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인천 마을공동체 만들기(일반회계)

문서에서 성인지(性認知)예산서 (페이지 73-78)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민자치의 실현과 마을공동체 형성 및 주민의 질 향상

○ 사업기간 : 2013년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일

○ 추진근거 : 인천광역시 마을공동체 만들기 지원 조례

○ 예 산 액 : 316백 만 원

자 체 재 원 31 6백 만 원

○ 사업내용 : 지역의 정체성 확립과 주민들의 정주의식 향상을 위한 주민 주도의 마을공동체 활동 지원 지역주민의 자치기능 강화와 공동체 형성

지역주민이 주도하는 마을단위의 환경개선

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여 성 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향

분 석 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

(단위 : 백만원)

□ 소요재원

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

316 748 △432 △57.75%

예산총계 316 748 △432 △57.75%

자체재원 316 748 △432 △57.75%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년

0 20 19

여 성 0(0%) 2(10%) 1(5.3%)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년

0 20 19

여 성 0(0%) 2(10%) 1(5.3%)

남 성 0(0%) 18(90%) 18(94.7%)

※마을공동체만들기 운영위원

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분 2 0 1 2 년 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년

0 0 748

여 성 0(0%) 0(0%) 39(5.3%)

남 성 0(0%) 0(0%) 709(94.7%)

※2013년까 지는 결산 액, 2014년은 당 초예산

□ 성별격차 원인분석

마을공동체만들기 운영위원(당연직, 위촉직)구성

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 3 년 2 0 1 4 년 2 0 1 5 년

□ 성과목표

마을공동체만들기 운영위원(당연직, 위 촉직) 구성

(여성 운영위원)

2명 1명 2명

□ 성평등 기대효과

신규 위원 위촉시 여성위원 위촉 추진

보건복지국

□ 성인지예산 편성방향

보건복지국의 2015년도 성인지예산(안)은 총 19개사업의 68,394백만원임.

2015년도 성인지예산으로는

사회복지분야의 종합사회복지관 운영,

장애인복지분야의 발달장애인 지원사업, 장애인 복지관 운영, 장애인 체육관 운영, 생활시설 장애인 자 립체험 프로그램 운영, 장애인 활동보조 서비스사업,

다문화정책분야의 다문화가족지원센터 운영, 다문화가족 사회통합 및 역량강화사업, 외국인 주민 생활지 원사업,

보건정책분야의 농어촌보건기관 시설개선지원, 만성질환관리사업, 노인장애인 구강건강관리사업, 정신보 건시설 운영지원사업, 치매치료관리비 지원사업 등 9개사업

위생정책분야에서는 어린이 식생활 안전관리사업을 성인지예산으로 편성함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%

일 반 회 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 19 68,394 61,996 6,398 10.32%

여성 정책 추진 사업

소계 2 828 1,858 △1,030 △55.42%

일반회계 2 828 1,858 △1,030 △55.42%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 분석 평가 사업

소계 16 67,375 59,948 7,427 12.39%

일반회계 16 67,375 59,948 7,427 12.39%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 기금 0 0 0 0 0.00%

사회복지봉사과

□ 성인지예산 편성방향

○ 사회복지과의 2015년도 성인지예산(안)은 총 1개사업의 10,624백만원임

○ 금년도 성인지예산은

사회복지관 이용수혜자의 성별 특화 프로그램 운영 예산임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%

일 반 회 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 10,624 14,104 △3,481 △24.68%

여성 정책 추진 사업

소계 0 0 41 △41 순감

일반회계 0 0 41 △41 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 분석 평가 사업

소계 1 10,624 14,063 △3,440 △24.46%

일반회계 1 10,624 14,063 △3,440 △24.46%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 단체 특화 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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