세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 추경 2 회 일반회계 도시재생1과 ~ 도시재생1과 부서: 도시재생1과
정책: 입체적인 도시재생 추진
단위: 국제수준의 입체복합도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도시재생1과 23,122,730 21,439,678 1,683,052
광 4,000,000 4,000,000 0 시 19,122,730 17,439,678 1,683,052
입체적인 도시재생 추진 15,113,060 13,423,178 1,689,882
광 4,000,000 4,000,000 0 시 11,113,060 9,423,178 1,689,882
국제수준의 입체복합도시 조성 15,113,060 13,423,178 1,689,882
광 4,000,000 4,000,000 0 시 11,113,060 9,423,178 1,689,882
루원시티 도시재생사업 19,060 21,178 △2,118
201 일반운영비 10,060 11,178 △1,118
01 사무관리비 10,060 11,178 △1,118
○루원시티도시재생사업 추진에 필요한 수용비
1,420 1,578 △158 ○루원시티도시재생사업 추진 급량비
8,640 9,600 △960 경정 1,420,000원
경정 8,640,000원
202 여비 6,300 7,000 △700
01 국내여비 6,300 7,000 △700
○루원시티도시재생사업 등 추진 여비
6,300 7,000 △700 경정 6,300,000원
203 업무추진비 2,700 3,000 △300
03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300
○루원시티도시재생사업 관련 유관기관 업무추
진 경정 2,700,000원 2,700 3,000 △300
인천-부천간 도로(2공구) 개설공사 7,409,000 5,402,000 2,007,000
401 시설비및부대비 7,409,000 5,402,000 2,007,000
01 시설비 7,309,000 5,352,000 1,957,000
○인천-부천간 도로(2공구) 개설공사
7,309,000 5,352,000 1,957,000 경정 7,309,000,000원
02 감리비 100,000 0 100,000
○인천-부천간 도로(2공구) 개설공사
100,000 0 100,000 100,000,000원
03 시설부대비 0 50,000 △50,000
○인천-부천간 도로(2공구) 개설공사 경정 0원 0 50,000 △50,000
경인고속도로 직선화사업 7,685,000 8,000,000 △315,000
광 4,000,000 4,000,000 0 시 3,685,000 4,000,000 △315,000
401 시설비및부대비 7,685,000 8,000,000 △315,000
광 4,000,000 4,000,000 0 시 3,685,000 4,000,000 △315,000
02 감리비 0 300,000 △300,000
○경인고속도로 직선화사업 경정 0원 0 300,000 △300,000
03 시설부대비 0 15,000 △15,000
부서: 도시재생1과
정책: 입체적인 도시재생 추진
단위: 국제수준의 입체복합도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○경인고속도로 직선화사업 경정 0원 0 15,000 △15,000
구도심재생사업추진 4,011,400 4,014,000 △2,600
간선화 및 재생사업추진 4,011,400 4,014,000 △2,600
경인고속도로 간선화 도시재생사업 4,011,400 4,014,000 △2,600
203 업무추진비 400 3,000 △2,600
03 시책추진업무추진비 400 3,000 △2,600
○경인고속도로 간선화사업 추진
400 3,000 △2,600 경정 400,000원
행정운영경비 38,270 42,500 △4,230
인력운영비(도시재생1과) 3,780 4,200 △420
인력운영비 3,780 4,200 △420
203 업무추진비 3,780 4,200 △420
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원 3,780 4,200 △420
기본경비(도시재생1과) 34,490 38,300 △3,810
부서운영비 34,490 38,300 △3,810
201 일반운영비 22,050 24,500 △2,450
01 사무관리비 22,050 24,500 △2,450
○부서운영수용비 15,300 17,000 △1,700 ○기본업무수행 급량비 6,750 7,500 △750
경정 15,300,000원 경정 6,750,000원
202 여비 10,800 12,000 △1,200
01 국내여비 10,800 12,000 △1,200
○기본업무수행 여비 경정 10,800,000원 10,800 12,000 △1,200
405 자산취득비 1,640 1,800 △160
01 자산및물품취득비 1,640 1,800 △160
○제본기 구입 경정 840,000원 840 1,000 △160