□ 사업개요
○ 사업목적 : 노인학대 피해노인 전용쉼터 설치로 심신의 안정을 도모
○ 사업기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일
○ 추진근거 : 노인복지법 제39조의 5, 동법시행령 제29조의 4
○ 예 산 액 : 175백 만 원
국 고 보 조 금 87백 만 원 , 자 체 재 원 87백 만 원
○ 사업내용 : 학대피해노인 쉼터운영 - 인원 : 4명
- 인건비 및 운영비
□ 성인지예산 대상사업
○ 대상사업 유형
여 성 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향
분 석 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업
○
(단위 : 백만원)
□ 소요재원
재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률
계 175 168 7 3.98%
예산총계 175 168 7 3.98%
국고보조금 87 84 3 3.98%
자체재원 87 84 3 3.98%
□ 성별 수혜분석
○ 사업대상자
(단위 : 명)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 0 0 0
※학대피해노인
○ 사업수혜자
(단위 : 명)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 36 47 29
여 성 26(72.2%) 37(78.7%) 23(79.3%)
남 성 10(27.8%) 10(21.3%) 6(20.7%)
※학대피해노인
○ 예산구분 (단위 : 백만원)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 153 153 168
여 성 111(72.2%) 120(78.7%) 133(79.3%)
남 성 43(27.8%) 33(21.3%) 35(20.7%)
※2013년까 지는 결산 액, 2014년은 당 초예산
□ 성별격차 원인분석
성별격차없음(여성고령 인구가 더 많음)
성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년 2 0 1 5 년
□ 성과목표
노인학대 피해노인 전용쉼터 설치로 심
신의 안정을 도모 21 25 25
□ 성평등 기대효과
성별에 따른 피해유형별 지원프로그램 강화 및 참여
건설교통국
□ 성인지예산 편성방향
○ 건설교통국의 2015년도 성인지 예산(안)은 총 3개 사업의 4,457백만원임.
○ 금년도 성인지 예산은 교통약자의 안전을 위한 교통물류분야 사업을 편성함.
- 회계별로는 일반회계 2건 3,047백만원, 도시교통사업특별회계 1건 1,410백만원으로 - 부서별로는 교통기획과 교통안전 신호시설 확충 1건 1,591백만원
버스정책과 쾌적한 버스정류장 환경개선사업 1건 1,456백만원
교통관리과 운수사업체종사원 교육시설운영 지원 1건 1,410백만원이며 - 기능별로는 수송 및 교통 분야 3개 사업임.
□ 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 3 4,457 4,457 1 0.01%
일 반 회 계 2 3,047 4,457 △1,410 △31.63%
기 타 특 별 회 계 1 1,410 0 1,410 순증
기 금 0 0 0 0 0.00%
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 3 4,457 4,457 1 0.01%
여성 정책 추진 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 분석 평가 사업
소계 3 4,457 4,457 1 0.01%
일반회계 2 3,047 4,457 △1,410 △31.63%
기타특별회계 1 1,410 0 1,410 순증
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 단체 특화 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
교통기획과
□ 성인지예산 편성방향
○ 교통기획과의 2015년도 성인지 예산은 총 1개 사업의 1,591백만원임.
○ 금년도 성인지 예산은 실시간 교통정보 제공을 위한 교통안전시설 관리사업을 중점으로 편성함.
- 사업별로는 교통안전 신호시설 확충 1건이며
- 교통신호시설 설치 및 보수에 필요한 사업비 1,591백만원을 편성함.
□ 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 1 1,591 1,650 △59 △3.58%
일 반 회 계 1 1,591 1,650 △59 △3.58%
기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%
기 금 0 0 0 0 0.00%
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
구 분 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 1 1,591 1,650 △59 △3.58%
여성 정책 추진 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 분석 평가 사업
소계 1 1,591 1,650 △59 △3.58%
일반회계 1 1,591 1,650 △59 △3.58%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 단체 특화 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%