□ 사업개요
○ 사업목적 : ㅇ시민이 스스로 생활주변의 문제를 찾고, 문제해결에 참여하는 '시민주도 문제해결 플랫폼' 구현
○ 사업기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
○ 추진근거 : 근거문서: 원도심스마트정보담당관-432호(2019. 1. 21.)
(시민과 함께 만드는 스마트도시, 인천시 리빙랩 추진계획)
○ 예 산 액 : 113,100천 원
자 체 재 원 11 3,100 천 원
○ 사업내용 : ㅇ사업명 : 인생해결(仁生解決) - 인천의 생활문제 해결 ㅇ사업기간 : 2020. 1. ~2020. 10.
ㅇ공모내용 : 생활 속 문제점 도출부터 해결까지 시민주도형 리빙랩 운영 ㅇ응모자격
- 인천시에 거주하는 개인, 팀, 단체, 법인, 기업
- 인천을 거점으로 하는 활동하는 자(관내 대학, 연구소 등) ㅇ지원방법: 공모를 통한 리빙랩 프로젝트 당 사업비 지원
○ 대상사업 유형
□ 성인지예산 대상사업
양 성 평 등 정 책 추 진 사 업 성 별 영 향 평 가 사 업 자 치 단 체 특 화 사 업
○
□ 소요재원
(단위 : 천원)재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률
계 113,100 0 113,100 순증
예산총계 113,100 0 113,100 순증
자체재원 113,100 0 113,100 순증
□ 성별 수혜분석
○ 사업대상자 (단위 : 명)
46
-구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년
계 2,948,014 3,011,138 3,027,390
여 성 1,468,432(49.8%) 1,495,188(49.7%) 1,504,527(49.7%)
남 성 1,479,582(50.2%) 1,515,950(50.3%) 1,522,863(50.3%)
○ 사업수혜자 (단위 : 명)
구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년
계 2,948,014 3,011,138 3,027,390
여 성 1,468,432(49.8%) 1,495,188(49.7%) 1,504,527(49.7%)
남 성 1,479,582(50.2%) 1,515,950(50.3%) 1,522,863(50.3%)
○ 예산구분 (단위 : 천원)
구 분 2 0 1 7 년 2 0 1 8 년 2 0 1 9 년
계 0 0 0
여 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)
남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)
※2018년까 지는 결산 액, 2019년은 당 초예산
-성별에 따른 사회문화적 차이에 따라 어느 한쪽으로 치우친 정책수요 발생할 수 있으므로 리빙랩 구성 시 남녀 성비율 조정 필요
-성별에 따른 생물학적 차이에 따라 정책수요 대한 비율이 다를 수 있으므로 조사 필요 [예: 특정 질병발생(미세먼지등에 의한)]
□ 성별격차 원인분석
성 과 목 표 (성 과 지 표 ) 2 0 1 8 년 실 적 2 0 1 9 년 추 정 치 2 0 2 0 년 목 표 치
□ 성과목표
리빙랩 참여자 여성비율
(한쪽 성비가 6/10을 넘지 않도록 유지 )
40
특정성에 치우치지 않는 리빙랩 인적구성 및 사전 통계조사 수행으로 성별에 따른 차별없는 정책 수립 지원
□ 성평등 기대효과
47
-재 정 기 획 관
재정기획관
□ 성인지예산 편성방향
재정기획관실 2020년도 성인지 예산은 7개사업임
예산제도 운영, 투자심사 운영, 세정운영, 국공유재산 효율적 관리 등 재정운영에 있어 특정 성별에 따른 견해차를 최소화하고자 함.
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
□ 총괄표
(단위 : 개, 천원, %)총 계 7 2,978,201 2,057,635 920,566 44.74%
일 반 회 계 7 2,978,201 2,057,635 920,566 44.74%
기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%
기 금 0 0 0 0 0.00%
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 천원, %)총 계 7 2,978,201 2,057,635 920,566 44.74%
양성 평등 정책 추진 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 평가 사업
소계 7 2,978,201 2,057,635 920,566 44.74%
일반회계 7 2,978,201 2,057,635 920,566 44.74%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 단체 특화 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
6
-예산담당관
객관적이고 합리적인 예산운영을 위해 사전심사시, 다양한 분야에 의견이 반영 될 수 있도록 양성동등의 성인지적 수혜방향 설정, 이를 수행하기 위한 성인지적 예산편성
□ 성인지예산 편성방향
회 계 별 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
□ 총괄표
(단위 : 개, 천원, %)총 계 4 852,400 751,342 101,058 13.45%
일 반 회 계 4 852,400 751,342 101,058 13.45%
기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%
기 금 0 0 0 0 0.00%
구 분 사업
개수 예 산 액 전년도
당초 예산액 비교증감
증감률
□ 사업별 총괄표
(단위 : 개, 천원, %)총 계 4 852,400 751,342 101,058 13.45%
양성 평등 정책 추진 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
성별 영향 평가 사업
소계 4 852,400 751,342 101,058 13.45%
일반회계 4 852,400 751,342 101,058 13.45%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
자치 단체 특화 사업
소계 0 0 0 0 0.00%
일반회계 0 0 0 0 0.00%
기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
기금 0 0 0 0 0.00%
10