지출예산서(부서별)
[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 623,277,387 617,593,136 5,684,251
700 11,379,356 10,642,356 737,000
사업비용
710 5,278,534 4,544,534 734,000
영업비용
751 5,278,534 4,544,534 734,000
일반관리비
200 3,758,534 3,044,534 714,000
물건비
201 3,499,287 2,785,287 714,000
일반운영비
3,495,687 2,781,687 714,000 01 사무관리비
○ 일반수용비 714,000
ㅇ용지매각 관련 필요경비 714,000
· 분할측량수수료 경정 764,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 714,000
300 1,520,000 1,500,000 20,000
경상이전
316 20,000 0 20,000
공기관등경상적대행사업비
○ 산업의 혁신생태계 조성현황 분석 및 활성화 방안 연구용역(산업통상자원부 주관, 분담금)
20,000,000원 = 20,000
780 3,000 0 3,000
특별손실
782 3,000 0 3,000
전기손익수정손실
751 3,000 0 3,000
반환금
3,000 0 3,000 01 국고보조금반환금
[ 기획정책과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 2019년 경제청 운영 국고보조금 이자반납(산업통상자원부) 3,000,000원 = 3,000
[ 기획정책과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 63,992,000 32,348,275 31,643,725
자본적지출
230 368,275 347,275 21,000
유형자산취득
237 28,275 7,275 21,000
공기구비품
405 28,275 7,275 21,000
자산취득비등
23,275 2,275 21,000 01 자산취득비
○ 기업지원센터 집기 구입 21,000,000원 = 21,000
800 63,622,725 32,000,000 31,622,725
예비비
801 63,622,725 32,000,000 31,622,725 예비비
801 63,622,725 32,000,000 31,622,725 예비비
○ 자본예산 예비비
경정 63,622,725,000원 - 기정 32,000,000,000원 = 31,622,725
[ 공보문화과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (216) 행사·홍보비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 23,796,219 22,640,967 1,155,252
사업비용
710 23,640,967 22,640,967 1,000,000
영업비용
751 23,640,967 22,640,967 1,000,000 일반관리비
200 7,017,723 6,017,723 1,000,000 물건비
216 6,366,800 5,366,800 1,000,000 행사·홍보비
5,866,000 4,866,000 1,000,000 03 광고선전비
○ 인천프로축구단 활용 IFEZ 브랜드 홍보
경정 3,500,000,000원 - 기정 2,500,000,000원 = 1,000,000
780 155,252 0 155,252
특별손실
782 155,252 0 155,252
전기손익수정손실
751 155,252 0 155,252
반환금
155,252 0 155,252 01 국고보조금반환금
○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업(임대료지원) 국고보조금 집행잔액
153,572,120원 = 153,573
○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업(임대료지원) 국고보조금 발생이자
1,678,290원 = 1,679
[ 운영지원과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 39,468,761 39,274,101 194,660
사업비용
710 39,468,761 39,274,101 194,660
영업비용
751 39,468,761 39,274,101 194,660
일반관리비
200 4,561,636 4,366,976 194,660
물건비
201 2,388,800 2,239,160 149,640
일반운영비
413,982 264,342 149,640 01 사무관리비
○ G-Tower 공무직 근로자 당직 수당 149,640,000원 = 149,640
214 882,994 837,974 45,020
수선유지교체비
882,994 837,974 45,020 05 수선유지비
○ G-Tower 유지관리 소모품(청소용품 등)
경정 129,020,000원 - 기정 84,000,000원 = 45,020
[ 운영지원과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 830,310 782,010 48,300
자본적지출
230 830,310 782,010 48,300
유형자산취득
237 83,740 35,440 48,300
공기구비품
405 83,740 35,440 48,300
자산취득비등
83,740 35,440 48,300 01 자산취득비
○ 코로나19 예방 열화상카메라 구입 16,100,000원×3세트 = 48,300
[ 스마트시티과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 19,651,206 18,598,206 1,053,000
사업비용
710 19,651,206 18,598,206 1,053,000
영업비용
751 19,651,206 18,598,206 1,053,000 일반관리비
200 1,342,579 1,300,579 42,000
물건비
201 901,450 896,450 5,000
일반운영비
77,470 72,470 5,000 01 사무관리비
○ 스마트시티 AI융합 기술개발 과제 연구개발[국비 5,000천원]
5,000,000원 = 5,000
202 21,400 11,400 10,000
여비
10,000 0 10,000 03 국외업무여비
○ 스마트시티 AI융합 기술개발 과제 연구개발[국비 10,000천원]
10,000,000원 = 10,000
216 27,000 0 27,000
행사·홍보비
27,000 0 27,000 01 행사운영비
○ 스마트시티 AI융합 기술개발 과제 연구개발[국비 27,000천원]
27,000,000원 = 27,000 300 18,308,627 17,297,627 1,011,000
경상이전
316 18,148,627 17,137,627 1,011,000 공기관등경상적대행사업비
[ 스마트시티과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (316) 공기관등경상적대행사업 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 투모로우시티 노후화 시설 개선 사업
18,148,627 17,137,627 1,011,000 1,011,000,000원 = 1,011,000
[ 스마트시티과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 33,143,772 33,035,772 108,000
자본적지출
210 32,671,772 32,621,772 50,000
재고자산취득
211 32,671,772 32,621,772 50,000
용지조성사업비
401 32,671,772 32,621,772 50,000
시설비및부대비
31,959,000 31,909,000 50,000 01 시설비
○ 과속단속 카메라 구축 경정 150,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 50,000
260 458,000 400,000 58,000
비가동설비자산취득
261 458,000 400,000 58,000
건설중인자산
403 458,000 400,000 58,000
자치단체등자본이전
458,000 400,000 58,000 02 공기관등에 대한 대행사업비
○ 스마트시티 AI융합 기술개발 과제 연구개발[국비 58,000천원]
58,000,000원 = 58,000
[ 아트센터인천 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (237) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 617,335 540,480 76,855
자본적지출
230 596,855 520,000 76,855
유형자산취득
237 76,855 0 76,855
공기구비품
405 76,855 0 76,855
자산취득비등
76,855 0 76,855 01 자산취득비
○ 아트센터인천 열화상카메라 구입 16,100,000원×3세트 = 48,300
○ 웹방화벽 교체 구입 24,995,000원 = 24,995
○ 네트워크 장비(라우터) 구입 3,560,000원 = 3,560
[ 투자유치기획과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 925,270 897,850 27,420
사업비용
710 925,270 897,850 27,420
영업비용
751 925,270 897,850 27,420
일반관리비
200 791,270 763,850 27,420
물건비
201 205,850 178,430 27,420
일반운영비
193,430 175,430 18,000 01 사무관리비
○ 기업지원센터 운영 18,000,000원 = 18,000
12,420 3,000 9,420 02 공공운영비
○ 기업지원센터 ARS시스템 운영비 1,570,000원×6개월 = 9,420
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 33,035,211 27,723,711 5,311,500
사업비용
710 33,023,711 27,723,711 5,300,000
영업비용
751 33,023,711 27,723,711 5,300,000 일반관리비
200 685,595 585,595 100,000
물건비
207 200,000 100,000 100,000
연구개발비
200,000 100,000 100,000 01 연구용역비
○ 인천글로벌캠퍼스 2단계 조성사업 예비타당성 사전조사 용역[국비 77,400천원]
100,000,000원 = 100,000 300 32,338,116 27,138,116 5,200,000
경상이전
306 2,550,000 2,150,000 400,000
출연금
2,550,000 2,150,000 400,000 01 자치단체출연금등
○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 출연금
경정 2,550,000,000원 - 기정 2,150,000,000원 = 400,000 307 9,856,000 6,856,000 3,000,000
민간이전
9,856,000 6,856,000 3,000,000 02 민간경상사업보조
○ 외국교육연구기관 유치지원사업 3,000,000
ㅇ 스탠포드 연구소(1차년도)[국비 1,500,000천원] 3,000,000,000원 = 3,000,000 316 19,932,116 18,132,116 1,800,000
공기관등경상적대행사업비
[ 서비스산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (316) 공기관등경상적대행사업 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리위탁 사업비(경상예산)
경정 13,192,116,000원 - 기정 11,392,116,000원 = 1,800,000
780 11,500 0 11,500
특별손실
782 11,500 0 11,500
전기손익수정손실
751 11,500 0 11,500
반환금
11,500 0 11,500 01 국고보조금반환금
○ 2018년 외국교육연구기관 유치지원사업 등 집행잔액 및 이자
11,500,000원 = 11,500
[ 신성장산업유치과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 81,900 71,900 10,000
사업비용
710 81,900 71,900 10,000
영업비용
751 81,900 71,900 10,000
일반관리비
200 81,900 71,900 10,000
물건비
207 10,000 0 10,000
연구개발비
10,000 0 10,000 01 연구용역비
○ 한국기초과학지원연구원 수도권통합센터 유치를 위한 수요조사 [국비 10,000천원]
10,000,000원 = 10,000
[ 개발계획총괄과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 39,696,000 46,404,000 △6,708,000
자본적지출
210 24,196,000 24,196,000 0
재고자산취득
211 24,196,000 24,196,000 0
용지조성사업비
401 24,196,000 24,196,000 0
시설비및부대비
23,550,000 23,550,000 0 01 시설비
○ 송도국제도시 워터프런트 조성사업(계속비) 0
ㅇ 사업명 변경: (당초) 1-1공구 건설사업 ⇒ (변경) 조성사업 0
· 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업(계속비)
경정 19,500,000,000원 - 기정 21,500,000,000원 = △2,000,000
· 송도국제도시 워터프런트 1단계 2공구 실시설계용역 및 설계감리용역(계속비)
2,000,000,000원 = 2,000,000
220 15,500,000 22,208,000 △6,708,000
투자자산취득
229 15,500,000 22,208,000 △6,708,000 기타투자자산
521 15,500,000 22,208,000 △6,708,000 기타투자자산
○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업
15,500,000 22,208,000 △6,708,000 -6,708,000,000원 = △6,708,000
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 98,266,271 110,501,271 △12,235,000
자본적지출
210 69,396,640 70,001,640 △605,000
재고자산취득
211 69,396,640 70,001,640 △605,000
용지조성사업비
401 69,396,640 70,001,640 △605,000 시설비및부대비
65,854,640 66,454,640 △600,000 01 시설비
○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비)
경정 23,500,000,000원 - 기정 21,500,000,000원 = 2,000,000
○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치(계속비) -2,300,000,000원 = △2,300,000
○ 송도11공구 기반시설 건설공사 타당성 조사용역 -300,000,000원 = △300,000 55,000 60,000 △5,000 03 시설부대비
○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치공사 부대비(계속비)
-5,000,000원 = △5,000 220 28,748,000 40,456,000 △11,708,000
투자자산취득
229 28,748,000 40,456,000 △11,708,000 기타투자자산
521 28,748,000 40,456,000 △11,708,000 기타투자자산
○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업(광2-14호선)
경정 28,748,000,000원 - 기정 40,456,000,000원 = △11,708,000
290 78,000 0 78,000
기타자본적지출
[ 송도기반과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (290) 기타자본적지출 세항 : (299) 기타자본적지출 목 : (774) 기타자본적지출 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
299 78,000 0 78,000
기타자본적지출
774 78,000 0 78,000
기타자본적지출
○ 통합오수중계펌프장 설치 분담금
78,000 0 78,000 78,000,000원 = 78,000
[ 도시건축과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (780) 특별손실 세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 4,656,238 4,350,648 305,590
사업비용
780 305,590 0 305,590
특별손실
782 305,590 0 305,590
전기손익수정손실
751 305,590 0 305,590
반환금
305,590 0 305,590 09 기타반환금
○ 2019년 공동구사용 유지관리 사업비 집행잔액 305,590,000원 = 305,590
[ 환경녹지과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 32,370,785 31,420,455 950,330
사업비용
710 32,370,785 31,420,455 950,330
영업비용
751 32,370,785 31,420,455 950,330
일반관리비
300 31,573,019 30,622,689 950,330 경상이전
307 8,605,187 8,772,857 △167,670
민간이전
8,525,187 8,692,857 △167,670 05 민간위탁금
○ 생태문화교육 위탁운영 경정 75,330,000원 - 기정 243,000,000원 = △167,670 316 19,838,545 18,720,545 1,118,000
공기관등경상적대행사업비
○ 송도자원순환센터 운영관리
경정 7,439,001,000원 - 기정 6,321,001,000원 = 1,118,000
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 41,202,160 45,748,745 △4,546,585
자본적지출
210 35,408,595 40,811,595 △5,403,000
재고자산취득
211 35,408,595 40,811,595 △5,403,000 용지조성사업비
401 35,408,595 40,811,595 △5,403,000 시설비및부대비
33,719,600 38,856,500 △5,136,900 01 시설비
○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성공사(계속비)
경정 4,620,000,000원 - 기정 11,550,000,000원 = △6,930,000
○ 랜드마크시티 3,5호 근린공원 조성(계속비) 0
ㅇ 사업명 변경: (당초) 3,4,5호 ⇒ (변경) 3,5호
경정 2,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 0
○ 랜드마크시티 6,7,9호 연결녹지 조성공사 717,000,000원 = 717,000
○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)[국비 400,000천원]
경정 1,231,100,000원 - 기정 155,000,000원 = 1,076,100 1,636,050 1,897,050 △261,000 02 감리비
○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비)
경정 240,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △360,000
○ 랜드마크시티 3,5호 외 3개 공원조성(계속비) 0
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
ㅇ 사업명 변경: (당초) 3,4,5호 ⇒ (변경) 3,5호
경정 500,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 0
○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)
99,000,000원 = 99,000 52,945 58,045 △5,100 03 시설부대비
○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비)
경정 8,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △12,000
○ 랜드마크시티 3,5호 근린공원 조성(계속비) 0
ㅇ 사업명 변경: (당초) 3,4,5호 ⇒ (변경) 3,5호
경정 5,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 0
○ 랜드마크시티 6,7,9호 연결녹지 조성공사 4,000,000원 = 4,000
○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비) 2,900,000원 = 2,900
260 4,220,910 3,366,150 854,760
비가동설비자산취득
261 4,220,910 3,366,150 854,760
건설중인자산
403 4,220,910 3,366,150 854,760
자치단체등자본이전
4,081,000 3,248,000 833,000 01 자치단체자본보조
○ 송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 정비
경정 4,081,000,000원 - 기정 3,248,000,000원 = 833,000
[ 환경녹지과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
139,910 118,150 21,760 02 공기관등에 대한 대행사업비
○ 송도자원순환센터 운영관리비 21,760,000원 = 21,760
290 1,655 0 1,655
기타자본적지출
291 1,655 0 1,655
정부보조금 반환
751 1,655 0 1,655
반환금
1,655 0 1,655 01 국고보조금반환금
○ 신재생에너지 지역지원 사업 국고보조금 잔액 및 이자반납 1,655,000원 = 1,655
[ 영종청라개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 72,951,600 74,701,600 △1,750,000
자본적지출
210 42,051,600 43,801,600 △1,750,000
재고자산취득
211 42,051,600 43,801,600 △1,750,000 용지조성사업비
401 42,051,600 43,801,600 △1,750,000 시설비및부대비
40,798,000 42,515,000 △1,717,000 01 시설비
○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업 -1,717,000,000원 = △1,717,000 847,000 873,000 △26,000 02 감리비
○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업 감리비 -26,000,000원 = △26,000 406,600 413,600 △7,000 03 시설부대비
○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업 부대비 -7,000,000원 = △7,000
[ 영종관리과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 12,887,986 12,792,570 95,416
사업비용
710 12,887,986 12,792,570 95,416
영업비용
751 12,887,986 12,792,570 95,416
일반관리비
100 67,416 60,000 7,416
인건비
101 67,416 60,000 7,416
인건비
67,416 60,000 7,416 04 기간제근로자등보수
○ 부동산 거래신고 보조원 보수 4,378
ㅇ 상여금 -1,000,000원 = △1,000
ㅇ 명절휴가비 1,069,000원×2회 = 2,138
ㅇ 퇴직수당 3,240,000원 = 3,240
○ 지적관리 보조원 보수 3,038
ㅇ 기본급 경정 19,760,000원 - 기정 21,600,000원 = △1,840
ㅇ 상여금 -1,000,000원 = △1,000
ㅇ 명절휴가비 1,069,000원×2회 = 2,138
ㅇ 주휴 및 월차수당 경정 4,720,000원 - 기정 5,120,000원 = △400
ㅇ 퇴직수당 4,140,000원 = 4,140
200 309,214 209,214 100,000
물건비
207 100,000 0 100,000
연구개발비
[ 영종관리과 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
100,000 0 100,000 01 연구용역비
○ 영종권역 역사문화길 노선선정 및 활용을 위한 용역 100,000,000원 = 100,000 300 12,511,356 12,523,356 △12,000
경상이전
301 5,000 0 5,000
일반보상금
5,000 0 5,000 10 행사실비보상금
○ 씨사이드파크 생태계 모니터링 5,000,000원 = 5,000
316 12,506,356 12,523,356 △17,000 공기관등경상적대행사업비
○ 하늘문화센터 운영 경상적 위탁사업비
경정 3,036,283,000원 - 기정 3,053,283,000원 = △17,000
[ 영종관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 5,015,288 3,608,500 1,406,788
자본적지출
230 4,640,983 3,251,195 1,389,788
유형자산취득
234 4,640,983 3,251,195 1,389,788
구축물
401 4,640,983 3,251,195 1,389,788 시설비및부대비
4,598,860 3,224,000 1,374,860 01 시설비
○ 트리엔날레 인천전시관 철거공사 307,860,000원 = 307,860
○ 영종국제도시 공원조성계획(변경)용역 117,000,000원 = 117,000
○ 은골공원 배드민턴장 정비 800,000,000원 = 800,000
○ 영종국제도시 공원 정비사업 경정 250,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 150,000 16,456 7,000 9,456 02 감리비
○ 은골공원 배드민턴장 정비 9,456,000원 = 9,456
25,667 20,195 5,472 03 시설부대비
○ 은골공원 배드민턴장 정비 5,472,000원 = 5,472
260 374,305 357,305 17,000
비가동설비자산취득
261 374,305 357,305 17,000
건설중인자산
403 374,305 357,305 17,000
자치단체등자본이전
374,305 357,305 17,000 02 공기관등에 대한 대행사업비
[ 영종관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○ 하늘문화센터 운영 자본적 위탁사업비
경정 25,770,000원 - 기정 8,770,000원 = 17,000
[ 청라관리과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 6,290,085 5,990,085 300,000
자본적지출
230 3,179,400 2,879,400 300,000
유형자산취득
234 3,122,400 2,822,400 300,000
구축물
401 3,122,400 2,822,400 300,000
시설비및부대비
3,106,000 2,806,000 300,000 01 시설비
○ 청라호수공원 야외음악당 관람석 그늘막 보강공사 300,000,000원 = 300,000
[ 용유무의개발과 ]
관 : (200) 자본적지출 항 : (210) 재고자산취득 세항 : (211) 용지조성사업비 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 기 정
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 34,332,650 46,832,650 △12,500,000
자본적지출
210 29,367,650 41,867,650 △12,500,000 재고자산취득
211 29,367,650 41,867,650 △12,500,000 용지조성사업비
401 29,367,650 41,867,650 △12,500,000 시설비및부대비
28,592,000 41,092,000 △12,500,000 01 시설비
○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비)
경정 17,000,000,000원 - 기정 30,000,000,000원 = △13,000,000
○ 용유 공공하수처리시설 건설사업(계속비) 500,000,000원 = 500,000