□ 사업개요
○ 사업목적 : 주민자치의 실현과 마을공동체 형성 및 주민의 질 향상
○ 사업기간 : 2013년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일
○ 추진근거 : 인천광역시 마을공동체 만들기 지원 조례
○ 예 산 액 : 316백 만 원
자 체 재 원 31 6백 만 원
○ 사업내용 : 지역의 정체성 확립과 주민들의 정주의식 향상을 위한 주민 주도의 마을공동체 활동 지원 지역주민의 자치기능 강화와 공동체 형성
지역주민이 주도하는 마을단위의 환경개선
□ 성인지예산 대상사업
○ 대상사업 유형
여 성 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향
분 석 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업
○
(단위 : 백만원)
□ 소요재원
재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률
계 316 748 △432 △57.75%
예산총계 316 748 △432 △57.75%
자체재원 316 748 △432 △57.75%
□ 성별 수혜분석
○ 사업대상자 (단위 : 명)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 0 20 19
여 성 0(0%) 2(10%) 1(5.3%)
○ 사업수혜자
(단위 : 명)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 0 20 19
여 성 0(0%) 2(10%) 1(5.3%)
남 성 0(0%) 18(90%) 18(94.7%)
※마을공동체만들기 운영위원
○ 예산구분 (단위 : 백만원)
구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년
계 0 0 748
여 성 0(0%) 0(0%) 39(5.3%)
남 성 0(0%) 0(0%) 709(94.7%)
※2013년까 지는 결산 액, 2014년은 당 초예산
□ 성별격차 원인분석
마을공동체만들기 운영위원(당연직, 위촉직)구성
성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년 2 0 1 5 년
□ 성과목표
마을공동체만들기 운영위원(당연직, 위 촉직) 구성
(여성 운영위원)
2명 1명 2명
□ 성평등 기대효과
신규 위원 위촉시 여성위원 위촉 추진
보건복지국
□ 성인지예산 편성방향
보건복지국의 2015년도 성인지예산(안)은 총 19개사업의 68,394백만원임.
2015년도 성인지예산으로는
사회복지분야의 종합사회복지관 운영,
장애인복지분야의 발달장애인 지원사업, 장애인 복지관 운영, 장애인 체육관 운영, 생활시설 장애인 자 립체험 프로그램 운영, 장애인 활동보조 서비스사업,
다문화정책분야의 다문화가족지원센터 운영, 다문화가족 사회통합 및 역량강화사업, 외국인 주민 생활지 원사업,
보건정책분야의 농어촌보건기관 시설개선지원, 만성질환관리사업, 노인장애인 구강건강관리사업, 정신보 건시설 운영지원사업, 치매치료관리비 지원사업 등 9개사업
위생정책분야에서는 어린이 식생활 안전관리사업을 성인지예산으로 편성함.
□ 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%
일 반 회 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%
기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%
기 금 0 0 0 0 0.00%
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%
여성 정책 추진 사업
소계 2 828 1,858 △1,030 △55.42%
일반회계 2 828 1,858 △1,030 △55.42%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 분석 평가 사업
소계 16 67,375 59,948 7,427 12.39%
일반회계 16 67,375 59,948 7,427 12.39%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 기금 0 0 0 0 0.00%
사회복지봉사과
□ 성인지예산 편성방향
○ 사회복지과의 2015년도 성인지예산(안)은 총 1개사업의 10,624백만원임
○ 금년도 성인지예산은
사회복지관 이용수혜자의 성별 특화 프로그램 운영 예산임.
□ 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%
일 반 회 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%
기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%
기 금 0 0 0 0 0.00%
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 백만원, %)
구 분 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
총 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%
여성 정책 추진 사업
소계 0 0 41 △41 순감
일반회계 0 0 41 △41 순감
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 분석 평가 사업
소계 1 10,624 14,063 △3,440 △24.46%
일반회계 1 10,624 14,063 △3,440 △24.46%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 단체 특화 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%