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공기업특별회계

제4장

4. 공기업특별회계

(단위: 백만원, %) 구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 1,201,807 1,260,941 1,329,715 1,400,323 1,462,776 6,655,562 100 5.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 732,251 821,747 895,916 1,020,607 1,064,639 4,535,159 68 9.8 경상적세외수입 677,496 746,464 764,863 869,380 843,234 3,901,437 59 5.6

임시적세외수입 54,755 75,283 131,053 151,227 221,405 633,722 10 41.8

이전재원 22,690 27,671 29,395 25,072 25,693 130,521 2 3.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 8,902 13,315 14,483 9,263 9,374 55,338 1 1.3

균형발전특별회계보조금 13,788 14,356 14,912 15,809 16,319 75,184 1 4.3

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 446,866 411,523 404,405 354,645 372,444 1,989,882 30 △4.5

②경상지출 201,388 149,868 198,388 324,878 353,285 1,227,808 100 15.1

행정운영경비 78,192 81,761 86,650 90,642 96,403 433,649 35 5.4

인력운영비 68,018 70,158 74,446 77,896 83,054 373,572 30 5.1

기본경비 10,174 11,604 12,204 12,746 13,349 60,077 5 7.0

재무활동 35,575 36,555 34,704 34,242 32,019 173,095 14 △2.6

내부거래지출 18,245 18,594 18,063 18,650 19,757 93,309 8 2.0

보전지출 17,330 17,961 16,642 15,592 12,262 79,786 6 △8.3

예비비 87,621 31,552 77,033 199,995 224,863 621,064 51 26.6

③투자가용재원(①-②) 1,000,419 1,111,072 1,131,327 1,075,445 1,109,491 5,427,754 0 2.6

④사업수요 1,000,419 1,111,072 1,131,327 1,075,445 1,109,491 5,427,754 0 2.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 3,283 3,935 2,713 1,667 0 11,598 0 △100

재정규모(①+⑤) 1,201,807 1,260,941 1,329,715 1,400,323 1,462,776 6,655,562 0 5.0

66

-4-1. 상수도사업특별회계

❍ 중기재정 운용방향 : 상수도 요금 현실화의 지속적 추진과 경영합리화, 지역개발에 따른 상수도 기반시설 선행 투자 사업비의 원인자 부담

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 435,079 446,683 457,855 469,370 481,209 2,290,195 100 2.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 288,162 296,604 304,548 312,736 321,176 1,523,225 67 2.7

경상적세외수입 249,021 256,973 264,785 272,837 281,138 1,324,755 58 3.1

임시적세외수입 39,140 39,631 39,763 39,899 40,038 198,470 9 0.6

이전재원 5,600 5,936 6,282 6,669 7,069 31,556 1 6.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

균형발전특별회계보조금 5,600 5,936 6,282 6,669 7,069 31,556 1 6.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 141,317 144,143 147,025 149,965 152,964 735,414 32 2.0

②경상지출 76,847 79,652 84,661 88,772 95,259 425,190 100 5.5

행정운영경비 74,685 77,176 81,876 85,673 91,240 410,649 97 5.1

인력운영비 66,321 68,394 72,615 75,991 81,074 364,394 86 5.1

기본경비 8,364 8,782 9,261 9,682 10,166 46,255 11 5.0

재무활동 2,162 2,476 2,785 3,099 4,019 14,541 3 16.8

내부거래지출 2,073 2,176 2,285 2,399 3,019 11,952 3 9.9

보전지출 88 300 500 700 1,000 2,588 1 83.4

예비비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 358,232 367,032 373,194 380,597 385,950 1,865,005 0 1.9

④사업수요 358,232 367,032 373,194 380,597 385,950 1,865,005 0 1.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

4-2. 하수도사업특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 사용료 단계별 현실화 추진과 원인자 부담금 징수 철저, 적정 하수처리 환경 조성, 하수처리시설 운영 개선

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 212,235 216,311 220,470 224,712 229,038 1,102,767 100 1.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 198,207 202,111 206,093 210,154 214,298 1,030,862 93 2.0

경상적세외수입 195,207 199,111 203,093 207,154 211,298 1,015,862 92 2.0

임시적세외수입 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 1 0.0

이전재원 8,649 8,821 8,998 9,178 9,361 45,007 4 2.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 8,649 8,821 8,998 9,178 9,361 45,007 4 2.0

균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 5,380 5,380 5,380 5,380 5,380 26,898 2 0.0

②경상지출 37,213 37,155 37,981 37,032 36,741 186,121 100 △0.3

행정운영경비 1,893 1,961 2,034 2,113 2,191 10,192 5 3.7

인력운영비 1,697 1,764 1,832 1,905 1,980 9,178 5 3.9

기본경비 195 197 203 209 211 1,014 1 1.9

재무활동 29,969 29,247 28,733 28,317 27,996 144,262 78 △1.7

내부거래지출 14,872 15,318 15,778 16,251 16,738 78,956 42 3.0

보전지출 15,097 13,929 12,955 12,067 11,257 65,305 35 △7.1

예비비 5,351 5,947 7,214 6,601 6,554 31,667 17 5.2

③투자가용재원(①-②) 175,022 179,156 182,490 187,680 192,297 916,646 0 2.4

④사업수요 175,022 179,156 182,490 187,680 192,297 916,646 0 2.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 3,283 3,935 2,713 1,667 0 11,598 0 △100

재정규모(①+⑤) 212,235 216,311 220,470 224,712 229,038 1,102,767 0 1.9

68

-4-3. 경제자유구역사업특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 경제자유구역의 독립채산제 원칙에 의한 재정 운용

(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균

신장률 비고

2019 2020 2021 2022 2023

①세입 554,493 597,946 651,389 706,241 752,529 3,262,599 100 7.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 245,882 323,032 385,275 497,716 529,166 1,981,071 61 21.1

경상적세외수입 233,267 290,380 296,985 389,388 350,799 1,560,819 48 10.7

임시적세외수입 12,615 32,652 88,290 108,328 178,367 420,252 13 93.9

이전재원 8,441 12,914 14,115 9,225 9,263 53,958 2 2.4

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 253 4,494 5,485 85 13 10,331 0 △52.2

균형발전특별회계보조금 8,188 8,420 8,630 9,140 9,250 43,628 1 3.1

기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 300,170 262,000 252,000 199,300 214,100 1,227,570 38 △8.1

②경상지출 87,329 33,062 75,746 199,074 221,285 616,497 100 26.2

행정운영경비 1,615 2,625 2,740 2,855 2,972 12,807 2 16.5

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 1,615 2,625 2,740 2,855 2,972 12,807 2 16.5

재무활동 3,444 4,832 3,187 2,825 5 14,292 2 △81.0

내부거래지출 1,300 1,100 0 0 0 2,400 0 △100

보전지출 2,144 3,732 3,187 2,825 5 11,892 2 △78.6

예비비 82,270 25,606 69,819 193,394 218,309 589,397 96 27.6

③투자가용재원(①-②) 467,164 564,884 575,643 507,167 531,244 2,646,103 0 3.3

④사업수요 467,164 564,884 575,643 507,167 531,244 2,646,103 0 3.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0