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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2022

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 위원회: 산업위원회

서: 경제수도정책관실

책: 경제수도 인천 업무의 기획과 조정 (단위:천원)

산업위원회 829,587,707 675,342,179 154,245,528

113,344,380 113,320,531 23,849

77,608,897 77,633,897 △25,000

4,726,049 4,250,529 475,520

596,225 596,225 0

633,312,156 479,540,997 153,771,159

경제수도정책관실 173,304,320 26,182,811 147,121,509

888,000 913,000 △25,000

172,416,320 25,269,811 147,146,509 경제수도 인천 업무의 기획과 조정 11,336,700 8,336,700 3,000,000

경제수도 인천구현 11,330,900 8,330,900 3,000,000

제물포스마트타워 건립공사 9,300,000 6,300,000 3,000,000

403 자치단체등자본이전 9,300,000 6,300,000 3,000,000

02 공기관등에대한대행사업비

○제물포스마트타워 건립공사

3,000,000 6,300,000

9,300,000

경정 9,300,000,000원 9,300,000 6,300,000 3,000,000

정보산업 육성 5,872,270 5,922,270 △50,000

888,000 913,000 △25,000

4,984,270 5,009,270 △25,000

정보산업 육성 5,872,270 5,922,270 △50,000

888,000 913,000 △25,000

4,984,270 5,009,270 △25,000

지역SW산업 진흥지원 1,819,000 1,869,000 △50,000

888,000 913,000 △25,000

931,000 956,000 △25,000

307 민간이전 1,819,000 1,869,000 △50,000

888,000 913,000 △25,000

931,000 956,000 △25,000

02 민간경상보조

○지역SW산업 성장지원

△50,000 1,869,000

1,819,000

경정 1,099,000,000원 1,099,000 1,149,000 △50,000

568,000 593,000 △25,000

531,000 556,000 △25,000

지방과학기술발전 152,928,883 8,778,000 144,150,883

첨단산업 육성 지원 142,513,883 1,963,000 140,550,883

인천BIO산업 지원 1,020,000 660,000 360,000

306 출연금 900,000 540,000 360,000

01 출연금 900,000 540,000 360,000

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 경제수도정책관실

책: 지방과학기술발전 (단위:천원)

○3G-BIO 연계 친환경 생물소재 고도화사업

경정 660,000,000원 660,000 300,000 360,000

(재)인천테크노파크 운영비 지원 140,610,883 420,000 140,190,883

306 출연금 140,610,883 420,000 140,190,883

01 출연금

○(재)인천테크노파크 운영비 지원

140,190,883 420,000

140,610,883

경정 140,610,882,794원 140,610,883 420,000 140,190,883

지식정보산업 육성 9,980,000 6,380,000 3,600,000

로봇산업 지원 9,300,000 5,700,000 3,600,000

306 출연금 9,000,000 5,400,000 3,600,000

01 출연금

○로봇랜드 조성사업 지원(2012년도 국비분)

3,600,000 5,400,000

9,000,000

3,600,000,000원 3,600,000 0 3,600,000

행정운영경비 718,967 698,341 20,626

인력운영비(경제수도정책관실) 509,266 488,640 20,626

인력운영비 509,266 488,640 20,626

101 인건비 154,846 134,220 20,626

03 무기계약근로자보수

○무기계약직 보수 ㅇ기본급 ㅇ상여금 ㅇ가족수당 ㅇ초과근무수당 ㅇ정액급식비 ㅇ교통보조비 ㅇ명절휴가비 ㅇ가계지원비 ㅇ연가보상비

20,626 0

20,626

20,626 0 20,626

1,224,340원*1명*8월 9,795 0 9,795

367,300원*1명*8월 2,939 0 2,939

20,000원*1명*8월 160 0 160

7,817원*1.5*30시간*1명*8월 2,815 0 2,815

130,000원*1명*8월 1,040 0 1,040

120,000원*1명*8월 960 0 960

1,224,340원*1명 1,225 0 1,225

55,090원*1명*8월 441 0 441

7,817원*8시간*1명*20일 1,251 0 1,251

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 투자유치담당관실

책: 경제자유구역 재정지원 (단위:천원)

투자유치담당관실 2,939,656 9,595,771 △6,656,115

경제자유구역 재정지원 2,593,528 9,249,643 △6,656,115

경제자유구역 재정 지원 2,593,528 9,249,643 △6,656,115

경제청 일반회계 전출금 2,593,528 9,249,643 △6,656,115

309 전출금 2,593,528 9,249,643 △6,656,115

01 공기업특별회계경상전출금

○경제자유구역사업특별회계 일반회계 부담금 ㅇ원리금상환(2건)

△6,656,115 9,249,643

2,593,528

2,593,528 9,249,643 △6,656,115 경정 1,901,450,000원 1,901,450 8,557,565 △6,656,115

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 생활경제과

책: 생활경제안정및활력화 (단위:천원)

생활경제과 14,759,387 9,905,887 4,853,500

30,075 30,075 0

4,949,744 4,949,744 0

9,779,568 4,926,068 4,853,500

생활경제안정및활력화 14,732,439 9,878,939 4,853,500

30,075 30,075 0

4,949,744 4,949,744 0

9,752,620 4,899,120 4,853,500

전통시장 및 중소유통업 활성화 10,752,352 7,400,852 3,351,500

4,949,744 4,949,744 0

5,802,608 2,451,108 3,351,500

전통시장 경영현대화 575,652 298,152 277,500

201 일반운영비 150,000 0 150,000

03 행사운영비

○전국 우수시장박람회 시설 설치비 및 임차료등

150,000 0

150,000

150,000,000원 150,000 0 150,000

307 민간이전 57,000 37,000 20,000

02 민간경상보조

○전국 우수시장 박람회 참가지원

20,000 37,000

57,000

경정 30,000,000원 30,000 10,000 20,000

403 자치단체등자본이전 107,500 0 107,500

01 자치단체자본보조

○강화풍물시장 문화관광형 시장 육성사업

107,500 0

107,500

107,500,000원 107,500 0 107,500

전통시장 시설현대화 10,176,700 7,102,700 3,074,000

4,949,744 4,949,744 0

5,226,956 2,152,956 3,074,000

403 자치단체등자본이전 9,576,700 6,502,700 3,074,000

4,949,744 4,949,744 0

4,626,956 1,552,956 3,074,000

01 자치단체자본보조

○송월시장 정비사업

○전통시장 편의시설 확충 및 안전시설 정비사업('1 2년 특별교부세)

3,074,000 6,502,700

9,576,700

3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000

74,000,000원 74,000 0 74,000

생활경제안정 3,596,200 2,166,200 1,430,000

지역경제안정 추진 3,436,200 2,016,200 1,420,000

306 출연금 3,420,000 2,000,000 1,420,000

01 출연금 3,420,000 2,000,000 1,420,000

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 생활경제과

책: 생활경제안정및활력화 (단위:천원)

○햇살론사업 경정 3,420,000,000원 3,420,000 2,000,000 1,420,000

협동조합 활성화 추진 10,000 0 10,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

02 민간경상보조

○협동조합의 날 행사추진 ㅇ박람회 참가 지원

10,000 0

10,000

10,000 0 10,000

10,000,000원 10,000 0 10,000

물가관리 및 소비자보호 383,887 311,887 72,000

30,075 30,075 0

353,812 281,812 72,000

지방물가대책 추진 143,412 71,412 72,000

16,200 16,200 0

127,212 55,212 72,000

201 일반운영비 85,860 13,860 72,000

01 사무관리비

○착한가격업소 가격 표시안내판 제작('12년 특별교 부세)

72,000 13,860

85,860

72,000,000원 72,000 0 72,000

(6)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 중소기업지원과

책: 중소기업 성장기반 확충 (단위:천원)

중소기업지원과 47,530,274 46,640,274 890,000

1,180,000 1,180,000 0

46,350,274 45,460,274 890,000

중소기업 성장기반 확충 40,078,000 39,188,000 890,000

1,180,000 1,180,000 0

38,898,000 38,008,000 890,000

중소기업 육성시책 추진 34,847,900 33,957,900 890,000

경쟁력 있는 중소기업 육성 1,233,300 343,300 890,000

403 자치단체등자본이전 1,190,000 300,000 890,000

02 공기관등에대한대행사업비

○인천종합비즈니스센터 운영비

890,000 300,000

1,190,000

경정 1,140,000,000원 1,140,000 250,000 890,000

(7)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 일자리창출과

책: 고용정책및취업지원 (단위:천원)

일자리창출과 23,134,798 20,324,884 2,809,914

9,538,564 7,694,406 1,844,158

1,348,750 1,038,000 310,750

433,000 433,000 0

11,814,484 11,159,478 655,006

고용정책및취업지원 20,396,459 17,669,010 2,727,449

9,458,564 7,614,406 1,844,158

1,348,750 1,038,000 310,750

433,000 433,000 0

9,156,145 8,583,604 572,541

지역실업해소 추진 17,720,859 14,993,410 2,727,449

9,458,564 7,614,406 1,844,158

1,348,750 1,038,000 310,750

433,000 433,000 0

6,480,545 5,908,004 572,541

사회적기업 육성 지원 8,063,004 6,590,392 1,472,612

6,906,000 5,597,900 1,308,100

1,157,004 992,492 164,512

201 일반운영비 29,714 19,714 10,000

8,000 0 8,000

21,714 19,714 2,000

01 사무관리비

○사회적기업 홍보물 제작

10,000 8,714

18,714

10,000,000원 10,000 0 10,000

8,000 0 8,000

2,000 0 2,000

308 자치단체등이전 7,960,250 6,497,638 1,462,612

6,898,000 5,597,900 1,300,100

1,062,250 899,738 162,512

01 자치단체경상보조금

○사회적기업 사업개발비 지원사업

○사회적기업 일자리창출 사업

○사회적기업 지역특화 사업

1,462,612 6,497,638

7,960,250

경정 1,523,250,000원 1,523,250 929,363 593,887

1,354,000 826,100 527,900

169,250 103,263 65,987

경정 5,865,750,000원 5,865,750 5,368,275 497,475

5,214,000 4,771,800 442,200

651,750 596,475 55,275

371,250,000원 371,250 0 371,250

(8)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 일자리창출과

책: 고용정책및취업지원 (단위:천원)

330,000 0 330,000

41,250 0 41,250

지역공동체일자리사업 3,136,406 2,332,319 804,087

2,085,564 1,549,506 536,058

1,050,842 782,813 268,029

308 자치단체등이전 3,128,346 2,324,259 804,087

2,085,564 1,549,506 536,058

1,042,782 774,753 268,029

01 자치단체경상보조금

○지역공동체일자리사업

804,087 2,324,259

3,128,346

경정 3,128,346,000원 3,128,346 2,324,259 804,087

2,085,564 1,549,506 536,058

1,042,782 774,753 268,029

지역맞춤형 일자리창출사업 1,793,750 1,483,000 310,750

1,348,750 1,038,000 310,750

445,000 445,000 0

307 민간이전 1,793,750 1,483,000 310,750

1,348,750 1,038,000 310,750

445,000 445,000 0

02 민간경상보조

○지역맞춤형일자리창출 지원사업(시도간사업)

310,750 1,483,000

1,793,750

경정 1,793,750,000원 1,793,750 1,483,000 310,750

1,348,750 1,038,000 310,750

445,000 445,000 0

뷰티도시조성 940,000 800,000 140,000

306 출연금 140,000 0 140,000

01 출연금

○산학협력 지역연고 뷰티산업 육성

140,000 0

140,000

140,000,000원 140,000 0 140,000

건전한 노사문화 정착 2,580,023 2,540,023 40,000

80,000 80,000 0

2,500,023 2,460,023 40,000

노사안정사업 지원 2,580,023 2,540,023 40,000

80,000 80,000 0

2,500,023 2,460,023 40,000

건전한 노사단체 지원 육성 737,360 697,360 40,000

307 민간이전 723,000 683,000 40,000

02 민간경상보조 723,000 683,000 40,000

(9)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 일자리창출과

책: 건전한 노사문화 정착 (단위:천원)

○외국인근로자 위안행사

○남부근로자복지관 노동법률상담소 운영

경정 0원 0 40,000 △40,000

경정 120,000,000원 120,000 40,000 80,000

재무활동(일자리창출과) 132,465 90,000 42,465

보전지출 132,465 90,000 42,465

반환금 기타 42,465 0 42,465

802 반환금기타 42,465 0 42,465

01 국고보조금반환금

○2012년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액

○2012년 사회적기업 사업개발비 집행잔액

○2012년 사회적기업 사업개발비 국고보조금 이자

○2012년 사회적기업 일자리창출사업비 국고보조금 이자

42,465 0

42,465

1,884,390원 1,885 0 1,885

2,685,200원 2,686 0 2,686

4,985,750원 4,986 0 4,986

32,907,430원 32,908 0 32,908

(10)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 녹색에너지정책과

책: 에너지이용합리화 도모 (단위:천원)

녹색에너지정책과 11,838,149 11,761,113 77,036

5,880,220 5,880,220 0

5,957,929 5,880,893 77,036

에너지이용합리화 도모 6,890,533 6,845,533 45,000

3,284,100 3,284,100 0

3,606,433 3,561,433 45,000

에너지 저소비형 사회구축· 관리 345,080 300,080 45,000

75,000 75,000 0

270,080 225,080 45,000

기후변화대응 온실가스 감축 167,780 122,780 45,000

301 일반보상금 165,000 120,000 45,000

12 기타보상금

○탄소포인트 제공

45,000 120,000

165,000

경정 165,000,000원 165,000 120,000 45,000

재무활동(녹색에너지정책과) 1,718,796 1,686,760 32,036

965,820 965,820 0

752,976 720,940 32,036

보전지출(녹색에너지정책과) 32,036 0 32,036

반환금 기타 32,036 0 32,036

802 반환금기타 32,036 0 32,036

01 국고보조금반환금

○11년 천연가스자동차보급사업 발생이자 반납

○12년 천연가스자동차보급사업 집행잔액 반납

○12년 천연가스자동차 보급사업 발생이자 반납

○12년 지역에너지절약사업 집행잔액 반납

○12년 신재생에너지설비보급사업 집행잔액 반납

32,036 0

32,036

2,545,260원 2,546 0 2,546

1,690,095원 1,691 0 1,691

1,454,980원 1,455 0 1,455

585,470원 586 0 586

25,757,665원 25,758 0 25,758

(11)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

농축산유통과 53,476,086 57,045,294 △3,569,208

24,055,542 29,264,947 △5,209,405

11,003,000 11,003,000 0

1,797,299 1,632,529 164,770

163,225 163,225 0

16,457,020 14,981,593 1,475,427

복지농촌 구현 47,897,924 51,791,484 △3,893,560

22,920,284 28,218,683 △5,298,399

11,003,000 11,003,000 0

122,270 122,270 0

163,225 163,225 0

13,689,145 12,284,306 1,404,839

양곡관리 및 운영 1,974,915 3,134,685 △1,159,770

1,288,415 2,061,595 △773,180

686,500 1,073,090 △386,590

양곡 물류비 지원 1,959,500 3,119,270 △1,159,770

1,273,000 2,046,180 △773,180

686,500 1,073,090 △386,590

403 자치단체등자본이전 1,959,500 3,119,270 △1,159,770

1,273,000 2,046,180 △773,180

686,500 1,073,090 △386,590

01 자치단체자본보조

○고품질쌀브랜드육성지원

△1,159,770 3,119,270

1,959,500

경정 1,909,500,000원 1,909,500 3,069,270 △1,159,770

1,273,000 2,046,180 △773,180

636,500 1,023,090 △386,590

지역특화 및 농식품산업 육성 1,997,990 1,936,500 61,490

43,000 0 43,000

852,000 852,000 0

1,102,990 1,084,500 18,490

식품산업 및 식문화교육사업 61,490 0 61,490

43,000 0 43,000

18,490 0 18,490

307 민간이전 61,490 0 61,490

43,000 0 43,000

18,490 0 18,490

02 민간경상보조 61,490 0 61,490

(12)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

○식문화 교육사업 지원

ㅇ녹색식생활 체험학교(방과후) 및 농어촌체험 과

ㅇ식생활교육 우수체험사례 공모전

ㅇ스토리텔링 식습관교육

61,490 0 61,490

37,037,000원 37,037 0 37,037

25,900 0 25,900

11,137 0 11,137

10,725,000원 10,725 0 10,725

7,500 0 7,500

3,225 0 3,225

13,728,000원 13,728 0 13,728

9,600 0 9,600

4,128 0 4,128

전문농업인 육성 및 복지 지원 1,462,327 1,462,327 0

94,900 94,900 0

63,225 63,225 0

1,304,202 1,304,202 0

농업인 교육훈련 4,500 4,500 0

2,500 2,500 0

2,000 2,000 0

301 일반보상금 0 4,500 △4,500

0 2,500 △2,500

0 2,000 △2,000

10 행사실비보상금

○창업농업경영인 교육비

△4,500 4,500

0

경정 0원 0 4,500 △4,500

0 2,500 △2,500

0 2,000 △2,000

307 민간이전 4,500 0 4,500

2,500 0 2,500

2,000 0 2,000

02 민간경상보조

○창업농업경영인 교육비

4,500 0

4,500

4,500,000원 4,500 0 4,500

2,500 0 2,500

2,000 0 2,000

친환경농업육성 4,783,542 4,778,163 5,379

2,376,075 2,371,947 4,128

2,407,467 2,406,216 1,251

토양개량제 보조 935,365 935,000 365

(13)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

토양개량제 보조 국 770,301 770,000 301

165,064 165,000 64

403 자치단체등자본이전 935,365 935,000 365

770,301 770,000 301

165,064 165,000 64

01 자치단체자본보조

○토양개량제 공급

365 935,000

935,365

경정 935,365,000원 935,365 935,000 365

770,301 770,000 301

165,064 165,000 64

친환경농업단지조성 24,219 20,850 3,369

3,474 587 2,887

20,745 20,263 482

308 자치단체등이전 4,219 850 3,369

3,474 587 2,887

745 263 482

01 자치단체경상보조금

○GAP농가 안전성 검사비 지원

3,369 850

4,219

경정 4,219,000원 4,219 850 3,369

3,474 587 2,887

745 263 482

녹비작물 종자공급 4,025 2,380 1,645

2,300 1,360 940

1,725 1,020 705

403 자치단체등자본이전 4,025 2,380 1,645

2,300 1,360 940

1,725 1,020 705

01 자치단체자본보조

○녹비작물종자대지원

1,645 2,380

4,025

경정 4,025,000원 4,025 2,380 1,645

2,300 1,360 940

1,725 1,020 705

농작물 경쟁력 기반조성 7,600,265 4,278,379 3,321,886

1,860,568 481,931 1,378,637

5,739,697 3,796,448 1,943,249

도시근교농업육성지원 2,377,360 2,050,000 327,360

403 자치단체등자본이전 2,377,360 2,050,000 327,360

01 자치단체자본보조

○친환경소형농기계 공급

327,360 2,050,000

2,377,360

경정 677,360,000원 677,360 350,000 327,360

(14)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

농산물 유통지원 1,206,661 625,000 581,661

403 자치단체등자본이전 1,136,661 555,000 581,661

01 자치단체자본보조

○산지유통저온저장고설치

581,661 555,000

1,136,661

경정 951,661,000원 951,661 370,000 581,661

시설원예에너지 이용 효율화사업 219,744 143,379 76,365

125,568 81,931 43,637

94,176 61,448 32,728

403 자치단체등자본이전 219,744 143,379 76,365

125,568 81,931 43,637

94,176 61,448 32,728

01 자치단체자본보조

○시설원예에너지이용효율화사업

76,365 143,379

219,744

경정 219,744,000원 219,744 143,379 76,365

125,568 81,931 43,637

94,176 61,448 32,728

시설원예 품질개선 사업 1,986,500 0 1,986,500

1,135,000 0 1,135,000

851,500 0 851,500

403 자치단체등자본이전 1,986,500 0 1,986,500

1,135,000 0 1,135,000

851,500 0 851,500

01 자치단체자본보조

○시설원예품질개선사업

1,986,500 0

1,986,500

1,986,500,000원 1,986,500 0 1,986,500

1,135,000 0 1,135,000

851,500 0 851,500

고추비가림 재배시설 350,000 0 350,000

200,000 0 200,000

150,000 0 150,000

403 자치단체등자본이전 350,000 0 350,000

200,000 0 200,000

150,000 0 150,000

01 자치단체자본보조

○고추비가림 재배시설

350,000 0

350,000

350,000,000원 350,000 0 350,000

200,000 0 200,000

150,000 0 150,000

농업재해 예방 10,227,250 16,312,250 △6,085,000

6,160,000 12,080,000 △5,920,000

(15)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

농업재해 예방 광 3,118,000 3,118,000 0

949,250 1,114,250 △165,000

배수개선 2,150,000 5,000,000 △2,850,000

2,150,000 5,000,000 △2,850,000

402 민간자본이전 2,150,000 5,000,000 △2,850,000

2,150,000 5,000,000 △2,850,000

01 민간자본보조

○배수개선사업

△2,850,000 5,000,000

2,150,000

경정 2,150,000,000원 2,150,000 5,000,000 △2,850,000

2,150,000 5,000,000 △2,850,000

국가관리방조제 개보수 1,700,000 4,000,000 △2,300,000

1,700,000 4,000,000 △2,300,000

403 자치단체등자본이전 1,400,000 3,700,000 △2,300,000

1,400,000 3,700,000 △2,300,000

01 자치단체자본보조

○국가관리방조제 개보수사업

△2,300,000 3,700,000

1,400,000

경정 1,400,000,000원 1,400,000 3,700,000 △2,300,000

1,400,000 3,700,000 △2,300,000

지방관리방조제 개보수 2,805,000 3,740,000 △935,000

2,310,000 3,080,000 △770,000

495,000 660,000 △165,000

403 자치단체등자본이전 2,805,000 3,740,000 △935,000

2,310,000 3,080,000 △770,000

495,000 660,000 △165,000

01 자치단체자본보조

○지방관리방조제 개보수

△935,000 3,740,000

2,805,000

경정 2,805,000,000원 2,805,000 3,740,000 △935,000

2,310,000 3,080,000 △770,000

495,000 660,000 △165,000

안정된 농업생산기반 정비 6,278,775 6,309,120 △30,345

101,216 125,000 △23,784

5,060,000 5,060,000 0

62,870 62,870 0

100,000 100,000 0

954,689 961,250 △6,561

경관보전 직접지불 보조금 122,905 122,000 905

101,216 100,000 1,216

21,689 22,000 △311

(16)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 복지농촌 구현 (단위:천원)

308 자치단체등이전 122,905 122,000 905

101,216 100,000 1,216

21,689 22,000 △311

01 자치단체경상보조금

○경관보전 직접지불 보조금

905 122,000

122,905

경정 122,905,000원 122,905 122,000 905

101,216 100,000 1,216

21,689 22,000 △311

농어촌 공동체회사 활성화 지원 0 31,250 △31,250

0 25,000 △25,000

0 6,250 △6,250

308 자치단체등이전 0 31,250 △31,250

0 25,000 △25,000

0 6,250 △6,250

01 자치단체경상보조금

○농어촌공동체회사 활성화 지원

△31,250 31,250

0

경정 0원 0 31,250 △31,250

0 25,000 △25,000

0 6,250 △6,250

농어촌 지역개발 2,435,100 2,442,300 △7,200

21,600 28,800 △7,200

1,973,000 1,973,000 0

440,500 440,500 0

도농교류 활성화 지원 39,600 46,800 △7,200

21,600 28,800 △7,200

18,000 18,000 0

308 자치단체등이전 39,600 46,800 △7,200

21,600 28,800 △7,200

18,000 18,000 0

01 자치단체경상보조금

○농촌체험마을 사무장인건비 지원사업

△7,200 46,800

39,600

경정 39,600,000원 39,600 46,800 △7,200

21,600 28,800 △7,200

18,000 18,000 0

축산 경쟁력 강화 5,533,797 5,215,715 318,082

1,135,258 1,046,264 88,994

1,675,029 1,510,259 164,770

2,723,510 2,659,192 64,318

(17)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

가축방역 관리 1,203,646 1,125,764 77,882

497,258 435,264 61,994

117,900 116,950 950

588,488 573,550 14,938

동물질병예찰진료강화 94,169 94,250 △81

308 자치단체등이전 94,169 94,250 △81

01 자치단체경상보조금

○광견병 예방접종시술비

△81 94,250

94,169

경정 14,169,000원 14,169 14,250 △81

가축전염병 예방주사 419,623 348,059 71,564

307,753 248,759 58,994

111,870 99,300 12,570

206 재료비 138,663 138,170 493

81,753 81,289 464

56,910 56,881 29

01 재료비

○가축전염병 예방주사

493 138,170

138,663

경정 138,663,000원 138,663 138,170 493

81,753 81,289 464

56,910 56,881 29

308 자치단체등이전 280,960 209,889 71,071

226,000 167,470 58,530

54,960 42,419 12,541

01 자치단체경상보조금

○구제역 예방주사

○동물생산업 질병예방

71,071 209,889

280,960

경정 209,950,000원 209,950 143,013 66,937

172,900 117,775 55,125

37,050 25,238 11,812

경정 36,720,000원 36,720 32,586 4,134

30,240 26,835 3,405

6,480 5,751 729

가축질병근절 79,600 77,701 1,899

39,800 38,850 950

39,800 38,851 949

307 민간이전 79,600 77,701 1,899

39,800 38,850 950

39,800 38,851 949

02 민간경상보조 79,600 77,701 1,899

(18)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

○일제소독의날 공동방제단 운영비

○일제소독의날 공동방제단 재료비

경정 38,620,000원 38,620 37,600 1,020

19,310 18,800 510

19,310 18,800 510

경정 40,980,000원 40,980 40,101 879

20,490 20,050 440

20,490 20,051 439

축산종합지도 45,000 40,500 4,500

30,000 27,000 3,000

15,000 13,500 1,500

308 자치단체등이전 45,000 40,500 4,500

30,000 27,000 3,000

15,000 13,500 1,500

01 자치단체경상보조금

○돼지소모성 질환지도지원

4,500 40,500

45,000

경정 45,000,000원 45,000 40,500 4,500

30,000 27,000 3,000

15,000 13,500 1,500

축산농가 경영안정 지원 3,932,185 3,691,985 240,200

631,000 604,000 27,000

1,445,820 1,282,000 163,820

1,855,365 1,805,985 49,380

학교우유 급식 지원 1,449,700 1,360,000 89,700

869,820 816,000 53,820

579,880 544,000 35,880

307 민간이전 1,449,700 1,360,000 89,700

869,820 816,000 53,820

579,880 544,000 35,880

02 민간경상보조

○학교우유급식 지원

89,700 1,360,000

1,449,700

경정 1,449,700,000원 1,449,700 1,360,000 89,700

869,820 816,000 53,820

579,880 544,000 35,880

축산분뇨처리시설지원 871,500 831,000 40,500

631,000 604,000 27,000

240,500 227,000 13,500

403 자치단체등자본이전 871,500 831,000 40,500

(19)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 농축산유통과

책: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

403 자치단체등자본이전631,000 604,000 27,000

240,500 227,000 13,500

01 자치단체자본보조

○성분분석기 구매

○부숙도 판정기 구매

40,500 831,000

871,500

18,000,000원 18,000 0 18,000

12,000 0 12,000

6,000 0 6,000

22,500,000원 22,500 0 22,500

15,000 0 15,000

7,500 0 7,500

축사시설 현대화사업 430,000 320,000 110,000

410,000 300,000 110,000

20,000 20,000 0

403 자치단체등자본이전 430,000 320,000 110,000

410,000 300,000 110,000

20,000 20,000 0

01 자치단체자본보조

○축사시설현대화사업

110,000 320,000

430,000

경정 410,000,000원 410,000 300,000 110,000

410,000 300,000 110,000

재무활동(농축산유통과) 6,270 0 6,270

보전지출 6,270 0 6,270

반환금기타 6,270 0 6,270

802 반환금기타 6,270 0 6,270

01 국고보조금반환금

○2012년도

ㅇ정부양곡관리운영지원 ㅇ후계농업경영인교육훈련 ㅇ축산물수거검사

ㅇ가축전염병예방주사 ㅇ질병관리 등급 방역표지판 ㅇ소독장비

ㅇ일제소독의날 공동방제단 운영비 ㅇ일제소독의날 공동방제단 재료비

6,270 0

6,270

6,270 0 6,270

393,000원 393 0 393

1,550,000원 1,550 0 1,550

397,000원 397 0 397

592,000원 592 0 592

45,000원 45 0 45

29,000원 29 0 29

452,000원 452 0 452

2,812,000원 2,812 0 2,812

(20)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 환경정책과

책: 자연환경 인프라 구축 (단위:천원)

환경정책과 11,653,486 10,968,486 685,000

1,526,040 1,276,040 250,000

10,127,446 9,692,446 435,000

자연환경 인프라 구축 1,251,453 1,226,453 25,000

190,000 190,000 0

1,061,453 1,036,453 25,000

자연환경 및 야생동식물 보호, 관리 1,048,349 1,023,349 25,000

190,000 190,000 0

858,349 833,349 25,000

반딧불이 양성화 추진 87,000 62,000 25,000

308 자치단체등이전 25,000 0 25,000

01 자치단체경상보조금

○계양산 반딧불이 축제

25,000 0

25,000

25,000,000원 25,000 0 25,000

환경복지 및 생활환경 관리 586,040 256,040 330,000

442,040 192,040 250,000

144,000 64,000 80,000

생활 환경복지 서비스 개선 586,040 256,040 330,000

442,040 192,040 250,000

144,000 64,000 80,000

환경성질환 연구 지원 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

02 민간경상보조

○환경성질환 연구센터 지원

30,000 0

30,000

30,000,000원 30,000 0 30,000

교통소음 저감사업 300,000 0 300,000

250,000 0 250,000

50,000 0 50,000

207 연구개발비 300,000 0 300,000

250,000 0 250,000

50,000 0 50,000

01 연구용역비

○소음지도 작성 및 관리체계구축 용역

300,000 0

300,000

300,000,000원 300,000 0 300,000

250,000 0 250,000

50,000 0 50,000

대기오염 관리 3,764,332 3,434,332 330,000

879,000 879,000 0

(21)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 환경정책과

책: 대기오염 관리 (단위:천원)

2,885,332 2,555,332 330,000

지구환경 보호 3,764,332 3,434,332 330,000

879,000 879,000 0

2,885,332 2,555,332 330,000

녹색기후기금(GCF) 사무국 지원 1,880,000 1,550,000 330,000

201 일반운영비 330,000 0 330,000

01 사무관리비

○GCF 직원 웰컴패키지 지원

○GCF 사무실 임대료 및 관리비 03 행사운영비

○GCF 이사회 등 국제회의 지원

180,000 0

180,000

5,000,000원 5,000 0 5,000

175,000,000원 175,000 0 175,000

150,000 0

150,000

150,000,000원 150,000 0 150,000

(22)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 대기보전과

책: 재무활동(대기보전과) (단위:천원)

대기보전과 25,983,930 25,949,945 33,985

12,339,073 12,339,073 0

100,000 100,000 0

13,544,857 13,510,872 33,985

재무활동(대기보전과) 33,985 0 33,985

보전지출(대기보전과) 33,985 0 33,985

반환금기타(대기보전과) 33,985 0 33,985

802 반환금기타 33,985 0 33,985

01 국고보조금반환금

○2011년도 운행차 배출가스 저감사업 ㅇ국고보조금 집행잔액

ㅇ국고보조금 발생이자

○2011년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 ㅇ국고보조금 발생이자

○저녹스버너 설치지원 사업 ㅇ국고보조금 발생이자

33,985 0

33,985

14,641 0 14,641

11,020원 12 0 12

14,628,340원 14,629 0 14,629

1,886 0 1,886

1,885,310원 1,886 0 1,886

17,458 0 17,458

17,457,190원 17,458 0 17,458

(23)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 자원순환과

책: 폐기물자원화 추진 (단위:천원)

자원순환과 50,100,593 48,239,593 1,861,000

2,882,000 2,738,000 144,000

47,218,593 45,501,593 1,717,000

폐기물자원화 추진 41,509,949 39,648,949 1,861,000

2,882,000 2,738,000 144,000

38,627,949 36,910,949 1,717,000

생활폐기물 처리 248,506 233,506 15,000

생활폐기물 홍보 29,940 14,940 15,000

201 일반운영비 27,240 12,240 15,000

01 사무관리비

○수도권매립지 종료 홍보

15,000 12,240

27,240

15,000,000원 15,000 0 15,000

자원 재활용 7,869,290 6,023,290 1,846,000

2,782,000 2,638,000 144,000

5,087,290 3,385,290 1,702,000

음식물쓰레기종량제 추진 2,543,667 2,231,667 312,000

1,174,000 1,030,000 144,000

1,369,667 1,201,667 168,000

403 자치단체등자본이전 2,543,667 2,231,667 312,000

1,174,000 1,030,000 144,000

1,369,667 1,201,667 168,000

01 자치단체자본보조

○RFID기반 음식물쓰레기 종량제 구축사업

312,000 2,231,667

2,543,667

경정 2,543,667,000원 2,543,667 2,231,667 312,000

1,174,000 1,030,000 144,000

1,369,667 1,201,667 168,000

광역 생활자원회수센터 건립 4,950,000 3,416,000 1,534,000

1,485,000 1,485,000 0

3,465,000 1,931,000 1,534,000

403 자치단체등자본이전 4,950,000 3,416,000 1,534,000

1,485,000 1,485,000 0

3,465,000 1,931,000 1,534,000

02 공기관등에대한대행사업비

○광역 생활자원회수센터 건립

1,534,000 3,416,000

4,950,000

경정 4,950,000,000원 4,950,000 3,416,000 1,534,000

1,485,000 1,485,000 0

3,465,000 1,931,000 1,534,000

생활폐기물처리시설 설치 200,000 200,000 0

(24)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 자원순환과

책: 폐기물자원화 추진 (단위:천원)

음폐수바이오가스화 시설 0 0 0

308 자치단체등이전 0 0 0

08 기타부담금

○수도권 광역 음폐수 바이오가스 사업

0 0

0

0원 0 0 0

(25)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 수질보전하천과

책: 하천 정비 (단위:천원)

수질보전하천과 36,436,481 37,762,951 △1,326,470

15,162,600 16,129,600 △967,000

3,531,000 3,531,000 0

268,000 268,000 0

17,474,881 17,834,351 △359,470

하천 정비 19,938,492 21,519,742 △1,581,250

11,381,000 12,348,000 △967,000

8,557,492 9,171,742 △614,250

깨끗하고 맑은 물 관리 19,938,492 21,519,742 △1,581,250

11,381,000 12,348,000 △967,000

8,557,492 9,171,742 △614,250

자연형하천조성사업 0 1,540,000 △1,540,000

0 770,000 △770,000

0 770,000 △770,000

401 시설비및부대비 0 1,540,000 △1,540,000

0 770,000 △770,000

0 770,000 △770,000

01 시설비

○장수천 자연형하천조성사업

△1,540,000 1,540,000

0

경정 0원 0 1,540,000 △1,540,000

0 770,000 △770,000

0 770,000 △770,000

남동유수지친수공간조성사업 872,000 1,872,000 △1,000,000

436,000 936,000 △500,000

436,000 936,000 △500,000

401 시설비및부대비 872,000 1,872,000 △1,000,000

436,000 936,000 △500,000

436,000 936,000 △500,000

01 시설비

○남동유수지 친수공간 조성사업

△1,000,000 1,869,000

869,000

경정 869,000,000원 869,000 1,869,000 △1,000,000

436,000 936,000 △500,000

433,000 933,000 △500,000

선행천(2단계) 수해상습지 개선사업 7,505,000 7,000,000 505,000

4,503,000 4,200,000 303,000

3,002,000 2,800,000 202,000

401 시설비및부대비 7,505,000 7,000,000 505,000

4,503,000 4,200,000 303,000

(26)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 수질보전하천과

책: 하천 정비 (단위:천원)

401 시설비및부대비3,002,000 2,800,000 202,000

01 시설비

○선행천(2단계) 수해상습지 개선사업

505,000 6,640,000

7,145,000

경정 7,145,000,000원 7,145,000 6,640,000 505,000

4,503,000 4,200,000 303,000

2,642,000 2,440,000 202,000

전국체전 실내무도 AG 대비 승기천 환경개선 사업 453,750 0 453,750

206 재료비 453,750 0 453,750

01 재료비

○복합발효 효소수 구입

453,750 0

453,750

453,750,000원 453,750 0 453,750

수질환경 기초 인프라 구축 7,350,848 7,130,848 220,000

3,531,000 3,531,000 0

268,000 268,000 0

3,551,848 3,331,848 220,000

안전하고 맑은 물 관리체계 확립 7,350,848 7,130,848 220,000

3,531,000 3,531,000 0

268,000 268,000 0

3,551,848 3,331,848 220,000

민간단체 수질보전활동 사업 지원 216,000 216,000 0

216,000 216,000 0

202 여비 14,998 15,900 △902

14,998 15,900 △902

01 국내여비

○수계관리업무 수행여비

△902 5,900

4,998

경정 4,998,000원 4,998 5,900 △902

4,998 5,900 △902

405 자산취득비 902 0 902

902 0 902

01 자산및물품취득비

○사무실 집기품(한강수계 업무용)

902 0

902

902,000원 902 0 902

902 0 902

소규모수도시설 유지관리사업 1,220,000 1,000,000 220,000

309 전출금 1,220,000 1,000,000 220,000

01 공기업특별회계경상전출금

○소규모수도시설 유지관리

220,000 1,000,000

1,220,000

경정 1,220,000,000원 1,220,000 1,000,000 220,000

재무활동(수질보전하천과) 4,161,697 4,126,917 34,780

보전지출 4,161,697 4,126,917 34,780

(27)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 수질보전하천과

책: 재무활동(수질보전하천과) (단위:천원)

차입금원리금상환 4,161,697 4,126,917 34,780

311 차입금이자상환 1,945,697 1,910,917 34,780

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환

○삼동암천 수해상습지 개선

34,780 232,281

267,061

34,779,452원 34,780 0 34,780

(28)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 하수과

책: 쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 (단위:천원)

하수과 33,085,559 32,600,059 485,500

18,308,000 17,908,000 400,000

14,777,559 14,692,059 85,500

쾌적한도시생활을위한하수도시설확충 21,706,500 21,221,000 485,500

17,876,000 17,476,000 400,000

3,830,500 3,745,000 85,500

농어촌마을 하수도 정비 1,092,500 607,000 485,500

900,000 500,000 400,000

192,500 107,000 85,500

동막 마을 하수도 정비사업 485,500 0 485,500

400,000 0 400,000

85,500 0 85,500

403 자치단체등자본이전 485,500 0 485,500

400,000 0 400,000

85,500 0 85,500

01 자치단체자본보조

○동막 마을하수도 정비

485,500 0

485,500

485,500,000원 485,500 0 485,500

400,000 0 400,000

85,500 0 85,500

(29)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 산업위원회서: 공원녹지과

책: 녹지조경사업 (단위:천원)

공원녹지과 64,660,343 60,256,007 4,404,336

6,575,147 6,599,522 △24,375

5,461,985 5,461,985 0

812,000 812,000 0

51,811,211 47,382,500 4,428,711

녹지조경사업 16,092,305 11,751,644 4,340,661

210,000 210,000 0

3,760,000 3,760,000 0

12,122,305 7,781,644 4,340,661

도시녹화사업 9,610,205 6,469,405 3,140,800

210,000 210,000 0

2,510,000 2,510,000 0

6,890,205 3,749,405 3,140,800

생활권 주변 녹화사업 5,902,775 5,772,775 130,000

2,510,000 2,510,000 0

3,392,775 3,262,775 130,000

401 시설비및부대비 410,000 280,000 130,000

01 시설비

○인천둘레길 조성사업

○공공기관 옥상녹화

130,000 280,000

410,000

30,000,000원 30,000 0 30,000

100,000,000원 100,000 0 100,000

학교숲 조성 3,325,800 315,000 3,010,800

210,000 210,000 0

3,115,800 105,000 3,010,800

401 시설비및부대비 3,010,800 0 3,010,800

01 시설비

○주안7동 녹색마을쉼터 조성 03 시설부대비

○주안7동 녹색마을쉼터 조성

3,000,000 0

3,000,000

3,000,000,000원 3,000,000 0 3,000,000

10,800 0

10,800

10,800,000원 10,800 0 10,800

도시공원·녹지 조성 6,482,100 5,282,239 1,199,861

1,250,000 1,250,000 0

5,232,100 4,032,239 1,199,861

소래습지생태공원 조성 780,000 0 780,000

401 시설비및부대비 780,000 0 780,000

01 시설비

○소래습지 생태공원조성

780,000 0

780,000

780,000,000원 780,000 0 780,000

연희공원 조성 415,000 0 415,000

(30)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 공원녹지과

책: 녹지조경사업 (단위:천원)

401 시설비및부대비 415,000 0 415,000

01 시설비

○연희공원 조성

415,000 0

415,000

415,000,000원 415,000 0 415,000

자치단체 공원조성 경상보조 3,029,100 3,024,239 4,861

308 자치단체등이전 3,029,100 3,024,239 4,861

01 자치단체경상보조금

○십정녹지 조성

○갈산공원 조성

4,861 3,024,239

3,029,100

경정 764,451,000원 764,451 761,865 2,586 경정 698,540,000원 698,540 696,265 2,275

산림휴양공간및 산림자원가꾸기 12,302,525 12,343,601 △41,076

6,365,147 6,389,522 △24,375

1,701,985 1,701,985 0

812,000 812,000 0

3,423,393 3,440,094 △16,701

산림자원 보호육성 3,890,364 3,928,440 △38,076

2,963,579 2,987,954 △24,375

926,785 940,486 △13,701

산림병해충방제 지원 792,888 840,883 △47,995

621,525 650,840 △29,315

171,363 190,043 △18,680

308 자치단체등이전 780,418 828,413 △47,995

614,825 644,140 △29,315

165,593 184,273 △18,680

01 자치단체경상보조금

○산림병해충방제

△47,995 828,413

780,418

경정 780,418,000원 780,418 828,413 △47,995

614,825 644,140 △29,315

165,593 184,273 △18,680

산림서비스증진사업 97,891 97,915 △24

58,735 58,749 △14

39,156 39,166 △10

101 인건비 97,891 97,915 △24

58,735 58,749 △14

39,156 39,166 △10

04 기간제근로자등보수

○산림서비스도우미 인건비

△24 97,915

97,891

경정 97,891,000원 97,891 97,915 △24

58,735 58,749 △14

39,156 39,166 △10

(31)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 공원녹지과

책: 산림휴양공간및 산림자원가꾸기 (단위:천원)

산림서비스증진사업(지원) 231,578 231,635 △57

192,984 193,030 △46

38,594 38,605 △11

308 자치단체등이전 231,578 231,635 △57

192,984 193,030 △46

38,594 38,605 △11

01 자치단체경상보조금

○산림서비스도우미 인건비

△57 231,635

231,578

경정 231,578,000원 231,578 231,635 △57

192,984 193,030 △46

38,594 38,605 △11

무궁화동산 조성 70,000 60,000 10,000

45,000 40,000 5,000

25,000 20,000 5,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

5,000 0 5,000

5,000 0 5,000

01 시설비

○월미공원 무궁화동산 관리

10,000 0

10,000

10,000,000원 10,000 0 10,000

5,000 0 5,000

5,000 0 5,000

산촌개발및 휴양공간 조성 3,359,250 3,362,250 △3,000

57,000 57,000 0

1,210,000 1,210,000 0

812,000 812,000 0

1,280,250 1,283,250 △3,000

청정임산물이용증진 75,000 78,000 △3,000

57,000 57,000 0

18,000 21,000 △3,000

403 자치단체등자본이전 75,000 78,000 △3,000

57,000 57,000 0

18,000 21,000 △3,000

01 자치단체자본보조

○청정임산물이용증진

△3,000 78,000

75,000

경정 75,000,000원 75,000 78,000 △3,000

57,000 57,000 0

18,000 21,000 △3,000

재무활동(공원녹지과) 36,234,828 36,130,077 104,751

(32)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서: 공원녹지과

책: 재무활동(공원녹지과) (단위:천원)

보전지출 28,892,191 28,787,440 104,751

차입금 이자상환 9,748,794 9,737,440 11,354

311 차입금이자상환 9,748,794 9,737,440 11,354

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환

○백운역 Green Forest 조성

11,354 4,682,100

4,693,454

11,353,430원 11,354 0 11,354

국고보조금반환금 93,397 0 93,397

802 반환금기타 93,397 0 93,397

01 국고보조금반환금

○시민편익시설설치(녹색복지공간)

○무궁화동산 조성

○산림서비스증진사업

○사방사업

○사방댐조성관리

○숲가꾸기사업

○사회서비스분야 인력경비

○산지관리

○산불예방진화 경상보조

○산불예방진화 자본보조

93,397 0

93,397

38,820,000원 38,820 0 38,820

5,483,000원 5,483 0 5,483

261,000원 261 0 261

34,721,000원 34,721 0 34,721

3,146,000원 3,146 0 3,146

6,237,000원 6,237 0 6,237

428,000원 428 0 428

3,430,000원 3,430 0 3,430

800,000원 800 0 800

71,000원 71 0 71

참조