332 330,000
녹색기후기금(GCF) 사무국 지원 1,880,000 1,550,000 330,000
201 일반운영비 330,000 0 330,000
01 사무관리비
○GCF 직원 웰컴패키지 지원
○GCF 사무실 임대료 및 관리비 03 행사운영비
○GCF 이사회 등 국제회의 지원
180,000 0
180,000
5,000,000원 5,000 0 5,000
175,000,000원 175,000 0 175,000
150,000 0
150,000
150,000,000원 150,000 0 150,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 대기보전과
정 책: 재무활동(대기보전과) (단위:천원)
대기보전과 25,983,930 25,949,945 33,985
국 12,339,073 12,339,073 0
광 100,000 100,000 0
시 13,544,857 13,510,872 33,985
재무활동(대기보전과) 33,985 0 33,985
보전지출(대기보전과) 33,985 0 33,985
반환금기타(대기보전과) 33,985 0 33,985
802 반환금기타 33,985 0 33,985
01 국고보조금반환금
○2011년도 운행차 배출가스 저감사업 ㅇ국고보조금 집행잔액
ㅇ국고보조금 발생이자
○2011년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 ㅇ국고보조금 발생이자
○저녹스버너 설치지원 사업 ㅇ국고보조금 발생이자
33,985 0
33,985
14,641 0 14,641
11,020원 12 0 12
14,628,340원 14,629 0 14,629
1,886 0 1,886
1,885,310원 1,886 0 1,886
17,458 0 17,458
17,457,190원 17,458 0 17,458
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 자원순환과
정 책: 폐기물자원화 추진 (단위:천원)
자원순환과 50,100,593 48,239,593 1,861,000
국 2,882,000 2,738,000 144,000
시 47,218,593 45,501,593 1,717,000
폐기물자원화 추진 41,509,949 39,648,949 1,861,000
국 2,882,000 2,738,000 144,000
시 38,627,949 36,910,949 1,717,000
생활폐기물 처리 248,506 233,506 15,000
생활폐기물 홍보 29,940 14,940 15,000
201 일반운영비 27,240 12,240 15,000
01 사무관리비
○수도권매립지 종료 홍보
15,000 12,240
27,240
15,000,000원 15,000 0 15,000
자원 재활용 7,869,290 6,023,290 1,846,000
국 2,782,000 2,638,000 144,000
시 5,087,290 3,385,290 1,702,000
음식물쓰레기종량제 추진 2,543,667 2,231,667 312,000
국 1,174,000 1,030,000 144,000
시 1,369,667 1,201,667 168,000
403 자치단체등자본이전 2,543,667 2,231,667 312,000
국 1,174,000 1,030,000 144,000
시 1,369,667 1,201,667 168,000
01 자치단체자본보조
○RFID기반 음식물쓰레기 종량제 구축사업
312,000 2,231,667
2,543,667
경정 2,543,667,000원 2,543,667 2,231,667 312,000
국 1,174,000 1,030,000 144,000
시 1,369,667 1,201,667 168,000
광역 생활자원회수센터 건립 4,950,000 3,416,000 1,534,000
국 1,485,000 1,485,000 0
시 3,465,000 1,931,000 1,534,000
403 자치단체등자본이전 4,950,000 3,416,000 1,534,000
국 1,485,000 1,485,000 0
시 3,465,000 1,931,000 1,534,000
02 공기관등에대한대행사업비
○광역 생활자원회수센터 건립
1,534,000 3,416,000
4,950,000
경정 4,950,000,000원 4,950,000 3,416,000 1,534,000
국 1,485,000 1,485,000 0
시 3,465,000 1,931,000 1,534,000
생활폐기물처리시설 설치 200,000 200,000 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 자원순환과정 책: 폐기물자원화 추진 (단위:천원)
음폐수바이오가스화 시설 0 0 0
308 자치단체등이전 0 0 0
08 기타부담금
○수도권 광역 음폐수 바이오가스 사업
0 0
0
0원 0 0 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 수질보전하천과
정 책: 하천 정비 (단위:천원)
수질보전하천과 36,436,481 37,762,951 △1,326,470
국 15,162,600 16,129,600 △967,000
광 3,531,000 3,531,000 0
기 268,000 268,000 0
시 17,474,881 17,834,351 △359,470
하천 정비 19,938,492 21,519,742 △1,581,250
국 11,381,000 12,348,000 △967,000
시 8,557,492 9,171,742 △614,250
깨끗하고 맑은 물 관리 19,938,492 21,519,742 △1,581,250
국 11,381,000 12,348,000 △967,000
시 8,557,492 9,171,742 △614,250
자연형하천조성사업 0 1,540,000 △1,540,000
국 0 770,000 △770,000
시 0 770,000 △770,000
401 시설비및부대비 0 1,540,000 △1,540,000
국 0 770,000 △770,000
시 0 770,000 △770,000
01 시설비
○장수천 자연형하천조성사업
△1,540,000 1,540,000
0
경정 0원 0 1,540,000 △1,540,000
국 0 770,000 △770,000
시 0 770,000 △770,000
남동유수지친수공간조성사업 872,000 1,872,000 △1,000,000
국 436,000 936,000 △500,000
시 436,000 936,000 △500,000
401 시설비및부대비 872,000 1,872,000 △1,000,000
국 436,000 936,000 △500,000
시 436,000 936,000 △500,000
01 시설비
○남동유수지 친수공간 조성사업
△1,000,000 1,869,000
869,000
경정 869,000,000원 869,000 1,869,000 △1,000,000
국 436,000 936,000 △500,000
시 433,000 933,000 △500,000
선행천(2단계) 수해상습지 개선사업 7,505,000 7,000,000 505,000
국 4,503,000 4,200,000 303,000
시 3,002,000 2,800,000 202,000
401 시설비및부대비 7,505,000 7,000,000 505,000
국 4,503,000 4,200,000 303,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 수질보전하천과정 책: 하천 정비 (단위:천원)
401 시설비및부대비 시 3,002,000 2,800,000 202,000
01 시설비
○선행천(2단계) 수해상습지 개선사업
505,000 6,640,000
7,145,000
경정 7,145,000,000원 7,145,000 6,640,000 505,000
국 4,503,000 4,200,000 303,000
시 2,642,000 2,440,000 202,000
전국체전 실내무도 AG 대비 승기천 환경개선 사업 453,750 0 453,750
206 재료비 453,750 0 453,750
01 재료비
○복합발효 효소수 구입
453,750 0
453,750
453,750,000원 453,750 0 453,750
수질환경 기초 인프라 구축 7,350,848 7,130,848 220,000
광 3,531,000 3,531,000 0
기 268,000 268,000 0
시 3,551,848 3,331,848 220,000
안전하고 맑은 물 관리체계 확립 7,350,848 7,130,848 220,000
광 3,531,000 3,531,000 0
기 268,000 268,000 0
시 3,551,848 3,331,848 220,000
민간단체 수질보전활동 사업 지원 216,000 216,000 0
기 216,000 216,000 0
202 여비 14,998 15,900 △902
기 14,998 15,900 △902
01 국내여비
○수계관리업무 수행여비
△902 5,900
4,998
경정 4,998,000원 4,998 5,900 △902
기 4,998 5,900 △902
405 자산취득비 902 0 902
기 902 0 902
01 자산및물품취득비
○사무실 집기품(한강수계 업무용)
902 0
902
902,000원 902 0 902
기 902 0 902
소규모수도시설 유지관리사업 1,220,000 1,000,000 220,000
309 전출금 1,220,000 1,000,000 220,000
01 공기업특별회계경상전출금
○소규모수도시설 유지관리
220,000 1,000,000
1,220,000
경정 1,220,000,000원 1,220,000 1,000,000 220,000
재무활동(수질보전하천과) 4,161,697 4,126,917 34,780
보전지출 4,161,697 4,126,917 34,780
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 수질보전하천과정 책: 재무활동(수질보전하천과) (단위:천원)
차입금원리금상환 4,161,697 4,126,917 34,780
311 차입금이자상환 1,945,697 1,910,917 34,780
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환
○삼동암천 수해상습지 개선
34,780 232,281
267,061
34,779,452원 34,780 0 34,780
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 하수과
정 책: 쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 (단위:천원)
하수과 33,085,559 32,600,059 485,500
국 18,308,000 17,908,000 400,000
시 14,777,559 14,692,059 85,500
쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 21,706,500 21,221,000 485,500
국 17,876,000 17,476,000 400,000
시 3,830,500 3,745,000 85,500
농어촌마을 하수도 정비 1,092,500 607,000 485,500
국 900,000 500,000 400,000
시 192,500 107,000 85,500
동막 마을 하수도 정비사업 485,500 0 485,500
국 400,000 0 400,000
시 85,500 0 85,500
403 자치단체등자본이전 485,500 0 485,500
국 400,000 0 400,000
시 85,500 0 85,500
01 자치단체자본보조
○동막 마을하수도 정비
485,500 0
485,500
485,500,000원 485,500 0 485,500
국 400,000 0 400,000
시 85,500 0 85,500
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 산업위원회 부 서: 공원녹지과
정 책: 녹지조경사업 (단위:천원)
공원녹지과 64,660,343 60,256,007 4,404,336
국 6,575,147 6,599,522 △24,375
광 5,461,985 5,461,985 0
기 812,000 812,000 0
시 51,811,211 47,382,500 4,428,711
녹지조경사업 16,092,305 11,751,644 4,340,661
국 210,000 210,000 0
광 3,760,000 3,760,000 0
시 12,122,305 7,781,644 4,340,661
도시녹화사업 9,610,205 6,469,405 3,140,800
국 210,000 210,000 0
광 2,510,000 2,510,000 0
시 6,890,205 3,749,405 3,140,800
생활권 주변 녹화사업 5,902,775 5,772,775 130,000
광 2,510,000 2,510,000 0
시 3,392,775 3,262,775 130,000
401 시설비및부대비 410,000 280,000 130,000
01 시설비
○인천둘레길 조성사업
○공공기관 옥상녹화
130,000 280,000
410,000
30,000,000원 30,000 0 30,000
100,000,000원 100,000 0 100,000
학교숲 조성 3,325,800 315,000 3,010,800
국 210,000 210,000 0
시 3,115,800 105,000 3,010,800
401 시설비및부대비 3,010,800 0 3,010,800
01 시설비
○주안7동 녹색마을쉼터 조성 03 시설부대비
○주안7동 녹색마을쉼터 조성
3,000,000 0
3,000,000
3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000
10,800 0
10,800
10,800,000원 10,800 0 10,800
도시공원·녹지 조성 6,482,100 5,282,239 1,199,861
광 1,250,000 1,250,000 0
시 5,232,100 4,032,239 1,199,861
소래습지생태공원 조성 780,000 0 780,000
401 시설비및부대비 780,000 0 780,000
01 시설비
○소래습지 생태공원조성
780,000 0
780,000
780,000,000원 780,000 0 780,000
연희공원 조성 415,000 0 415,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 공원녹지과정 책: 녹지조경사업 (단위:천원)
401 시설비및부대비 415,000 0 415,000
01 시설비
○연희공원 조성
415,000 0
415,000
415,000,000원 415,000 0 415,000
자치단체 공원조성 경상보조 3,029,100 3,024,239 4,861
308 자치단체등이전 3,029,100 3,024,239 4,861
01 자치단체경상보조금
○십정녹지 조성
○갈산공원 조성
4,861 3,024,239
3,029,100
경정 764,451,000원 764,451 761,865 2,586 경정 698,540,000원 698,540 696,265 2,275
산림휴양공간및 산림자원가꾸기 12,302,525 12,343,601 △41,076
국 6,365,147 6,389,522 △24,375
광 1,701,985 1,701,985 0
기 812,000 812,000 0
시 3,423,393 3,440,094 △16,701
산림자원 보호육성 3,890,364 3,928,440 △38,076
국 2,963,579 2,987,954 △24,375
시 926,785 940,486 △13,701
산림병해충방제 지원 792,888 840,883 △47,995
국 621,525 650,840 △29,315
시 171,363 190,043 △18,680
308 자치단체등이전 780,418 828,413 △47,995
국 614,825 644,140 △29,315
시 165,593 184,273 △18,680
01 자치단체경상보조금
○산림병해충방제
△47,995 828,413
780,418
경정 780,418,000원 780,418 828,413 △47,995
국 614,825 644,140 △29,315
시 165,593 184,273 △18,680
산림서비스증진사업 97,891 97,915 △24
국 58,735 58,749 △14
시 39,156 39,166 △10
101 인건비 97,891 97,915 △24
국 58,735 58,749 △14
시 39,156 39,166 △10
04 기간제근로자등보수
○산림서비스도우미 인건비
△24 97,915
97,891
경정 97,891,000원 97,891 97,915 △24
국 58,735 58,749 △14
시 39,156 39,166 △10
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 공원녹지과정 책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기 (단위:천원)
산림서비스증진사업(지원) 231,578 231,635 △57
국 192,984 193,030 △46
시 38,594 38,605 △11
308 자치단체등이전 231,578 231,635 △57
국 192,984 193,030 △46
시 38,594 38,605 △11
01 자치단체경상보조금
○산림서비스도우미 인건비
△57 231,635
231,578
경정 231,578,000원 231,578 231,635 △57
국 192,984 193,030 △46
시 38,594 38,605 △11
무궁화동산 조성 70,000 60,000 10,000
국 45,000 40,000 5,000
시 25,000 20,000 5,000
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
국 5,000 0 5,000
시 5,000 0 5,000
01 시설비
○월미공원 무궁화동산 관리
10,000 0
10,000
10,000,000원 10,000 0 10,000
국 5,000 0 5,000
시 5,000 0 5,000
산촌개발및 휴양공간 조성 3,359,250 3,362,250 △3,000
국 57,000 57,000 0
광 1,210,000 1,210,000 0
기 812,000 812,000 0
시 1,280,250 1,283,250 △3,000
청정임산물이용증진 75,000 78,000 △3,000
국 57,000 57,000 0
시 18,000 21,000 △3,000
403 자치단체등자본이전 75,000 78,000 △3,000
국 57,000 57,000 0
시 18,000 21,000 △3,000
01 자치단체자본보조
○청정임산물이용증진
△3,000 78,000
75,000
경정 75,000,000원 75,000 78,000 △3,000
국 57,000 57,000 0
시 18,000 21,000 △3,000
재무활동(공원녹지과) 36,234,828 36,130,077 104,751
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
부 서: 공원녹지과정 책: 재무활동(공원녹지과) (단위:천원)
보전지출 28,892,191 28,787,440 104,751
차입금 이자상환 9,748,794 9,737,440 11,354
311 차입금이자상환 9,748,794 9,737,440 11,354
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환
○백운역 Green Forest 조성
11,354 4,682,100
4,693,454
11,353,430원 11,354 0 11,354
국고보조금반환금 93,397 0 93,397
802 반환금기타 93,397 0 93,397
01 국고보조금반환금
○시민편익시설설치(녹색복지공간)
○무궁화동산 조성
○산림서비스증진사업
○사방사업
○사방댐조성관리
○숲가꾸기사업
○사회서비스분야 인력경비
○산지관리
○산불예방진화 경상보조
○산불예방진화 자본보조
93,397 0
93,397
38,820,000원 38,820 0 38,820
5,483,000원 5,483 0 5,483
261,000원 261 0 261
34,721,000원 34,721 0 34,721
3,146,000원 3,146 0 3,146
6,237,000원 6,237 0 6,237
428,000원 428 0 428
3,430,000원 3,430 0 3,430
800,000원 800 0 800
71,000원 71 0 71