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● 성 인 지 예 산 개 요 ·····················································3

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Academic year: 2022

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(1)

● 성 인 지 예 산 개 요 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3

● 총 괄 표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5

§ 사 업 별 총 괄 표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8

§ 기 능 별 총 괄 표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9

§ 조 직 별 총 괄 표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12

● 실 국 별 예 산 서 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17

§ 의 회 사 무 처 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19

§ 시 민 정 책 담 당 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29

§ 공 동 체 협 치 담 당 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37

§ 소 통 기 획 담 당 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 47

§ 기 획 조 정 실 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55

§ 재 정 기 획 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 91

§ 시 민 안 전 본 부 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 113

§ 일 자 리 경 제 본 부 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 133

§ 해 양 항 공 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 215

§ 복 지 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 227

§ 여 성 가 족 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 331

§ 건 강 체 육 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 497

§ 문 화 관 광 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 585

§ 환 경 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 621

§ 교 통 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 653

§ 행 정 관 리 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 673

§ 소 방 본 부 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 699

§ 도 시 재 생 건 설 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 715

§ 도 시 균 형 계 획 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 725

§ 주 택 녹 지 국 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 753

§ 직 속 기 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 777

§ 사 업 소 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 802

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< 성인지 예산서 개요 >

◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영 집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도

◈ 대 상 회계 : 일반회계, 기타특별회계, 기금

◈ 대 상 사업

- 세부사업을 기준으로 작성

구 분 대 상 사 업 비 고

필수

양성평등정책 기본계획 추진사업 양성평등정책 기본계획에 따른 연도 별 자치단체시행계획 추진사업

성별영향분석평가사업 성별영향분석법('12.3.16)에 따른 분석평가대상사업

권장 자치단체가 별도로 추진하는 사업 단체장 공약사업 등 지방자치단체 재원으로 추진하는 사업

◈ 제 외 대상 :

행정운영경비, 재무활동 등

- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비 - 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격

- 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우

◈ 성 인 지 예 산서 성격 :

예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고, 성인지 예산의 개요, 규모 및 각각 의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별수혜분석 등을 작성한 예산보고서(예산서 부속 서류)

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총 괄 표

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(7)

○ 양성평등 구현을 위한 공공 및 민간부문 일자리 창출 및 경제활성화

○ 인공지능기술, 사물인터넷, 빅데이터 등 정보통신기술(ICT)과의 융합을 통한 4차 산업혁명 사업 양성 참여

○ 청년 경쟁력 제고사업, 청년취업지원사업 및 창업지원사업 등으로 남성 및 여성 청년 경쟁력 제고

○ 범죄예방 시설물 설치, 안전문화운동 추진, 재난 발생에 대한 시민안전보험 가입 등 양성이 행복한 현장중심의 안전시스템 구축

○ 저소득층 및 장애인 지원 등 복지분야 성인지예산 사업추진으로 성별격차 축소 및 삶의 질 향상

Ⅰ. 성평등 목표

○ 2020년도는 총 350건 929,880백만원임

○ 2020년도는 지역 성평등지수가 낮은 안전분야 및 가족, 복지분야에 중점을 두어 더 많은 더 좋은 일자 리 창출, 지속가능한 청년창업, 열린 혁신, 데이터 기반 디지털 행정, 365일 안전안심 도시, 소외없이 누 리는 맞춤형 복지에 역점을 두고 편성하였음

- 사업별 양성평등정책추진사업82건 116,854백만원, 성별영향분석평가사업234건 651,041백만원, 자치단체 특화사업34건 161,986백만원이며,

- 기능별 일반행정37건 23,562백만원, 공공질서안전12건 2,367백만원, 교육4건 81,272백만원, 문화관광30 건 77,626백만원, 환경12건 11,168백만원, 사회복지157건 544,328백만원, 보건19건 16,870백만원, 농림해 양수산23건 4,021백만원, 산업중소기업 등13건 26,960백만원, 교통및물류12건 110,223백만원, 국토및지역 개발26건 19,712백만원, 과학기술5건 11,771백만원 편성

Ⅱ. 성인지예산 편성방향

Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

회 계 별 사업

개수 예산액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 350 929,880,317 792,342,409 137,537,908 17.36%

일 반 회 계 326 820,108,050 713,333,661 106,774,389 14.97%

기 타 특 별 회 계 14 105,865,620 27,393,933 78,471,687 286.46%

기 금 10 3,906,647 51,614,815 △47,708,168 △92.43%

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2020년도 성인지예산서

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회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

증감률

사업별 총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 (단위 : 개, 천원, %)

총 계 350 929,880,317 792,342,409 137,537,908 17.36%

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업

소계 82 116,854,005 108,463,601 8,390,404 7.74%

일반회계 73 114,207,084 108,463,601 5,743,483 5.30%

기타특별회계 5 1,606,794 0 1,606,794 순증

기금 4 1,040,127 0 1,040,127 순증

성 별 영 향 평 가 사 업

소계 234 651,040,778 617,853,171 33,187,607 5.37%

일반회계 223 637,090,915 539,481,536 97,609,379 18.09%

기타특별회계 6 11,114,343 26,777,820 △15,663,477 △58.49%

기금 5 2,835,520 51,593,815 △48,758,295 △94.50%

자 치 단 체 특 화 사 업

소계 34 161,985,534 66,025,637 95,959,897 145.34%

일반회계 30 68,810,051 65,388,524 3,421,527 5.23%

기타특별회계 3 93,144,483 616,113 92,528,370 15018.08

기금 1 31,000 21,000 10,000 47.62%

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기능별 총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

총 계 350 929,880,317 100.00 % 792,342,409 100.00 % 137,537,908 17.36 %

010 일반공공행정 37 23,562,305 2.53 % 13,394,882 1.69 % 10,167,423 75.91 %

011 입법및선거관리 3 4,184,316 0.45 % 583,830 0.07 % 3,600,486 616.70 %

013 지방행정ㆍ재정지 6 1,982,062 0.21 % 790,401 0.10 % 1,191,661 150.77 %

016 일반행정 28 17,395,927 1.87 % 12,020,651 1.52 % 5,375,276 44.72 %

020 공공질서및안전 12 2,366,844 0.25 % 50,291,223 6.35 % △47,924,379 △95.29 %

025 재난방재ㆍ민방위 7 760,050 0.08 % 48,848,915 6.17 % △48,088,865 △98.44 %

026 소방 5 1,606,794 0.17 % 1,442,308 0.18 % 164,486 11.40 %

050 교육 4 81,271,881 8.74 % 3,225,460 0.41 % 78,046,421 2419.70 %

051 유아및초중등교육 2 79,695,297 8.57 % 2,403,500 0.30 % 77,291,797 3215.80 %

052 고등교육 1 244,584 0.03 % 0 0.00 % 244,584 순증

053 평생ㆍ직업교육 1 1,332,000 0.14 % 821,960 0.10 % 510,040 62.05 %

060 문화및관광 30 77,626,381 8.35 % 76,824,035 9.70 % 802,346 1.04 %

061 문화예술 19 8,696,998 0.94 % 8,755,587 1.11 % △58,589 △0.67 %

062 관광 2 564,600 0.06 % 1,688,600 0.21 % △1,124,000 △66.56 %

063 체육 6 67,330,913 7.24 % 65,326,251 8.24 % 2,004,662 3.07 %

064 문화재 3 1,033,870 0.11 % 1,053,597 0.13 % △19,727 △1.87 %

070 환경 12 11,167,951 1.20 % 6,309,016 0.80 % 4,858,935 77.02 %

071 상하수도ㆍ수질 2 1,139,500 0.12 % 761,500 0.10 % 378,000 49.64 %

072 폐기물 2 4,329,312 0.47 % 2,714,245 0.34 % 1,615,067 59.50 %

076 환경보호일반 8 5,699,139 0.61 % 2,833,271 0.36 % 2,865,868 101.15 %

080 사회복지 157 544,327,660 58.54 % 413,951,836 52.24 % 130,375,824 31.50 % 081 기초생활보장 26 67,339,646 7.24 % 58,799,405 7.42 % 8,540,241 14.52 % 082 취약계층지원 22 152,428,735 16.39 % 118,798,495 14.99 % 33,630,240 28.31 % 084 보육ㆍ가족및여성 69 137,204,825 14.76 % 111,814,047 14.11 % 25,390,778 22.71 %

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기능별 총괄표

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

085 노인ㆍ청소년 24 158,111,922 17.00 % 92,637,013 11.69 % 65,474,909 70.68 %

086 노동 7 7,719,608 0.83 % 9,344,180 1.18 % △1,624,572 △17.39 %

088 주택 1 854,000 0.09 % 2,219,000 0.28 % △1,365,000 △61.51 %

089 사회복지일반 8 20,668,924 2.22 % 20,339,696 2.57 % 329,228 1.62 %

090 보건 19 16,869,867 1.81 % 19,909,590 2.51 % △3,039,723 △15.27 %

091 보건의료 7 11,742,635 1.26 % 14,608,932 1.84 % △2,866,297 △19.62 %

093 식품의약안전 12 5,127,232 0.55 % 5,300,658 0.67 % △173,426 △3.27 %

100 농림해양수산 23 4,021,309 0.43 % 122,720,054 15.49 % △118,698,745 △96.72 %

101 농업ㆍ농촌 15 2,492,680 0.27 % 120,567,768 15.22 % △118,075,088 △97.93 %

102 임업ㆍ산촌 7 1,518,629 0.16 % 2,143,000 0.27 % △624,371 △29.14 %

103 해양수산ㆍ어촌 1 10,000 0.00 % 9,286 0.00 % 714 7.69 %

110 산업ㆍ중소기업및에 13 26,960,102 2.90 % 36,388,374 4.59 % △9,428,272 △25.91 %

113 무역및투자유치 1 21,000 0.00 % 21,000 0.00 % 0 0.00 %

114 산업진흥ㆍ고도화 2 16,384,700 1.76 % 15,293,700 1.93 % 1,091,000 7.13 %

115 에너지및자원개발 1 99,540 0.01 % 0 0.00 % 99,540 순증

116 산업ㆍ중소기업일 9 10,454,862 1.12 % 21,073,674 2.66 % △10,618,812 △50.39 %

120 교통및물류 12 110,222,995 11.85 % 30,384,367 3.83 % 79,838,628 262.76 %

121 도로 1 800,000 0.09 % 800,000 0.10 % 0 0.00 %

123 도시철도 3 93,144,483 10.02 % 514,113 0.06 % 92,630,370 18017.51

125 항공ㆍ공항 1 21,600 0.00 % 21,600 0.00 % 0 0.00 %

126 대중교통ㆍ물류등 7 16,256,912 1.75 % 29,048,654 3.67 % △12,791,742 △44.04 %

140 국토및지역개발 26 19,712,221 2.12 % 8,595,154 1.08 % 11,117,067 129.34 %

141 수자원 1 101,200 0.01 % 62,000 0.01 % 39,200 63.23 %

142 지역및도시 25 19,611,021 2.11 % 8,533,154 1.08 % 11,077,867 129.82 %

150 과학기술

5 11,770,801 1.27 % 10,023,418 1.27 % 1,747,383 17.43 %

- 2 -

(11)

기능별 총괄표

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

153 과학기술일반 5 11,770,801 1.27 % 10,023,418 1.27 % 1,747,383 17.43 %

- 3 -

(12)

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

총 계 350 929,880,317 100.00 % 792,342,409 100.00 % 137,537,908 17.36 %

본청 305 809,137,121 87.02 % 776,700,707 98.03 % 32,436,414 4.18 %

시민정책담당관 2 296,000 0.03 % 0 0.00 % 296,000 순증

시민정책담당관 2 296,000 0.03 % 0 0.00 % 296,000 순증

공동체협치담당관 3 678,850 0.07 % 0 0.00 % 678,850 순증

공동체협치담당관 3 678,850 0.07 % 0 0.00 % 678,850 순증

소통기획담당관 2 1,000,860 0.11 % 0 0.00 % 1,000,860 순증

소통기획담당관 2 1,000,860 0.11 % 0 0.00 % 1,000,860 순증

기획조정실 13 87,132,855 9.37 % 5,106,004 0.64 % 82,026,851 1606.48 %

교육협력담당관 4 81,271,881 8.74 % 3,225,460 0.41 % 78,046,421 2419.70 %

법무담당관 1 65,170 0.01 % 54,870 0.01 % 10,300 18.77 %

남북교류협력담당관 2 1,959,853 0.21 % 1,671,200 0.21 % 288,653 17.27 %

정보화담당관 3 911,961 0.10 % 139,314 0.02 % 772,647 554.61 %

스마트도시담당관 3 2,923,990 0.31 % 15,160 0.00 % 2,908,830 19187.53

재정기획관 7 2,978,201 0.32 % 2,057,635 0.26 % 920,566 44.74 %

예산담당관 4 852,400 0.09 % 751,342 0.09 % 101,058 13.45 %

재정관리담당관 1 9,000 0.00 % 0 0.00 % 9,000 순증

세정담당관 1 1,120,662 0.12 % 39,059 0.00 % 1,081,603 2769.15 %

재산관리담당관 1 996,139 0.11 % 1,267,234 0.16 % △271,095 △21.39 %

시민안전본부 7 760,050 0.08 % 48,567,489 6.13 % △47,807,439 △98.44 %

안전정책과 4 679,980 0.07 % 48,505,619 6.12 % △47,825,639 △98.60 %

사회재난과 1 42,070 0.00 % 33,870 0.00 % 8,200 24.21 %

자연재난과 2 38,000 0.00 % 28,000 0.00 % 10,000 35.71 %

일자리경제본부 34 48,134,128 5.18 % 175,862,018 22.20 % △127,727,890 △72.63 %

일자리경제과 5 1,399,456 0.15 % 4,677,038 0.59 % △3,277,582 △70.08 %

- 1 -

(13)

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

투자유치과 1 21,000 0.00 % 21,000 0.00 % 0 0.00 %

국제협력과 1 17,000 0.00 % 100,000 0.01 % △83,000 △83.00 %

소상공인정책과 1 3,213,156 0.35 % 15,808,608 2.00 % △12,595,452 △79.67 %

청년정책과 3 6,140,600 0.66 % 4,177,600 0.53 % 1,963,000 46.99 %

사회적경제과 3 1,826,008 0.20 % 1,757,608 0.22 % 68,400 3.89 %

노동인권과 1 25,900 0.00 % 0 0.00 % 25,900 순증

산업진흥과 4 21,333,700 2.29 % 19,600,700 2.47 % 1,733,000 8.84 %

미래산업과 7 12,417,051 1.34 % 9,713,418 1.23 % 2,703,633 27.83 %

에너지정책과 1 99,540 0.01 % 0 0.00 % 99,540 순증

농축산유통과 7 1,640,717 0.18 % 120,006,046 15.15 % △118,365,329 △98.63 %

해양항공국 3 621,200 0.07 % 466,900 0.06 % 154,300 33.05 %

해양항만과 1 82,300 0.01 % 82,300 0.01 % 0 0.00 %

항공과 1 21,600 0.00 % 21,600 0.00 % 0 0.00 %

도서지원과 1 517,300 0.06 % 363,000 0.05 % 154,300 42.51 %

복지국 48 373,464,892 40.16 % 261,347,986 32.98 % 112,116,906 42.90 %

복지정책과 6 18,966,464 2.04 % 53,869,195 6.80 % △34,902,731 △64.79 %

장애인복지과 22 152,428,735 16.39 % 118,798,495 14.99 % 33,630,240 28.31 %

노인정책과 13 153,655,843 16.52 % 88,680,296 11.19 % 64,975,547 73.27 %

자활증진과 7 48,413,850 5.21 % 0 0.00 % 48,413,850 순증

여성가족국 78 150,505,955 16.19 % 123,616,044 15.60 % 26,889,911 21.75 %

여성정책과 21 10,688,732 1.15 % 46,694,162 5.89 % △36,005,430 △77.11 %

보육정책과 11 25,187,855 2.71 % 42,178,703 5.32 % △16,990,848 △40.28 %

육아지원과 8 41,691,447 4.48 % 0 0.00 % 41,691,447 순증

아동청소년과 21 36,718,552 3.95 % 34,186,825 4.31 % 2,531,727 7.41 %

가족다문화과 17 36,219,369 3.90 % 556,354 0.07 % 35,663,015 6410.13 %

- 2 -

(14)

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

건강체육국 39 92,819,041 9.98 % 99,828,561 12.60 % △7,009,520 △7.02 %

보건의료정책과 6 1,510,626 0.16 % 6,347,468 0.80 % △4,836,842 △76.20 %

체육진흥과 6 67,330,913 7.24 % 65,326,251 8.24 % 2,004,662 3.07 %

건강증진과 16 19,050,641 2.05 % 23,284,982 2.94 % △4,234,341 △18.18 %

위생안전과 11 4,926,861 0.53 % 4,869,860 0.61 % 57,001 1.17 %

문화관광국 14 8,654,314 0.93 % 9,190,385 1.16 % △536,071 △5.83 %

문화예술과 5 1,502,305 0.16 % 6,448,188 0.81 % △4,945,883 △76.70 %

문화재과 3 1,033,870 0.11 % 1,053,597 0.13 % △19,727 △1.87 %

도서관정책과 4 5,553,539 0.60 % 0 0.00 % 5,553,539 순증

관광진흥과 2 564,600 0.06 % 1,688,600 0.21 % △1,124,000 △66.56 %

환경국 12 11,175,801 1.20 % 6,614,835 0.83 % 4,560,966 68.95 %

녹색기후과 2 151,300 0.02 % 51,300 0.01 % 100,000 194.93 %

환경정책과 2 32,600 0.00 % 470,600 0.06 % △438,000 △93.07 %

대기보전과 2 17,190 0.00 % 17,190 0.00 % 0 0.00 %

자원순환과 3 9,734,011 1.05 % 5,252,245 0.66 % 4,481,766 85.33 %

수질환경과 3 1,240,700 0.13 % 823,500 0.10 % 417,200 50.66 %

교통국 6 16,174,612 1.74 % 28,966,354 3.66 % △12,791,742 △44.16 %

교통정책과 1 200,000 0.02 % 598,000 0.08 % △398,000 △66.56 %

버스정책과 1 9,300 0.00 % 9,300 0.00 % 0 0.00 %

택시화물과 3 15,892,812 1.71 % 13,990,054 1.77 % 1,902,758 13.60 %

교통관리과 1 72,500 0.01 % 14,369,000 1.81 % △14,296,500 △99.50 %

행정관리국 9 7,949,520 0.85 % 6,690,326 0.84 % 1,259,194 18.82 %

총무과 2 1,089,893 0.12 % 989,563 0.12 % 100,330 10.14 %

인사과 1 373,459 0.04 % 268,763 0.03 % 104,696 38.95 %

자치행정과 5 2,107,798 0.23 % 2,638,670 0.33 % △530,872 △20.12 %

- 3 -

(15)

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

시민봉사과 1 4,378,370 0.47 % 2,793,330 0.35 % 1,585,040 56.74 %

소방본부 5 1,606,794 0.17 % 1,442,308 0.18 % 164,486 11.40 %

소방행정과 2 546,071 0.06 % 339,384 0.04 % 206,687 60.90 %

예방안전과 2 86,552 0.01 % 40,820 0.01 % 45,732 112.03 %

119재난대책과 1 974,171 0.10 % 1,062,104 0.13 % △87,933 △8.28 %

도시재생건설국 2 913,259 0.10 % 908,499 0.11 % 4,760 0.52 %

재생정책과 1 113,259 0.01 % 108,499 0.01 % 4,760 4.39 %

도로과 1 800,000 0.09 % 800,000 0.10 % 0 0.00 %

도시균형계획국 11 1,895,760 0.20 % 3,289,963 0.42 % △1,394,203 △42.38 %

도시균형계획과 4 1,753,900 0.19 % 3,094,853 0.39 % △1,340,953 △43.33 %

시설계획과 1 15,360 0.00 % 15,360 0.00 % 0 0.00 %

토지정보과 6 126,500 0.01 % 179,750 0.02 % △53,250 △29.62 %

주택녹지국 10 2,375,029 0.26 % 2,745,400 0.35 % △370,371 △13.49 %

건축계획과 1 854,000 0.09 % 600,000 0.08 % 254,000 42.33 %

도시경관과 2 2,400 0.00 % 2,400 0.00 % 0 0.00 %

녹지정책과 7 1,518,629 0.16 % 2,143,000 0.27 % △624,371 △29.14 %

직속기관 10 2,708,748 0.29 % 3,277,562 0.41 % △568,814 △17.35 %

직속기관 10 2,708,748 0.29 % 3,277,562 0.41 % △568,814 △17.35 %

인재개발원 1 1,599,058 0.17 % 2,253,863 0.28 % △654,805 △29.05 %

보건환경연구원 2 293,721 0.03 % 511,979 0.06 % △218,258 △42.63 %

농업기술센터 7 815,969 0.09 % 511,720 0.06 % 304,249 59.46 %

외청 3 4,184,316 0.45 % 583,830 0.07 % 3,600,486 616.70 %

의회사무처 3 4,184,316 0.45 % 583,830 0.07 % 3,600,486 616.70 %

의회사무처 3 4,184,316 0.45 % 583,830 0.07 % 3,600,486 616.70 %

사업소 32 113,850,132 12.24 % 8,373,674 1.06 % 105,476,458 1259.62 %

- 4 -

(16)

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감

구성비 구성비 증감률

조직별 총괄표

사업소 32 113,850,132 12.24 % 8,373,674 1.06 % 105,476,458 1259.62 %

도시철도건설본부 3 93,144,483 10.02 % 514,113 0.06 % 92,630,370 18017.51

여성복지관 1 435,262 0.05 % 0 0.00 % 435,262 순증

여성의광장 1 740,689 0.08 % 0 0.00 % 740,689 순증

문화예술회관 1 217,248 0.02 % 0 0.00 % 217,248 순증

인천대공원사업소 6 12,154,003 1.31 % 3,784,257 0.48 % 8,369,746 221.17 %

월미공원사업소 2 3,493,871 0.38 % 0 0.00 % 3,493,871 순증

계양공원사업소 2 1,434,428 0.15 % 985,035 0.12 % 449,393 45.62 %

미추홀도서관 5 482,837 0.05 % 447,621 0.06 % 35,216 7.87 %

시립박물관 4 941,069 0.10 % 1,859,778 0.23 % △918,709 △49.40 %

구월농축산물도매시장 관리사무소

1 35,994 0.00 % 50,002 0.01 % △14,008 △28.01 %

수산기술지원센터 1 10,000 0.00 % 9,286 0.00 % 714 7.69 %

아동복지관 5 760,248 0.08 % 723,582 0.09 % 36,666 5.07 %

- 5 -

(17)

실국별 예산서

(18)
(19)

의 회 사 무 처

(20)
(21)

의회사무처

□ 성인지예산 편성방향

성별의 차별 없는 의회 체험프로그램 참여로 성 평등 기회 제공

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 4,184,316 583,830 3,600,486 616.70%

일 반 회 계 3 4,184,316 583,830 3,600,486 616.70%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 4,184,316 583,830 3,600,486 616.70%

양성 평등 정책 추진 사업

소계 1 3,446,281 0 3,446,281 순증

일반회계 1 3,446,281 0 3,446,281 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 평가 사업

소계 2 738,035 565,030 173,005 30.62%

일반회계 2 738,035 565,030 173,005 30.62%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 단체 특화 사업

소계 0 0 18,800 △18,800 순감

일반회계 0 0 18,800 △18,800 순감

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 1 -

(22)

의정활동 역량제고(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민과 소통하고 새롭게 변화하는 열린의회 구현 및 시민과 함께 미래를 열어가는 의정활동 역량 제고

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준

○ 예 산 액 : 3,446,281천 원

자 체 재 원 3, 446,2 81천 원

○ 사업내용 : ○ 의회비(의원)

- 의정활동비, 월정수당, 의원 국내외 여비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의원 역량개발비, 의원정책개발비, 의장협의체부담금, 국민연금 및 건강부담금

○ 일반보전금

- 외빈초청여비 : 우호자매도시 의회 및 외빈초청 여비 - 행사실비보상금 : 교육, 회의 등 민간인 참석실비 보상

- 기타보상금 : 위원회 증인, 참고인 출석 및 전문가 활용(상임위 및 특위)

※ 의원 의정역량 강화 교육 운영

○ 교육대상 : 시의원 37명

○ 교육내용

- 의무교육 4대폭력 예방교육

- 의원 의정활동에 필요한 교육(성인지 교육 포함)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

3,446,281 3,207,201 239,080 7.45%

예산총계 3,446,281 3,207,201 239,080 7.45%

- 1 -

(23)

자체재원 3,446,281 3,207,201 239,080 7.45%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

35 37 37

여 성 4(11.4%) 3(8.1%) 3(8.1%)

남 성 31(88.6%) 34(91.9%) 34(91.9%)

※시의원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

35 37 37

여 성 4(11.4%) 3(8.1%) 3(8.1%)

남 성 31(88.6%) 34(91.9%) 34(91.9%)

※시의원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,744,937 2,767,800 3,207,201

여 성 313,707(11.4%) 224,416(8.1%) 256,570(8%)

남 성 2,431,229(88.6%) 2,543,384(91.9%) 2,950,631(92%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

선출직 여성의원 3명

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

성인지교육 (교육참가인원)

31명 27명 37명

- 의정활동에 필요한 정책결정 및 대안개발시 성인지적 관점 반영

□ 성평등 기대효과

- 2 -

(24)

의정활동 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 각종 자료수집, 분석 및 타시도 비교시찰과 의원 정책현안 연구개발 등을 통한 원활한 의정활 동 지원

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준

○ 예 산 액 : 711,635천 원

자 체 재 원 71 1,635 천 원

○ 사업내용 : ○ 인건비(기간제근로자등보수) : 신문스크랩 보조, 속기업무 인건비

○ 일반운영비

- 사무관리비 : 의회수첩 제작, 의정활동 광고비, 신문구독료, 영구보존회의록 제작 등 - 공공운영비 : 기자실 인터넷 사용료

○ 여비 : 직원 국내(국외)여비 및 국제화 여비

○ 업무추진비 : 시의회 및 사무처 운영 등

○ 일반보상금 : 입법,법률 고문수당 및 자문수당

○ 자산취득비 : 무선도청 탐지장비 및 의회 자료실 도서 구입

※ 제4기 의정발전자문위원회 운영

○ 활동기간 : 2018. 7. 26. ~2020. 6. 30.(연임가능)

○ 구성인원 : 5개 분관 35명

○ 회의방식 : 전체회의(의장), 분과회의(상임위원장)

○ 기능 및 역할

- 의정활동에 관한 자문, 연구조사, 자료수집 - 의원 의정활동에 필요한 정책자료와 대안의 개발

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

- 3 -

(25)

711,635 565,030 146,605 25.95%

예산총계 711,635 565,030 146,605 25.95%

자체재원 711,635 565,030 146,605 25.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

35 35 35

여 성 3(8.6%) 6(17.1%) 6(17.1%)

남 성 32(91.4%) 29(82.9%) 29(82.9%)

※의정발전자문위원회

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

35 35 35

여 성 3(8.6%) 6(17.1%) 6(17.1%)

남 성 32(91.4%) 29(82.9%) 29(82.9%)

※의정자문발전위원회

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

577,555 529,010 565,030

여 성 49,505(8.6%) 90,687(17.1%) 96,862(17.1%)

남 성 528,050(91.4%) 438,323(82.9%) 468,168(82.9%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

○ 자문위원은 의장, 운영위원장 및 각 상임위원회에서 추천된 각 분야별 전문가로 구성

○ 추천에 의한 각 분야별 전문가 위촉으로 성별격차 발생됨

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

의정발전자문위원회 여성비율 확대

(여성위원 수) 6명 6명 14명

성별격차 해소로 의정활동에 필요한 정책 자료와 대안 개발

□ 성평등 기대효과

- 4 -

(26)

의회 체험학습(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초,중,고 학생들이 풀뿌리 민주주의의 전당인 지방의회의 견학·방청을 통해 지방의회의 기능 과 역할을 직접 체험하면서 알아볼 수 있는 학습기회 제공

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

○ 추진근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준

○ 예 산 액 : 26,400천 원

자 체 재 원 26 ,400천 원

○ 사업내용 : ○ 일반운영비

- 청소년 의회체험 우수소감문 시상식(우수소감문 심사를 통한 연말 시상) - 의정아카데미 참가자 홍보물품 제작

- 행사운영비 : 의정체험 프로그램 운영

(모의의회, 스피치특강, 의원과의 만남, 의회소개, 본회의 방청 등)

○ 일반보전금 : 본회의 초청 학생방청 중식비

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

26,400 18,800 7,600 40.43%

예산총계 26,400 18,800 7,600 40.43%

자체재원 26,400 18,800 7,600 40.43%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 5 -

(27)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 3,011,138 3,022,511

여 성 1,468,432(49.8%) 1,495,188(49.7%) 1,501,467(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,515,950(50.3%) 1,521,044(50.3%)

※인천광역시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

906 1,359 1,900

여 성 451(49.8%) 688(50.6%) 950(50%)

남 성 455(50.2%) 671(49.4%) 950(50%)

※의정 아카데미 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

13,201 25,255 18,800

여 성 6,571(49.8%) 12,785(50.6%) 9,400(50%)

남 성 6,630(50.2%) 12,470(49.4%) 9,400(50%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

해당없음 (최근 3년간 양성 신청자가 거의 동일한 수준임)

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

의회 체험프로그램 운영

(여성 참가자 수) 678 6 50 680

※2018년 및 2019년 목표 참고

의회 체험학습 프로그램 신청에 있어 성별에 제한을 두지 않고, 양성에게 동등한 기회를 부여하여 양성 누구나가 의회 민주주의를 체험하게 하여 성평등 기대효과가 큼

□ 성평등 기대효과

- 6 -

(28)
(29)

시민정책담당관

(30)
(31)

시민정책담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 시민정책담당관실의 2020년도 성인지예산은 총 2개 사업임.

○ 금년도 시민정책담당관실 성인지 예산은 시민참여행정 지원, 공론화위원회운영 지원으로 성별 격차없이 성인지적 정책이 실현 될 수 있도록 편성하는데 역점을 두었음.

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 296,000 0 296,000 순증

일 반 회 계 2 296,000 0 296,000 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 296,000 0 296,000 순증

양성 평등 정책 추진 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 평가 사업

소계 1 81,000 0 81,000 순증

일반회계 1 81,000 0 81,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 단체 특화 사업

소계 1 215,000 0 215,000 순증

일반회계 1 215,000 0 215,000 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 2 -

(32)

시민참여 행정지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 소통창구 마련으로 시민들이 공감하는 시민참여 정책개발 추진 시정의 주요정책에 대한 자문역할 강화 '시민정책자문단 구성'

소통협력분야 사업추진에 대한 시민만족도조사로 시민이 만족하는 정책추진 기반 마련

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 시민정책자문단 구성(시민정책담당관실-1687, 2018.12.22) 소통협력분야 시민만족도 조사

- 예산담당관-10686 (2018.10.26) 2018. 제5회 학술용역심의위원회 결과

○ 예 산 액 : 81,000천 원

자 체 재 원 81 ,000천 원

○ 사업내용 : 시정 주요정책에 대한 자문, 시민정책자문단 운영 소통협력분야 시민만족도 조사

- 협치,혁신,소통 정책의 성공적인 추진을 위해 정책사업 추진에 따른 시민만족도 및 갈등 현안 등에 대한 여론조사 등을 통해 시민이 만족하는 시민정책 수립 시행

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

81,000 17,500 63,500 362.86%

예산총계 81,000 17,500 63,500 362.86%

자체재원 81,000 17,500 63,500 362.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 7 -

(33)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 50

여 성 0(0%) 0(0%) 13(26%)

남 성 0(0%) 0(0%) 37(74%)

※50

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 50

여 성 0(0%) 0(0%) 13(26%)

남 성 0(0%) 0(0%) 37(74%)

※13

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 17,500

여 성 0(0%) 0(0%) 4,550(26%)

남 성 0(0%) 0(0%) 12,950(74%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

시민정책자문단 구성은 시정에 대한 자문역할로 성별을 고려해야함

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

시민정책자문단 구성시 성별균형 구성 (여성참여인원 수(비율))

13명 13명

※성별영향평가결과 개선의견 반영

시민정책자문단 구성시 여성비율 확대 적용으로 성별 격차 해소

□ 성평등 기대효과

- 8 -

(34)

공론화위원회 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정책에 대한 시민참여 보장으로 참여 및 숙의 민주주의 도입

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

○ 추진근거 : 인천광역시 공론화위원회 설치 및 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 215,000천 원

자 체 재 원 21 5,000 천 원

○ 사업내용 : 임기 2년, 15명, 공론화 필요여부 심의 및 공공토론 실시 결과 공표 등

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

215,000 215,000 0 0.00%

예산총계 215,000 215,000 0 0.00%

자체재원 215,000 215,000 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 12

여 성 0(0%) 0(0%) 5(41.7%)

남 성 0(0%) 0(0%) 7(58.3%)

※위원회 위촉직 위원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

- 9 -

(35)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 12

여 성 0(0%) 0(0%) 5(41.7%)

남 성 0(0%) 0(0%) 7(58.3%)

※위원회 구성 위원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 215,000

여 성 0(0%) 0(0%) 86,000(40%)

남 성 0(0%) 0(0%) 129,000(60%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

위원회 구성시 해당분야 전문가 및 활동가의 성별 분포 불균형

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

성별균형을 고려한 위원회 구성 (위촉직 여성위원 비율준수)

5명 5명

성별영향 및 균형을 고려한 위원회 위원 구성

□ 성평등 기대효과

- 10 -

(36)
(37)

공동체협치담당관

(38)
(39)

공동체협치담당관

□ 성인지예산 편성방향

ㅇ민관협치 활성화 사업운영 민관협치 : 정책 의사결정과정에 성별 균형 참여 보장 ㅇ마을공동체 만들기 홍보 및 활성화 : 사업 수혜계층의 성별 평등

ㅇ마을공동체 만들기 지원센터 운영 : 사업 수혜계층의 성별 평등

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 678,850 422,350 256,500 60.73%

일 반 회 계 3 678,850 422,350 256,500 60.73%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 3 678,850 422,350 256,500 60.73%

양성 평등 정책 추진 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 평가 사업

소계 3 678,850 422,350 256,500 60.73%

일반회계 3 678,850 422,350 256,500 60.73%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 단체 특화 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 3 -

(40)

민관협치 활성화 사업운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 민관이 함께 협치에 기반하여 지역문제를 해결하는 시스템 구축 지속가능한 민관협치 실행을 위해 제도적?조직적 기반 확장 위원회의 정책참여 기능과 역할을 강화하여 시정 협치 활성화

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 민관협치 활성화 기본조례

민선7기 시정운영계획(협치 시정 추진)

인천광역시 각종 위원회의 설치?운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 82,000천 원

자 체 재 원 82 ,000천 원

○ 사업내용 : 민간동행위원회 구성 및 운영,시민협치한마당 개최, 협치 집담회 및 토론회 개최 등 위원회 교육 및 워크숍 개최, 위원회 풀(POOL) 온라인 정책자문단 운영

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

82,000 0 82,000 순증

예산총계 82,000 0 82,000 순증

자체재원 82,000 0 82,000 순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

- 11 -

(41)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

0 0 0

여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

전체적으로 여성의 사회 참여율과 여성위원의 참여율이 낮아서 의사결정에 여성위원의 참여율을 높이고자 함.

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

성별영향평가에 의거 (40%)

0명 0명 14명

※성별영향평가에 의거

인천광역시 민관협치 활성화 기본조례에 의거 위원 위촉시, 성별로 균형있게 참여할 수 있도록 하여 민관 협치 정책 의사결정과정에 성별 균형 참여 보장

□ 성평등 기대효과

- 12 -

(42)

마을공동체 만들기 홍보 및 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민이 스스로 지역사회의 변화를 통해 살기 좋은 마을을 만들도록 체계 구축

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 인천광역시 마을공동체 만들기 지원 조례 제7조(연도별 시행계획) 인천광역시 마을공동체 만들기 지원 조례 제14조(위원회 설치 및 기능)

○ 예 산 액 : 21,850천 원

자 체 재 원 21 ,850천 원

○ 사업내용 : 마을공동체 만들기 위원회 : 마을공동체 만들기 정책 및 사업을 심의하고 발전방향 자문 마을공동체 만들기 홍보 및 활성화 추진

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

21,850 16,850 5,000 29.67%

예산총계 21,850 16,850 5,000 29.67%

자체재원 21,850 16,850 5,000 29.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 3,022,511 0

여 성 1,468,432(49.8%) 1,501,467(49.7%) 0(0%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,521,044(50.3%) 0(0%)

※인천광역시 주민

- 13 -

(43)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 3,022,511 3,027,350

여 성 1,468,432(49.8%) 1,501,467(49.7%) 1,504,487(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,521,044(50.3%) 1,522,863(50.3%)

※인천광역시 주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

13,581 12,568 16,850

여 성 4,608(33.9%) 5,096(40.5%) 11,317(67.2%)

남 성 8,973(66.1%) 7,472(59.5%) 5,533(32.8%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

마을공동체 만들기 위원회 구성 : 학계, 연구원 등 관련 전문가에 여성 인력 부족

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

위촉직 위원의 여성위원 참여율 (참여율)

50% 5 0% 50%

※위촉직 위원의 특정 성별 60% 미만 구성

마을공동체 만들기 위원회 구성(위촉) 다양화로 주민의 의견 수렴 창구 마련

□ 성평등 기대효과

- 14 -

(44)

마을공동체 만들기 지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민이 스스로 지역사회의 변화를 통해 살기 좋은 마을을 만들도록 체계 구축

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 인천광역시 마을공동체 만들기 지원 조례 제22조(지원센터의 설치) 및 제24조(관리 및 운영)

○ 예 산 액 : 575,000천 원

자 체 재 원 57 5,000 천 원

○ 사업내용 : 주민자치회 전환 관련 지원 및 자치활동가 교육

마을공동체 저변 확대를 위한 단계별 맞춤형 지원 및 홍보

마을공동체 발굴/교육, 마을활동가 양성/지원, 네크워크 구성/운영

마을공동체 활동 분야 확대를 위한 유관기관과의 협업 추진 (도시재생, 사회적경제 등)

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

575,000 405,500 169,500 41.80%

예산총계 575,000 405,500 169,500 41.80%

자체재원 575,000 405,500 169,500 41.80%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 3,022,511 3,027,350

여 성 1,468,432(49.8%) 1,501,467(49.7%) 1,504,487(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,521,044(50.3%) 1,522,863(50.3%)

- 15 -

(45)

※인천광역시 주민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 3,022,511 3,027,350

여 성 1,468,432(49.8%) 1,501,467(49.7%) 1,504,487(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,521,044(50.3%) 1,522,863(50.3%)

※인천광역시 주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

196,058 286,000 405,500

여 성 97,658(49.8%) 142,074(49.7%) 201,519(49.7%)

남 성 98,400(50.2%) 143,926(50.3%) 203,981(50.3%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

마을공동체 관련 여성들의 활동과 모임이 활발한 실정임

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

센터 남성 직원 비율 확대 (남성 직원 비율)

20% 2 5% 25%

지역활동가 교육 남성 참가자 확대 (남성 참가자 비율)

5%

※성별영향평가 결과 개선의견 반영

마을공동체 만들기 지원센터 결원 발생에 따른 직원 채용시 남성 우대 등을 통해 성평등 증진 노력, 지역활동가 양성 교육시 남성 참가자 모집(발굴) 등을 통한 남성의 공동체 활동 참여 확대

□ 성평등 기대효과

- 16 -

(46)
(47)

소통기획담당관

(48)
(49)

소통기획담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 소통기획담당관실의 2020년도 성인지예산은 총 2개 사업임

○ 금년도 소통기획담당관실 성인지 예산은 다양한 계층의 정보 접근성을 높이는 대중교통 및 다중이용시설 활용 홍보와 양성평등을 고려한 홍보대사 운영 등 성별 격차 없이 정책이 실현될 수 있도록 편성하는 데 역점을 두었음

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,000,860 0 1,000,860 순증

일 반 회 계 2 1,000,860 0 1,000,860 순증

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

회 계 별 사업

개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감

증감률

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

총 계 2 1,000,860 0 1,000,860 순증

양성 평등 정책 추진 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별 영향 평가 사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치 단체 특화 사업

소계 2 1,000,860 0 1,000,860 순증

일반회계 2 1,000,860 0 1,000,860 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

- 4 -

(50)

대중교통 및 다중이용시설 활용 홍보(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대중교통수단과 다중이용시설 등 활용 생활밀착형 시정홍보 활동으로 역점추진 사업의 시민 신뢰도 향상 및 우리시의 가치와 비전, 민선7기 시정 슬로건 등 대시민 홍보로 인천의 도시 이미지 제고에 기여

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 시정홍보 추진계획

○ 예 산 액 : 979,600천 원

자 체 재 원 97 9,600 천 원

○ 사업내용 : ○ 대중교통수단 및 다중이용시설 내 매체활용 시정 홍보

○ 옥상, 야립광고탑 전기요금 및 시설물 유지관리

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

979,600 925,600 54,000 5.83%

예산총계 979,600 925,600 54,000 5.83%

자체재원 979,600 925,600 54,000 5.83%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 2,953,116 3,022,511

여 성 1,468,432(49.8%) 1,471,987(49.8%) 1,501,467(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,481,129(50.2%) 1,521,044(50.3%)

- 17 -

(51)

※인천시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

2,948,014 2,953,116 3,022,511

여 성 1,468,432(49.8%) 1,471,987(49.8%) 1,501,467(49.7%)

남 성 1,479,582(50.2%) 1,481,129(50.2%) 1,521,044(50.3%)

※인천시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

1,127,207 1,096,586 925,600

여 성 561,471(49.8%) 546,596(49.8%) 459,802(49.7%)

남 성 565,735(50.2%) 549,990(50.2%) 465,798(50.3%)

※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산

여성과 노인 등 정보 접근성이 떨어지는 계층들이 발생할 수 있음

□ 성별격차 원인분석

성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치

□ 성과목표

대중교통수단 및 다중이용시설 활용 홍 보

(홍보매체 수)

14종 18종 18종

정보 접근성이 떨어지는 다양한 계층 등을 고려한 홍보 방식 활용으로 모든 계층에게 시정홍보를 통하여 접근성과 기회를 높여줌

□ 성평등 기대효과

- 18 -

(52)

홍보대사 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 인천시의 위상과 시정의 효율적인 홍보를 위해 인지도 높은 인천 연고 또는 출신 인사를 홍보대사로 위촉하여 시정에 대한 이해를 돕고 인천의 도시 브랜드 가치를 향상시키기 위함

○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

○ 추진근거 : 인천광역시 홍보대사 운영에 관한 조례

○ 예 산 액 : 21,260천 원

자 체 재 원 21 ,260천 원

○ 사업내용 : ○ 효과적인 홍보대사 임무수행 및 내실 있는 홍보대사 운영·지원을 위한 홍보대사 활동비

○ 홍보대사 추천위원회 운영에 관한 법적 근거에 따라 추천위원회 위원의 회의 참석수당

○ 대상사업 유형

□ 성인지예산 대상사업

양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

21,260 21,260 0 0.00%

예산총계 21,260 21,260 0 0.00%

자체재원 21,260 21,260 0 0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년

3 0 14

여 성 1(33.3%) 0(0%) 7(50%)

남 성 2(66.7%) 0(0%) 7(50%)

※홍보대사

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참조

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