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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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2012년도 추경 1 회 일반회계 교통기획과 ~ 교통기획과 부서: 교통기획과

정책: 시민편의 교통행정 구현

단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

교통기획과 39,131,106 44,762,613 △5,631,507

국 2,720,000 2,000,000 720,000 시 36,411,106 42,762,613 △6,351,507

시민편의 교통행정 구현 15,668,006 18,761,230 △3,093,224

국 2,720,000 2,000,000 720,000 시 12,948,006 16,761,230 △3,813,224

실시간 교통정보 제공 7,444,268 10,000,000 △2,555,732

국 2,000,000 2,000,000 0 시 5,444,268 8,000,000 △2,555,732

버스정보관리센터(BIS/BMS)운영 2,700,000 3,000,000 △300,000

403 자치단체등자본이전 2,700,000 3,000,000 △300,000

02 공기관등에대한대행사업비 2,700,000 3,000,000 △300,000

○버스정보관리센터(BMS/BIS)운영관리비

2,700,000 3,000,000 △300,000 경정 2,700,000,000원

교통정보센터운영 944,268 1,400,000 △455,732

201 일반운영비 937,140 1,019,140 △82,000

01 사무관리비 8,000 10,000 △2,000

○일반수용비 3,200 4,000 △800 ○급량비 4,800 6,000 △1,200

경정 3,200,000원 경정 4,800,000원

02 공공운영비 929,140 1,009,140 △80,000

○공공요금 및 제세 680,000 716,440 △36,440 ○시설장비 유지비 249,140 292,700 △43,560

경정 680,000,000원 경정 249,140,000원

202 여비 7,128 8,910 △1,782

01 국내여비 7,128 8,910 △1,782

○국내여비 경정 7,128,000원 7,128 8,910 △1,782

405 자산취득비 0 371,950 △371,950

01 자산및물품취득비 0 371,950 △371,950

○신호 중앙통신장치 경정 0원 0 371,950 △371,950

첨단 교통관리시스템 구축사업(ATMS) 2,000,000 4,000,000 △2,000,000

국 1,000,000 2,000,000 △1,000,000 시 1,000,000 2,000,000 △1,000,000

401 시설비및부대비 2,000,000 4,000,000 △2,000,000

국 1,000,000 2,000,000 △1,000,000 시 1,000,000 2,000,000 △1,000,000

01 시설비 1,887,000 3,800,000 △1,913,000

○첨단교통관리시스템 구축사업

1,887,000 3,800,000 △1,913,000 경정 1,887,000,000원

국 1,000,000 2,000,000 △1,000,000 시 887,000 1,800,000 △913,000

02 감리비 106,000 192,000 △86,000

○첨단교통관리시스템 구축사업

106,000 192,000 △86,000 경정 106,000,000원

(2)

부서: 교통기획과

정책: 시민편의 교통행정 구현

단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 시설부대비 7,000 8,000 △1,000

○첨단교통관리시스템 구축사업

7,000 8,000 △1,000 경정 7,000,000원

버스정보관리시스템(BIS/BMS) 구축사업 800,000 1,600,000 △800,000

401 시설비및부대비 800,000 1,600,000 △800,000

01 시설비 723,000 1,523,000 △800,000

○버스정보관리시스템 구축사업

723,000 1,523,000 △800,000 경정 723,000,000원

광역교통정보기반확충사업 1,000,000 0 1,000,000

국 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

국 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 942,000 0 942,000

○시설비 942,000,000원 942,000 0 942,000

국 942,000 0 942,000

02 감리비 53,000 0 53,000

○감리비 53,000,000원 53,000 0 53,000

국 53,000 0 53,000

03 시설부대비 5,000 0 5,000

○시설부대비 5,000,000원 5,000 0 5,000

국 5,000 0 5,000

교통안전시설 관리 4,924,210 5,790,000 △865,790

국 720,000 0 720,000

시 4,204,210 5,790,000 △1,585,790

교통안전 신호시설 관리 850,010 1,300,000 △449,990

307 민간이전 850,010 1,300,000 △449,990

05 민간위탁금 850,010 1,300,000 △449,990

○전자교통시설 유지보수 위탁

850,010 1,300,000 △449,990 경정 850,010,000원

교통안전 신호시설 확충 1,420,000 2,300,000 △880,000

401 시설비및부대비 1,420,000 2,300,000 △880,000

01 시설비 1,410,110 2,290,110 △880,000

○교통신호시설 설치 및 보수 등

1,410,110 2,290,110 △880,000 경정 1,410,110,000원

교통사고줄이기 시책 추진 169,200 180,000 △10,800

207 연구개발비 142,200 150,000 △7,800

01 연구용역비 142,200 150,000 △7,800

○교통안전 및 교통약자기본계획수립

142,200 150,000 △7,800 경정 142,200,000원

307 민간이전 27,000 30,000 △3,000

02 민간경상보조 27,000 30,000 △3,000

(3)

정책: 시민편의 교통행정 구현

단위: 교통안전시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○교통사고 줄이기 시책 추진

27,000 30,000 △3,000 경정 27,000,000원

주요 공공시설물 손괴자신고 포상금 지급 0 10,000 △10,000

301 일반보상금 0 10,000 △10,000

12 기타보상금 0 10,000 △10,000

○주요 공공시설물 손괴자 신고 포상 경정 0원 0 10,000 △10,000

교통안전 도로시설물 확충 1,765,000 2,000,000 △235,000

401 시설비및부대비 1,765,000 2,000,000 △235,000

01 시설비 1,765,000 2,000,000 △235,000

○교통안전 도로시설 관리 등

1,765,000 2,000,000 △235,000 경정 1,765,000,000원

안전운행장치 보급 720,000 0 720,000

국 720,000 0 720,000

307 민간이전 720,000 0 720,000

국 720,000 0 720,000

09 운수업계보조금 720,000 0 720,000

○디지털운행기록장치 보급 720,000,000원 720,000 0 720,000

국 720,000 0 720,000

도시교통개선 3,052,354 2,714,056 338,298

백운역광장 조성사업 2,000,000 2,500,000 △500,000

401 시설비및부대비 2,000,000 2,500,000 △500,000

01 시설비 2,000,000 2,500,000 △500,000

○백운역광장 조성사업 경정 2,000,000,000원 2,000,000 2,500,000 △500,000

교통영향분석 및 교통정책 심의회 25,714 30,756 △5,042

201 일반운영비 18,000 22,500 △4,500

01 사무관리비 18,000 22,500 △4,500

○교통관련 심의위원회 운영

18,000 22,500 △4,500 경정 18,000,000원

405 자산취득비 1,958 2,500 △542

01 자산및물품취득비 1,958 2,500 △542

○심의위원회 운영 물품구입 경정 1,957,510원 1,958 2,500 △542

도시교통체계 개선 26,640 33,300 △6,660

203 업무추진비 26,640 33,300 △6,660

03 시책추진업무추진비 26,640 33,300 △6,660

○도심교통난 해소등 교통대책 추진

14,400 18,000 △3,600 ○교통광장 조성사업 8,640 10,800 △2,160 ○교통안전 업무추진 3,600 4,500 △900

경정 14,400,000원 경정 8,640,000원 경정 3,600,000원

역전광장 정비사업 0 150,000 △150,000

401 시설비및부대비 0 150,000 △150,000

(4)

부서: 교통기획과

정책: 시민편의 교통행정 구현

단위: 도시교통개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 0 150,000 △150,000

○주안역광장 정비사업 경정 0원 0 150,000 △150,000

공유재산 매각 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○공유재산매각 감정평가 수수료

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000,000원

메트로 운영지원 92,500 102,500 △10,000

역무운영 효율화 92,500 102,500 △10,000

201 일반운영비 92,500 102,500 △10,000

01 사무관리비 10,000 12,500 △2,500

○무임 교통카드 구입 경정 10,000,000원 10,000 12,500 △2,500

02 공공운영비 82,500 90,000 △7,500

○무임 교통카드 운영 및 유지보수

82,500 90,000 △7,500 경정 82,500,000원

행정운영경비 755,532 772,676 △17,144

기본경비(교통기획과) 188,036 205,180 △17,144

부서운영비 188,036 205,180 △17,144

201 일반운영비 48,176 59,860 △11,684

01 사무관리비 46,736 58,420 △11,684

○부서운영수용비 27,536 34,420 △6,884 ○기본업무수행 급량비 19,200 24,000 △4,800

경정 27,536,000원 경정 19,200,000원

202 여비 16,560 20,700 △4,140

01 국내여비 16,560 20,700 △4,140

○국내여비 경정 16,560,000원 16,560 20,700 △4,140

203 업무추진비 9,900 11,220 △1,320

01 기관운영업무추진비 5,280 6,600 △1,320

○국장 경정 5,280,000원 5,280 6,600 △1,320

재무활동(교통기획과) 22,707,568 25,228,707 △2,521,139

내부거래지출 22,689,447 25,210,586 △2,521,139

공기업경상전출금 21,862,000 24,590,000 △2,728,000

309 전출금 21,862,000 24,590,000 △2,728,000

02 공사ㆍ공단경상전출금 21,862,000 24,590,000 △2,728,000

○인천메트로 운영비보조

15,000,000 17,728,000 △2,728,000 경정 15,000,000,000원

예수금원리금상환 557,317 417,988 139,329

705 예수금원리금상환 557,317 417,988 139,329

01 예수금원금상환 550,001 412,501 137,500

(5)

정책: 재무활동(교통기획과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○광역교통정보기반확충사업

383,334 287,501 95,833 ○버스정보시스템 구축사업

166,667 125,000 41,667 경정 383,333,400원

경정 166,666,470원

02 예수금이자상환 7,316 5,487 1,829

○광역교통정보기반확충사업 5,672 4,254 1,418 ○버스정보시스템 구축사업 1,644 1,233 411

경정 5,671,230원 경정 1,643,830원

차입금(지역개발기금)이자 상환 270,130 202,598 67,532

311 차입금이자상환 270,130 202,598 67,532

01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 175,000 131,250 43,750

○이자상환 경정 5,000,000,000원*3.5%*(4/4) 175,000 131,250 43,750

03 통화금융기관차입금이자상환 95,130 71,348 23,782

○이자상환 경정 2,100,000,000원*4.53%*(4/4) 95,130 71,348 23,782

참조