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기타특별회계

제4장

5. 기타특별회계

-5-1. 학교용지부담금특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 학교용지부담금의 부과․징수 및 사용

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 37,076 37,172 37,326 37,481 37,635 186,690 100 0.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 15,782 15,872 15,976 16,081 16,185 79,896 43 0.6

경상적세외수입 169 172 176 181 185 883 0 2.3

임시적세외수입 15,613 15,700 15,800 15,900 16,000 79,013 42 0.6

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 21,294 21,300 21,350 21,400 21,450 106,794 57 0.2

②경상지출 100 100 100 100 100 500 100 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 100 100 100 100 100 500 100 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 100 100 100 100 100 500 100 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 36,976 37,072 37,226 37,381 37,535 186,190 0 0.4

④사업수요 36,976 37,072 37,226 37,381 37,535 186,190 0 0.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-2. 재난안전특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 안전시설의 확충, 안전관리 강화 및 재난예방 등 안전관리

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 4,821 5,103 5,404 5,721 6,058 27,106 100 5.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 25 25 25 25 25 124 0 0.5

경상적세외수입 25 25 25 25 25 124 0 0.5

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 4,500 4,775 5,066 5,375 5,703 25,418 94 6.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 4,500 4,775 5,066 5,375 5,703 25,418 94 6.1

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 296 304 313 321 330 1,564 6 2.7

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 4,821 5,103 5,404 5,721 6,058 27,106 0 5.9

④사업수요 4,821 5,103 5,404 5,721 6,058 27,106 0 5.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 4,821 5,103 5,404 5,721 6,058 27,106 0 5.9

72

-5-3. 소방특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 위급한 상황으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방활동 및 시설에 충당

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 264,218 269,963 276,904 284,049 291,406 1,386,540 100 2.5

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 2,107 2,147 2,188 2,229 2,271 10,942 1 1.9

경상적세외수입 164 165 166 167 169 832 0 0.7

임시적세외수입 1,943 1,982 2,021 2,062 2,103 10,110 1 2.0

이전재원 16,231 16,136 17,096 18,117 19,201 86,780 6 4.3

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 13,500 14,323 15,197 16,124 17,107 76,251 5 6.1

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 1,375 377 377 377 377 2,881 0 △27.7

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 1,356 1,436 1,523 1,616 1,717 7,648 1 6.1

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 245,880 251,681 257,621 263,704 269,934 1,288,818 93 2.4

②경상지출 214,862 226,829 235,812 235,274 240,634 1,153,411 100 2.9

행정운영경비 209,827 221,899 230,831 230,244 235,554 1,128,354 98 2.9

인력운영비 194,931 208,589 218,521 221,683 227,027 1,070,752 93 3.9

기본경비 14,896 13,310 12,310 8,560 8,526 57,602 5 △13.0

재무활동 4,030 3,881 3,881 3,880 3,880 19,552 2 △0.9

내부거래지출 4,030 3,880 3,880 3,880 3,880 19,552 2 △0.9

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 1,005 1,050 1,100 1,150 1,200 5,505 0 4.5

③투자가용재원(①-②) 49,356 43,134 41,092 48,775 50,772 233,129 0 0.7

④사업수요 49,356 43,134 41,092 48,775 50,772 233,129 0 0.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-4. 의료급여기금특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 저소득층 주민의 의료비 부담 완화로 의료 사각지대 해소 및 삶의 질 향상

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 524,908 535,398 546,098 557,013 568,145 2,731,563 100 2.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 700 716 733 750 767 3,665 0 2.3

경상적세외수입 100 105 109 114 119 547 0 4.5

임시적세외수입 600 612 623 636 648 3,118 0 1.9

이전재원 418,959 427,338 435,885 444,603 453,495 2,180,280 80 2.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 418,959 427,338 435,885 444,603 453,495 2,180,280 80 2.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 105,249 107,344 109,481 111,660 113,883 547,618 20 2.0

②경상지출 1,143 1,127 1,086 1,158 1,197 5,711 100 1.2

행정운영경비 35 38 41 45 50 209 4 9.2

인력운영비 35 38 41 45 50 209 4 9.2

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 1,108 1,089 1,045 1,113 1,147 5,502 96 0.9

③투자가용재원(①-②) 523,766 534,272 545,012 555,854 566,948 2,725,852 0 2.0

④사업수요 523,766 534,272 545,012 555,854 566,948 2,725,852 0 2.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 524,908 535,398 546,098 557,013 568,145 2,731,563 0 2.0

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-5-5. 인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 서울시 경인아라뱃길 부지보상금 지원계획에 맞춰 수도권매립지 및 주변지역 환경 개선사업 추진

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 293,257 171,000 151,000 131,000 111,000 857,257 100 △21.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 93,500 71,000 71,000 71,000 71,000 377,500 44 △6.7

경상적세외수입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1 0.0

임시적세외수입 92,500 70,000 70,000 70,000 70,000 372,500 43 △6.7

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 199,757 100,000 80,000 60,000 40,000 479,757 56 △33.1

②경상지출 242,714 98,203 28,372 7,458 5,758 382,505 100 △60.8

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 242,714 98,203 28,372 7,458 5,758 382,505 100 △60.8

③투자가용재원(①-②) 50,543 72,797 122,628 123,542 105,242 474,752 0 20.1

④사업수요 50,543 72,797 122,628 123,542 105,242 474,752 0 20.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-6. 수질개선특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 수질개선사업과 주민지원사업의 효율적 추진으로 상수원의 수질 개선

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 5,740 5,747 5,753 5,760 5,767 28,765 100 0.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 27,363 95 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 27,363 95 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 268 274 280 287 294 1,403 5 2.4

②경상지출 3,033 4,853 4,949 4,956 4,963 22,754 100 13.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 2,765 4,585 4,681 4,688 4,695 21,415 94 14.2

내부거래지출 2,765 4,573 4,669 4,676 4,695 21,378 94 14.2

보전지출 0 12 12 12 0 37 0 0.0

예비비 268 268 268 268 268 1,338 6 0.0

③투자가용재원(①-②) 2,708 894 804 804 804 6,012 0 △26.2

④사업수요 2,708 894 804 804 804 6,012 0 △26.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 5,740 5,747 5,753 5,760 5,767 28,765 0 0.1

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-5-7. 공공폐수처리시설특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 폐수처리 등 환경오염을 방지하기 위한 폐수 처리시설 부담금의 합리적인 관리

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 4,484 4,498 4,512 4,528 4,544 22,567 100 0.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 4,002 4,002 4,002 4,002 4,002 20,012 89 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

임시적세외수입 4,002 4,002 4,002 4,002 4,002 20,012 89 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 481 496 510 526 542 2,555 11 3.0

②경상지출 1,576 1,590 1,604 1,620 1,636 8,027 100 0.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 1,576 1,590 1,604 1,620 1,636 8,027 100 0.9

③투자가용재원(①-②) 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 14,540 0 0.0

④사업수요 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 14,540 0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-8. 원도심활성화특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 원도심 활성화에 필요한 세입세출예산을 별도로 운용

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 148,860 171,985 173,363 175,894 178,405 848,509 100 4.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 27,076 31,358 16,152 110 112 74,808 9 △74.6

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

임시적세외수입 27,076 31,358 16,152 110 112 74,808 9 △74.6

이전재원 37,938 39,014 41,416 43,931 47,466 209,766 25 5.8

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 37,938 39,014 41,416 43,931 47,466 209,766 25 5.8

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 83,846 101,613 115,795 131,853 130,827 563,934 66 11.8

②경상지출 1,107 4,140 1,915 3,716 3,296 14,174 100 31.4

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 1,107 4,140 1,915 3,716 3,296 14,174 100 31.4

내부거래지출 611 4,140 1,915 3,716 3,296 13,678 97 52.4

보전지출 496 0 0 0 0 496 3 △100

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 147,754 167,845 171,448 172,178 175,109 834,334 0 4.3

④사업수요 169,754 167,845 171,448 172,178 175,109 856,334 0 0.8

⑤부족재원(④-③) 22,000 0 0 0 0 22,000 0 △100

지방채 22,000 0 0 0 0 22,000 0 △100

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 140 141 142 143 144 710 0 0.7

(기타) 12,370 14,629 13,474 10,562 8,535 59,570 0 △8.9

재정규모(①+⑤) 170,860 171,985 173,363 175,894 178,405 870,509 0 1.1

78

-5-9. 오류지구토지구획정리사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 오류지구 토지구획정리사업의 원활한 추진과 독립채산제 원칙에 의한 재정 운용

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 6,275 0 0 0 0 6,275 100 △100

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 5,964 0 0 0 0 5,964 95 △100

경상적세외수입 5,964 0 0 0 0 5,964 95 △100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 311 0 0 0 0 311 5 △100

②경상지출 520 0 0 0 0 520 100 △100

행정운영경비 512 0 0 0 0 512 98 △100

인력운영비 482 0 0 0 0 482 93 △100

기본경비 29 0 0 0 0 29 6 △100

재무활동 8 0 0 0 0 8 2 △100

내부거래지출 8 0 0 0 0 8 2 △100

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 5,755 0 0 0 0 5,755 0 △100

④사업수요 5,755 0 0 0 0 5,755 0 △100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-10. 마전지구토지구획정리사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 마전지구 토지구획정리사업의 원활한 추진과 독립채산제 원칙에 의한 재정 운용

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 17,676 0 0 0 0 17,676 100 △100

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 17,676 0 0 0 0 17,676 100 △100

경상적세외수입 17,676 0 0 0 0 17,676 100 △100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0 0.0

②경상지출 190 0 0 0 0 190 100 △100

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 190 0 0 0 0 190 100 △100

내부거래지출 190 0 0 0 0 190 100 △100

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 17,486 0 0 0 0 17,486 0 △100

④사업수요 17,486 0 0 0 0 17,486 0 △100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 17,676 0 0 0 0 17,676 0 △100

80

-5-11. 불로지구토지구획정리사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 불로지구 토지구획정리사업의 원활한 추진과 독립채산제 원칙에 의한 재정 운용

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 7,351 7,351 0 0 0 14,701 100 △100

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 7,351 7,351 0 0 0 14,701 100 △100

경상적세외수입 7,351 7,351 0 0 0 14,701 100 △100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0 0.0

②경상지출 121 121 0 0 0 241 100 △100

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 121 121 0 0 0 241 100 △100

내부거래지출 121 121 0 0 0 241 100 △100

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 7,230 7,230 0 0 0 14,460 0 △100

④사업수요 7,230 7,230 0 0 0 14,460 0 △100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-12. 도시교통사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 주차난 해소, 교통운영체계 개선 등 도시교통의 개선에 필요한 재원 확보 및 효율적 운영․관리

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 54,699 56,104 57,467 57,941 58,046 284,258 100 1.5

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 30,329 31,962 33,831 33,984 34,160 164,266 58 3.0

경상적세외수입 5,234 5,352 5,504 5,607 5,713 27,410 10 2.2

임시적세외수입 25,095 26,610 28,327 28,377 28,447 136,856 48 3.2

이전재원 2,758 3,213 3,361 3,516 3,677 16,526 6 7.5

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 736 1,098 1,149 1,202 1,257 5,442 2 14.3

균형발전특별회계보조금 2,022 2,115 2,212 2,314 2,421 11,084 4 4.6

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 21,612 20,929 20,275 20,441 20,209 103,466 36 △1.7

②경상지출 28,613 20,066 20,123 20,675 20,572 110,049 100 △7.9

행정운영경비 539 539 543 547 551 2,719 2 0.5

인력운영비 429 432 435 438 441 2,175 2 0.7

기본경비 111 107 108 109 110 545 0 △0.2

재무활동 25,767 14,522 14,560 15,098 15,081 85,028 77 △12.5

내부거래지출 25,767 14,522 14,560 15,098 15,081 85,028 77 △12.5

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 2,306 5,005 5,020 5,030 4,940 22,301 20 21

③투자가용재원(①-②) 26,086 36,038 37,344 37,267 37,474 174,209 0 9.5

④사업수요 26,086 36,038 37,344 37,267 37,474 174,209 0 9.5

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 54,699 56,104 57,467 57,941 58,046 284,258 0 1.5

82

-5-13. 광역교통시설특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 광역교통시설 재원 확충을 통한 교통난 완화 및 국가의 수도권 광역교통계획과 연계한 광역교통망 구축

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 34,200 34,306 34,412 34,518 34,625 172,061 100 0.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 19,200 19,206 19,212 19,218 19,225 96,061 56 0.0

경상적세외수입 200 206 212 218 225 1,061 1 3.0

임시적세외수입 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 95,000 55 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 15,000 15,100 15,200 15,300 15,400 76,000 44 0.7

②경상지출 25,600 11,956 11,812 11,918 12,025 73,311 100 △17.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 25,600 11,956 11,812 11,918 12,025 73,311 100 △17.2

③투자가용재원(①-②) 8,600 22,350 22,600 22,600 22,600 98,750 0 27.3

④사업수요 8,600 22,350 22,600 22,600 22,600 98,750 0 27.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5-14. 도시철도사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 안전하고 편리한 도시철도 건설 구축

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 180,998 215,105 129,151 221,801 443,863 1,190,918 100 25.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 1,075 1,085 1,095 1,105 1,115 5,475 0 0.9

경상적세외수입 1,075 1,085 1,095 1,105 1,115 5,475 0 0.9

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 67,000 81,370 48,600 109,400 200,900 507,270 43 31.6

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 67,000 81,370 48,600 109,400 200,900 507,270 43 31.6

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 112,923 132,650 79,456 111,296 241,848 678,173 57 21.0

②경상지출 82,713 102,908 45,631 38,709 42,985 312,946 100 △15.1

행정운영경비 7,046 9,203 9,973 10,600 10,600 47,421 15 10.8

인력운영비 6,632 8,545 9,250 9,800 9,800 44,027 14 10.3

기본경비 414 658 723 800 800 3,395 1 17.9

재무활동 75,437 92,958 34,891 27,322 31,578 262,187 84 △19.6

내부거래지출 32,943 41,417 31,139 23,920 28,477 157,895 50 △3.6

보전지출 42,495 51,542 3,753 3,402 3,101 104,292 33 △48.0

예비비 230 747 767 787 807 3,338 1 36.9

③투자가용재원(①-②) 98,285 112,197 83,520 183,092 400,878 877,972 0 42.1

④사업수요 98,285 112,197 83,520 183,092 400,878 877,972 0 42.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 180,998 215,105 129,151 221,801 443,863 1,190,918 0 25.1

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