(21) 성인지 결산서
( 2 1 ) 성 인 지 결 산 서
○정책수요자의성별특성에기여할수있는정책실행으로시민만족도제고
○예산과정의성평등정책효과를고려함으로써지방예산에대한투명성제고
○예산배분의효율성을높일수있도록성별영향분석평가예산사업우선분석반영
Ⅰ . 성 평 등 목 표
○2019년성인지예산은총334개사업884,129백만원편성하여830,419백만원집행함.(집행률93.93%)
-사업별실적은양성평등추진사업26건121,446백만원집행,성별영향분석평가사업273건644,382백만원
자치단체특화사업35건64,591백만원집행함
-기능별집행률은일반공공행정분야(88.88%),공공질서및안전분야(64.39%),교육분야(99.74%),문화및
관광분야(99.91%),환경보호분야(95.71%),사회복지분야(99.88%),보건분야(99.73%),농림해양수산분야
(80.78%),산업중소기업분야(99.97%),수송및교통분야(88.49%),국토및지역개발분야(99.48%),
과학기술분야(100%)임
○성별영향분석평가결과와성인지예산과의연계성을높이기위해정책의다양화,분석방법의다각화,
추진체계의다변화을추진함
Ⅱ . 성 인 지 예 산 집 행 결 과
Ⅲ . 성 과 목 표 달 성 현 황
□ ' 1 9 년 성 과 목 표 달 성 현 황
(단위:개,%)성과목표수(A)목표달성지표수(B)목표미달성지표목표달성률(B/A)
3742997579.95%
Ⅳ . 성 인 지 결 산 의 개 요 및 분 야 별 규 모
회계별사업개수예산현액지출액집행률
□ 총 괄 표
(단위:개,원,%) 총계334884,128,784,329830,418,627,61693.93%일반회계304796,867,368,709764,764,661,05695.97% 기타특별회계2043,313,006,20038,008,000,42087.75% 기금1043,948,409,42027,645,966,14062.91%
사 업 별 총 괄 표
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계334884,128,784,329830,418,627,61693.93%
양성평등정책추진사업 소계26121,850,899,000121,445,601,74099.67%
일반회계26121,850,899,000121,445,601,74099.67%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계273697,632,355,329644,381,953,20692.37%
일반회계246610,959,918,709579,312,724,85694.82%
기타특별회계1842,745,027,20037,444,262,21087.60%
기금943,927,409,42027,624,966,14062.89%
자치단체특화사업 소계3564,645,530,00064,591,072,67099.92%
일반회계3264,056,551,00064,006,334,46099.92%
기타특별회계2567,979,000563,738,21099.25%
기금121,000,00021,000,000100.00%
기 능 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
분야·부문개수예산현액지출액집행률구성비구성비
총계334884,128,784,329100.00%830,418,627,616100.00%93.93%
10일반공공행정3214,782,924,0001.67%13,138,374,8501.58%88.88%
011입법및선거관리2600,348,0000.07%568,054,8700.07%94.62%
013지방행정ㆍ재정지원51,125,266,0000.13%1,121,665,5900.14%99.68%
016일반행정2513,057,310,0001.48%11,448,654,3901.38%87.68%
20공공질서및안전1342,482,587,4204.81%27,353,869,6103.29%64.39%
025재난방재ㆍ민방위840,372,269,4204.57%25,501,648,6503.07%63.17%
026소방52,110,318,0000.24%1,852,220,9600.22%87.77%
50교육23,225,460,0000.36%3,217,010,7000.39%99.74%
051유아및초중등교육12,403,500,0000.27%2,395,050,7000.29%99.65%
053평생ㆍ직업교육1821,960,0000.09%821,960,0000.10%100.00%
60문화및관광3176,700,873,0008.68%76,630,663,1809.23%99.91%
061문화예술198,154,400,0000.92%8,110,716,2400.98%99.46%
062관광31,726,600,0000.20%1,725,363,2900.21%99.93%
063체육665,897,915,0007.45%65,878,091,0507.93%99.97%
064문화재3921,958,0000.10%916,492,6000.11%99.41%
70환경보호148,283,801,0000.94%7,928,360,1200.95%95.71%
071상하수도ㆍ수질2811,500,0000.09%811,500,0000.10%100.00%
072폐기물22,531,843,0000.29%2,531,019,3000.30%99.97%
074자연1151,667,0000.02%151,667,0000.02%100.00%
076환경보호일반94,788,791,0000.54%4,434,173,8200.53%92.59%
80사회복지150455,065,893,11451.47%454,507,515,76054.73%99.88%
081기초생활보장2462,513,925,0007.07%62,494,928,1507.53%99.97%
082취약계층지원20132,181,248,00014.95%132,137,675,00015.91%99.97%
084보육ㆍ가족및여성59116,518,614,00013.18%116,129,401,10013.98%99.67%
기 능 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
분야·부문개수예산현액지출액집행률구성비구성비
085노인ㆍ청소년22111,615,977,00012.62%111,601,591,00013.44%99.99%
086노동79,571,270,1141.08%9,542,490,9101.15%99.70%
088주택42,776,000,0000.31%2,776,000,0000.33%100.00%
089사회복지일반1419,888,859,0002.25%19,825,429,6002.39%99.68%
90보건1920,850,372,0002.36%20,794,376,7202.50%99.73%
091보건의료615,602,667,0001.76%15,601,103,0001.88%99.99%
093식품의약안전135,247,705,0000.59%5,193,273,7200.63%98.96%
00농림해양수산21161,871,201,59518.31%130,756,124,60615.75%80.78%
101농업ㆍ농촌17160,815,915,59518.19%129,707,709,26615.62%80.66%
102임업ㆍ산촌31,046,000,0000.12%1,039,129,3400.13%99.34%
103해양수산ㆍ어촌19,286,0000.00%9,286,0000.00%100.00%
10산업ㆍ중소기업1240,924,314,0004.63%40,911,405,4304.93%99.97%
113무역및투자유치121,000,0000.00%19,994,3000.00%95.21%
114산업진흥ㆍ고도화215,293,700,0001.73%15,289,991,3901.84%99.98%
116산업ㆍ중소기업일반925,609,614,0002.90%25,601,419,7403.08%99.97%
20수송및교통1340,944,200,2004.63%36,230,859,7104.36%88.49%
121도로1800,000,0000.09%800,000,0000.10%100.00%
123도시철도1465,979,0000.05%461,738,2100.06%99.09%
125항공ㆍ공항121,600,0000.00%17,539,5800.00%81.20%
126대중교통ㆍ물류등기타1039,656,621,2004.49%34,951,581,9204.21%88.14%
40국토및지역개발228,973,740,0001.01%8,926,648,9301.07%99.48%
141수자원162,000,0000.01%62,000,0000.01%100.00%
142지역및도시218,911,740,0001.01%8,864,648,9301.07%99.47%
50과학기술510,023,418,0001.13%10,023,418,0001.21%100.00%
153과학기술일반510,023,418,0001.13%10,023,418,0001.21%100.00%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
총계334884,128,784,329100.00%830,418,627,616100.00%93.93%
청293870,409,634,32998.45%817,056,597,33698.39%93.87%
공동체협치담당관3431,350,0000.05%430,781,0100.05%99.87%
공동체협치담당관3431,350,0000.05%430,781,0100.05%99.87%
소통기획담당관31,049,860,0000.12%1,021,354,3800.12%97.28%
소통기획담당관31,049,860,0000.12%1,021,354,3800.12%97.28%
기획조정실96,183,444,0000.70%4,814,795,0600.58%77.87%
교육협력담당관23,225,460,0000.36%3,217,010,7000.39%99.74%
법무담당관164,870,0000.01%59,783,5000.01%92.16%
남북교류협력담당관21,750,440,0000.20%668,354,9400.08%38.18%
정보화담당관2139,314,0000.02%139,314,0000.02%100.00%
스마트도시담당관21,003,360,0000.11%730,331,9200.09%72.79%
재정기획관62,285,640,0000.26%2,266,012,8800.27%99.14%
예산담당관4719,342,0000.08%717,008,7300.09%99.68%
세정담당관1405,924,0000.05%404,656,8600.05%99.69%
재산관리담당관11,160,374,0000.13%1,144,347,2900.14%98.62%
시민안전본부840,372,269,4204.57%25,501,648,6503.07%63.17%
안전정책과440,026,973,4204.53%25,167,040,7903.03%62.88%
사회재난과135,870,0000.00%29,077,7900.00%81.06%
자연재난과228,000,0000.00%24,104,0700.00%86.09%
비상대책과1281,426,0000.03%281,426,0000.03%100.00%
일자리경제본부35220,869,748,70924.98%189,722,317,94622.85%85.90%
일자리경제과41,285,966,0000.15%1,277,778,7000.15%99.36%
투자유치과121,000,0000.00%19,994,3000.00%95.21%
국제협력과190,000,0000.01%86,550,0000.01%96.17%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
소상공인정책과218,801,848,0002.13%18,801,841,0402.26%100.00%
청년정책과24,277,600,0000.48%4,276,613,2000.51%99.98%
사회적경제과31,757,608,0000.20%1,755,272,3400.21%99.87%
노동인권과23,660,862,1140.41%3,635,405,3700.44%99.30%
산업진흥과419,600,700,0002.22%19,596,991,3902.36%99.98%
미래산업과611,113,418,0001.26%11,113,418,0001.34%100.00%
농축산유통과10160,260,746,59518.13%129,158,453,60615.55%80.59%
양항공국4474,900,0000.05%470,202,8500.06%99.01%
해양항만과182,300,0000.01%82,300,0000.01%100.00%
항공과121,600,0000.00%17,539,5800.00%81.20%
도서지원과2371,000,0000.04%370,363,2700.04%99.83%
지국47297,019,016,00033.59%296,897,627,60035.75%99.96%
복지정책과919,200,221,0002.17%19,136,791,6002.30%99.67%
장애인복지과20132,181,248,00014.95%132,137,675,00015.91%99.97%
노인정책과12107,540,409,00012.16%107,526,023,00012.95%99.99%
자활증진과638,097,138,0004.31%38,097,138,0004.59%100.00%
성가족국69129,803,236,00014.68%129,418,383,37015.58%99.70%
여성정책과1910,393,461,0001.18%10,357,713,6201.25%99.66%
보육정책과711,396,261,0001.29%11,048,562,3001.33%96.95%
육아지원과1040,324,312,0004.56%40,324,311,0004.86%100.00%
아동청소년과2034,484,754,0003.90%34,484,028,0004.15%100.00%
가족다문화과1333,204,448,0003.76%33,203,768,4504.00%100.00%
강체육국3899,824,032,00011.29%99,729,234,24012.01%99.91%
보건의료정책과45,986,356,0000.68%5,984,792,0000.72%99.97%
체육진흥과665,897,915,0007.45%65,878,091,0507.93%99.97%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
건강증진과1623,069,901,0002.61%23,050,904,1502.78%99.92%
위생안전과124,869,860,0000.55%4,815,447,0400.58%98.88%
화관광국159,137,675,0001.03%9,109,049,9401.10%99.69%
문화예술과41,026,718,0000.12%1,006,718,0000.12%98.05%
문화재과3921,958,0000.10%916,492,6000.11%99.41%
도서관정책과55,462,399,0000.62%5,460,476,0500.66%99.96%
관광진흥과31,726,600,0000.20%1,725,363,2900.21%99.93%
경국148,264,620,0000.93%7,909,185,7100.95%95.70%
녹색기후과251,300,0000.01%51,233,0400.01%99.87%
환경정책과4295,267,0000.03%294,623,8000.04%99.78%
대기보전과217,190,0000.00%13,128,5000.00%76.37%
자원순환과37,027,363,0000.79%6,676,700,3700.80%95.01%
수질환경과3873,500,0000.10%873,500,0000.11%100.00%
통국939,574,321,2004.48%34,869,281,9204.20%88.11%
교통정책과1623,580,2000.07%523,767,9600.06%83.99%
버스정책과19,300,0000.00%2,928,7000.00%31.49%
택시화물과314,327,791,0001.62%14,321,952,0401.72%99.96%
교통관리과424,613,650,0002.78%20,020,633,2202.41%81.34%
정관리국126,853,120,0000.78%6,660,389,2300.80%97.19%
총무과21,131,719,0000.13%963,149,3500.12%85.10%
인사과1304,763,0000.03%304,163,0000.04%99.80%
자치행정과82,679,571,0000.30%2,664,850,5400.32%99.45%
시민봉사과12,737,067,0000.31%2,728,226,3400.33%99.68%
시재생건설국2908,499,0000.10%894,170,5900.11%98.42%
재생정책과1108,499,0000.01%94,170,5900.01%86.79%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
도로과1800,000,0000.09%800,000,0000.10%100.00%
도시균형계획국113,535,103,0000.40%3,526,232,6200.42%99.75%
도시균형계획과43,356,953,0000.38%3,351,321,4200.40%99.83%
시설계획과17,860,0000.00%7,860,0000.00%100.00%
토지정보과6170,290,0000.02%167,051,2000.02%98.10%
주택녹지국83,822,800,0000.43%3,815,929,3400.46%99.82%
건축계획과11,157,000,0000.13%1,157,000,0000.14%100.00%
주거재생과31,619,000,0000.18%1,619,000,0000.19%100.00%
도시경관과1800,0000.00%800,0000.00%100.00%
녹지정책과31,046,000,0000.12%1,039,129,3400.13%99.34%
방본부52,110,318,0000.24%1,852,220,9600.22%87.77%
소방본부52,110,318,0000.24%1,852,220,9600.22%87.77%
소방행정과2368,282,0000.04%368,063,9800.04%99.94%
예방안전과2680,820,0000.08%423,909,5600.05%62.26%
119재난대책과11,061,216,0000.12%1,060,247,4200.13%99.91%
회사무처2600,348,0000.07%568,054,8700.07%94.62%
의회사무처2600,348,0000.07%568,054,8700.07%94.62%
의회사무처2600,348,0000.07%568,054,8700.07%94.62%
재개발원22,240,033,0000.25%2,233,171,2900.27%99.69%
직속기관22,240,033,0000.25%2,233,171,2900.27%99.69%
인재개발원22,240,033,0000.25%2,233,171,2900.27%99.69%
건환경연구원2459,026,0000.05%459,001,0900.06%99.99%
직속기관2459,026,0000.05%459,001,0900.06%99.99%
보건환경연구원2459,026,0000.05%459,001,0900.06%99.99%
업기술센터6 515,621,0000.06%512,114,4400.06%99.32%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
직속기관6515,621,0000.06%512,114,4400.06%99.32%
농업기술센터6515,621,0000.06%512,114,4400.06%99.32%
시철도건설본부1465,979,0000.05%461,738,2100.06%99.09%
사업소1465,979,0000.05%461,738,2100.06%99.09%
도시철도건설본부1465,979,0000.05%461,738,2100.06%99.09%
천대공원사업소43,816,536,0000.43%3,802,721,6400.46%99.64%
사업소43,816,536,0000.43%3,802,721,6400.46%99.64%
인천대공원사업소43,816,536,0000.43%3,802,721,6400.46%99.64%
양공원사업소21,079,802,0000.12%1,070,360,8100.13%99.13%
사업소21,079,802,0000.12%1,070,360,8100.13%99.13%
계양공원사업소21,079,802,0000.12%1,070,360,8100.13%99.13%
추홀도서관5413,804,0000.05%401,879,3300.05%97.12%
사업소5413,804,0000.05%401,879,3300.05%97.12%
미추홀도서관5413,804,0000.05%401,879,3300.05%97.12%
립박물관51,251,479,0000.14%1,241,642,8600.15%99.21%
사업소51,251,479,0000.14%1,241,642,8600.15%99.21%
시립박물관51,251,479,0000.14%1,241,642,8600.15%99.21%
월농축산물도매시장관리사무소139,548,0000.00%37,141,2200.00%93.91%
사업소139,548,0000.00%37,141,2200.00%93.91%
구월농축산물도매시장관리사무소139,548,0000.00%37,141,2200.00%93.91%
산기술지원센터19,286,0000.00%9,286,0000.00%100.00%
사업소19,286,0000.00%9,286,0000.00%100.00%
수산기술지원센터19,286,0000.00%9,286,0000.00%100.00%
동복지관5717,370,0000.08%712,697,5600.09%99.35%
사업소5717,370,0000.08%712,697,5600.09%99.35%
조 직 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)
구분개수예산현액지출액집행률구성비구성비
동복지관5717,370,0000.08%712,697,5600.09%99.35%
의 회 사 무 처
○2019년도의회사무처성인지예산사업은두개사업으로예산대비집행액568백만원94.62%집행.
○의정활동지원사업(세부사업)집행률은94%이며,의정발전자문위원회회의개최등관련예산은
3,942천원집행하였음.(*의정활동지원사업예산의0.7%비중)
-의정발전자문위원회위원사임시여성위원을우선위촉하여2018년5명에서2019년6명으로여성
위원수증가
○2019년의회체험학습은(세부사업)집행률은99.4%으로사업대비적정성을보였으며,성인지목표대비
실적은목표치를상회하였음.(2019예산은28,800천원이며,28,634천원집행)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2600,348,000568,054,87094.62%
일반회계2600,348,000568,054,87094.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2600,348,000568,054,87094.62%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계2600,348,000568,054,87094.62%
일반회계2600,348,000568,054,87094.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
공 동 체 협 치 담 당 관
ㅇ공동체협치담당관실의2019년도성인지예산은마을공동체만들기위원회운영등3개사업으로
총431,350천원편성되었으며,예산대비99.87%인430,781천원집행하였음.
ㅇ위원회운영에있어특정성별이60%를넘기지않도록인원을안배하였고,마을공동체만들기홍보
및활성화,마을공동체만들기지원센터운영에있어사업수혜자가성별격차없이수혜받을수있도록
운영함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3431,350,000430,781,01099.87%
일반회계3431,350,000430,781,01099.87%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3431,350,000430,781,01099.87%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계3431,350,000430,781,01099.87%
일반회계3431,350,000430,781,01099.87%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
소 통 기 획 담 당 관
○소통기획담당관실의2019년도성인지예산은대중교통및다중이용시설활용홍보등3개사업으로
총1,049,860천원임.대중교통및다중이용시설,동영상전광판홍보,홍보대사운영에성별균형을
맞춰운영하였고총1,021,354천원(97.28%)집행하였음.
○대중교통및다중이용시설,동영상전광판등시민과밀접한매체를활용하여주요시책등시정을
홍보하였으며,성별격차없이수혜받을수있도록운영함.또한인천광역시홍보대사추천위원회
위촉직위원과홍보대사위촉시특정성별이60%를넘기지않도록인원을안배하여위촉운영함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
일반회계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
일반회계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
기 획 조 정 실
2019년도성인지예산은총9개사업으로총77.87%를집행하였음
-인천영어마을운영시성별의균형적참여노력으로남학생참가율증대목표달성
-평생학습프로그램운영지원시남녀장애학습자의균형적인참여율제고
-행정심판,소청심사위원회운영시위원회의여성비율39%목표치근접으로법무행정서비스제공에기여
-남북교류협력,평화도시인천추진시성별영향을고려한사업추진(여성49.87%,남성50.13%)
-북한이탈주민지원지역협의회운영시성별비율을감안하여사업수혜자고려및사업추진
-장애인및고령화정보화교육시적극적홍보로균형잡힌성별참가율제고
-인천스마트시티포럼운영,스마트도시건설기반조성사업시성별격차사유없는고른참가자비율
⇒성별영향을고려한양성평등정책이시행될수있도록기여함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계96,183,444,0004,814,795,06077.87%
일반회계84,445,504,0004,158,751,62093.55%
기타특별회계0000.00%
기금11,737,940,000656,043,44037.75%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계96,183,444,0004,814,795,06077.87%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계96,183,444,0004,814,795,06077.87%
일반회계84,445,504,0004,158,751,62093.55%
기타특별회계0000.00%
기금11,737,940,000656,043,44037.75%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
재 정 기 획 관
○재정기획관실2019년도성인지예산사업은6개사업임
○예산제도운영,세정운영,국공유재산효율적관리등재정운영에있어
특정성별에따른견해차를최소하하기위하여각종위원회여성위원비율을40%이상준수하였으며,
2,286백만원을편성하여2,266백만원을집행하였음.(집행률99.14%)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계62,285,640,0002,266,012,88099.14%
일반회계62,285,640,0002,266,012,88099.14%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계62,285,640,0002,266,012,88099.14%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계62,285,640,0002,266,012,88099.14%
일반회계62,285,640,0002,266,012,88099.14%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
시 민 안 전 본 부
○시민안전본부2019년도성인지예산총8개사업(안전정책분야4건,사회재난분야1건,
자연재난분야2건,비상대책분야1건)에40,372,269,420원이편성되었으며,25,501,648,650원이집행
되어63.17%의집행율을보임.
○재난관리기금은불확실한재난피해를대비하기위해확보하고있는예비비성격으로성인지예산
집행률이낮다고판단하기에는무리가있음.(집행율63.17%)
○시민안전본부는2019년에도안전취약계층에대한안전사업을보다널리펼치기위해안전점검운영단
(헬프미점검단,안전지킴이),안심in앱서비스10개군구확대운영,광역시도최초시민안전보험
제도운영,침수방지시설설치,폭염쉼터운영등에만전을기하였음.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계840,372,269,42025,501,648,65063.17%
일반회계6143,850,000132,083,16091.82%
기타특별회계1281,426,000281,426,000100.00%
기금139,946,993,42025,088,139,49062.80%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계840,372,269,42025,501,648,65063.17%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계840,372,269,42025,501,648,65063.17%
일반회계6143,850,000132,083,16091.82%
기타특별회계1281,426,000281,426,000100.00%
기금139,946,993,42025,088,139,49062.80%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
일 자 리 경 제 본 부
○일자리경제본부성인지예산은총35개사업,220,870백만원이며189,722백만원집행함(집행률85.9%)
○성인지사업유형별집행실적
-사업별실적
·양성평등정책추진사업3건1,913백만원집행,성별영향분석평가사업27건185,033백만원집행
·자치단체특화사업5건2,776백만원집행
-기능별실적
·일반공공행정분야1건87백만원,사회복지분야7건9,542백만원,
·농림해양수산분야10건129,158백만원,산업·중소기업분야12건40,911백만원,
·과학기술분야5건10,023백만원집행
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계35220,869,748,709189,722,317,94685.90%
일반회계33213,958,234,709183,056,189,53685.56%
기타특별회계15,592,533,0005,592,533,000100.00%
기금11,318,981,0001,073,595,41081.40%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계35220,869,748,709189,722,317,94685.90%
양성평등정책추진사업 소계31,933,103,0001,913,381,12098.98%
일반회계31,933,103,0001,913,381,12098.98%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계27216,154,337,709185,032,990,08685.60%
일반회계25209,242,823,709178,366,861,67685.24%
기타특별회계15,592,533,0005,592,533,000100.00%
기금11,318,981,0001,073,595,41081.40%
자치단체특화사업 소계52,782,308,0002,775,946,74099.77%
일반회계52,782,308,0002,775,946,74099.77%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
해 양 항 공 국
○2019년해양항공국성인지예산은총4개사업(물류분야1,항공분야1,해양도서분야2)에475백만원
이며,470백만원집행함.(집행률99.01%)
○성인지사업유형별집행실적
-사업별실적
ㆍ성별영향분석평가사업3건350백만원집행,자치단체특화사업1건120백만원집행
-기능별실적
ㆍ물류분야1건82백만원,항공분야1건18백만원,해양도서분야2건370백만원집행
○물류연구회여성회원비율확대,항공정책위원회여성참여40%이상확대,도서특성화마을발굴및
육성,해수욕장안전시설정비등4개사업모두목표대비실적완료
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계4474,900,000470,202,85099.01%
일반회계4474,900,000470,202,85099.01%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계4474,900,000470,202,85099.01%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계3353,900,000349,839,58098.85%
일반회계3353,900,000349,839,58098.85%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계1121,000,000120,363,27099.47%
일반회계1121,000,000120,363,27099.47%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
복 지 국
○성인지예산은총47개사업에297,019백만원이편성되었으며,296,897백만원집행함.(집행률99.9%)
○성인지사업유형별집행실적
-사업별실적
·양성평등정책추진사업4건105,631백만원집행,성별영향분석평가사업34건164,359백만원집행
·자치단체특화사업9건26,906백만원집행
-기능별실적
·기초생활보장분야6건39,297백만원,취약계층지원분야20건132,137백만원
·노인.청소년분야12건107,526백만원,사회복지일반분야9건17,936백만원
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계47297,019,016,000296,897,627,60099.96%
일반회계45296,714,184,000296,655,719,30099.98%
기타특별회계0000.00%
기금2304,832,000241,908,30079.36%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계47297,019,016,000296,897,627,60099.96%
양성평등정책추진사업 소계4105,631,858,000105,631,368,000100.00%
일반회계4105,631,858,000105,631,368,000100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계34164,480,557,000164,359,658,60099.93%
일반회계32164,175,725,000164,117,750,30099.96%
기타특별회계0000.00%
기금2304,832,000241,908,30079.36%
자치단체특화사업 소계926,906,601,00026,906,601,000100.00%
일반회계926,906,601,00026,906,601,000100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
여 성 가 족 국
○여성가족국2019년도성인지예산은총69개사업(여성분야19개,보육분야7개,육아분야10개,아동
청소년분야20개,가족다문화분야13개)에129,803,236,000원이편성되었으며,129,418,383,370원이집행
되어99.70%의집행률을보임
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계69129,803,236,000129,418,383,37099.70%
일반회계69129,803,236,000129,418,383,37099.70%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계69129,803,236,000129,418,383,37099.70%
양성평등정책추진사업 소계811,405,123,00011,039,492,42096.79%
일반회계811,405,123,00011,039,492,42096.79%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계5891,505,553,00091,486,330,95099.98%
일반회계5891,505,553,00091,486,330,95099.98%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계326,892,560,00026,892,560,000100.00%
일반회계326,892,560,00026,892,560,000100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
건 강 체 육 국
건강체육국성인지예산은총38개사업에99,824백만원편성되었으며,99,729백만원이집행되어99.9%
집행률을보임
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3899,824,032,00099,729,234,24099.91%
일반회계3399,184,369,00099,142,954,74099.96%
기타특별회계0000.00%
기금5639,663,000586,279,50091.65%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3899,824,032,00099,729,234,24099.91%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계3499,670,973,00099,581,545,14099.91%
일반회계3099,052,310,00099,016,265,64099.96%
기타특별회계0000.00%
기금4618,663,000565,279,50091.37%
자치단체특화사업 소계4153,059,000147,689,10096.49%
일반회계3132,059,000126,689,10095.93%
기타특별회계0000.00%
기금121,000,00021,000,000100.00%
문 화 관 광 국
문화관광국2019년도성인지예산은총15개사업(문화예술분야4,문화재분야3,도서관정책분야5,관광
분야3)에9,138백만원이편성되었으며,9,109백만원이집행되어99.69%의집행률을보임.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계159,137,675,0009,109,049,94099.69%
일반회계147,837,675,0007,809,049,94099.63%
기타특별회계11,300,000,0001,300,000,000100.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계159,137,675,0009,109,049,94099.69%
양성평등정책추진사업 소계2387,920,000386,587,59099.66%
일반회계2387,920,000386,587,59099.66%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계103,723,356,0003,697,851,30099.32%
일반회계92,423,356,0002,397,851,30098.95%
기타특별회계11,300,000,0001,300,000,000100.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계35,026,399,0005,024,611,05099.96%
일반회계35,026,399,0005,024,611,05099.96%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
환 경 국
○2019년도환경국성인지예산은총14개사업으로예산현액8,264백만원대비7,909백만원을집행하여
95.70%의집행률을보임.
○양성평등정책추진사업(3개)은예산현액대비97.06%를집행하였으며,성별영향분석평가사업(9개)과
자치단체특화사업(2개)은각각95.60%와99.73%를집행하였음.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계148,264,620,0007,909,185,71095.70%
일반회계123,667,100,0003,661,504,64099.85%
기타특별회계24,597,520,0004,247,681,07092.39%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계148,264,620,0007,909,185,71095.70%
양성평등정책추진사업 소계3166,217,000161,331,80097.06%
일반회계3166,217,000161,331,80097.06%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계97,957,803,0007,607,635,51095.60%
일반회계83,462,283,0003,461,954,44099.99%
기타특별회계14,495,520,0004,145,681,07092.22%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계2140,600,000140,218,40099.73%
일반회계138,600,00038,218,40099.01%
기타특별회계1102,000,000102,000,000100.00%
기금0000.00%
교 통 국
○교통국의2019년도성인지예산은총9개사업으로88.1%를집행함
-교통약자(노인·장애인)보호구역내교통안전시설물설치목표달성
-버스정책위원회여성참여율상승
-택시정책위원회여성참여율충족및여성수혜자고려한정책추진
-장애인콜택시여성이용자및운송사업체교육여성참여자증가
-3개공영주차장2020년준공예정이며,부설주차장을개방하여주차난해소목표달성
○9개사업중6개사업이목표를달성하는등성별영향을분석하여양성평등실현에기여함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계939,574,321,20034,869,281,92088.11%
일반회계312,228,091,00012,215,880,74099.90%
기타특별회계627,346,230,20022,653,401,18082.84%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계939,574,321,20034,869,281,92088.11%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계939,574,321,20034,869,281,92088.11%
일반회계312,228,091,00012,215,880,74099.90%
기타특별회계627,346,230,20022,653,401,18082.84%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
행 정 관 리 국
○2019년행정관리국성인지예산은일반회계총12개사업으로6,660,389천원인97.19%를집행함.
○보육아동및교직원의양성평등교육실시,인사위원회의여성위원목표(40%)달성으로안건
심의시여성의시각적극반영,시정주요현장견학시남여참여자의균형적인참여율제고,
성차별의식해소를위한자원봉사자및코디네이터교육실시,미추홀콜센터남녀상담사들의
균등한힐링프로그램참여등성별영향을고려한사업추진으로정책수요자의만족도제고를위해
노력함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계126,853,120,0006,660,389,23097.19%
일반회계126,853,120,0006,660,389,23097.19%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계126,853,120,0006,660,389,23097.19%
양성평등정책추진사업 소계1304,763,000304,163,00099.80%
일반회계1304,763,000304,163,00099.80%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계106,546,357,0006,354,301,23097.07%
일반회계106,546,357,0006,354,301,23097.07%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계12,000,0001,925,00096.25%
일반회계12,000,0001,925,00096.25%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
소 방 본 부
○소방본부성인지예산대상:5개사업
○편성사업:소방전문인양성교육,소방장비및시설관리,소방대상물안전관리,불조심강조의달운영
구조구급대원전문성강화
○양성평등의원칙을준수와성별특성을고려하여수요자의편의도모하였음.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계52,110,318,0001,852,220,96087.77%
일반회계0000.00%
기타특별회계52,110,318,0001,852,220,96087.77%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계52,110,318,0001,852,220,96087.77%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계52,110,318,0001,852,220,96087.77%
일반회계0000.00%
기타특별회계52,110,318,0001,852,220,96087.77%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
도 시 재 생 건 설 국
2019년도위원회운영실적:도시재생위원회(4회),도시재정비위원회(1회),원도심균형발전도시재생정책
협의회(4회)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2908,499,000894,170,59098.42%
일반회계2908,499,000894,170,59098.42%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2908,499,000894,170,59098.42%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계2908,499,000894,170,59098.42%
일반회계2908,499,000894,170,59098.42%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
도 시 균 형 계 획 국
○도시균형계획국의2019년도성인지예산은총11개사업에3,535백만원이편성되었으며,
99.7%집행완료함
○분야별로는성별영향분석평가11건임
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계113,535,103,0003,526,232,62099.75%
일반회계113,535,103,0003,526,232,62099.75%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계113,535,103,0003,526,232,62099.75%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계113,535,103,0003,526,232,62099.75%
일반회계113,535,103,0003,526,232,62099.75%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
주 택 녹 지 국
○2019년도성인지예산은총8개사업으로총3,822백만원이편성되어99.82%가집행되었음.
-장기공공임대주택(건설후15년이상경과)에거주하는주거취약계층의주거안전및복지향상을
위한시설물유지보수와기능향상
-정비구역이해제된지역을중심으로정비기반시설(주차장,쉼터,도로정비,방법시설등)정비와
경로당,마을회관등주민공동이용시설을확충하여주거환경개선
-산불피해최소화를위한산불상황실운영,관내어린이를대상으로숲생태체험교실운영,사회적
취약계층과보행약자층이이용할수있는나눔숲,나눔길을조성하여남녀노소,장애인등모두가
혜택을누릴수있도록정책추진
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계83,822,800,0003,815,929,34099.82%
일반회계52,203,800,0002,196,929,34099.69%
기타특별회계31,619,000,0001,619,000,000100.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계83,822,800,0003,815,929,34099.82%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계72,804,800,0002,802,283,60099.91%
일반회계41,185,800,0001,183,283,60099.79%
기타특별회계31,619,000,0001,619,000,000100.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계11,018,000,0001,013,645,74099.57%
일반회계11,018,000,0001,013,645,74099.57%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
직 속 기 관
○직속기관2019년도성인지예산은10개사업3,215백만원으로3,204백만원(99.7%)을집행함
○환경유해물질이어린이성별에미치는영향및식의약분야에서의성별분석,안정적인교육지원을
위한청사유지관리,인재양성을위한교육훈련,농업인육성사업양성평등중심으로추진되었음
○직속지관(농업기술센터)성인지예산편성은성평등한미래창조첨단농업기술보급및맞춤형교육으로
농업인소득증진방향으로편성하였음.
○도시농업활성화및신규농업인현장실습교육,농업기계안전교육등의6개사업을실시하였으며
예산은515백만원편성,512백만원(99.4%)집행함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계103,214,680,0003,204,286,82099.68%
일반회계103,214,680,0003,204,286,82099.68%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계103,214,680,0003,204,286,82099.68%
양성평등정책추진사업 소계1377,845,000377,826,680100.00%
일반회계1377,845,000377,826,680100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계92,836,835,0002,826,460,14099.63%
일반회계92,836,835,0002,826,460,14099.63%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
사 업 소
-남녀성별차이없이도심속녹지공간인월미공원사업소의생태환경을누림
-특히경제적취약계층및휠체어이용자와같은교통약자모두즐길수있는등산로조성을위한
무장애나눔길완공을통해인천시민의환경주권향상에기여
-월미공원의특색있는프로그램및행사개발을위한꾸준한노력으로숲해설사업,스탬프투어,
물범카이용,전통체험행사의꾸준한추진으로공원홍보및이용객모두에게문화향유및산림복지
서비스향상에기여하였음.
-시립박물관청소년교육프로그램상상공작소운영결과수강생의남녀비율을균형있게유지함으로써
교육수혜자의형평성향상에기여함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계247,793,804,0007,737,467,63099.28%
일반회계237,327,825,0007,275,729,42099.29%
기타특별회계1465,979,000461,738,21099.09%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계247,793,804,0007,737,467,63099.28%
양성평등정책추진사업 소계41,644,070,0001,631,451,13099.23%
일반회계41,644,070,0001,631,451,13099.23%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계175,596,591,0005,559,858,51099.34%
일반회계175,596,591,0005,559,858,51099.34%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계3553,143,000546,157,99098.74%
일반회계287,164,00084,419,78096.85%
기타특별회계1465,979,000461,738,21099.09%
기금0000.00%
의 회 사 무 처
○의정활동지원
-의정발전자문위원회는시의회의원들의의정활동에관한자문·연구조사·정책자료를수집하여
대안의개발을하고있음.
-의정발전자문위원회여성비율을2018년5명에서2019년6명으로확대위촉하였음.
○의회체험학습
-의회체험프로그램은인천시초중교학생들의지방의회견학방청을통해지방의회의기능과역할을
직접체험하면서알아볼수있는학습기회를제공
-'19년의정아카데미참여자는2,070명이며,목표는여성참여인원650명으로,1,019명참여(157%달성)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2600,348,000568,054,87094.62%
일반회계2600,348,000568,054,87094.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2600,348,000568,054,87094.62%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계2600,348,000568,054,87094.62%
일반회계2600,348,000568,054,87094.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
공 동 체 협 치 담 당 관
ㅇ공동체협치담당관실의2019년도성인지예산은마을공동체만들기위원회운영등3개사업으로
총431,350천원편성되었으며,예산대비99.87%인430,781천원집행하였음.
ㅇ위원회운영에있어특정성별이60%를넘기지않도록인원을안배하였고,마을공동체만들기홍보
및활성화,마을공동체만들기지원센터운영에있어사업수혜자가성별격차없이수혜받을수있도록
운영함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3431,350,000430,781,01099.87%
일반회계3431,350,000430,781,01099.87%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계3431,350,000430,781,01099.87%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계3431,350,000430,781,01099.87%
일반회계3431,350,000430,781,01099.87%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
소 통 기 획 담 당 관
○소통기획담당관실의2019년도성인지예산은대중교통및다중이용시설활용홍보등3개사업으로
총1,049,860천원임.대중교통및다중이용시설,동영상전광판홍보,홍보대사운영에성별균형을
맞춰운영하였고총1,021,354천원(97.28%)집행하였음.
○대중교통및다중이용시설,동영상전광판등시민과밀접한매체를활용하여주요시책등시정을
홍보하였으며,성별격차없이수혜받을수있도록운영함.또한인천광역시홍보대사추천위원회
위촉직위원과홍보대사위촉시특정성별이60%를넘기지않도록인원을안배하여위촉운영함.
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
일반회계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
일반회계31,049,860,0001,021,354,38097.28%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
교 육 협 력 담 당 관
○인천영어마을운영
-4박5일영어체험프로그램참가학생에대한보조금월별지원사항으로99.65%집행
-성별의균형적참여를위한남학생참가율증대목표달성완료
○평생학습프로그램운영지원(장애인평생학습운영지원)
-교육청에등록된학교형태의장애성인야학운영지원등장애인평생학습운영지원사업100%집행
-성별의균형적참여를위한장애성인평생교육프로그램의여성장애인참여비율증대목표달성완료
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계23,225,460,0003,217,010,70099.74%
일반회계23,225,460,0003,217,010,70099.74%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계23,225,460,0003,217,010,70099.74%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계23,225,460,0003,217,010,70099.74%
일반회계23,225,460,0003,217,010,70099.74%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
법 무 담 당 관
○행정심판및소청심사개최
-행정심판및소청심사회의에참석한위촉직위원의참석수당지급내용으로예산91%집행
-행정심판위원회위촉직위원35명중여성위원14명,소청심사위원회위촉직위원19명중여성위원
7명으로위촉직에대한여성위원비율이총39%로목표치에근접하며,각종안건심의시양성평등을
위한법무행정서비스제공에기여함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계164,870,00059,783,50092.16%
일반회계164,870,00059,783,50092.16%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계164,870,00059,783,50092.16%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계164,870,00059,783,50092.16%
일반회계164,870,00059,783,50092.16%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
남 북 교 류 협 력 담 당 관
□남북교류협력,평화도시인천추진(남북교류협력기금)
○사업수혜자(2019년)
-총2,957,026명(여성1,474,777명/남성1,482,249명)
⇒성별영향을고려한사업추진으로성평등구현기여
□북한이탈주민지역협의회사업(우수정착자문화체험지원)(일반회계)/예산액12,500천원
○사업대상자2941명(여성2167명,남성774명)중사업수혜자32명
-총32명(여성26명/남성6명),-집행액:12,311천원(집행률98.48%)
-성별집행비율:여성10,003천원(81%)/남성2,308천원(12%)⇒성별영향을고려한사업추진으로
성평등구현기여
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계21,750,440,000668,354,94038.18%
일반회계112,500,00012,311,50098.49%
기타특별회계0000.00%
기금11,737,940,000656,043,44037.75%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계21,750,440,000668,354,94038.18%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계21,750,440,000668,354,94038.18%
일반회계112,500,00012,311,50098.49%
기타특별회계0000.00%
기금11,737,940,000656,043,44037.75%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
정 보 화 담 당 관
-(장애인정보화교육)장애인2,592명을대상으로다양한정보화교육을실시하였고,'18년38%에서
'19년41%로여성교육참가비율이점차상향되는추세
-(고령층정보화교육)고령자817명에게정보화교육실시하였고,'18년24%에서'19년27%로
남성교육참가비율이점차상향되는추세
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2139,314,000139,314,000100.00%
일반회계2139,314,000139,314,000100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계2139,314,000139,314,000100.00%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계2139,314,000139,314,000100.00%
일반회계2139,314,000139,314,000100.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
스 마 트 도 시 담 당 관
○스마트도시담당관실의2019년도성인지예산은총2개사업임.
○2019년도성인지예산은인천스마트시티포럼참가자에성별격차를두지않았으며,
스마트도시사업협의회위원구성시양성평등의정책이실현될수있도록구성하는데역점을두었음
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계21,003,360,000730,331,92072.79%
일반회계21,003,360,000730,331,92072.79%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계21,003,360,000730,331,92072.79%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계21,003,360,000730,331,92072.79%
일반회계21,003,360,000730,331,92072.79%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
예 산 담 당 관
○예산담당관실2019년도성인지예산사업은4개사업임
○예산편성사전심사제도운영을위한각종위원회여성위원비율을40%이상준수하였으며,
696백만원을편성하여694백만원을집행하였음.(집행율99.71%)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계4719,342,000717,008,73099.68%
일반회계4719,342,000717,008,73099.68%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계4719,342,000717,008,73099.68%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계4719,342,000717,008,73099.68%
일반회계4719,342,000717,008,73099.68%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
세 정 담 당 관
○2019년도성인지예산총405,924천원중404.606천원을집행하였음(집행율99.69%)
-납세자의권리보호를위한지방세구제제도운영시,성별균형을맞춘심의위원회를운형하여성평등
에기여함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계1405,924,000404,656,86099.69%
일반회계1405,924,000404,656,86099.69%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계1405,924,000404,656,86099.69%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계1405,924,000404,656,86099.69%
일반회계1405,924,000404,656,86099.69%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
재 산 관 리 담 당 관
-공유재산심의회여성위촉직위원이전위원의50%로공유재산의관리및처분등에관한심의업무를
실시하였음
-여성위원참여율법적이행기준이40%임을감안하면목표초과달성함
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계11,160,374,0001,144,347,29098.62%
일반회계11,160,374,0001,144,347,29098.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계11,160,374,0001,144,347,29098.62%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계11,160,374,0001,144,347,29098.62%
일반회계11,160,374,0001,144,347,29098.62%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
안 전 정 책 과
안전정책과2019년도성인지예산은일반회계3건79,980,000원,재난관리기금1건에39,946,993,420원을
집행하여62.9%의집행율을보였음.(일반회계)-안전문화캠페인,찾아가는재난안전체험부스운영,안
전문화운동추진에32,234,750원을집행하여99.8%을집행
-안전관리위원회·재난관리평가위원회·안전관리민관협력위원회개최및안전관리취약시설현장점검,
안전지킴이운영등에46,666,550원을집행하여97.9%을집행
(재난관리기금)-폭염쉼터,재난안전전시회,방범용CCTV설치지원등재난과재행의예방및응급복수
사업에62.8%을집행
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계440,026,973,42025,167,040,79062.88%
일반회계379,980,00078,901,30098.65%
기타특별회계0000.00%
기금139,946,993,42025,088,139,49062.80%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계440,026,973,42025,167,040,79062.88%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계440,026,973,42025,167,040,79062.88%
일반회계379,980,00078,901,30098.65%
기타특별회계0000.00%
기금139,946,993,42025,088,139,49062.80%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
사 회 재 난 과
사회재난과2019년도성인지예산은
일반회계1건4,000,000원을집행하여99.98%의집행률을보였음.
(일반회계)
-안전점검의날홍보판촉물(미세먼지마스크,손수건,손난로등)구입을위해집행(집행률99.98%)
-안전점검의날캠페인행사의주된수혜자는50~60대여성이많음
-캠페인수혜자의지인및가족에대한자발적인홍보효과제고를위해단순홍보지배부방식에서벗
어나참여형캠페인방식필요
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계135,870,00029,077,79081.06%
일반회계135,870,00029,077,79081.06%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계135,870,00029,077,79081.06%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계135,870,00029,077,79081.06%
일반회계135,870,00029,077,79081.06%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자 연 재 난 과
○자연재난과2019년도성인지예산은총2개사업의24,104,070원을집행하여86.09%의집행율
-풍수해보험시비보조사업추진15,000,000원을집행하여100%집행
-지역자율방재단운영에9,104,070원을집행하여70.03%을집행
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계228,000,00024,104,07086.09%
일반회계228,000,00024,104,07086.09%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계228,000,00024,104,07086.09%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계228,000,00024,104,07086.09%
일반회계228,000,00024,104,07086.09%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
비 상 대 책 과
2019년도성인지예산은1건281,426천원을집행하여100%의집행율을보였음.
(재난안전특별회계)
-접경지역주민대피시설유지관리비281,426천원100%집행
ㅇ자치단체등이전:281,426천원
-강화군:3,490천원×56개소×50%×12개월/12개월≒97,717천원
-옹진군(서해5도):8,350천원×44개소×50%×12개월/12개월≒183,709천원
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계1281,426,000281,426,000100.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계1281,426,000281,426,000100.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계1281,426,000281,426,000100.00%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계1281,426,000281,426,000100.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계1281,426,000281,426,000100.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
일 자 리 경 제 과
○일자리경제과성인지예산사업은총4건,예산액1,285,966천원이며,지출액1,277,779천원임
(집행률99.36%)
-지방물가대책추진:예산액43,930천원,지출액41,782천원,여성수혜자비율(52.63%)
-소비생활센터운영:예산액245,536천원,지출액240,262천원,여성수혜자비율(55.21%)
-소비자권익증진:예산액238,300천원,지출액237,534천원,여성수혜자비율(53.39%)
-직업훈련:예산액758,200천원,지출액758,200천원,여성수혜자비율(20.75%)
성 인 지 예 산 집 행 결 과
회계별사업개수예산현액지출액집행률
총 괄 표
(단위:개,원,%)총계41,285,966,0001,277,778,70099.36%
일반회계41,285,966,0001,277,778,70099.36%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
회계별사업개수예산현액지출액집행률
사 업 별 총 괄 표
(단위:개,원,%)총계41,285,966,0001,277,778,70099.36%
양성평등정책추진사업 소계0000.00%
일반회계0000.00%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
성별영향분석평가사업 소계31,047,666,0001,040,244,30099.29%
일반회계31,047,666,0001,040,244,30099.29%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%
자치단체특화사업 소계1238,300,000237,534,40099.68%
일반회계1238,300,000237,534,40099.68%
기타특별회계0000.00%
기금0000.00%