2021년 추가경정예산 총괄표
2021년도 서대문장애인종합복지관 제3차 추가경정예산
(단위 : 천원)
2021년도 시립광명종합사회복지관 제2차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 1차
추경예산 (A)
2차 추경예산
(B)
증감(B)-(A)
관 항 1차
추경예산 (A)
2차 추경예산
(B)
증감(B)-(A)
금액(C) 비율(%) 금액(C) 비율(%)
총계 3,314,00
0 3,303,83
6 -10,164 -0.3 총계 3,314,000 3,303,836 -10,165 -0.3 사업
수입 사업
수입 85,154 25,254 -59,900 -70.3
사무비
인건비 1,309,623 1,309,445 -178 -0.1 과년도
수입 과년도
수입 - - - - 업무추
진비 6,600 6,600 - -
보조금
수입 보조금
수입 2,445,43
1 2,458,21
9 12,788 0.5 운영비 241,661 250,871 9,210 3.8
후원금
수입 후원금
수입 211,190 255,775 44,585 21.1 재산조
성비 시설비 88,316 87,066 -1,250 -1.4 전입금 전입금 25,000 31,036 6,036 24.1 사업비 사업비 1,329,745 1,312,257 -17,489 -1.3
이월금 이월금 495,265 495,265 - - 잡지출 잡지출 1,547 0 -1,547 -100.0
잡수입 잡수입 51,960 38,287 -13,673 -26.3 예비비
및기타 예비비
및기타 336,508 337,597 1,089 0.3
세 입 세 출
관 항 예산
(A) 추경예산
(B)
증감(B)-(
A) 관 항 예산
(A) 추경예산
(B)
증감(B)-(A ) 금
액 비율 (%)
금 액
비율 (%) 총계 8,902,528 8,902,528 0 0.0 총계 8,902,528 8,902,528 0 0.0 사업수입 사업수입 4,443,265 4,443,265 0 0.0
사무비
소계 1,694,684 1,694,684 0 0.0 보조금 보조금 2,809,321 2,809,321 0 0.0 인건비 1,522,438 1,522,438 0 0.0
후원금 후원금 275,555 275,555 0 0.0 업무추진비 7,100 7,100 0 0.0
전입금 전입금 50,000 50,000 0 0.0 운영비 165,146 165,146 0 0.0
잡수입 잡수입 10,490 10,490 0 0.0 재산조성비 시설비 886,441 886,441 0 0.0 이월금 이월금 1,313,897 1,313,897 0 0.0 사업비 사업비 6,159,469 6,159,469 0 0.0
잡지출 잡지출 1,000 1,000 0 0.0
예비비 및기타
예비비
및기타 160,934 160,934 0 0.0
2021년 광명시지역아동센터 제3차 추가경정예산
(단위 : 천원)
2021년도 시립서대문장애인단기보호센터 제2차 추가경정예산
(단위 : 천원)
세 입 세 출
관 항 2차추경
예산 (A)
3차추경 예산
(B)
증감(B)-(A)
관 항 예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A)
금액 비율
(%) 금액 비율
(%) 총계 272,725 279,725 7,000 2.6 총계 272,725 279,725 7,000 2.6 입소자부
담금 입소자부
담금 - - - - 사무비 소계 100,438 101,198 760 0.7
사업수입 사업수입 - - - - 인건비 94,911 95,615 704 0.7
과년도수 입
과년도수
입 - - - - 업무추
진비 500 500 0 -
보조금수
입 보조금수
입 214,850 214,850 0 0 운영비 5,027 5,083 56 1.1
후원금수
입 후원금수
입 40,200 47,200 7,000 17.4 재산조
성비 시설비 1,500 2,000 500 33.3 전입금 전입금 2,500 2,500 0 0 사업비 사업비 163,964 169,704 5,740 3.5
이월금 이월금 13,072 13,075 0 0 전출금 전출금 - - - -
잡수입 잡수입 2,100 2,100 0 0 잡지출 잡지출 54 54 0 -
예비비
및기타 예비비
및기타 6,769 6,769 0 -
세 입 세 출
관 항 예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A)
관 항 예산
(A)
추경예산 (B)
증감(B)-(A) 금액(C) 비율(
%) 금액(C) 비율
(%) 총계 389,000 429,520 40,520 10 총계 389,000 429,520 40,520 10 입소부담금 입소부담금 48,540 48,540 0 0 사무비 소계 294,011 335,943 41,932 14 보조금수입 보조금수입 301,020 341,551 40,531 13 인건비 270,991 311,325 40,334 15
후원금수입 후원금수입 620 620 0 0 업무추진비 3,360 3,360 0 0
전입금 전입금 5,000 5,000 0 0 운영비 19,660 21,258 1,598 8
이월금 이월금 31,870 31,870 0 0 재산조성비 시설비 33,222 35,950 2,728 8
잡수입 잡수입 1,950 1,930 -11 -1 사업비 소계 55,114 51,004 -4,110 -7
운영비 30,704 33,704 3,000 10 재활사업비 24,410 17,300 -7,110 -29
잡지출 잡지출 65 35 -30 -46
예비비및 기타
예비비및
기타 6,588 6,588 0 0