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2021년도 시립광명종합사회복지관 제2차 추가경정예산

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Academic year: 2022

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(1)

2021년 추가경정예산 총괄표

(2)
(3)

2021년도 서대문장애인종합복지관 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

2021년도 시립광명종합사회복지관 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 1차

추경예산 (A)

2차 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 1차

추경예산 (A)

2차 추경예산

(B)

증감(B)-(A)

금액(C) 비율(%) 금액(C) 비율(%)

총계 3,314,00

0 3,303,83

6 -10,164 -0.3 총계 3,314,000 3,303,836 -10,165 -0.3 사업

수입 사업

수입 85,154 25,254 -59,900 -70.3

사무비

인건비 1,309,623 1,309,445 -178 -0.1 과년도

수입 과년도

수입 - - - - 업무추

진비 6,600 6,600 - -

보조금

수입 보조금

수입 2,445,43

1 2,458,21

9 12,788 0.5 운영비 241,661 250,871 9,210 3.8

후원금

수입 후원금

수입 211,190 255,775 44,585 21.1 재산조

성비 시설비 88,316 87,066 -1,250 -1.4 전입금 전입금 25,000 31,036 6,036 24.1 사업비 사업비 1,329,745 1,312,257 -17,489 -1.3

이월금 이월금 495,265 495,265 - - 잡지출 잡지출 1,547 0 -1,547 -100.0

잡수입 잡수입 51,960 38,287 -13,673 -26.3 예비비

및기타 예비비

및기타 336,508 337,597 1,089 0.3

세 입 세 출

관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(

A) 관 항 예산

(A) 추경예산

(B)

증감(B)-(A ) 금

액 비율 (%)

금 액

비율 (%) 총계 8,902,528 8,902,528 0 0.0 총계 8,902,528 8,902,528 0 0.0 사업수입 사업수입 4,443,265 4,443,265 0 0.0

사무비

소계 1,694,684 1,694,684 0 0.0 보조금 보조금 2,809,321 2,809,321 0 0.0 인건비 1,522,438 1,522,438 0 0.0

후원금 후원금 275,555 275,555 0 0.0 업무추진비 7,100 7,100 0 0.0

전입금 전입금 50,000 50,000 0 0.0 운영비 165,146 165,146 0 0.0

잡수입 잡수입 10,490 10,490 0 0.0 재산조성 시설비 886,441 886,441 0 0.0 이월금 이월금 1,313,897 1,313,897 0 0.0 사업비 사업비 6,159,469 6,159,469 0 0.0

잡지출 잡지출 1,000 1,000 0 0.0

예비비 및기타

예비비

및기타 160,934 160,934 0 0.0

(4)

2021년 광명시지역아동센터 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

2021년도 시립서대문장애인단기보호센터 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입 세 출

관 항 2차추경

예산 (A)

3차추경 예산

(B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A)

추경예산 (B)

증감(B)-(A)

금액 비율

(%) 금액 비율

(%) 총계 272,725 279,725 7,000 2.6 총계 272,725 279,725 7,000 2.6 입소자부

담금 입소자부

담금 - - - - 사무비 소계 100,438 101,198 760 0.7

사업수입 사업수입 - - - - 인건비 94,911 95,615 704 0.7

과년도수 입

과년도수

입 - - - - 업무추

진비 500 500 0 -

보조금수

입 보조금수

입 214,850 214,850 0 0 운영비 5,027 5,083 56 1.1

후원금수

입 후원금수

입 40,200 47,200 7,000 17.4 재산조

성비 시설비 1,500 2,000 500 33.3 전입금 전입금 2,500 2,500 0 0 사업비 사업비 163,964 169,704 5,740 3.5

이월금 이월금 13,072 13,075 0 0 전출금 전출금 - - - -

잡수입 잡수입 2,100 2,100 0 0 잡지출 잡지출 54 54 0 -

예비비

및기타 예비비

및기타 6,769 6,769 0 -

세 입 세 출

관 항 예산

(A)

추경예산 (B)

증감(B)-(A)

관 항 예산

(A)

추경예산 (B)

증감(B)-(A) 금액(C) 비율(

%) 금액(C) 비율

(%) 총계 389,000 429,520 40,520 10 총계 389,000 429,520 40,520 10 입소부담금 입소부담금 48,540 48,540 0 0 사무비 소계 294,011 335,943 41,932 14 보조금수입 보조금수입 301,020 341,551 40,531 13 인건비 270,991 311,325 40,334 15

후원금수입 후원금수입 620 620 0 0 업무추진비 3,360 3,360 0 0

전입금 전입금 5,000 5,000 0 0 운영비 19,660 21,258 1,598 8

이월금 이월금 31,870 31,870 0 0 재산조성비 시설비 33,222 35,950 2,728 8

잡수입 잡수입 1,950 1,930 -11 -1 사업비 소계 55,114 51,004 -4,110 -7

운영비 30,704 33,704 3,000 10 재활사업비 24,410 17,300 -7,110 -29

잡지출 잡지출 65 35 -30 -46

예비비및 기타

예비비및

기타 6,588 6,588 0 0

참조

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제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교 회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교 회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할