가. 군ㆍ구에 대한 시비보조금 (1) 단체간 경비부담원칙
o 자치단체 종류별 사무배분 기준(지방자치법 제10조)
o 자치단체간 경비부담등에 관한 규칙(지방재정법시행령 제26조) (2) 경비지원 기준
o 도 로 : 20m미만 50%, 군도개설 및 확포장 : 50%
o 청 사
ㆍ동청사, 경로당 : 자치군ㆍ구 부담
ㆍ구(군)청사 : 공유재산관리조례시행규칙의 설계기준 규모의 30%
ㆍ보건소 및 기타청사 : 정액 o 청소사업
ㆍ일반, 대형폐기물 처리 : 자치군ㆍ구 부담
ㆍ소각시설, 선별시설, 쓰레기매립장 조성, 적환장 운영 : 정액 o 사회복지시설 및 복지사업비
ㆍ관내 주민이용시설 및 지역주민복지 : 50% 이하 ㆍ시민 전체이용시설 및 시민복지 : 정액
o 근린공원ㆍ녹지대 조성 ㆍ부지매입비 : 정액 ㆍ시설설치비 : 50% 이하 ㆍ유지관리비 : 구 부담
o 주거환경개선사업비 : 재정력에 따라 차등지원(정액) o 재난관리 및 재해대책비
ㆍ안전진단비 및 신설, 개ㆍ보수비 : 사무배분기준에 따라 정액지원
o 보건소(지소)장비확충, 시설보완 : 구 30% 이하, 군 50% 이하
o 노인교통비 : 자치구 30%, 군 50%
(3) 세세항별 세출 순계예산 총규모(일반+특별회계)
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금
4,700,201 3,707,333 999,784 362,143 360,748 24,997 11,119
749,679 748,885 794 794
인건비 311,722 311,722
경상적경비 437,957 437,163 794 794
2,282,463 1,881,467 400,996 350,094 684 218
보조사업 1,025,479 774,028 251,451 251,451
자체사업 1,256,984 1,107,439 149,545 98,644 684 218
155,560 97,641 57,919
지방채상환 154,480 96,561 57,919
채무부담행위상환 1,080 1,080
1,512,499 979,340 540,075 360,748 71 10,901
예비비 448,801 448,800 1 1
기타 1,063,698 530,539 540,074 360,748 71 10,900
(세출유보) 6,915
4.예비비등 합 계
1.경상예산
2.사업예산
3.채무상환 구 분
합 계
총계 순계
중 복 공 제 내 역
(단위:백만원)
전출입금 예수예탁금
165,154 6,867 3,320,424 2,347,477 972,947 272,930 271,158 1,772 1,106,848 1,081,783 25,065
381,449 380,654 794 68,965 68,965 299,265 299,265
131,064 131,064 32,960 32,960 147,698 147,698
250,385 249,591 794 36,005 36,005 151,567 151,567
1,447,878 1,047,601 400,277 192,566 192,566 642,018 641,300 719
559,251 307,801 251,451 127,757 127,757 338,470 338,470
888,627 739,800 148,826 64,809 64,809 303,548 302,829 719
139,074 83,426 55,648 1,426 1,426 15,060 12,789 2,271
139,074 83,426 55,648 1,426 1,426 13,980 11,709 2,271
1,080 1,080
165,154 1,352,023 835,795 516,228 9,972 8,200 1,772 150,504 128,429 22,075
331,932 331,932 4,744 4,744 112,125 112,124 1
165,154 1,020,091 503,864 516,228 5,228 3,456 1,772 38,378 16,304 22,074
2,368 4,258 290
총계 순계 증감
시 본 청 군 자 치 구
총계 순계 증감 총계 순계 증감
(2) 기능별 세출 순계예산 총규모(일반+특별회계)
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금
4,700,201 3,707,333 999,784 362,143 360,748 24,997 11,119
430,181 426,433 3,748 3,639 14,351
입법및선거관계 22,123 21,823 300 300
일반행정비 408,058 404,610 3,448 3,339 14,351
2,554,794 2,094,675 460,119 280,664 246 10,646 424
교육및문화비 459,937 425,477 34,460 13,128 246
보건및생활환경개선 699,859 625,762 74,097 22,263 10,646 238
사회보장 532,042 343,151 188,892 166,536 128
주택및지역사회개발 862,956 700,286 162,670 78,737 58
1,162,826 1,011,234 151,592 76,939 1,395
농수산개발 111,987 75,904 36,083 36,083
지역경제개발 94,014 75,695 18,319 18,319
국토자원보존개발 478,304 425,218 53,086 21,630
교통관리 478,520 434,416 44,105 908 1,395
61,391 60,490 901 901
민방위관리 5,471 4,570 901 901
소방관리 55,920 55,920
491,008 114,500 383,424 359,107 10,695
지방채상환 29,638 17,776 11,862
제지출금 22,205 16,665 12,455 10,695
(세출유보) 6,915
교부금 359,107 359,107 359,107
예비비 80,059 80,059
5.지원및기타경비 합 계 1.일반행정
합 계
2.사회개발
총계 순계
중 복 공 제 내 역
3.경제개발
4.민방위비 구 분
(단위:백만원)
전출입금 예수예탁금
165,154 6,867 3,320,424 2,347,477 972,947 272,930 271,158 1,772 1,106,848 1,081,783 25,065 94,311 90,672 3,639 61,693 61,693 274,178 274,069 109
8,412 8,112 300 1,697 1,697 12,014 12,014
85,899 82,560 3,339 59,995 59,995 262,164 262,055 109 90,135 6,867 1,897,477 1,447,980 449,497 90,461 90,456 5 566,856 556,240 10,616
21,085 430,857 396,398 34,460 10,044 10,044 19,036 19,036
19,060 533,430 459,979 73,451 22,864 22,864 143,565 142,919 646
22,228 290,327 101,564 188,764 20,075 20,070 5 221,640 221,518 122 27,762 6,867 642,862 490,040 152,822 37,478 37,478 182,615 172,768 9,848 73,259 866,778 716,565 150,212 112,421 112,421 183,628 182,248 1,380
71,920 35,837 36,083 36,439 36,439 3,628 3,628 60,772 42,454 18,319 11,705 11,705 21,537 21,537 31,457 297,119 244,032 53,086 61,036 61,036 120,150 120,150
41,802 436,967 394,242 42,725 3,240 3,240 38,313 36,933 1,380
57,302 56,401 901 652 652 3,437 3,437
1,382 481 901 652 652 3,437 3,437
55,920 55,920
1,760 404,557 35,859 368,698 7,703 5,937 1,766 78,749 65,789 12,960
23,794 14,203 9,591 102 102 5,742 3,471 2,271
1,760 3,876 3,876 4,220 2,454 1,766 14,109 3,420 10,689
2,368 4,258 290
359,107 359,107
17,780 17,780 3,381 3,381 58,898 58,898
증감
순계 증감 총계
총계 순계
시 본 청 군 자 치 구
순계 증감 총계
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금 4,700,201 3,707,333 1,028,365 362,143 356,201 24,997 8,822
1,497,914 1,497,914
1,661,368 1,406,022 290,842 30,821 24,997 8,822
경상적세외수입 834,656 773,315 61,341 30,821
임시적세외수입 826,712 632,708 229,501 24,997 8,822
(세입유보) 35,497
166,329 166,329 75,972 75,972
325,380 325,380 325,380
조정교부금 322,282 322,282 322,282
재정보전금 3,098 3,098 3,098
731,715 369,573 362,143 362,143 국고보조금등 563,671 369,573 194,098 194,098
시도비보조금 168,044 168,044 168,044
241,523 191,523 50,000
4,700,201 3,707,333 999,784 350,888 360,748 755 11,119
430,181 426,433 3,748 3,639 109
2,554,794 2,094,675 460,119 269,410 246 646 424 1,162,826 1,011,234 151,592 76,939 1,395
61,391 60,490 901 901
491,008 114,500 383,424 359,107 10,695
(예비비) 80,059 80,059
(세출유보) 6,915
7.지방채 계
세
출
1.일반행정 2.사회개발 3.경제개발 4.민방위비 5.지원및기타경비 1.지방세수입 2.세외수입
계
총계 순계
중 복 공 제 내 역
라. 2002년도 최종 순계예산규모
6.보조금
(1) 세입ㆍ세출 기능별 순계예산 총규모(일반+특별회계)
구 분
합 계
3.지방교부세 4.지방양여금 세
입
5.교부금
(단위 : 백만원)
전출입금 예수예탁금
165,154 6,867 3,320,424 3,034,586 285,838 272,930 184,012 88,917 1,106,848 488,734 618,113 1,351,591 1,351,591 14,047 14,047 132,276 132,276
165,154 6,867 1,240,607 1,004,770 235,838 61,264 60,816 448 359,497 340,437 19,060 662,583 632,062 30,521 21,690 21,242 448 150,383 120,011 30,373 165,154 6,867 578,024 372,707 205,317 39,574 39,574 209,114 220,426 △11,312
11,254 24,242
63,442 63,442 90,778 90,778 12,108 12,108
57,318 57,318 18,371 18,371 283 283
3,098 3,098 322,282 322,282 322,282 322,282 3,098 3,098
369,502 369,502 85,371 85,371 276,842 71 276,771 369,502 369,502 40,841 40,841 153,328 71 153,257 44,530 44,530 123,514 123,514
237,964 187,964 50,000 3,559 3,559
165,154 6,867 3,320,424 2,349,844 970,580 272,930 275,416 △2,486 1,106,848 1,082,073 24,775 94,311 90,672 3,639 61,693 61,693 274,178 274,069 109 90,135 6,867 1,897,477 1,447,980 449,497 90,461 90,456 5 566,856 556,240 10,616 73,259 866,778 716,565 150,212 112,421 112,421 183,628 182,248 1,380
57,302 56,401 901 652 652 3,437 3,437
1,760 404,557 38,226 366,330 7,703 10,195 △2,492 78,749 66,079 12,670 17,780 17,780 3,381 3,381 58,898 58,898
2,368 4,258 290
증감
순계 증감 총계 순계
시 본 청 군 자 치 구
총계 순계 증감 총계
(3) 세세항별 세출 순계예산 총규모(일반+특별회계)
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금
4,258,964 3,425,578 891,815 323,420 335,352 13,667 6,539
813,541 812,572 969 969
인건비 339,703 339,703
경상적경비 473,838 472,869 969 969
1,939,680 1,581,455 358,225 322,451 774
보조사업 984,843 737,812 247,031 247,031
자체사업 954,836 843,643 111,194 75,420 774
178,596 134,569 44,027
지방채상환 178,596 134,569 44,027
채무부담행위상환
1,327,147 896,982 488,595 335,352 414 6,539
예비비 378,234 378,225 9 9
기타 948,913 518,757 488,586 335,352 414 6,530
(세출유보) 58,430
총계 순계
합 계 구 분
합 계
중 복 공 제 내 역
4.예비비등 1.경상예산
2.사업예산
3.채무상환
(단위:백만원)
전출입금 예수예탁
금
140,290 4,314 3,095,175 2,221,105 874,070 227,716 227,606 110 936,073 918,438 17,635
423,809 422,840 969 69,594 69,594 320,138 320,138
148,668 148,668 35,664 35,664 155,371 155,371
275,142 274,173 969 33,930 33,930 164,767 164,767
1,250,638 893,067 357,571 149,394 149,364 30 539,648 539,024 624
587,246 340,215 247,031 106,624 106,624 290,973 290,973
663,392 552,852 110,540 42,769 42,739 30 248,675 248,051 624
169,619 127,483 42,136 1,157 1,157 7,820 5,929 1,890
169,619 127,483 42,136 1,157 1,157 7,820 5,929 1,890
140,290 1,251,108 777,715 473,394 7,572 7,492 80 68,467 53,346 15,121
330,988 330,988 6,526 6,526 40,719 40,710 9
140,290 920,120 446,726 473,394 1,045 965 80 27,748 12,636 15,112
1,395 2,921 54,114
증감 총계 순계 순계 증감
시 본 청 군 자 치 구
총계 순계 증감 총계
(2) 기능별 세출 순계예산 총규모(일반+특별회계)
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금
4,258,964 3,425,578 891,815 323,420 335,352 13,667 6,539 427,009 425,836 1,173 1,173
입법및선거관계 13,608 13,608
일반행정비 413,401 412,228 1,173 1,173
2,402,440 2,012,432 390,008 255,359 379 13,667 2,262
교육및문화비 508,881 459,789 49,092 19,834 379 12,535
보건및생활환경개선 622,668 572,186 50,482 17,156 1,133
사회보장 538,538 339,622 198,917 180,048 124
주택및지역사회개발 732,352 640,836 91,517 38,322 2,138
925,333 785,426 139,907 66,602 1,361
농수산개발 92,393 50,904 41,489 41,489
지역경제개발 74,187 67,613 6,574 6,574
국토자원보존개발 359,760 350,667 9,093 9,093
교통관리 398,994 316,243 82,751 9,445 1,361
67,177 66,891 286 286
민방위관리 4,389 4,102 286 286
소방관리 62,789 62,789
437,005 134,993 360,442 333,612 4,277
지방채상환 42,505 22,403 20,102
제지출금 13,664 65,367 6,727 4,277
(세출유보) 58,430
교부금 333,612 333,612 333,612
예비비 47,223 47,223
5.지원및기타경비 4.민방위비 2.사회개발
3.경제개발
순계
합 계 구 분
합 계
중 복 공 제 내 역
1.일반행정
총계
(단위:백만원)
전출입금 예수예탁금
140,290 4,314 3,095,175 2,221,105 874,070 227,716 227,606 110 936,073 918,438 17,635 93,099 91,926 1,173 58,891 58,891 275,019 275,019
5,028 5,028 1,428 1,428 7,152 7,152
88,071 86,898 1,173 57,462 57,462 267,867 267,867
71,896 4,314 1,819,327 1,434,704 384,623 82,490 82,460 30 500,623 495,268 5,355
28,825 469,972 420,880 49,092 14,335 14,335 24,574 24,574
12,584 463,604 414,134 49,469 16,480 16,450 30 142,584 141,601 983 18,745 307,782 108,989 198,793 18,799 18,799 211,958 211,834 124 11,742 4,314 577,969 490,701 87,269 32,875 32,875 121,508 117,260 4,248 65,944 719,266 583,102 136,164 81,328 81,328 124,739 120,996 3,743
59,323 17,834 41,489 25,708 25,708 7,361 7,361 51,369 44,795 6,574 8,434 8,434 14,384 14,384 252,761 243,668 9,093 45,660 45,660 61,339 61,339
65,944 355,813 276,805 79,008 1,526 1,526 41,654 37,911 3,743
63,633 63,346 286 390 390 3,155 3,155
844 558 286 390 390 3,155 3,155
62,789 62,789
2,450 399,850 48,026 351,824 4,618 4,538 80 32,537 24,000 8,538
36,620 18,408 18,212 135 135 5,751 3,860 1,890
2,450 3,063 3,063 120 40 80 10,481 3,834 6,647
1,395 2,921 54,114
333,612 333,612
26,555 26,555 4,363 4,363 16,305 16,305
증감 총계 순계 순계 증감
시 본 청 군 자 치 구
총계 순계 증감 총계
계 보조금 교부금 부담금 반환금 융자금 4,258,964 3,425,578 845,865 302,379 299,358 13,667 5,711
1,489,950 1,489,950
1,428,143 1,201,127 239,496 30,368 13,667 5,711
경상적세외수입 695,971 656,828 39,144 30,368
임시적세외수입 732,172 544,299 200,352 13,667 5,711
(세입유보) 12,480
115,918 115,918
지방교부세 85 85
증액교부금 115,832 115,832 79,607 79,607
268,990 268,990 268,990
조정교부금 265,967 265,967 265,967
재정보전금 3,024 3,024 3,024
671,837 369,458 302,379 302,379 국고보조금등 548,299 369,458 178,841 178,841
시도비보조금 123,539 123,539 123,539
204,519 169,519 35,000
4,258,964 3,425,578 891,815 323,420 335,352 1,188 6,539 427,009 425,836 1,173 1,173
2,402,440 2,012,432 390,008 255,359 379 1,188 2,262 925,333 785,426 139,907 66,602 1,361
67,177 66,891 286 286
437,005 134,993 360,442 333,612 4,277
(예비비) 47,223 47,223
(세출유보) 58,430
중 복 공 제 내 역 합 계
계 6.보조금
순계 총계
1.일반행정 2.사회개발 3.경제개발 세
출
4.민방위비 5.지원및기타경비
다. 2003년도 순계예산규모
(1) 세입ㆍ세출 기능별 순계예산 총규모(일반+특별회계)
세
입
4.지방양여금 5.교부금
7.지방채 1.지방세수입 2.세외수입
3.지방교부세 계 구 분
(단위 : 백만원)
전출입금 예수예탁금
140,290 4,314 3,095,175 2,871,829 223,346 227,716 151,080 76,637 936,073 402,670 533,403 1,339,424 1,339,424 13,615 13,615 136,911 136,911
140,290 4,314 1,084,070 895,724 188,346 43,907 43,462 445 300,166 261,940 38,226 530,003 521,227 8,776 13,906 13,461 445 152,062 122,139 29,923 140,290 4,314 554,067 374,497 179,570 30,001 30,001 148,104 139,801 8,303
12,480
33,159 33,159 81,640 81,640 1,118 1,118
85 85
33,074 33,074 81,640 81,640 1,118 1,118 64,844 64,844 12,362 12,362 2,400 2,400
3,024 3,024 265,967 265,967 265,967 265,967
3,024 3,024
369,458 369,458 73,168 73,168 229,211 229,211 369,458 369,458 36,894 36,894 141,947 141,947 36,274 36,274 87,264 87,264
204,219 169,219 35,000 300 300
140,290 4,314 3,095,175 2,222,500 872,675 227,716 230,527 △2,811 936,073 972,552 △36,479 93,099 91,926 1,173 58,891 58,891 275,019 275,019
71,896 4,314 1,819,327 1,434,704 384,623 82,490 82,460 30 500,623 495,268 5,355 65,944 719,266 583,102 136,164 81,328 81,328 124,739 120,996 3,743
63,633 63,346 286 390 390 3,155 3,155
2,450 399,850 49,421 350,429 4,618 7,459 △2,841 32,537 78,113 △45,576 26,555 26,555 4,363 4,363 16,305 16,305
1,395 2,921 54,114
총계
총계 순계 증감 순계 증감
자 치 구
총계 순계 증감
시 본 청 군
당 초 최 종 당초대비 % 최종대비 %
합 계 3,425,578 3,015,726 3,707,333 409,853 13.6 △281,754 △7.6
일반회계 2,272,777 1,987,179 2,393,349 285,598 14.4 △120,572 △5.0
계 특별회계 1,152,802 1,028,547 1,313,984 124,255 12.1 △161,182 △12.3
시 계 2,871,829 2,511,881 3,034,586 359,948 14.3 △162,757 △5.4
본 일반회계 1,842,038 1,590,917 1,844,915 251,121 15.8 △2,877 △0.2
청 특별회계 1,029,791 920,963 1,189,671 108,828 11.8 △159,880 △13.4
계 151,080 127,156 184,012 23,924 18.8 △32,933 △17.9
일반회계 132,940 122,264 178,165 10,676 8.7 △45,224 △25.4
특별회계 18,139 4,892 5,848 13,248 270.8 12,291 210.2
자 계 402,670 376,689 488,734 25,981 6.9 △86,064 △17.6
치 일반회계 297,798 273,998 370,269 23,801 8.7 △72,471 △19.6
구 특별회계 104,872 102,692 118,465 2,180 2.1 △13,593 △11.5 군
2003예산
2002 증 △ 감